2023年预算公开表及绩效目标申报表-市培智校.xlsx
2023年部门预算 2023年02月02日 表1 部门收支总表 部门: 金额单位:万元 收 项 入 目 支 预算数 项 出 目 一、一般公共预算拨款收入 854.10 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、事业收入 四、公共安全支出 五、事业单位经营收入 五、教育支出 六、其他收入 六、科学技术支出 预算数 700.20 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 81.13 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 29.28 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 43.49 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 854.10 七、用事业基金弥补收支差额 本 年 支 出 合 计 854.10 三十一、事业单位结余分配 八、上年结转 其中:转入事业基金 三十二、结转下年 收 入 总 计 854.10 支 出 总 计 854.10 表1-1 部门收入总表 部门: 项 单位代 码 金额单位:万元 目 单位名 称(科 目) 合 135408 合计 上 年 结 转 一般公 共预算 拨款收 入 计 854.10 854.10 854.10 854.10 854.10 854.10 宜宾市 培智学 校 政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入 国有 事业 附属 资本 用事业基 单位 其他 上级补 单位 经营 金弥补收 事业收入 经营 收入 助收入 上缴 预算 支差额 收入 收入 拨款 收入 表1-2 部门支出总表 部门: 金额单位:万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 单位名称(科目) 合 计 合计 基本支出 项目支出 854.10 607.16 246.94 854.10 607.16 246.94 宜宾市培智学校 854.10 607.16 246.94 246.94 205 07 01 135408 特殊学校教育 700.20 453.26 208 05 06 135408 机关事业单位职业年金缴费支出 27.04 27.04 221 02 01 135408 住房公积金 43.49 43.49 210 11 99 135408 其他行政事业单位医疗支出 4.60 4.60 208 05 05 135408 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.09 54.09 210 11 02 135408 事业单位医疗 24.68 24.68 上缴上 对附属单位 级支出 补助支出 表2 财政拨款收支预算总表 部门: 金额单位:万元 收 项 入 目 一、本年收入 一般公共预算拨款收入 支 预算数 项 854.10 一、本年支出 854.10 外交支出 国有资本经营预算拨款收 国防支出 公共安全支出 一般公共预算拨款收入 教育支出 政府性基金预算拨款收入 科学技术支出 国有资本经营预算拨款收 文化旅游体育与传媒支出 入 政府 国有资 一般公 合计 性基 本经营 共预算 金预 预算 854.10 854.10 算 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 入 一、上年结转 目 出 社会保障和就业支出 700.20 700.20 81.13 81.13 29.28 29.28 43.49 43.49 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 表 21 金额单位:万元 财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 部门: 项 目 省级当年财政拨款安排 科目编码 类 款 一般公共预算拨款 单位代 码 单位名称(科目) 总计 合计 小计 合 计 项 基 项 基本支 项目支 目 小 本 目 小计 基本支出 出 出 支 计 支 支 出 出 出 854.10 854.10 854.10 607.16 246.94 854.10 854.10 854.10 607.16 246.94 宜宾市培智学校 工资福利支出 其他社会保障缴费 854.10 854.10 854.10 607.16 246.94 567.62 567.62 567.62 567.62 4.22 4.22 4.22 4.22 301 12 135408 失业保险(经费) 2.03 2.03 2.03 2.03 301 12 135408 工伤保险(经费) 2.19 2.19 2.19 2.19 其他工资福利支出 76.04 76.04 76.04 76.04 基本工资 148.13 148.13 148.13 148.13 301 01 135408 基本工资(经费) 职业年金缴费 301 09 