四川省达州市渠县鲜渡镇乡人民政府(本级).XLS.xls
收入支出决算总表 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇人民政府(本级) 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 金额 1 1,200.84 22 23 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:经营结余 24 1,200.84 25 26 27 28 29 30 总计 31 1,200.84 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 结余分配 其中:转入事业基金 年末结转和结余 总计 年度总收支和年末结转结余情况。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 304.12 8.40 323.26 59.89 481.37 23.80 1,200.84 1,200.84 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇人民政府(本级) 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 20106 2010601 207 20701 2070108 20799 2079999 208 20805 2080505 2080506 20808 2080803 2080899 20810 2081001 2081002 20811 2081199 20821 2082102 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 21014 2101401 213 21301 2130104 2130199 21305 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 文化体育与传媒支出 文化 文化活动 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 其他优抚支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 其他残疾人事业支出 特困人员救助供养★ 农村特困人员救助供养支出★ 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 事业单位医疗★ 优抚对象医疗★ 优抚对象医疗补助★ 农林水支出 农业 事业运行 其他农业支出 扶贫 本年收入合计 1 1,200.84 304.12 249.99 249.99 54.13 54.13 8.40 4.00 4.00 4.40 4.40 323.26 42.04 26.45 15.59 190.38 107.88 82.50 97.19 55.89 41.30 57.04 57.04 64.80 64.80 10.62 10.62 59.89 12.90 11.34 1.56 0.70 0.70 481.37 248.57 28.68 219.89 2.00 一般公共预算财政 拨款收入 2 1,200.84 304.12 249.99 249.99 54.13 54.13 8.40 4.00 4.00 4.40 4.40 323.26 42.04 26.45 15.59 190.38 107.88 82.50 97.19 55.89 41.30 57.04 57.04 64.80 64.80 10.62 10.62 59.89 12.90 11.34 1.56 0.70 0.70 481.37 248.57 28.68 219.89 2.00 2130599 其他扶贫支出 2.00 2.00 21307 农村综合改革 230.80 230.80 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 230.80 230.80 221 住房保障支出 23.80 23.80 22102 住房改革支出 23.80 23.80 2210201 住房公积金 23.80 23.80 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 收入决算表 政府性基金预算财 国有资本经营预算 政拨款收入 财政拨款收入 3 4 上级补助收入 事业收入 经营收入 5 6 7 收入情况。 —2.%d — 财决公开02表 金额单位:万元 附属单位上缴收入 其他收入 8 9 支出决算表 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇人民政府(本级) 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 20106 2010601 207 20701 2070108 20799 2079999 208 20805 2080505 2080506 20808 2080803 2080899 20810 2081001 2081002 20811 2081199 20821 2082102 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 21014 2101401 213 21301 2130104 2130199 21305 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 文化体育与传媒支出 文化 文化活动 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 其他优抚支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 其他残疾人事业支出 特困人员救助供养★ 农村特困人员救助供养支出★ 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 事业单位医疗★ 优抚对象医疗★ 优抚对象医疗补助★ 农林水支出 农业 事业运行 其他农业支出 扶贫 本年支出合计 1 1,200.84 304.12 249.99 249.99 54.13 54.13 8.40 4.00 4.00 4.40 4.40 323.26 42.04 26.45 15.59 190.38 107.88 82.50 97.19 55.89 41.30 57.04 57.04 64.80 64.80 10.62 10.62 59.89 12.90 11.34 1.56 0.70 0.70 481.37 248.57 28.69 219.88 2.00 基本支出 2 753.43 304.12 249.99 249.99 54.13 54.13 106.83 42.04 26.45 15.59 64.80 64.80 59.19 12.90 11.34 1.56 259.49 28.69 28.69 2130599 其他扶贫支出 2.00 21307 农村综合改革 230.80 230.80 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 230.80 230.80 221 住房保障支出 23.80 23.80 22102 住房改革支出 23.80 23.80 2210201 住房公积金 23.80 23.80 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 财决公开03表 金额单位:万元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 447.41 8.40 4.00 4.00 4.40 4.40 216.43 190.38 107.88 82.50 97.19 55.89 41.30 57.04 57.04 10.62 10.62 0.70 0.70 0.70 221.88 219.88 219.88 2.00 况。 2.00 财政拨款收入支出决算总表 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇人民政府(本级) 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 金额 项目 1 栏次 1,200.84 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 1,200.84 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 24 25 26 27 28 总计 29 1,200.84 总计 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财 况。 — 4 — 决算总表 财决公开04表 金额单位:万元 支 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 30 304.12 304.12 31 32 33 34 35 36 8.40 8.40 37 323.26 323.26 38 59.89 59.89 39 40 41 481.37 481.37 42 43 44 45 46 47 48 23.80 23.80 49 50 51 52 53 1,200.84 1,200.84 54 55 56 57 58 1,200.84 1,200.84 政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇人民政府(本级) 项 目 一般公共预算财政拨款 行次 经济分类科 目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 合计 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 小计 1 2 3 4 5 1,200.84 319.26 118.74 106.87 8.14 1,200.84 319.26 118.74 106.87 8.14 6.78 26.45 15.59 12.89 6.78 26.45 15.59 12.89 23.80 23.80 248.01 49.51 19.73 248.01 49.51 19.73 0.44 7.90 0.90 0.44 7.90 0.90 33.86 33.86 115.00 115.00 0.70 0.24 7.18 0.70 0.24 7.18 0.96 0.96 1.98 1.98 3.99 3.99 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 30239 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 307 30701 30702 30703 30704 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30921 30922 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他个人和家庭的补助支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出(基本建设) 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他基本建设支出 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 41 5.62 5.62 633.57 633.57 320.68 87.72 0.70 320.68 87.72 0.70 0.46 219.88 4.13 0.46 219.88 4.13 20.00 20.00 20.00 20.00 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 31018 其他交通工具购置 88 31021 文物和陈列品购置 89 31022 无形资产购置 90 31099 其他资本性支出 91 311 对企业补助(基本建设) 92 31101 资本金注入 93 31199 其他对企业补助 94 312 对企业补助 31201 资本金注入 95 31203 政府投资基金股权投资 96 31204 费用补贴 97 31205 利息补贴 98 312099 其他对企业补助 99 313 对社会保障基金补助 100 31302 对社会保险基金补助 101 31303 补充全国社会保障基金 102 399 其他支出 103 39906 赠与 104 39907 国家赔偿费用支出 105 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 106 39908 39999 其他支出 107 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款 基本支出 基本支出 政府性基金预算财政拨款 项目支出 753.43 319.26 118.74 106.87 8.14 447.41 6.78 26.45 15.59 12.89 23.80 133.01 49.51 19.73 115.00 0.44 7.90 0.90 33.86 115.00 0.70 0.24 7.18 0.96 1.98 3.99 小计 基本支出 项目支出 5.62 409.56 224.01 212.28 87.72 0.70 108.40 0.46 219.88 4.13 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 20.00 20.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 际支出情况。 — 5.1 — ──── ──── ──── 财决公开05表 金额单位:万元 国有资本经营预算财政拨款 小计 基本支出 项目支出 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇人民政府(本级) 支出功能分 类 类 款 201 20103 2010301 20106 2010601 207 20701 2070108 20799 2079999 208 20805 2080505 2080506 20808 2080803 2080899 20810 2081001 2081002 20811 2081199 20821 2082102 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 21014 2101401 213 21301 2130104 2130199 21303 2130314 科目名称 本年支出合计 基本支出 项 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 文化体育与传媒支出 文化 文化活动 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 其他优抚支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 其他残疾人事业支出 特困人员救助供养★ 农村特困人员救助供养支出★ 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 事业单位医疗★ 优抚对象医疗★ 优抚对象医疗补助★ 农林水支出 农业 事业运行 其他农业支出 水利 防汛 1,200.84 304.12 249.99 249.99 54.13 54.13 8.40 4.00 4.00 4.40 4.40 323.26 42.04 26.45 15.59 190.38 107.88 82.50 97.19 55.89 41.30 57.04 57.04 64.80 64.80 10.62 10.62 59.89 12.90 11.34 1.56 0.70 0.70 481.37 248.57 28.69 219.88 753.43 304.12 249.99 249.99 54.13 54.13 106.83 42.04 26.45 15.59 64.80 64.80 59.19 12.90 11.34 1.56 259.49 28.69 28.69 21305 扶贫 2.00 2130599 其他扶贫支出 2.00 21307 农村综合改革 230.80 230.80 对村民委员会和村党支部的补助 2130705 230.80 230.80 221 住房保障支出 23.80 23.80 22102 住房改革支出 23.80 23.80 2210201 住房公积金 23.80 23.80 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 6.%d — 财决公开06表 金额单位:万元 项目支出 447.41 8.40 4.00 4.00 4.40 4.40 216.43 190.38 107.88 82.50 9.72 5.59 4.13 5.70 5.70 10.62 10.62 0.70 0.70 0.70 221.88 219.88 219.88 财政拨款实际支出情况。 