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锦州市机动车尾气监理站2017年度决算公开表.xls

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附件1: 2017年度部门决算公开 锦州市机动车尾气监理站 2017年度收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 部门: 收 项 目 栏 次 入 一、财政拨款收入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 出 行次 金额 2 1 316.75 一、一般公共服务支出 17 2 二、外交支出 18 二、上级补助收入 3 三、国防支出 19 三、事业收入 4 …… 20 四、经营收入 5 八、社会保障和就业支出 21 19.15 五、附属单位上缴收入 6 九、医疗卫生与计划生育支出 22 6.70 六、其他收入 7 十、节能环保支出 23 165.35 8 …… 24 其中:政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 9 用事业基金弥补收支差额 10 年初结转和结余 11 其中:项目支出结转和结余 本年支出合计 316.75 结余分配 4.00 12 13 其中:提取职工福利基金 27 转入事业基金 28 其中:项目支出结转和结余 15 总计 16 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 191.20 26 年末结转和结余 14 25 29 129.55 30 129.55 31 320.75 总计 32 320.75 2017年度收入决算表 公开02表 金额单位:万元 部门: 科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 316.75 316.75 类 款 项 208 社会保障和就业支出 19.15 19.15 20805 行政事业单位离退休 19.15 19.15 2080502 事业单位离退休 0.02 0.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19.13 19.13 210 医疗卫生与计划生育支出 6.70 6.70 21011 行政事业单位医疗★ 6.70 6.70 2101102 事业单位医疗★ 6.70 6.70 211 节能环保支出 290.90 290.90 21102 环境监测与监察 161.35 161.35 161.35 161.35 129.55 129.55 129.55 129.55 2110299 21103 2110399 其他环境监测与监察支出 污染防治 其他污染防治支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2017年度支出决算表 公开03表 金额单位:万元 部门: 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 191.20 191.20 类 款 项 208 社会保障和就业支出 19.15 19.15 20805 行政事业单位离退休 19.15 19.15 2080502 事业单位离退休 0.02 0.02 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19.13 19.13 210 医疗卫生与计划生育支出 6.70 6.70 21011 行政事业单位医疗★ 6.70 6.70 2101102 事业单位医疗★ 6.70 6.70 211 节能环保支出 165.35 165.35 21102 环境监测与监察 165.35 165.35 165.35 165.35 2110299 其他环境监测与监察支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 上缴上级支出 经营支出 4 5 对附属单位补助支 出 6 2017年度财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门: 金额单位:万元 收 入 项 目 栏 次 支 出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 合计 2 一、一般公共预算财政拨款 1 316.75 一、一般公共服务支出 15 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 …… 18 5 八、社会保障和就业支出 19 19.15 19.15 6 九、医疗卫生与计划生育支出 20 6.70 6.70 7 十、节能环保支出 21 165.35 165.35 8 …… 22 23 191.20 191.20 129.55 129.55 本年收入合计 年初结转和结余 9 316.75 本年支出合计 10 4.00 年末结转和结余 24 一般公共预算财政拨款 11 4.00 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 320.75 合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 28 320.75 320.75 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位:万元 部门: 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 栏次 类 款 项 1 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 合计 出结转 余 2 3 本年支出 基本 支出 项目 支出 4 5 6 合计 基本 支出 项目 支出 7 8 9 社会保障和就业支出 19.15 19.15 19.15 19.15 20805 行政事业单位离退休 19.15 19.15 19.15 19.15 2080502 事业单位离退休 0.02 0.02 0.02 0.02 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19.13 19.13 19.13 19.13 210 医疗卫生与计划生育支出 6.70 6.70 6.70 6.70 21011 行政事业单位医疗★ 6.70 6.70 6.70 6.70 2101102 事业单位医疗★ 6.70 6.70 6.70 6.70 165.35 165.35 211 节能环保支出 4.00 4.00 290.90 161.35 21102 环境监测与监察 4.00 4.00 161.35 161.35 165.35 165.35 4.00 4.00 161.35 161.35 165.35 165.35 2110299 21103 2110399 合计 基本支 出结转 和结余 项目支 出结转 和结余 10 11 12 合计 208 2080505 年末结转和结余 其他环境监测与监察支出 污染防治 其他污染防治支出 129.55 129.55 129.55 129.55 129.55 129.55 129.55 129.55 129.55 129.55 129.55 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门: 金额单位:万元 人员经费 科目 编码 科目名称 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 138.00 302 商品和服务支出 69.09 30201 办公费 35.70 30202 印刷费 4.72 30203 咨询费 7.43 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 19.13 30207 邮电费 0.00 30208 取暖费 1.92 30209 物业管理费 13.81 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 0.05 30225 专用燃料费 30226 劳务费 11.79 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 1.97 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 151.80 金额 科目 编码 科目名称 金额 39.40 310 其他资本性支出 4.33 31001 房屋建筑物购建 0.02 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 3.68 31007 信息网络及软件购置更新 8.18 31008 物资储备 3.48 31009 土地补偿 0.45 31010 安置补助 2.75 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 6.33 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 0.72 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 0.06 30707 国外债务付息 6.02 399 其他支出 0.12 39906 赠与 3.13 公用经费合计 39.40 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位:万元 部门: 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 栏次 类 款 项 1 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 合计 出结转 余 2 3 4 本年支出 基本 支出 项目 支出 5 6 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 7 8 9 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 合计 基本支 出结转 和结余 项目支 出结转 和结余 10 11 12 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 部门: 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 栏次 类 款 项 1 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 合计 出结转 余 2 3 4 本年支出 基本 支出 项目 支出 5 6 合计 注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 7 8 9 用事业 基金弥 结余 补收支 分配 差额 10 11 合计 12 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 13 14 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位:万元 部门名称: 项 目 合 计 2017年预算数 2017年决算数 2.52 6.02 1、因公出国(境)费 0.00 0.00 2、公务接待费 0.07 0.00 3、公务用车购置及运行费 2.45 6.02 其中: (1)公务用车运行维护费 2.45 6.02 (2)公务用车购置 0.00 0.00 注:1.本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2.本表预算数是年初预算批复数,不含财政部门代编及执行中下达数。

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