135408 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 27.04 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 25.02 43.49 43.49 43.49 43.49 43.49 43.49 43.49 43.49 54.09 54.09 54.09 54.09 养老保险(经费) 54.09 54.09 54.09 54.09 职工基本医疗保险缴费 24.68 24.68 24.68 24.68 医疗保险(经费) 24.68 24.68 24.68 24.68 职业年金(经费) 津贴补贴 301 02 135408 津贴补贴(经费) 住房公积金 301 13 135408 住房公积金(经费) 机关事业单位基本养老保险缴 301 301 08 10 135408 费 135408 绩效工资 301 07 135408 绩效工资(经费) 商品和服务支出 公务接待费 302 17 135408 13 01 0.16 0.16 0.16 0.16 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 90.14 90.14 90.14 4.86 85.28 90.14 90.14 90.14 4.86 85.28 74.28 74.28 74.28 74.28 74.28 74.28 74.28 74.28 7.00 7.00 7.00 7.00 培训费(经费) 7.00 7.00 7.00 其他商品和服务支出 91.93 91.93 91.93 19.93 72.00 其他商品和服务支出(经费 87.15 87.15 87.15 15.15 72.00 党建工作经费(经费) 4.78 4.78 4.78 4.78 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 5.48 8.05 8.05 8.05 4.67 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 4.60 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 3.38 办公费(经费) 劳务费 302 26 135408 劳务费(经费) 培训费 302 16 135408 302 99 135408 302 99 135408 302 29 135408 ) 福利费 福利费(经费) 工会经费 302 28 135408 工会经费(经费) 对个人和家庭的补助 医疗费补助 303 07 135408 医疗费补助(经费) 奖励金 303 09 135408 奖励金(经费) 生活补助 303 05 135408 34.87 243.56 0.16 维修(护)费(经费) 135408 278.43 278.43 278.43 0.16 办公费 302 164.91 164.91 164.91 164.91 0.16 公务接待费(经费) 135408 164.91 164.91 164.91 164.91 0.16 维修(护)费 302 148.13 148.13 148.13 148.13 生活补助(经费) 5.00 5.00 7.00 3.38 中央提前通知专项转移支付等 政府性基金 国有资本经 安排 营预算安排 一般公共预算 政府性基 拨款 金安排 合 计 项 基 项 小 基本 目 小 本 目 计 支出 支 计 支 支 出 出 出 上年结转安排 国有资本 一般公共 政府性基 国有资本 上年应返 经营预算 经营预算 还额度结 预算拨款 金安排 安排 安排 转 基 项 合 基 项 基 项 基 项 基 项 小 本 目 计 小 本 目 小 本 目 小 本 目 小 本 目 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 计 支 支 出 出 出 出 出 出 出 出 出 出 表3 一般公共预算支出预算表 部门: 金额单位:万元 项 科目编码 类 款 目 单位代码 项 单位名称(科目) 合 计 宜宾市教育和体育局部门 当年财政拨款安 排 合计 854.10 854.10 854.10 854.10 854.10 854.10 205 07 01 135 特殊学校教育 700.20 700.20 208 05 06 135 机关事业单位职业年金缴费支出 27.04 27.04 221 02 01 135 住房公积金 43.49 43.49 210 11 99 135 其他行政事业单位医疗支出 4.60 4.60 208 05 05 135 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.09 54.09 210 11 02 135 事业单位医疗 24.68 24.68 上年结转安排 表3-1 一般公共预算基本支出预算表 部门: 金额单位:万元 项 科目编码 类 款 单位代码 目 基本支出 单位名称(科目) 合 135408 301 计 合计 人员经费 公用经费 607.16 572.29 34.87 607.16 