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长春市九台区其塔木镇人民政府 2021年部门预算公开.pdf

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2021 年长春市九台区其塔木镇人民政府 部门预算 2022 年 9 月 16 日 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算基本情况 第二部分 2021 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 一、2021 年财政拨款收支情况 二、2021 年一般公共预算支出情况 三、2021 年一般公共预算基本支出情况 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表情况 五、2021 年政府性基金预算支出表情况 六、2021 年部门收支总表情况 七、2021 年部门收入总表情况 八、2021 年部门支出总表情况 九、机关运行经费支出情况 十、政府采购支出情况 十一、国有资产占用情况 第四部分 名词解释 2021 年度长春市九台区其塔木镇人民政府 部门预算 第一部分 部门概述 一、主要职能 九台区其塔木镇人民政府的主要职责是: (一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法 规, 落实上级党委、政府决策部署。 (二)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,坚持 和完善党的全面领导,加强党的组织体系建设,不断增强党 的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全 面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪 律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。加强 街道党工委自身建设和社区(村)党组织建设,以及其他隶 属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工 作,抓好新领域新业态新群体党建,推进街道、社区(村) 党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动。加强基 层意识形态、精神文明建设和统战(民族宗教)工作。 (三)统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和 辖区建设规划,强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决 策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权,推动 辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调 整和经济增长方式转变,推动辖区经济发展。协同统计部门 做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作,营造良好营商 环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。 (四)组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服 务型”转变,推进基本公共服务均等化,推动优质公共服务 资源向社区(村)延伸。创新公共服务供给方式,加快建立 政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式, 加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公 共服务,落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅 游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策,做 好民生保障工作。 (五)实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理,组 织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城市管理、 人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派 驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环 境保护、市容和环境卫生管理等工作,统筹辖区内自然资源 管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日 常监管,对辖区住宅小区开展综合管理。 (六)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理, 动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区(村)等社会力 量参与社会治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区内 各种社会力量为街道、社区(村)发展服务。做实做强由党 建引领的基层共治基本单元,构建党组织统一领导、各类组 织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。 (七)领导基层自治。发挥社区(村)党组织在基层群 众自治组织建设中的领导核心作用,完善党领导下的基层社 会治理体系,加强社会主义民主法治建设,做好组织群众、 宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥居民在基层社会 治理中的主体作用,提高自治整体水平。 (八)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、 应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访,反映 社情民意,有效化解各类矛盾纠纷。 (九)深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托街 道便民服务平台,推进审批服务事项向便民服务中心集中, 保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街 道便民服务平台标准化建设,加快实现政务服务马上办、网 上办、就近办、一次办,提升政务服务质量。 (十) 完成区委、区政府交办的其他任务。 二、机构设置 九台区其塔木镇人民政府设下列综合性办事机构: (一)综合办公室。负责机关日常运转,承担机关党务、 文电、会务、机要、保密、档案、检查督办、政务公开、信 息化建设、后勤保障等工作。 (二)党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设 和宣传、意识形态、精神文明建设、统战(民族宗教)等工作。 统筹协调辖区内各领域党建工作,抓好新领域新业态新群体 党建,推进乡、村党建与单位党建、行业党建、区域化党建 互联互动。负责干部队伍建设及干部人事、机构编制、老干 部工作,协调管理派驻机构人员,落实乡镇对部门派出机构 负责人人事考核权、选拔任用的征得同意权和对驻乡镇单位 创先争优、文明单位创建的审核建议权。负责指导工会、共 青团、妇联等群团工作。联络服务党代会代表、人大代表和 政协委员。统筹推进辖区人才工作。领导村民自治工作。牵 头负责党群服务平台工作。 (三)社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务 等工作职责,落实人社、 医保、民政、退役军人、教育、 文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政 策。承担扶贫相关工作。牵头推进“放管服”和“最多跑一 次”改革,统筹协调下放审批服务事项的承接工作。牵头负 责便民服务平台工作。 (四)平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维 护稳定等工作。负责依法治乡工作。协调开展邪教防范、法 治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。 受理人民群众来信来访, 反映社情民意,调处化解矛盾纠 纷。组织协调相关部门共同 解决辖区内的治安问题。负责 辖区“多网合一”及网格建设管理工作。统筹辖区内城镇、 人口、社会等管理工作。牵头负责社会治安综合治理平台工 作。 (五)农业农村办公室。落实农业农村发展和乡村振兴 战略相关政策,做好脱贫致富工作。落实经济发展相关政策 系统等推动产业协调发展、经济结构调整、经济增长方式转 变。推进农业、林业、水利、畜牧业产业发展和资源开发保 护工作,负责落实粮食和物资储备相关工作。负责牵头落实 河长制工作。按职责分工承担辖区内防汛抗旱、森林防火、 自然资源等基础性工作。知道农村人居环境整治,推进美丽 乡村建设。 (六)综合行政执法办公室(城乡建设管理办公室)。负 责统筹协调组织指挥辖区内派驻和基层执法力量实行联合 执法,代表乡政府履行规定范围内的行政执法职责。落实对 上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督权。统筹 落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划,强化对涉及本区 域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布 局的参与权和建议权,推动辖区健康、有序、可持续发展。 落实食品安全相关工作。落实住房和城乡建设、园林绿化、 道路交通、人民防空、市容和环境卫生管理等工作。落实农 村住房建设和危房改造。负责基础设施养护和管理、防违控 违拆违等工作。承担相关开发建设项目的征地拆迁和安置工 作。指导特色小城镇建设和传统村落、传统建筑的保护和发 展工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管,对辖区住 宅小区开展综合管理。 (七)财政经济办公室。统筹协调辖区内企业及其他市 场主体联系服务工作,营造良好营商环境。承担辖区内财政、 审计、国有资产管理、工业、商贸、科技、统计等方面相关 工作。负责村级财务和农村“三资”管理规范化建设指导监 督工作。 (八)应急管理办公室。负责本辖区应急管理工作。统 筹指导村及辖区内企事业单位应对安全生产类、自然灾害类 等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责辖区内安全生产 综合监督指导。制定本辖区安全生产和综合防灾减灾救灾计 划,起草本辖区安全生产规章制度。统筹辖区内应急力量, 负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险等应急队伍建设和管理。 负责组织辖区内灾害处置、救助等工作。 三、部门预算基本情况 (一)部门预算单位构成 长春市九台区其塔木镇人民政府为一级预算单位。 (二)预算单位人员构成情况 长春市九台区其塔木镇人民政府实有 97 人,其中行政 18 人,全额事业 79 人。 