2020年中共玉树市委组织部预算公开-.pdf
附件 1 玉树市本级 中共玉树市委组织部 2020 年部门预算 1 目 第一部分 录 中共玉树市委组织部概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 中共玉树市委组织部 2020 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、部门支出总表(按资金性质) 第三部分 中共玉树市委组织部 2020 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 中共玉树市委组织部概况 一、主要职能 (一)负责对全市党的基层组织建设、党员教育管理、党员 发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面进行指导、 组织、管理,提出意见建议等。 (二)负责对全市领导班子和干部队伍建设的宏观管理,贯 彻落实干部管理体制、政策法规、干部人事制度。对市委管理的 干部和领导班子换届、调整、任免等提出建议。 (三)负责统一管理全市公务员录用调配、考核奖惩和工资 福利等事务,贯彻落实中央、省委关于公务员政策和法律法规, 制定本市相关政策措施,指导全市公务员队伍建设和绩效管理 等。负责全市干部人事档案的管理和指导工作;负责审核干部出 国(境)手续。 (四)负责全市干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、 协调服务、督促检查、制度规范,指导分级分类开展干部教育培 训及合作交流等。 (五)负责对领导班子和领导干部、党政领导干部选拔任用 工作及有关法规贯彻执行情况进行监督,并负责目标考核工作。 (六)负责对人才工作的宏观指导和统筹协调,掌握全市人 才队伍建设情况,提出加强人才工作和人才队伍建设的意见建 议,指导协调人才引进、培养使用和管理等工作。负责市人才工 作领导小组办公室日常工作。 3 (七)负责对全市“两新”领域党建工作的宏观指导、综合 协调、督查检查、考核评价、保障激励等工作,指导“两新”领 域党员教育、管理、监督等工作。 (八)负责提出市直机关党的建设规划,指导市直机关党组 织搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡 廉建设和制度建设。 (九)负责对市直机关党员的管理教育、党内法规教育、发 展党员等工作的宏观管理和督促检查,受理市直机关党员的检 举、控告和申诉,协助执法执纪部门查处党员违纪案件。 (十)负责指导市直机关各级党组织党员特别是党员领导干 部的监督。及时向市委反映市直机关领导班子、领导干部的情况。 (十一)负责指导协同市直机关党组织做好机关统战、工青 妇等群众组织工作。协助市文明办考核审查市直机关文明单位的 申报和年审工作。 (十二)负责市直机关党组织设置、组成人员、书记、副书 记的审批工作。 (十三)贯彻落实党中央、国务院关于离退休干部工作的方 针政策和市委、市政府的有关规定,负责全市离退休干部工作。 落实离退休干部的各项政治生活待遇。 (十四)承担市关心下一代工作委员会日常工作。 (十五)完成市委交办的其他任务。 二、部门预算单位构成 纳入 2020 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包 括:中共玉树市委组织部本级。无纳入部门预算编制范围的二级 4 预算单位。 序号 1 单位名称 无 2 3 …… 5 第二部分 中共玉树市委组织部 2020 年部门预算 表 部门公开表 1 财政拨款收支总表 单位:万元 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 项 目 出 合计 一般公共 预算 一、本年支出 一、一般公共预算拨款 1,200.55 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 1,200.55 二.外交支出 0.00 (二)专项收入 三.国防支出 0.00 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 0.00 (四)罚没收入 五.教育支出 0.00 六.科学技术支出 0.00 七.文化体育与传媒支出 0.00 八.社会保障和就业支出 24.46 24.46 十.卫生健康支出 20.03 20.03 十一.节能环保支出 0.00 十二.城乡社区支出 0.00 十三.农林水支出 160.00 十四.交通运输支出 0.00 (五)国有资源(资产)有偿使用 收入 二、政府性基金预算拨款 976.03 976.03 九.社会保险基金支出 十五.资源勘探信息等支 出 0.00 十六.商业服务业等支出 0.00 十七.金融支出 0.00 十八.援助其他地区支出 0.00 6 160.00 政府性基金 预算 十九.国土海洋气象等支 出 二十.住房保障支出 二十一.粮油物资储备支 出 二十二.国有资本经营预 算支出 20.03 0.00 0.00 0.00 二十四.其他支出 0.00 二十五.转移性支出 0.00 二十六.债务还本支出 0.00 二十七.债务付息支出 0.00 出 本年收入合计 20.03 二十三.预备费 二十八.债务发行费用支 二、上年结转 0.00 0.00 二、结转下年 1,200.55 本年支出合计 7 1,200.55 1,200.55 0.00 部门公开表 2 一般公共预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2020 年预算数 科目名称 项 合计 合计 201 32 01 201 32 02 201 32 99 208 05 208 行政运行 基本支出 1200.55 424.81 360.29 360.29 项目支出 775.74 2.50 2.50 其他组织事务支出 613.24 613.24 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.31 23.31 27 01 财政对失业保险基金的补助 0.05 0.05 208 27 02 财政对工伤保险基金的补助 0.35 0.35 208 27 03 财政对生育保险基金的补助 0.75 0.75 208 12 01 财政对职工基本医疗保险基金的补助 20.03 20.03 213 05 05 生产发展 130.00 130.00 213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 30.00 30.00 221 02 01 住房公积金 20.03 一般行政管理事务 8 20.03 部门公开表 3 一般公共预算基本支出表 单位:万元 支出经济分类科目 科目编码 类 2020 年基本支出 科目名称 款 301 合计 人员经费 合计 424.81 400.08 工资福利支出 400.08 400.08 301 01 基本工资 100.38 100.38 301 02 津贴补贴 152.23 152.23 301 03 奖金 65.04 65.04 301 07 绩效工资 0.79 0.79 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 23.31 23.31 301 09 职业年金缴费 11.66 11.66 301 10 职工基本医疗保险缴费 20.03 20.03 301 12 其他社会保障缴费 1.15 1.15 301 13 住房公积金 20.03 20.03 301 99 其他工资福利支出 5.47 5.47 302 商品和服务支出 公用经费 24.73 24.73 24.73 302 01 办公费 1.20 1.20 302 