572.29 34.87 宜宾市培智学校 607.16 572.29 34.87 工资福利支出 567.62 567.62 4.22 4.22 301 12 30112 其他社会保障缴费 301 12 3011202 失业保险(经费) 2.03 2.03 301 12 3011201 工伤保险(经费) 2.19 2.19 301 99 30199 其他工资福利支出 76.04 76.04 301 01 30101 基本工资 148.13 148.13 301 01 3010101 148.13 148.13 301 09 30109 27.04 27.04 301 09 3010901 27.04 27.04 301 02 30102 25.02 25.02 301 02 3010201 25.02 25.02 301 13 30113 43.49 43.49 301 13 3011301 43.49 43.49 301 08 30108 54.09 54.09 养老保险(经费) 54.09 54.09 基本工资(经费) 职业年金缴费 职业年金(经费) 津贴补贴 津贴补贴(经费) 住房公积金 住房公积金(经费) 机关事业单位基本养老保险缴 费 301 08 3010801 301 10 30110 职工基本医疗保险缴费 24.68 24.68 301 10 3011001 医疗保险(经费) 24.68 24.68 301 07 30107 164.91 164.91 301 07 3010701 164.91 164.91 绩效工资 绩效工资(经费) 302 商品和服务支出 34.87 34.87 公务接待费 0.16 0.16 0.16 0.16 4.86 4.86 302 17 30217 302 17 3021701 302 01 30201 302 01 3020101 办公费(经费) 4.86 4.86 302 99 30299 其他商品和服务支出 19.93 19.93 302 99 3029901 其他商品和服务支出(经费 15.15 15.15 党建工作经费(经费) 4.78 4.78 4.44 4.44 4.44 4.44 5.48 5.48 5.48 5.48 302 99 3029906 302 29 30229 302 29 3022901 302 28 30228 302 28 3022801 303 303 07 30307 303 07 3030701 303 09 30309 303 09 3030901 公务接待费(经费) 办公费 ) 福利费 福利费(经费) 工会经费 工会经费(经费) 对个人和家庭的补助 医疗费补助 医疗费补助(经费) 奖励金 奖励金(经费) 4.67 4.67 4.60 4.60 4.60 4.60 0.07 0.07 0.07 0.07 表3-2 一般公共预算项目支出预算表 部门: 金额单位:万元 科目编码 类 款 项 单位代码 单位名称(科目) 合 计 金额 246.94 246.94 宜宾市培智学校 246.94 特殊学校教育 246.94 205 07 01 135408 校园维护及绿化 5.00 205 07 01 135408 外聘教师经费培智校 39.00 205 07 01 135408 残疾学生智能综合训练 30.00 205 07 01 135408 教师培训 7.00 205 07 01 135408 特奥训练 35.00 205 07 01 135408 送教、送康上门 37.00 205 07 01 135408 学生课后技能训练 35.28 205 07 01 135408 基础教育政策补助资金—义务教育阶段免作业本费 0.40 205 07 01 135408 残疾困难学生午餐补助 54.88 205 07 01 135408 基础教育政策补助资金—贫困生生活补助市级配套 3.38 资金 表3-3 一般公共预算“三公”经费支出预算表 部门: 金额单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称(科目) 合 135408 计 宜宾市培智学校 因公出国 (境)费 用 合计 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 公务接待费 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 0.16 表4 政府性基金支出预算表 部门: 金额单位:万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年政府性基金预算支出 单位名称(科目) 合 注:此表无数据 计 合计 基本支出 项目支出 表4-1 政府性基金预算“三公”经费支出预算表 部门: 金额单位:万元 当年财政拨款预算安排 单位编码 单位名称(科目) 合 注:此表无数据 计 合计 因公出国(境) 费用 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 表5 国有资本经营预算支出预算表 部门: 金额单位:万元 项 科目编码 类 款 项 单位代码 目 本年国有资本经营预算支出 单位名称(科目) 合 注:此表无数据 计 合计 基本支出 项目支出 部门预算项目绩效目标申报表(2023年度) 单位名称 项目名称 135-宜宾市教育和体育 局部门 预算数 年度目标 一级指标 二级指标 三级指标 281.81 特奥训练 送教、送康上门 增强学生体质 35.00 ,提高运动员运 动水平 效益指标 社会效益 无 指标 产出指标 数量指标 质量指标 满意度指 服务对象 满意度指 无 标 标 2022年送教50 名学生,2023年 预计送教30名学 生;送教1个学生 每次最少需2名教 师,每个学生每 周最少送教1次。 