2.00 2.00 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇人民政府(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20103 2010301 20106 2010601 207 20701 2070108 20799 2079999 208 20805 2080505 2080506 20808 2080803 2080899 20810 2081001 2081002 20811 2081199 20821 2082102 20899 2089901 210 21011 2101101 2101102 21014 2101401 213 21301 2130104 2130199 21303 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 文化体育与传媒支出 文化 文化活动 其他文化体育与传媒支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 机关事业单位职业年金缴费支出★ 抚恤 在乡复员、退伍军人生活补助 其他优抚支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 其他残疾人事业支出 特困人员救助供养★ 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗★ 行政单位医疗★ 事业单位医疗★ 优抚对象医疗★ 优抚对象医疗补助★ 农林水支出 农业 事业运行 其他农业支出 水利 合计 1 1,200.84 304.12 249.99 249.99 54.13 54.13 8.40 4.40 4.40 4.00 4.00 323.26 42.04 26.45 26.45 190.38 107.88 82.50 9.72 5.59 4.13 5.70 5.70 64.80 64.80 10.62 10.62 59.89 12.89 11.33 1.56 0.70 0.70 481.37 248.57 28.68 219.88 小计 2 319.26 174.29 130.21 130.21 44.08 44.08 42.04 42.04 26.45 15.59 54.18 12.89 11.34 1.56 24.95 24.95 24.95 2130314 防汛 21305 扶贫 2.00 2130599 其他扶贫支出 2.00 21307 农村综合改革 230.80 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 230.80 221 住房保障支出 23.80 23.80 22102 住房改革支出 23.80 23.80 2210201 住房公积金 23.80 23.80 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 费 3 4 5 6 7 8 118.74 85.95 64.57 64.57 21.37 21.37 106.87 81.75 60.82 60.82 20.93 20.93 8.14 6.59 4.81 4.81 1.78 1.78 6.78 26.45 26.45 26.45 26.45 18.52 21.23 14.27 14.27 14.27 3.90 3.90 3.90 1.54 6.78 6.78 6.78 公共预算财政拨款实际支出情况。 工资福利支出 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 住房公积金 医疗费 9 10 11 12 13 14 15.59 12.89 15.59 15.59 15.59 12.89 11.34 1.56 23.80 23.80 23.80 23.80 其他工资福利 支出 15 小计 16 248.01 125.96 116.63 116.63 9.33 9.33 8.40 4.40 4.40 4.00 4.00 办公费 印刷费 咨询费 手续费 17 18 19 20 49.51 32.63 29.94 29.94 2.69 2.69 1.33 1.33 1.33 19.73 17.28 15.62 15.62 1.66 1.66 0.57 0.57 0.57 3.95 1.33 0.90 109.71 3.71 3.71 14.23 1.23 1.23 0.99 0.99 0.99 2.00 2.00 104.00 104.00 2.00 2.00 11.00 11.00 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 21 22 23 24 25 26 0.45 0.45 0.33 0.33 0.12 0.12 7.90 5.40 3.70 3.70 1.70 1.70 2.50 2.50 2.50 0.90 0.90 0.57 0.57 0.33 0.33 33.86 31.23 28.77 28.77 2.46 2.46 1.38 1.25 1.25 1.25 商品和服务支出 因公出国(境 )费用 27 维修(护)费 28 115.00 18.00 18.00 18.00 4.00 4.00 4.00 93.00 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 29 30 31 32 0.70 0.70 0.70 0.70 0.24 0.24 0.24 0.24 7.18 7.18 7.18 7.18 93.00 93.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 33 34 35 36 37 38 0.96 0.96 0.96 0.96 1.98 1.40 1.02 1.02 0.37 0.37 0.35 0.24 0.24 0.24 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 39 40 41 42 43 3.99 3.99 3.99 3.99 5.62 5.62 5.62 5.62 小计 44 633.57 3.87 3.15 3.15 0.72 0.72 281.23 190.38 107.88 82.50 9.72 5.59 4.13 5.70 5.70 64.80 64.80 10.62 10.62 1.76 0.70 0.70 346.71 219.91 0.03 126.80 126.80 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 45 46 47 48 生活补助 49 320.68 3.77 3.10 3.10 0.67 0.67 救济费 50 87.72 189.08 87.72 189.08 106.88 82.20 1.00 1.00 5.59 5.59 5.70 5.70 64.80 64.80 10.62 10.62 1.03 126.80 126.80 126.80 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 的补助 债务 医疗费补助 51 7,021.00 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 其他个人和家 庭的补助支出 小计 52 53 54 55 56 0.46 0.10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.02 0.30 4.13 4.13 0.30 0.30 4.13 4.13 0.70 0.03 0.70 0.70 0.03 0.03 0.03 219.91 219.88 219.88 -7.