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2020年度中国共产党宁德市纪律检查委员会部门决算.pdf

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2020 年度 中国共产党宁德市纪律 检查委员会部门决算 -1- 目 录 第一部分 部门概况 .............................. 一、部门主要职责 ............................... 二、部门决算单位基本情况 ....................... 三、部门主要工作总结.......................... .. 第二部分 2020 年度部门决算表 ....................... 一、收入支出决算总表 ........................... 二、收入决算表 ......................... ....... 三、支出决算表 ................................. 四、财政拨款收入支出决算总表 ................... 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ............. 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............. 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.. 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ....... 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............. 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 ................. 一、收入支出决算总体情况说明 ................... 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........ 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 ..... 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.... -2- 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.... 六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明............................... ........... ... 七、预算绩效情况说明........................... 八、其他重要事项情况说明.................... .. 第四部分 名词解释 ................................. 第五部分 附件 ..................................... -3- 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 宁德市纪委的主要职责是:负责全市党的纪律检查工作; 依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责等职责; 负责全市监察工作;依照法律规定履行监督、调查、处置职 责;负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐 败宣传教育工作;负责综合分析全市全面从严治党、党风廉 政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要政策理论及 实践问题进行调查研究;负责组织协调全市反腐败国际追逃 追赃和防逃工作;根据干部管理权限,负责全市纪检监察系 统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政 策研究、制度建设和业务指导;完成市委和省纪委监委交办 的其他任务。 二、部门决算单位基本情况 从决算单位构成看,宁德市纪委包括 17 个内设部室、 机关党委,及 3 个下属单位,市委巡察办,其中:列入 2020 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表: 单位名称 单位性质 在职人数 中国共产党宁德市纪律检查委员会 财政核拨 103 宁德市廉政教育中心 财政核拨 4 宁德市纪委监察局信息技术中心 财政核拨 4 宁德市巡察工作协调中心 财政核拨 1 -4- 三、部门主要工作总结 2020 年,中国共产党宁德市纪律检查委员会主要任务是: 在省纪委监委和市委领导下,全市纪检监察机关增强“四个 意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,深入推进全 面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争,充分发挥监督保 障执行、促进完善发展作用,各项工作稳中有进、扎实有效, 为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚、全方位推动高质 量发展超越提供了坚强保证。围绕上述任务,重点完成了以 下工作: (一)坚守初心使命,坚定践行“两个维护”根本政治 责任。加强思想政治引领。服务保障疫情防控。切实强化政 治监督。 (二)坚守人民立场,着力推动全面从严治党向基层延 伸。全力保障脱贫攻坚。护航村级组织换届。着力整治突出 问题。驰而不息纠治“四风”。 (三)坚守监督首责,持续促进管党治党政治责任落实 落地。聚焦“两个责任”。聚焦“关键少数”。聚焦日常监 督。 (四)坚守改革导向,不断提高工作规范化法治化水平。 一体推进“三项改革”。加强规范化法治化建设。 (五)坚守政治定位,进一步彰显巡察监督利剑作用。 高质量推进全覆盖。强化成果综合运用。 -5- (六)坚守严的基调,一体推进不敢腐、不能腐、不想 腐。保持高压态势。深化标本兼治。 (七)坚守政治标准,打造高素质专业化纪检监察队伍。 铸牢政治品格。锻造专业素质。锤炼过硬作风。 第二部分 2020 年度部门决算表 一、 收入支出决算总表 收支决算总表 公开 01 表 部门:中共宁德市纪委 单位:万元 收入 项目 支出 决算数 项目(按支出功能分类) 一、一般公共预算财政拨款收入 4032.68 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算财政拨款收入 决算数 3526.7 三、国防支出 四、上级补助收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、经营收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 -6- 八、社会保障和就业支出 187.92 九、卫生健康支出 88.95 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 111.59 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗议特别国债安排的支出 本年收入合计 4032.68 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 