02 印刷费 1.08 1.08 302 07 邮电费 0.96 0.96 302 11 差旅费 2.40 2.40 302 13 维修(护)费 0.84 0.84 302 16 培训费 0.00 302 26 劳务费 2.76 2.76 302 28 工会经费 2.66 2.66 302 31 公务用车运行维护费 1.27 1.27 302 99 其他商品和服务支出 11.56 11.56 303 303 0.00 对个人和家庭的补助 05 0.00 生活补助 9 部门公开表 4 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 2019 年预算数 合 计 2.67 因公 出国 (境) 费用 2020 年预算数 公 务 接 待 费 公务用车购置及运行费 小 计 2.67 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2.67 合 计 1.27 10 因公 出国 (境) 费用 公务用车购置及运行费 小 计 1.27 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1.27 公 务 接 待 费 部门公开表 5 政府性基金预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 2020 年预算数 科目名称 项 合计 合 计 说 明 : 本 单 位 基本支出 项目支出 0 无 政 府 11 性 基 金 预 算 支 出 部门公开表 6 部门收支总表 单位:万元 收 项 入 目 支 预算数 项目(按功能分类) 一、一般公共预算拨款收入 1,200.55 一.一般公共服务支出 (一)经费拨款收入 1,200.55 二.外交支出 (二)专项收入 三.国防支出 (三)行政事业性收费收入 四.公共安全支出 (四)罚没收入 五.教育支出 (五)国有资源(资产)有偿试用收入 六.科学技术支出 (六)其他收入 七.文化体育与传媒支出 二、政府性基金预算拨款收入 八.社会保障和就业支出 三、上级补助收入 九.社会保险基金支出 四、事业收入 十.卫生健康支出 其中:教育收费收入 出 预算数 976.03 24.46 20.03 十一.节能环保支出 五、事业单位经营收入 十二.城乡社区支出 六、下级单位上缴收入 十三.农林水支出 七、其他收入 十四.交通运输支出 160.00 十五.资源勘探信息等支出 十六.商业服务业等支出 十七.金融支出 十八.援助其他地区支出 十九.国土海洋气象等支出 二十.住房保障支出 20.03 二十一.粮油物资储备支出 二十二.国有资本经营预算支 出 二十三.预备费 二十四.其他支出 二十五.转移性支出 二十六.债务还本支出 二十七.债务付息支出 二十八.债务发行费用支出 本年收入合计 本年支出合计 1,200.55 1,200.55 八、用事业基金弥补收支差额 九、上年结余 二十九、结转下年 收入总计 支出总计 1,200.55 12 1,200.55 部门公开表 7 部门收入总表 单位:万元 资金来源 预算 单位 中共玉树市 委组织部 合计 1200.55 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 政府 性基 金预 算拨 款收 入 上 级 补 助 收 入 事业收入 金 额 1200.55 13 事业 其中: 单位 经营 教育 收入 收费 下级 单位 上缴 收入 其他 收入 用事业 基金弥 补收支 差额 部门公开表 8 部门支出总表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 基本支出 合计 科目名称 小计 1200.55 2013201 2013202 行政运行 一般行政管理事务 2013299 2080505 其他组织事务支出 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 人员经费 项目支出 公用经费 424.81 400.08 24.73 775.74 360.29 360.29 335.56 24.73 2.5 0 2.5 613.24 0 613.24 23.31 23.31 23.31 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.05 0.05 0.05 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.35 0.35 0.35 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.75 0.75 0.75 20.03 20.03 20.03 130 0 130 30 0 30 20.03 20.03 2081201 财政对职工基本医疗保险基金 的补助 2130505 2130705 2210201 生产发展 对村民委员会和村党支部的补 助 住房公积金 14 20.03 部门公开表 9 部门支出总表(按资金性质) 单位:万元 科目编码 类 款 项 预算单位 及支出功 能分类科 目 合计 201 32 01 201 32 02 201 32 99 行政运行 一般行政管理 事务 其他组织事 务支出 资金来源 合计 上 年 结 转 政府 性基 金预 算 一般公 共预算 1200.55 1200.55 360.29 360.29 2.50 2.50 613.24 613.24 23.31 23.31 0.05 0.05 0.35 0.35 0.75 0.75 20.03 20.03 130.00 130.00 30.00 30.00 20.03 20.03 机关事业单 208 05 05 位基本养老保 险缴费支出 财政对失业 208 27 01 保险基金的补 助 财政对工伤 208 27 02 保险基金的补 助 财政对生育 208 27 03 保险基金的补 助 财政对职工 208 12 01 基本医疗保险 基金的补助 213 05 05 生产发展 对村民委员 213 07 05 会和村党支部 的补助 221 02 01 住房公积金 *备注:此表为新增表格 15 上级 补助 收入 事业收入 金 额 其中:教 育收费 事业 单位 经营 收入 下级 单位 上缴 收入 其 他 收 入 用事业 基金弥 补的收 支差额 第三部分 中共玉树市委组织部 2020 年度部门预 算情况说明 一、关于中共玉树市委组织部 2020 年财政拨款收支预算情 况的总体说明 中共玉树市委组织部 2020 年财政拨款收支总预算 1200.55 万元,比 2019 年增加 531.08 万元,主要是因为工资增加,及第 一书记和驻村工作队经费、红色物业党建、禅古村打造等项目的 增加。收入包括:一般公共预算拨款 1200.55 万元,政府性基金 预算拨款 0 万元;支出包括:一般公共服务支出 976.03 万元, 社会保障和就业支出 24.46 万元,卫生健康支出 20.03 万元,农 林水支出 160 万元,住房保障支出 20.03 万元。 二、关于中共玉树市委组织部 2020 年一般公共预算当年拨 款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中 共 玉 树 市 委 组 织 部 2020 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 1200.55 万元,比 2019 年增加 531.08 万元,主要是因为工资增加, 及第一书记和驻村工作队经费、红色物业党建、禅古村打造等项 目的增加。