第二部分 2021 年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 财政拨款收支总表 单位: 万元 收入 项目 支出 预算数 栏次 合计 一般公共预 算财政拨款 一、本年收入 1543.42 一、一般公共服务 支出 792.48 792.48 (一)一般公共预 算财政拨款 1543.42 二、公共安全支出 出 6.39 6.39 (二)政府性基金 预算财政拨款 三、社会保障和就 业支出 96.06 96.06 (三)国有资本经 营预算财政拨款 四、卫生健康支出 78.44 78.44 498 498 72.05 72.05 1543.42 1543.42 二、上年结转 (一)一般公共预 算财政拨款 五、农林水支出 六、住房保障支出 (二)政府性基金 预算财政拨款 (三)国有资本经 营预算财政拨款 收入总计 1543.42 支出总计 政府性基金 预算财政拨 款 国有资 本经营 预算财 政拨款 二、一般公共预算支出表 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目(类款项) 一、一般公共服务(201) 政府办公厅(室)及相关机构事务(20103) 行政运行(2010301) 事业运行(2010350) 信访事务(2010308) 预算数 792.48 792.33 251.90 534.43 6.00 纪检监察事务(20111) 其他纪检监察事务支出(2011199) 统战事务(20134) 宗教事务(2013404) 二、公共安全支出工(204) 司法(20406) 其他司法支出(2040699) 三、社会保障和就业支出(208) 0.15 0.15 6.39 6.39 6.39 100.56 民政管理事务(20802) 其他民政管理事务(2080299) 行政事业单位养老支出(20805) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 其他行政事业单位养老支出(2080599) 96.06 96.06 四、卫生健康支出(210) 计划生育事务(21007) 计划生育服务(2100717) 行政事业单位医疗(21011) 行政单位医疗(2101101) 事业单位医疗(2101102) 五、农林水支出(213) 78.44 5.34 5.34 73.1 21.06 52.04 498 90.00 农业农村(21301) 农村社会事业(2130126) 其他农业农村支出(2130199) 农村综合改革(21307) 对村民委员会和村党支部的补助(2130705) 85.00 5.00 408 408.00 其他农村综合改革支出(2130799) 六、住房保障支出(221) 住房改革支出(22102) 住房公积金(2210201) 合计 72.05 72.05 72.05 1543.42 一般公共预算基本支出表 单位:万元 科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30199 30110 30113 30108 30134 302 30206 30208 30201 30211 30213 30215 30228 30229 30239 30231 30299 303 30399 合计 经济分类 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 其他工资福利支出 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 机关事业单位基本养老保险缴费 其他工资福利支出工 商品和服务支出 电费 取暖费 办公费 差旅费 维修(护)费 会议费 工会经费 福利费 其他交通补贴 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 其他对个人和家庭补助 其他对个人和家庭补助 合计 871.88 600.74 2022 年基本支出 人员经费 871.88 600.74 5.14 24.65 5.14 24.65 73.1 72.05 96.06 0.14 166.81 5.00 10.00 34.00 8.00 8.00 2.00 12.02 7.25 12.54 5.00 63.00 11.73 11.73 1050.42 73.1 72.05 96.06 0.14 公用经费 166.81 5.00 10.00 34.00 8.00 8.00 2.00 12.02 7.25 12.54 5.00 63.00 11.73 11.73 883.61 166.81 四、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 项 比 2020 年预 算数增减 2021 年预算数 目 增减变化原 因说明 5.00 -7 为了压缩开支 3、公务用车费 5.00 -7 为了压缩开支 其中:(1)公务用车运行维护费 5.00 -7 为了压缩开支 合 计 1、因公出国(境)费用 2、公务接待费 (2)公务用车购置 费 说明: 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2、“本年预算数”的实有人员 1 个预算单位。 144 人,其中:在职人员 97 人,离退休人员 47 人。 五、政府性基金预算支出表 政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 本年政府性基金预算财政拨款支出 基本支出 项目支出 合计 六、部门收支总表 部门收支总表 部门(单位)名称:长春市九台区其塔木镇人民政府 收 单位:万元 入 项目 支 预算数 项目 出 预算数 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、事业收入 四、经营收入 五、其他收入 1543.42 一、一般公共服务支出 二、公共安全支出工 三、社会保障和就业支出 四、卫生健康支出 五、农林水支出 六、住房保障支出 792.48 6.39 96.06 78.44 498 72.05 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转 收入总计 1543.42 1543.42 1543.42 本年支出合计 结转下年 支出总计 1543.42 七、部门收入总表 单位:万元 功能科 目编码 (类款 项) 功能科目名称 总计 201 一般公共服务 792.48 792.48 20103 政府办公厅(室) 及相关机构事务 792.33 792.33 2010301 行政运行 251.9 251.9 2010350 事业运行 534.43 534.43 2010308 信访事务 6.00 6.00 20111 纪检监察事务 2011199 其他纪检 监察事务支出 统战事务 0.14 0.14 2013404 宗教事务 