合计 本年支出合计 3915.16 结余分配 161.26 年末结转和结余 278.78 4193.94 4193.94 合计 注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 -7- 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 二、 收入决算表 收入决算表 公开 02 表 部门:中共宁德市纪委 单位:万元 项目 上级 本年收 支出功能 财政拨 附属单 事业 经营 补助 分类科目 科目名称 入合计 款收入 收入 收入 编码 合计 4,032.68 4,032.68 201 一般公共服务支出 3,627.28 3,627.28 20111 纪检监察事务 3,627.28 3,627.28 2011101 行政运行 2,056.36 2,056.36 1,508.19 1,508.19 62.73 62.73 200.83 200.83 200.83 200.83 类 款 项 一般行政管理事 2011102 务 2011150 事业运行 社会保障和就业支 208 出 行政事业单位养老 20805 支出 2080501 行政单位离退休 30.46 30.46 2080505 机关事业单位基 154.64 154.64 -8- 位上缴 收入 收入 其他收入 本养老保险缴费支 出 机关事业单位职 2080506 15.73 15.73 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 92.99 92.99 21011 行政事业单位医疗 92.99 92.99 2101101 行政单位医疗 70.27 70.27 2101102 事业单位医疗 4.13 4.13 2101103 公务员医疗补助 18.59 18.59 221 住房保障支出 111.59 111.59 22102 住房改革支出 111.59 111.59 2210201 住房公积金 111.59 111.59 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、 支出决算表 支出决算表 公 开 03 表 单 部门:中共宁德市纪委 位:万元 项目 对附属 支出功能 本年支 基本支 分类科目 出合计 出 上缴上级 经营支 支出 出 项目支出 科目名称 单位补 助支出 编码 -9- 类 款 项 合计 3,915.16 2,501.10 1,414.06 3,526.70 2,112.64 1,414.06 1,414.06 一般公共服务支 201 出 20111 纪检监察事务 3,526.70 2,112.64 2011101 行政运行 2,049.91 2,049.91 一般行政管理 2011102 1,414.06 1,414.06 事务 2011150 事业运行 62.73 62.73 187.93 187.93 187.93 187.93 30.46 30.46 152.56 152.56 4.91 4.91 88.95 88.95 88.95 88.95 社会保障和就业 208 支出 行政事业单位养 20805 老支出 行政单位离退 2080501 休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴 费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费支 出 210 卫生健康支出 行政事业单位医 21011 疗 - 10 - 2101101 行政单位医疗 68.35 68.35 2101102 事业单位医疗 4.13 4.13 16.47 16.47 公务员医疗补 2101103 助 221 住房保障支出 111.59 111.59 22102 住房改革支出 111.59 111.59 2210201 住房公积金 111.59 111.59 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 四、 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门:中共宁德市纪委 收 项 单位:万元 入 目 一、一般公共预算财政 支 金额 4,032.68 项目(按功能分类) 一般公 政府性 国有资 共预算 基金预 本经营 财政拨 算财政 预算财 款 拨款 政拨款 合计 一、一般公共服务支 3,474.76 拨款 出 出 二、政府性基金预算财 二、外交支出 政拨款 三、国有资本经营预算 三、国防支出 财政拨款 - 11 - 3,474.76 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与 传媒支出 八、社会保障和就业 187.92 187.92 88.95 88.95 111.59 111.59 支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息 等支出 十五、商业服务业等 支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区 支出 十八、自然资源海洋 气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备 - 12 - 支出 二十一、国有资本经 营预算支出 二十二、灾害防治及 应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支 出 二十五、债务付息支 出 二十六、抗议特别国 债安排的支出 本年收入合计 4032.68 年初财政拨款结转和结 本年支出合计 3,863.22 3,863.22 208.57 208.57 4,071.79 4,071.79 年末财政拨款结转 39.11 余 和结余 一般公共预算财政拨 39.11 款 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 总计 4071.79 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 - 13 - 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门:中共宁德市纪委 项 单位:万元 目 本年支出 功能分 类科目 科目名称 小计 基本支出 项目支出 编码 合计 3,863.22 2,449.16 1,414.06 201 一般公共服务支出 3,474.76 2,060.70 1,414.06 20111 纪检监察事务 3,474.76 2,060.70 1,414.06 2011101 行政运行 1,997.97 1,997.97 一般行政管理事 2011102 1,414.06 1,414.06 务 2011150 事业运行 62.73 62.73 208 社会保障和就业支出 187.93 187.93 20805 行政事业单位养老支出 187.93 187.93 2080501 行政单位离退休 30.46 30.46 152.56 152.56 4.91 4.91 机关事业单位基 2080505 本养老保险缴费支 出 2080506 机关事业单位职 - 14 - 业年金缴费支出 210 卫生健康支出 88.95 88.95 21011 行政事业单位医疗 88.95 88.95 2101101 行政单位医疗 68.35 68.35 2101102 事业单位医疗 4.13 4.13 2101103 公务员医疗补助 16.47 16.47 221 住房保障支出 111.59 111.59 22102 住房改革支出 111.59 111.59 2210201 