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浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报社秀洲分社)2020年度部门决算.pdf

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浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报 社秀洲分社)2020 年度部门(单位)决算 目录 一、概况....................................................................................................... ..(2) (一)部门(单位)职责.................................................................................(2) (二)机构设置...............................................................................................(2) 二、2020 年度部门(单位)决算公开表..................................................... ....(2) 三、2020 年度部门(单位)决算情况说明......................................................(2) (一)收入支出决算总体情况说明...................................................................(2) (二)收入决算情况说明.................................................................................(3) (三)支出决算情况说明.................................................................................(3) (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(3) (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4) (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(5) (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(6) (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(7) (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..................... ....(8) (十)机关运行经费支出说明........................................................................(10) (十一)政府采购支出说明............................................................................(10) (十二)国有资产占有情况说明....................................................................(10) (十三)预算绩效情况说明............................................................................(10) 四、名词解释.................................................................................................( 16) 一、概况 (一)部门(单位)职责 1.组织开展全区新闻发布工作,负责区委、区政府对 外新闻宣传报道工作; 2.负责区传媒中心建设运行,负责秀洲新闻网站运行 维护,承担秀洲发布微博、看秀洲微信公众号、看秀洲新 闻客户端等新媒体发布工作; 3.统筹指导全区合作媒体所属新媒体策划和内容管 理; 4.指导全区政务新媒体矩阵建设和内容管理; 5.负责推进全区网络安全保障和信息化工作。 (二)机构设置 从预算单位构成看,本单位内设:新闻科、新媒体 科、网络安全科。 二、2020 年度部门(单位)决算公开表 详见附表。 三、2020 年度部门(单位)决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 546.67 万元,支出总计 546.67 万 元,与 2019 年度相比,各增加 55.68 万元,增长 11.34%。 主要原因是:人员正常晋升、职务岗位变动,社保调整等造 成基本支出增加,因实际工作需要专项支出增加造成项目支 出增加。 (二)收入决算情况说明 本年收入合计 518.71 万元;包括财政拨款收入 504.30 万元(其中,一般公共预算 504.30 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 97.22%; 上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元, 占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单 位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 14.41 万 元,占收入合计 2.78%。 (三)支出决算情况说明 本年支出合计 518.71 万元,其中基本支出 489.18 万 元,占 94.31%;项目支出 29.53 万元,占 5.69%;上缴上 级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单 位补助支出 0 万元,占 0%。 (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 532.26 万元,支出总计 532.26 万元,与 2019 年相比,各增加 75.48 万元,增长 16.52%。主要原因是人员正常晋升、职务岗位变动,社保调 整等造成基本支出增加,因实际工作需要专项支出增加造成 项目支出增加;财政拨款支出年初预算数 468.25 万元,完 成年初预算的 113.67%,主要原因是 人员正常晋升、职务岗 位变动,社保调整等造成基本支出增加。 (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 504.30 万元,占 本年支出合计的 97.22%。与 2019 年相比,一般公共预算财 政拨款支出增加 75.49 万元,增长 17.60%。主要原因是 人 员正常晋升、职务岗位变动,社保调整等造成基本支出增 加,因实际工作需要专项支出增加造成项目支出增加。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 504.30 万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 504.30 万元, 占 100%;国防(类)支出 0 万元,占 0%;公共安全(类) 支出 0 万元,占 0%;教育(类)支出 0 万元,占 0%;科学技 术(类)支出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支 出 0 万元,占 0%;社会保障和就业(类)支出 0 万元,占 0%;卫生健康(类)支出 0 万元,占 0%;节能环保(类)支 出 0 万元,占 0%;城乡社区(类)支出 0 万元,占 0%;农林 水(类)支出 0 万元,占 0%;交通运输(类)支出 0 万元, 占 0%;资源勘探工业信息等(类)支出 0 万元,占 0%;商 业服务业等(类)支出 0 万元,占 0%;金融(类)支出 0 万 元,占 0%;援助其他地区(类)支出 0 万元,占 0%;自然资 源海洋气象等(类)支出 0 万元,占 0%;住房保障(类)支 出 0 万元,占 0%;粮油物资储备(类)支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理(类)支出 0 万元,占 0%;其他(类) 支出 0 万元,占 0%;债务还本(类)支出 0 万元,占 0%;债 务付息(类)支出 0 万元,占 0%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 468.25 万元,支出决算为 504.30 万元,完成年初预算的 107.70%,主要原因是人员正常晋升、职务岗位变动,社保调 整等造成基本支出增加。