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共服务(类)支出 976.03 万元,占 81.3%;社会保 障和就业支出 24.46 万元,占 2%;卫生健康支出 20.03 万元, 占 1.7%;农林水支出 160 万元,占 13.3%;住房保障支出 20.03 16 万元,占 1.7%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事 务(款)专项业务(项),2020 年预算数为 0 万元,比 2019 年 减少 100%,主要原因是项目变动; 2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项), 2020 年预算数为 360.29 万元,比 2019 年增加 61.56%,主要原 因是人员变动; 3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事 务(项),2020 年预算数为 2.5 万元,2019 年无此项资金,主 要原因是人员变动; 4.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支 出(项),2020 年预算数为 613.24 万元,比 2019 年增加 75.21%, 主要原因是项目变动; 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),2020 年预算数为 23.31 万元,比 2019 年减少 31.26%,主要原因是人员变动; 6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补 助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2020 年预算数为 0.05 万元,比 2019 年减少 66.67%,主要原因是人员变动; 7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补 助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2020 年预算数为 0.35 17 万元,比 2019 年减少 1.86%,主要原因是人员变动; 8.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补 助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2020 年预算数为 0.75 万元,比 2019 年减少 10.71%,主要原因是人员变动; 9.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2020 年预算数为 20.03 万元,比 2019 年减少 9.12%,主要原因是人员变动; 10.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项),2020 年 预算数为 130 万元,2019 年无此项资金,主要原因是项目变动; 11.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和 村党支部的补助(项),2020 年预算数为 30 万元,比 2019 年 增加 100%,主要原因是项目变动; 12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 2020 年预算数为 20.03 万元,比 2019 年减少 0.77%,主要原因 是人员变动。 三、关于中共玉树市委组织部 2020 年一般公共预算基本支 出情况说明 中共玉树市委组织部 2020 年一般公共预算基本支出 424.81 万元,其中: 人员经费 400.08 万元,主要包括:基本工资 100.38 万元、 津贴补贴 152.23 万元、奖金 65.04 万元、绩效工资 0.79 万元、 机关事业单位基本养老保险缴费 23.31 万元、职业年金缴费 18 11.66 万元、职工基本医疗保险缴费 20.02 万元、其他社会保障 缴费 1.15 万元、住房公积金 20.03 万元、 其他工资福利支出 5.47 万元; 公用经费 24.73 万元,主要包括:办公费 1.2 万元、印刷费 1.08 万元、邮电费 0.96 万元、差旅费 2.4 万元、维修(护)费 0.84 万元、劳务费 2.76 万元、工会经费 2.66 万元、公务用车运行维 护费 1.27 万元、其他商品和服务支出 11.56 万元。 四、关于中共玉树市委组织部 2020 年“三公”经费预算情 况说明 中共玉树市委组织部 2020 年“三公”经费预算数为 1.27 万 元,比 2019 年减少 1.4 万元,其中:因公出国(境)费 0 万元, 增加(减少)0 万元;公务用车购置及运行费 1.27 万元,减少 1.4 万元;公务接待费 0 万元,增加(减少)0 万元。2020 年“三公” 经费预算比 2019 年减少主要是因为车辆的减少。 五、关于中共玉树市委组织部 2020 年政府性基金预算支出 情况的说明 中共玉树市委组织部 2020 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 六、关于中共玉树市委组织部 2020 年部门收支预算情况的 总体说明 按照综合预算的原则,中共玉树市委组织部所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出 19 包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 农林水支出、住房保障支出。中共玉树市委组织部 2020 年收支 总预算 1200.55 万元。 七、关于中共玉树市委组织部 2020 年部门收入预算情况说 明 中共玉树市委组织部 2020 年收入预算 1200.55 万元,其中: 上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 1200.55 万元, 占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;下级单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元, 占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。 八、关于中共玉树市委组织部 2020 年部门支出预算情况说 明(一) 中共玉树市委组织部 2020 年支出预算 1200.55 万元,其中: 基本支出 424.81 万元,占 35.4%;项目支出 775.74 万元,占 64.6%。 九、关于中共玉树市委组织部 2020 年项目支出预算情况的 说明 1、一般公共预算一般行政管理事务 2020 年预算数为 2.5 万 元,比 2018 年增加 2.5 万元,增长 100%,主要原因是项目的增 加。 2、一般公共预算其他组织事务 2020 年预算数为 613.24 万 20 元,比 2019 年增加 263.24 万元,增长 75.21%,主要原因是项 目的增加。 3、一般公共预算生产发展 2020 年预算数为 130 万元,比 2019 年增加 130 万元,增长 100%,主要原因是项目的增加。 4、一般公共预算对村民委员会和村党支部的补助 2020 年预 算数为 30 万元,比 2019 年预算数增加 15 万元,增长 50%。 *备注:此项说明为新增内容 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费安排情况。 2020 年中共玉树市委组织部机关运行经费财政拨款预算 24.73 万元,比 2019 年预算减少 3.26 万元,下降 15.2%。