住房公积金 111.59 111.59 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门:中共宁德市纪委 单位:万元 人员经费 公用经费 经济分 类科目 经济分 科目名称 金额 编码 301 类科目 经济分 科目名称 金额 编码 工资福利支出 2,228.24 302 类科目 编码 商品和服务 186.69 307 支出 30101 基本工资 441.96 30201 办公费 30102 津贴补贴 486.03 30202 30103 奖金 777.27 30203 - 15 - 科目名称 债务利息及费 用支出 30701 国内债务付息 印刷费 30702 国外债务付息 咨询费 310 资本性支出 3.08 金额 30106 30204 伙食补助费 31001 手续费 房屋建筑物购 建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位 30206 电费 31003 专用设备购置 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30208 取暖费 31006 大型修缮 30209 物业管理费 31007 信息网络及软 基本养老保险 151.62 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗 4.91 76.56 31.29 保险缴费 30111 公务员医疗补 18.93 助缴费 30112 件购置更新 其他社会保障 5.15 30211 差旅费 31008 物资储备 30212 因公出国 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和 缴费 30113 住房公积金 197.52 (境)费用 30114 30213 医疗费 维修(护) 费 30199 其他工资福利 68.29 30214 租赁费 支出 303 青苗补偿 对个人和家庭 34.23 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30216 培训费 31013 公务用车购置 30217 公务接待费 31019 其他交通工具 的补助 30301 离休费 30302 退休费 28.60 购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品 购置 - 16 - 30304 抚恤金 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支 出 30306 救济费 30226 劳务费 312 对企业补助 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 31201 资本金注入 30308 助学金 30228 工会经费 31203 政府投资基金 16.90 股权投资 30309 奖励金 30229 福利费 31204 费用补贴 30310 个人农业生产 30231 公务用车运 31205 利息补贴 31299 其他对企业补 补贴 30311 行维护费 30239 代缴社会保险 费 92.99 用 其他对个人和家 30399 其他交通费 5.64 30240 助 税金及附加 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用 费用 庭的补助 30299 其他商品和 42.43 服务支出 支出 39908 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 39999 人员经费合计 2262.47 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 17 - 其他支出 186.69 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门:中共宁德市纪委 单位:万元 项目 行次 合计 1 48.81 1. 因公出国(境)费 2 0 2. 公务用车购置及运行维护费 3 46.63 4 27.19 5 19.44 6 2.18 其中:(1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3. 公务接待费 决算数 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况,包括当年一般公共预算财 政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门:中共宁德市纪委 单位:万元 项目 本年支出 年初结转 本年收 年末结转 科目名称 和结余 入 小计 基本支出 项目支出 和结余 栏次 1 4 7 8 11 12 支出功能分 类科目编码 类 款 项 合计 本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支 - 18 - 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本部门 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 09 表 部门:中共宁德市纪委 单位:万元 项 目 本年支出 功能分类科目 科目名称 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 编码 栏次 本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财 合计 政拨款安排的支出 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本部门 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 - 19 - 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年本部门年初结转和结余 161.26 万元,使用非财 政拨 款结余 0 万元 ,本年 收入 4032.68 万元 ,本年 支出 3915.16 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 278.78 万 元。 (一)2020年收入4032.68万元,比上年决算数增加 1186.6万元,增长41.69%,具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入4032.68万元。 2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。 4.上级补助收入0万元。 5.事业收入0万元。 6.经营收入0万元。 7.附属单位上缴收入0万元。 8.其他收入0万元。 (二)2020年支出3915.16万元,比上年决算数增加 1183.79万元,增长43.34%,具体情况如下: 1.基本支出 2501.1 万元。其中,人员支出 2262.47 万 元,公用支出 238.63 万元。 2.项目支出 1414.06 万元。 - 20 - 3.上缴上级支出 0 万元。 4.经营支出 0 万元。 5.对附属单位补助支出 0 万元。 二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 2020 年一般公共预算拨款支出 3863.22 万元,比上年决 算数增加 1131.85 万元,增长 41.44%,具体情况如下(按项 级科目分类统计): (一)2011101—行政运行 1997.97 万元,较上年决算 数增加 823.03 万元,增长 70.05%。