其中: 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行 (项)。年初预算为 438.25 万元,支出决算为 474.77 万 元,完成年初预算的 108.33%,决算数大于预算数的主要原 因是 人员正常晋升、职务岗位变动,社保调整等造成基本支 出增加。 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事 务支出(项)。年初预算为 30 万元,支出决算为 29.53 万 元,完成年初预算的 98.43%,决算数小于预算数的主要原 因部分零星资金结余。 (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 474.77 万 元,其中: 人员经费 425.69 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补 助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 公用经费 49.08 万元,主要包括:办公费、邮电费、 差旅费、租赁费、 劳务费、工会经费、福利费、其他商品 和服务支出。 (七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 本部门(单位)2020 年度无政府性基金预算财政拨款 收支安排,故无相关数据。 (八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 本部门(单位)2020 年度无国有资本经营预算财政拨 款收支安排,故无相关数据。 (九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体 情况说明。 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预 算为 0.1 万元,支出决算为 0.1 万元,完成预算的 100%, 2020 年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因 是精确编制预算,严格根据预算安排支出。 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体 情况说明。 2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决 算中,因公出国(境)费用支出决算为 0 万元,占 0%,与 2019 年度相比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2019 年和 2020 年均无因公出国(境)收支安排;公务用车购置 及运行维护费支出决算为 0 万元,占 0%,与 2019 年度相 比,增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2019 年和 2020 年 均无公务用车购置及运行维护收支安排;公务接待费支出 决算为 0.1 万元,占 100%,与 2019 年度相比,增加 0.1 万 元,增长 100%,主要原因是接待一批国内来访人员。具体 情况如下: (1)因公出国(境)费预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年无因公出国(境)收支安排。全年使用一般公共预 算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个;累计 0 人 次。 (2)公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元,支 出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数等于预算数的主 要原因是 2020 年无公务用车购置及运行维护收支安排。 公务用车购置预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元 (含购置税等附加费用),完成预算的 0%。决算数等于预 算数的主要原因是 2020 年无公务用车购置收支安排。主要 用于经批准购置的 0 辆公务用车; 公务用车运行维护费预算数为 0 万元,支出 0 万元, 完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是 2020 年无 公务用车运行维护收支安排。2020 年度,本级及所属单位 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 (3)公务接待费预算数为 0.1 万元,支出决算为 0.1 万元,完成预算的 100%。主要用于接待外来考察团队等支 出。决算数等于预算数的主要原因是精确编制预算,严格 根据预算安排支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内 公务接待 1 团组,累计 12 人次。 外宾接待支出 0 万元,接待 0 团组,0 人次。 其他国内公务接待支出 0 万元,主要用于接待外来考 察团队接待 1 团组,12 人次。 (十)机关运行经费支出说明 2020 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元,支出决 算为 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数等于预算数的主 要原因是 2020 年均无机关运行经费收支安排;比 2019 年 度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2019 年也无机关运行 经费收支安排。 (十一)政府采购支出说明 2020 年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服 务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%。其中,授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。 (十二)国有资产占有情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日,浙江省嘉兴市秀洲区传媒中 心(嘉兴日报社秀洲分社)共有车辆 0 辆,其中,副部 (省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他 用车 0 辆;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (十三)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,浙江省嘉兴市秀洲区传媒中 心(嘉兴日报社秀洲分社)组织对 2020 年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级 项目 1 个,共涉及资金 29.53 万元,占一般公共预算项目 支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。 本年无部门评价。 本年无部门整体支出绩效评价。 本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。 2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果 项目支出绩效自评表 2020 年度 项目名称 主管部门 项目资金 (万元) 新闻网络媒体经费 实施单位 嘉兴市秀洲区新闻网络信息 中心 年初预 算数 全年预算 数 全年执行数 执行率 年度资金总额 30.00 30.00 29.53 98.43 其中:当年财政拨款 30.00 30.00 29.53 98.43 中共秀洲区委宣传部 上年结转资金 其他资金 年度总体目 标 预期目标 实际完成情况 确保网上新闻宣传技术支持、升 级改造、新闻发布正常进行。通 过网络安全维护和开展线上线下 的网友互动活动,进一步提升网 站微博微信平台的影响力。 秀洲区传媒中心按照年初预定计划,执 行财政预算,全年较好地完成了各项工 作任务,严格执行了财政要求,在全年 与浙江在线合作项目、各新媒体平台的 推广和品牌提升效果显著,同时在网络 的日常运营维护和网络安全保障上也取 得了较大成效,在网络技术升级改造和 各线上线下活动中也圆满地完成了工作 任务。 本年度取得的荣誉: 秀洲区传媒中心被浙江日报报业集团授 予“共享联盟?