延安市安塞区交通运输局2017年部门决算公开说明.xls
2017年部门决算公开表 部门名称:延安市安塞区交通运输局(汇总) 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目录 序号 项目 是否空表 表1 部门决算收支总表 否 表2 部门决算收入总表 否 表3 部门决算支出总表 否 表4 部门决算财政拨款收支总表 否 表5 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) 否 表6 部门决算一般公共预算财政拨款基本明细表(按经济分类科目) 否 表7 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表8 部门决算政府性基金收支表 是 公开空表理由 无政府性基金收支 部门决算收支总表 编制单位:延安市安塞区交通运输局(汇总) 收入 项目 1、财政拨款收入 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中:纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 公开01表 单位:万元 2017年 支出 决算数 4,982.71 4,982.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,982.71 0.00 197.45 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,214.00 2,885.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,099.16 0.00 81.00 收入总计 5,180.16 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 支出总计 5,180.16 部门决算收入总表 编制单位:延安市安塞区交通运输局 延安市安塞区交通运输局(汇总) 公开02表 单位:万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 213 农林水支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140104 公路建设★ 2140106 公路养护 2140112 公路运输管理★ 2140199 其他公路水路运输支出 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2140401 对城市公交的补贴 2140402 对农村道路客运的补贴 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 4,982.71 2,214.00 2,214.00 900.00 1,314.00 2,768.71 2,575.56 961.59 854.22 588.05 171.70 193.15 102.50 90.65 4,982.71 2,214.00 2,214.00 900.00 1,314.00 2,768.71 2,575.56 961.59 854.22 588.05 171.70 193.15 102.50 90.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算支出总表 编制单位:延安市安塞区交通运输局 延安市安塞区交通运输局(汇总) 公开03表 单位:万元 2017年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 213 农林水支出 21305 扶贫 2130504 农村基础设施建设 2130599 其他扶贫支出 214 交通运输支出 21401 公路水路运输 2140104 公路建设★ 2140106 公路养护 2140112 公路运输管理★ 2140199 其他公路水路运输支出 21404 成品油价格改革对交通运输的补贴 2140401 对城市公交的补贴 2140402 对农村道路客运的补贴 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 5,099.16 2,214.00 2,214.00 900.00 1,314.00 2,885.15 2,692.00 961.59 970.52 588.19 171.70 193.15 102.50 90.65 基本支出 781.91 0.00 0.00 0.00 0.00 781.90 781.90 0.00 223.71 558.19 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 4,317.25 2,214.00 2,214.00 900.00 1,314.00 2,103.25 1,910.10 961.59 746.81 30.00 171.70 193.15 102.50 90.65 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补 助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门决算财政拨款收支总表 编制单位:延安市安塞区交通运输局(汇总) 收 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 本年收入合计 公开04表 单位:万元 2017年 入 支 决算数 4,982.71 0.00 0.00 4,982.71 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,214.00 2,214.00 0.00 2,885.16 2,885.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,099.16 5,099.16 0.00 年初财政拨款结转和结余 197.45 年末财政拨款结转和结余 81.00 一般公共预算财政拨款 197.45 政府性基金预算财政拨款 0.00 收入总计 5,180.16 支出总计 5,180.16 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 81.00 0.00 5,180.16 0.00 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) 编制单位:延安市安塞区交通运输局 延安市安塞区交通运输局(汇总) 2017年 项目 基本支出 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 合计 5,099.16 213 农林水支出 2,214.00 21305 扶贫 2,214.00 2130504 农村基础设施建设 900.00 2130599 其他扶贫支出 1,314.00 214 交通运输支出 2,885.15 21401 公路水路运输 2,692.00 2140104 公路建设★ 961.59 2140106 公路养护 970.52 2140112 公路运输管理★ 588.19 2140199 其他公路水路运输支出 171.70 成品油价格改革对交通运输的补贴 21404 193.15 2140401 对城市公交的补贴 102.50 2140402 对农村道路客运的补贴 90.65 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 781.91 0.00 0.00 0.00 0.00 781.90 781.90 0.00 223.71 558.19 0.00 0.00 0.00 0.00 人员经费 669.98 0.00 0.00 0.00 0.00 669.99 669.99 0.00 209.20 460.79 0.00 0.00 0.00 0.00 公开05表 单位:万元 公用经费 111.93 0.00 0.00 0.00 0.00 111.93 111.93 0.00 14.52 97.41 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 4,317.25 2,214.00 2,214.00 900.00 1,314.00 2,103.25 1,910.10 961.59 746.81 30.00 171.70 193.15 102.50 90.65 备注 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按经济分类科目) 编制单位:延安市安塞区交通运输局 延安市安塞区交通运输局(汇总) 公开06表 单位:万元 2017年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 30104 30104 30107 30107 30199 30199 302 30201 30201 30202 30202 30204 30204 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 其他社会保障缴费 其他社会保障缴费 绩效工资 绩效工资 其他工资福利支出 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 手续费 手续费 本年支出合计 781.91 632.81 338.18 338.18 30.09 30.09 25.02 25.02 2.34 2.34 202.07 202.07 35.11 35.11 110.52 37.03 37.03 2.85 2.85 2.50 2.50 人员经费 公用经费 669.98 632.81 338.18 338.18 30.09 30.09 25.02 25.02 2.34 2.34 202.07 202.07 35.11 35.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 备注 111.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.52 37.03 37.03 2.85 2.85 2.50 2.50 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30208 30208 30211 30211 30213 30213 30218 30218 30226 30226 30231 30231 30239 30239 303 30301 30301 30305 30305 30310 30310 310 31002 31002 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 取暖费 取暖费 差旅费 差旅费 维修(护)费 维修(护)费 专用材料费 专用材料费 劳务费 劳务费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他交通费用 对个人和家庭的补助 离休费 离休费 生活补助 生活补助 生产补贴 生产补贴 其他资本性支出 办公设备购置 办公设备购置 1.16 1.16 3.70 3.70 0.97 0.97 2.46 2.46 2.93 2.93 7.58 7.58 4.60 4.60 4.33 4.33 8.56 8.56 31.85 31.85 37.17 13.42 13.42 3.75 3.75 20.00 20.00 1.41 1.41 1.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.17 13.42 13.42 3.75 3.75 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 1.16 1.16 3.70 3.70 0.97 0.97 2.46 2.46 2.93 2.93 7.58 7.58 4.60 4.60 4.33 4.33 8.56 8.56 31.85 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.41 1.41 1.41 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 编制单位:延安市安塞区交通运输局(汇总) 公开07表 单位:万元 2017年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 8.56 0.00 0.00 8.56 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 8.56 会议费 培训费 7 8 0.00 0.00 部门决算政府性基金收支表 08表 单位:万元 编制部门:延安市安塞区交通运输局(汇总) 项目 功能分类科目编 科目名称 码 合计 年初结转和结 余 本年支出 本年收入 小计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余分配。 基本支出 项目支出 年末结转和结余

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