主要是 人员的变动。 (二)政府采购安排情况。 2020 年中共玉树市委组织部各单位政府采购预算总额 0 万元, 其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况。 中共玉树市委组织部所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中,省 级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。 单价 50 万元以上通用设备 1 台(套),单价 100 万元以上专用设 备 0 台(套)。 (四)绩效目标设置情况。 21 2020 年中共玉树市委组织部专项均实行绩效目标管理,涉及 一般公共预算当年拨款 1200.55 万元。 第四部分 名词解释 一、收入类 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般公 共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性 收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收 入。 (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取 得的非财政补助收入。 (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活 动取得的收入。 (四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (五)下级单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位 按规定标准或比例缴纳的各项收入。 (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经 营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政 拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收 22 入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度 积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后,按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。 (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包 括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。 二、支出类 (一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机 构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机 构开展专项业务活动所发生的支出。 (二)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项): 反映中共玉树市委组织部用于保障机构正常运行、开展日常工作的 基本支出。如办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交 通费用、其他商品和服务支出。 (三)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管 理事务(项):反映中共玉树市委组织部未独立设置项级科目的其 他项目支出。 (四)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事 务支出(项):反映中共玉树市委组织部除上述项目以外其他项目 支出。 23 (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位 实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出; (六)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失 业保险的补助支出; (七)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工 伤保险的补助支出; (八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生 育保险的补助支出; (九)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助 (款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):反映财政对 职工基本医疗保险的补助支出; (十)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映 用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、 林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支 出; (十一)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员 会和村党支部的补助(项):反映各级财政对村民委员会和村党 支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村 24 级组织运转奖补资金; (十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):反映中共玉树市委组织部所属各预算单位按人力资源和 社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 三、其他 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 (三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其 辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (五)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 (六)“三公”经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中, 因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机 票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费 是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用 费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指 单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 25 (七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 26

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