0.14 0.14 20134 一般公共 预算财政 拨款 204 公共安全支出工 6.39 6.39 20406 司法 6.39 6.39 2040699 其他司法支出工 6.39 6.39 社会保障和就业 支出 100.55 96.06 208 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 未纳 入预 算管 理的 专户 及批 准留 用资 金 事 业 收 入 事 业 单 位 经 营 收 入 其 他 收 入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 上 年 结 转 20802 民政管理事务 2080299 其他民政管理事 务 20805 行政事业单位养 老支出 96.06 96.06 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费 支出 96.06 96.06 2080599 其他行政事业单 位养老支出 210 卫生健康支出 78.44 78.44 21007 计划生育事务 5.34 5.34 2100717 计划生育服务 5.34 5.34 21011 行政事业单位医 疗 73.1 73.1 2101101 行政单位医疗 21.06 21.06 2101102 事业单位医疗 52.04 52.04 213 农林水支出 498 498 21301 农业农村 90 90 2130126 农村社会事业 85.00 85.00 2130199 其他农业农村支 出 5.00 5.00 21307 农村综合改革 408 408 2130705 对村民委员会和 村党支部的补助 408.00 408.00 2130799 其他农村综合改 革支出 221 住房保障支出 72.05 72.05 22102 住房改革支出 72.05 72.05 2210201 住房公积金 72.05 72.05 合计 1543.42 1543.42 八、部门支出总表 部门支出总表 单位:万元 功能科目 编码(类款 项) 功能科目名 称 总计 201 一般公共服务 792.48 792.48 - 20103 政府办公厅 (室)及相关 机构事务 792.33 792.33 - 2010301 行政运行 251.9 251.9 - 2010350 事业运行 534.43 534.43 - 2010308 信访事务 6.00 6.00 - 20111 纪检监察事务 - 2011199 其他纪检 监察事务支出 - 20134 统战事务 0.14 0.14 2013404 宗教事务 0.14 0.14 204 公共安全支出 工 6.39 6.39 20406 司法 6.39 6.39 基本支出 项目支出 上缴 上级 支出 事业 单位 经营 支出 对下级补 助支出 2040699 其他司法支出 工 6.39 6.39 208 社会保障和就 业支出 96.06 96.06 20802 民政管理事务 2080299 其他民政管理 事务 20805 行政事业单位 养老支出 96.06 96.06 2080505 机关事业单位 基本养老保险 缴费支出 96.06 96.06 2080599 其他行政事业 单位养老支出 210 卫生健康支出 78.44 21007 计划生育事务 5.34 5.34 2100717 计划生育服务 5.34 5.34 21011 行政事业单位 医疗 73.1 73.1 - 2101101 行政单位医疗 21.06 21.06 - 2101102 事业单位医疗 52.04 52.04 213 农林水支出 498 5.00 493 21301 农业农村 90.00 5.00 85.00 - - 78.44 2130126 农村社会事业 85.00 2130199 其他农业农村 支出 5.00 21307 农村综合改革 408 - 408 2130705 对村民委员会 和村党支部的 补助 408.00 - 408.00 2130799 其他农村综合 改革支出 221 住房保障支出 72.05 72.05 - 22102 住房改革支出 72.05 72.05 - 2210201 住房公积金 72.05 72.05 - 1543.42 1050.42 合计 - 85.00 5.00 - - 493 项目支出绩效目标申报表 (2021 年度) 填报单位(盖章) 预算部门(盖章) 项目名称 填报日期:20 年 月 日 2021 年农村人居环境本级配套 长春市九台区其塔木镇人 预算单位 长春市九台区其塔木 民政府 710001 及编码 镇人民政府 710001 预算部门及编码 新增项目 □ 项目属性 项目期 2021 年 延续项目 □ 项目资金 年度资金总额:85 万元 (万元) 其中:财政拨款 85 万元 年度目标 中长期目标 对辖区内 17 个村,每个村投入 5 对辖区内 17 个村,每个村投入 5 万元, 万元,对本村的人居环境进行整 绩效目标 对本村的人居环境进行整治,达到人民满意的 治,达到人民满意的标准,建设 标准,建设生态、文明、宜居的村庄。 生态、文明、宜居的村庄。 二级 一级指标 三级指标 指标值 数量指标 人居环境整治村数 17 个 质量指标 每村补助标准 5 万元 时效指标 是否及时拨付 是 社会效益 是否改善村民居住环境 是 群众满意度 95% 指标 年度绩效 产出指标 指标 效果指标 满意度指 标 第三部分 2021 年度部门预算情况说明 一、2021 年财政拨款收支情况 2021 年财政预算收入 1543.42 万元,其中一般公共预算 财政拨款 1543.42 万元。 2021 年财政预算支出 1543.42 万元,其中:基本支出 1050.42 万元,项目支出 493 万元。 二、2021 年一般公共预算支出情况 2021 年本单位一般公共预算支出 1543.42 万元:公共安 全支出 6.39 万元;一般公共服务支出 792.48 万元;社会保 障和就业支出 96.06 万元;卫生健康支出 78.44 万元;农林 水支出 498 万元;住房保障支出 72.05 万元。 三、2021 年一般公共预算基本支出情况 2021 年本单位一般公共预算基本支出 1050.42 万元:工 资福利支出 871.88 万元;商品和服务支出 166.81 万元。 