主要原因是人员经费等 行政运行费用增加。 (二)2011102—一般行政管理事务 1414.06 万元,较 上年决算数增加 220.21 万元,增长 18.45%。主要原因是项 目支出费用增加。 (三)2011150—事业运行 62.73 万元,较上年决算数 减少 1.4 万元,下降 2.18%。主要原因是下属事业单位人员 调整。 (四)2080501—行政单位离退休 30.46 万元,较上年 决算数减少 3.19 万元,下降 9.48%。主要原因是离退休人员 变动。 (五)2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出 152.56 万元,较上年决算数增加 38.67 万元,增长 33.95%。 主要原因是基本养老保险缴费基数调整。 (六)2080506—机关事业单位职业年金缴费支出 4.91 - 21 - 万元,较上年决算数增加 4.91 万元,增长 100%。主要原因 是 2020 年新增职业年金记实支出。 (七)2101101—行政单位医疗 68.35 万元,较上年决 算数增加 17.23 万元,增长 33.71%。主要原因是医保缴交基 数调整。 (八)2101102—事业单位医疗 4.13 万元,较上年决算 数减少 0.13 万元,下降 3.05%。主要原因是下属事业单位人 员调整。 (九)2101103—公务员医疗补助 16.47 万元,较上年 决算数增加 3.25 万元,增长 24.58%。主要原因是公务员医 疗补助缴交基数调整。 (十)2210201—住房公积金 111.59 万元,较上年决算 数增加 29.28 万元,增长 35.57%。主要原因是住房公积金缴 交基数调整。 三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明 本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的 支出。 四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 本单位 2020 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款 安排的支出。 五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2449.16 万元, 其中: - 22 - (一)人员经费 2262.47 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费 补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。 (二)公用经费186.69万元,主要包括:办公费、印刷 费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、 福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加 费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、 信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购 置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、 赠与。 六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出 48.81 万元,比年 初预算的 44 万元增长 10.93%。主要原因是车辆老化报废, 更新执法执勤车辆一部。具体情况如下: (一)因公出国(境)费支出 0 万元,比年初预算的 0 万元下降 0%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个,参加其 他部门出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。主 - 23 - 要是本单位 2020 年度没有因公出国(境)费用支出。 (二)公务用车购置及运行费支出 46.63 万元,比年初 预算的 40 万元增长 16.58%,主要是车辆老化报废,更新执 法执勤车辆一部。其中: 公务用车购置费支出 27.19 万元,比年初预算的 0 万元 增长 100%,2020 年公务用车购置 1 辆,主要是: 车辆老化 报废,更新执法执勤车辆一部。 公务用车运行费支出 19.44 万元,比年初预算的 40 万 元下降 51.4%,主要是落实中央八项规定精神,控制“三公” 经费支出。截至 2020 年 12 月 31 日,本部门公务用车保有 量为 9 辆。 (三)公务接待费支出 2.18 万元,比年初预算的 4 万 元下降 45.5%。主要是落实中央八项规定精神,控制“三公” 经费支出,累计接待 26 批次、185 人次。 七、预算绩效情况说明 根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度 5 个 项目实施单位自评,项目涉密暂不予公开。 对 5 个项目实施部门评价,评价结果等次为“优”“良” “中”“差”的项目分别是 5 个、0 个、0 个、0 个,项目涉 密暂不予公开。 八、其他重要事项说明 (一)机关运行经费 2020 年度机关运行经费支出 186.69 万元,比上年决算 - 24 - 数增长 43.19%,主要是: 深化监察体制改革,在职人员数增 加。 (二)政府采购情况 本单位 2020 年度没有政府采购支出。 (三)国有资产占用使用情况 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 9 辆,其中: 副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、 机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 6 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。 第四部分 名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入:指省(市、县)级财 政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资 - 25 - 产出租收入、存款利息收入等。 五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积 累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产 生的结余资金。 七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费:纳入省(市、县)级财政预决算 管理的“三公”经费,是指省(市、县)级部门用财政拨款 安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接 待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 - 26 - 辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反 映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 第五部分 附件 无。 - 27 -

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