最具传播力奖”、先进 报道组,秀洲新闻网被浙江在线授予 “先进支站”等荣誉。其中作品方面 为: 1、“云上秀洲?秀品汇”获得省新媒体 作品一等奖。 2、“后浪看小康”融媒体系列短视频获 省短视频三等奖。 3、《“你好,长三角”接力大连麦》 (移动直播)获 2020 年度嘉兴新闻奖二 等奖。等等。 一级指标 二级指标 三级指标 年度指标 值 实际完 成值 权重 得分 顺利开展 本年度 网络互 动较好 开展, 为各新 媒体平 台增加 关注 度、增 强粉丝 黏性, 以及更 好地宣 传秀洲 起到了 很好的 作用。 60.00 60.0 进一步提 升融媒体 平台的影 响力 网站阅 读量提 升 50%, 微博粉 丝增长 7 万, 提高 7 倍,微 信粉丝 增长 5 万,提 升 125%, 看秀洲 客户端 粉丝增 长 1.6 万,提 升 30.00 30.0 数量 质量 网友互动活动开展 产出目标 时效 成本 经济效益 效果目标 社会效益 扩大网站微博微信平 台的影响力 130%。 环境效益 可持续影 响 满意度指标 满意度指 标 通讯员 1 在以往 新闻通 讯员队 伍的基 础上, 将各主 体、部 门的新 闻联络 员纳入 到通讯 员队 伍,同 时将新 闻采编 稿件报 送机制 延伸至 村、社 区、学 校、医 院、广 电站等 基层领 域,全 年分季 度4次 培训, 不断提 10.00 10.0 高新闻 通讯员 在内容 编辑、 图文创 作、短 视频拍 摄等水 平,使 得全区 通讯员 稿件质 量有了 很大的 提升。 偏差原因及 改进措施 总 分 自 评 结 论 100.00 优秀 总分高于 90 分(含)的结论 为“优”,90~80 分(含) 为“良”,80~60 分(含) 为“中”,低于 60 分为 “差”。 备注:本部门(单位)2020 年度只有一个预算项目。 浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报社秀洲分 社)在 2020 年度部门(单位)决算中反映新闻网络媒体经 费项目绩效自评结果。 新闻网络媒体经费项目绩效自评综述:根据年初设定 的 绩 效 目 标 , 项 目 自 评 得 分 100 分 , 自 评 结 论 为 “ 优 秀”。项目全年预算数为 30 万元,执行数为 29.53 万元, 完成预算的 98.43%。项目绩效目标完成情况:一是本年度 网络互动较好开展,为各新媒体平台增加关注度、增强粉 丝黏性,以及更好地宣传秀洲起到了很好的作用;二是网 站阅读量提升 50%,微博粉丝增长 7 万,提高 7 倍,微信粉 丝增长 5 万,提升 125%,看秀洲客户端粉丝增长 1.6 万, 提升 130%。三是在以往新闻通讯员队伍的基础上,将各主 体、部门的新闻联络员纳入到通讯员队伍,同时将新闻采 编稿件报送机制延伸至村、社区、学校、医院、广电站等 基层领域,全年分季度 4 次培训,不断提高新闻通讯员在 内容编辑、图文创作、短视频拍摄等水平,使得全区通讯 员稿件质量有了很大的提升。发现的问题及原因:无。下 一步改进措施:无。 3.财政评价项目绩效评价结果 无。 4.部门评价项目绩效评价结果 无。 说明:部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象 为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩 效评价;财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象 为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。 四、名词解释 1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预 算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 政拨款和国有资本经预算财政拨款。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收 入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上 缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日 常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用 经费支出。 11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任 务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管 部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入 之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经 费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等 支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃 费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含 外宾接待)支出。 16.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利 费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房 水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。 17.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)事业运行 (项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包 括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等 附属事业单位。 18.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传 事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产 党宣传部门的事务支出。 收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 部门:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报社秀洲分社) 收 项 栏 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 入支 目 行次 金额 项 次 1 栏 1 504.30 一、一般公共服务支出 2 二、外交支出 3 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 14.41 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 518.71 本年支出合计 使用非财政拨款结余 28 结余分配 年初结转和结余 29 27.96 年末结转和结余 30 总计 31 546.67 总 注:1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况,本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 出 目 行次 次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 计 62 金额 2 518.71 518.71 27.96 546.67 收入决算表(分单位) 公开02表 金额单位:万元 编制单位:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心 (嘉兴日报社秀洲分社 ) 单位名称 本年收入合计 栏次 1 合计 浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心 (嘉兴日报社秀洲分社 ) 注:本表反映本年度取得各项收入情况 。 