四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表情况 2021 年本单位“三公”经费预算数 5 万元,为本单位核 定经费。 五、2021 年政府性基金预算支出表情况 本单位无政府性基金预算。 六、2021 年部门收支总表情况 2021 年本单位收入预算数 1543.42 万元,其中一般公共 预算财政拨款 1543.42 万元。 一般公共服务支出 792.48 万元;公共安全支出工 6.39 万元,社会保障和就业支出 96.06 万元;卫生健康支出 78.44 万元;农林水支出 498 万元;住房保障支出 72.05 万元。 七、2021 年部门收入总表情况 本单位 2021 年收入预算数 1543.42 万元,其中一般公 共预算财政拨款 1543.42 万元。 八、2021 年部门支出总表情况 按功能分类:一般公共服务支出 792.48 万元;公共安 全支出 6.39 万元;社会保障和就业支出 96.06 万元;卫生 健康支出 78.44 万元;农林水支出 498 万元;住房保障支出 72.05 万元。 按支出性质分类:基本支出 1050.42 万元,项目支出 493 万元。 九、机关运行经费支出情况 2021 年本单位机关运行经费财政拨款支出 135.00 万元, 办公费 34 万元;水电费邮电费 7 万元;取暖费 10 万元;差 旅费 8 万元;维修(护)费 8 万元;会议费 2 万元;公务用 车运行维护费 5 万元;其他商品和服务支出 63 万元。 十、政府采购支出情况 2021 年本单位无政府采购支出预算项目。 十一、国有资产占用情况 本单位共有车辆 1 台,其中执法执勤公务用车 1 台。其 他用车为环保用车。 十二、预算绩效情况 2021 年本单位无预算绩效情况说明。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定 动用的售房收入、存款利息收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当 年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。 七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生 变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继 续使用的资金(预算中为预计数)。 八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、住房公积金(科目代码 2210201):指按照《住 房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长 期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机 关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目 前已实施近 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规 定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术 等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦 边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等; 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工 资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 十二、提租补贴(科目代码 2210202):指经国务院批 准,于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提 高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退 休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴 90 元。 十三、购房补贴(科目代码 2210203):是指根据《国 务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通 知》(国发[1998]23 号)的规定,从 1998 年下半年停止实 物分房后,房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达 标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位 从 2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况 自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公 厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制 度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8 号)规定的标准执 行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革 的政策规定和标准执行。 十四、三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公 出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十五、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。

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