%d- 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 小计 房屋建筑物购 建 57 58 59 60 61 62 资本性支出(基本建设) 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 63 64 65 66 67 68 公务用车购置 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他基本建设 支出 小计 69 70 71 72 73 74 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 75 76 77 78 79 80 资本性支出 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 81 82 83 84 85 86 对企业补助(基本建设) 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 无形资产购置 其他资本性支 出 小计 资本金注入 87 88 89 90 91 92 助(基本建设) 对企业补助 其他对企业补 助 小计 资本金注入 政府投资基金股权 投资 费用补贴 93 94 95 96 97 助 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 98 99 100 对社会保险基金补 补充全国社会保障 助 基金 101 102 财决公开07表 金额单位:万元 其他支出 小计 赠与 103 104 对民间非营利组织 国家赔偿费用支出 和群众性自治组织 补贴 105 106 其他支出 107 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇人民政府(本级) 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他个人和家庭的补助支出 金额 科目编 码 319.26 302 118.74 30201 106.87 30202 8.14 30203 30204 6.78 30205 26.45 30206 15.59 30207 12.89 30208 30209 30211 23.80 30212 30213 30214 633.57 30215 30216 30217 30218 30224 320.68 30225 87.72 30226 30227 30228 0.46 30229 219.88 30231 4.13 30239 30240 30299 人员经费合计 952.83 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目编 金额 码 248.01 307 49.51 30701 19.73 30702 30703 30704 0.45 310 7.90 31001 0.90 31002 31003 31005 33.86 31006 31007 115.00 31008 31009 0.70 31010 0.24 31011 7.18 31012 31013 31018 31021 0.96 31022 31099 1.98 312 31201 3.99 31203 5.62 31204 31205 312099 399 39906 39907 39908 39999 公用经费合计 本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 8 — 财决公开08表 金额单位:万元 公用经费 计 科目名称 金额 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 248.01 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开09表 金额单位:万元 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇人民政府(本级) 科目编码 类 款 科目名称 项 本年收入 本年支出 合计 447.41 447.41 207 文化体育与传媒支出 8.40 8.40 20701 文化 4.40 4.40 2070108 文化活动 4.40 4.40 20799 其他文化体育与传媒支出 4.00 4.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 4.00 4.00 208 社会保障和就业支出 323.26 216.43 20808 抚恤 190.38 190.38 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 107.88 107.88 2080899 其他优抚支出 82.50 82.50 20810 社会福利 9.72 9.72 2081001 儿童福利 5.59 5.59 2081002 老年福利 4.13 4.13 20811 残疾人事业 5.70 5.70 2081199 其他残疾人事业支出 5.70 5.70 20899 其他社会保障和就业支出 10.62 10.62 2089901 其他社会保障和就业支出 10.62 10.62 210 医疗卫生与计划生育支出 0.70 0.70 21014 优抚对象医疗★ 0.70 0.70 2101401 优抚对象医疗补助★ 0.70 0.70 213 农林水支出 219.88 219.88 21301 农业 219.88 219.88 2130199 其他农业支出 219.88 219.88 21305 扶贫 2.00 2.00 2130599 其他扶贫支出 2.00 2.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目 支出收支明细情况。 — 9.%d — 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇人民政府(本级) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 11.17 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决 算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 10 — 支出决算表 财决公开10表 金额单位:万元 ”经费支出 购置及运行费 公务接待费 公务用车运行费 3.99 7.18 公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决 。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇2018年度部门决算汇总 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 类 款 项 合计 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082201 移民补助 2082202 基础设施建设和经济发展 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 212 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 21208 2120801 征地和拆迁补偿支出 2120804 农村基础设施建设支出 2120805 补助被征地农民支出 2120806 土地出让业务支出 2120809 支付破产或改制企业职工安置费 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2120899 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 21210 2121001 征地和拆迁补偿支出 2121099 其他国有土地收益基金支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 2121100 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 21213 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 213 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 21366 2136699 其他大中型水库库区基金支出 216 商业服务业等支出 21660 旅游发展基金支出 2166004 地方旅游开发项目补助 229 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 — 11.%d — 政拨款收入支出决算表 财决公开11表 金额单位:万元 本年支出 合计 算财政拨款收入支出及结余情况。 明本表无数据。 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇2018年度部门决算汇总 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 —12— 支出决算表 财决公开12表 金额单位:万元 公”经费支出 购置及运行费 公务接待费 公务用车运行费 性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决 出。 应注明本表无数据。 部门:四川省达州市渠县鲜渡镇2018年度部门决算汇总 项 目 科目编码 类 款 科目名称 项 合计 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 国有资本经营预算支出决算表 财决公开13表 金额单位:万元 国有资本经营预算支出 合计 资本经营预算财政拨款支出情况。 安排的支出,应注明本表无数据。 — 13.%d — 基本支出 项目支出