518.71 518.71 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 2 3 4 5 6 504.30 504.30 其他收入 7 14.41 14.41 收入决算表(分科目) 公开03表 金额单位:万元 编制单位:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报社秀洲分社) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20133 宣传事务 2013350 事业运行 2013399 其他宣传事务支出 注:本表反映本年度取得各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 518.71 518.71 518.71 489.18 29.53 504.30 504.30 504.30 474.77 29.53 14.41 14.41 14.41 14.41 支出决算表(分单位) 公开04表 金额单位:万元 编制单位:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心 (嘉兴日报社秀洲分社 ) 单位名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心 (嘉兴日报社秀洲分社) 注:本表反映本年度各项支出情况 。 518.71 518.71 489.18 489.18 29.53 29.53 支出决算表(分科目) 公开05表 金额单位:万元 编制单位:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报社秀洲分社) 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20133 宣传事务 2013350 事业运行 2013399 其他宣传事务支出 注:本表反映本年度各项支出情况。 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 518.71 518.71 518.71 489.18 29.53 489.18 489.18 489.18 489.18 29.53 29.53 29.53 29.53 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开06表 金额单位:万元 部门:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心 (嘉兴日报社秀洲分社 ) 收 入 项 目 行次 栏 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 次 支 金额 项 目 行次 出 合计 1 栏 次 2 1 504.30 一、一般公共服务支出 33 504.30 2 二、外交支出 34 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 40 9 九、卫生健康支出 41 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 本年收入合计 27 504.30 本年支出合计 59 504.30 年初财政拨款结转和结余 28 27.96 年末财政拨款结转和结余 60 27.96 一、一般公共预算财政拨款 29 27.96 61 二、政府性基金预算财政拨款 30 62 三、国有资本经营预算财政拨款 31 63 总 计 32 532.26 总 计 64 532.26 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况 。 一般公共预算财政 拨款 3 政府性基金预算财 国有资本经营预算财 政拨款 政拨款 4 504.30 504.30 27.96 532.26 5 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开07表 金额单位:万元 编制单位:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报社秀洲分社) 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 合计 201 一般公共服务支出 20133 宣传事务 2013350 事业运行 2013399 其他宣传事务支出 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 504.30 504.30 504.30 474.77 29.53 474.77 474.77 474.77 474.77 29.53 29.53 29.53 29.53 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开08表 金额单位:万元 部门:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报社秀洲分社) 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 科目名称 决算数 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助 人员经费合计 注:本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用经费 科目编 码 424.67 302 36.06 30201 15.25 30202 243.39 30203 30204 33.59 30205 18.72 30206 9.36 30207 15.10 30208 30209 4.32 30211 44.98 30212 30213 3.90 30214 1.02 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 0.45 30229 30231 30239 0.57 30240 30299 307 30701 30702 425.69 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 决算数 科目编 码 49.08 30703 4.69 30704 310 31001 31002 31003 31005 1.89 31006 31007 31008 0.58 31009 31010 31011 1.48 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 28.14 31201 31203 3.36 31204 6.68 31205 31299 399 39906 2.26 39907 39908 39999 公用经费合计 科目名称 决算数 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 49.08 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报社秀洲分社) 项 目 “三公”经费支出 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 公开09表 金额单位:万元 预算数 0.10 决算数 0.10 0.10 0.10 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映 按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支 出。其中:因公出国(境)费用不含教学科研人员学术交流。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开10表 金额单位:万元 编制单位:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报社秀洲分社) 项 目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 科目名称 栏 次 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 合计 注:本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本部门(单位)2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排,故无相关数据 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开11表 金额单位:万元 编制单位:浙江省嘉兴市秀洲区传媒中心(嘉兴日报社秀洲分社) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 本年支出 科目名称 栏 次 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 注:本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本部门(单位)2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据

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