预计全校教师每 产出指标 数量指标 质量指标 周送教60人次( 送教时间:2课时 )。 1.教师送教 课时费24万元; 以据差旅报销( 差旅标准:市内 出差80元+20元 误餐)100元/天/ 教师: 100元/教 师/天*60人次*4 周*10个月=24万 元 2.交通费10万 元; 教师送教所 需用车,原则上 使用共用租车公 社会效益 37.00 司车辆,所产生 效益指标 无 指标 的必要的交通费 用按实凭票报销 。预计租车一次 350元每周送教用 车8次,350元*8 次/周*4周*10月 =11.2万元。预计 租车11.2万元。 3.购买送教学生 慰问品费用3万元 ; 预计2023年, 各个节日为送教 学生送温暖、购 买慰问品每个学 生10次,每次慰 问品购买标准约 为100元/生,共 计30*10*100=3万 元。 备注:本预 算可能会与项目 实际推进情况有 一定的偏差,但 我校会根据实际 情况,按照相关 规定推进项目执 行。 残疾学生智能综 合训练 用按实凭票报销 。预计租车一次 350元每周送教用 车8次,350元*8 次/周*4周*10月 =11.2万元。预计 租车11.2万元。 3.购买送教学生 慰问品费用3万元 ; 预计2023年, 各个节日为送教 学生送温暖、购 买慰问品每个学 生10次,每次慰 服务对象 问品购买标准约 满意度指 满意度指 无 为100元/生,共 标 标 计30*10*100=3万 元。 备注:本预 算可能会与项目 实际推进情况有 一定的偏差,但 我校会根据实际 情况,按照相关 规定推进项目执 满意度指 服务对象 满意度指 无 标 行。 标 培养学生生活 30.00 效益指标 社会效益 无 自理能力 指标 产出指标 数量指标 质量指标 校园维护及绿化 每季度对于学校 枯萎的花草进行 更换,保证学校 5.00 干净整洁,给孩 子们营造愉悦的 就学环境。 产出指标 数量指标 质量指标 满意度指 服务对象 满意度指 无 标 标 效益指标 社会效益 无 指标 教师培训 外出学习差旅费 为 40000 元,具 体安排如下: 2023年的教师外 出学习培训分为 省内和省外,省 内:全年分上下 半年分别安排我 校教职工前往成 都、乐山、泸州 等省内城市进行 为期不少于7天的 跟岗实践培训, 差旅费根据宜宾 市财政局宜财发 (2019)66号文 件《宜宾市市级 机关差旅费管理 满意度指 服务对象 满意度指 无 办法》文件精神 标 标 ,预计住宿370元 /人/天,伙食费 120元/人/天,公 杂费50元/人/天 ,交通费预计 3000元,粗略计 划花费10000元用 于省内学习,外 派教师人数、天 数依据经费情况 而定;省外:全 年分上下半年分 别安排我校主要 在编在职教师前 往省外进行特殊 教育融合教育和 职业教育跟岗培 训学习每次不少 于7天,预计专家 培训课时费20000 元住宿500元/人/ 天,伙食费120元 /人/天,公杂费 80元/人/天,交 通费预计8000元 ,粗略计划花费 40000元用于省外 学习,外派教师 人数、天数依据 经费情况而定; 教学研讨活动: 预计2022-2023学 年学校将举办市 级或校内培智教 育研修活动3次, 7.00 每次筹办经费 6500元,包含聘 请国内知名专家 、场地租赁、餐 饮食宿、资料制 作以及其他相关 必要支出。粗略 计划花费20000元 用于学校研修活 动,开展次数、 天数依据经费情 况而定。 备注: 此项目只申请7万 元,剩余不足用 教师培训 135408-宜宾市培智学 校 年分上下半年分 别安排我校主要 在编在职教师前 往省外进行特殊 教育融合教育和 职业教育跟岗培 训学习每次不少 于7天,预计专家 培训课时费20000 元住宿500元/人/ 天,伙食费120元 /人/天,公杂费 80元/人/天,交 通费预计8000元 ,粗略计划花费 40000元用于省外 学习,外派教师 人数、天数依据 经费情况而定; 教学研讨活动: 预计2022-2023学 年学校将举办市 级或校内培智教 育研修活动3次, 社会效益 7.00 每次筹办经费 效益指标 无 指标 6500元,包含聘 请国内知名专家 、场地租赁、餐 饮食宿、资料制 作以及其他相关 必要支出。粗略 计划花费20000元 用于学校研修活 动,开展次数、 天数依据经费情 况而定。 备注: 此项目只申请7万 元,剩余不足用 城乡义务教育经 费予以补充 本预 算可能会与项目 实际推进情况有 一定的偏差,但 我校会根据实际 情况,按照相关 规定推进项目执 行。 1.延续项目 ?上年预算数: 绩效评价结果:7 前年决算数:8 2.新增项目□ 3. 是否属于事前评 估项目□ 若是, 是否已开展自行 评估(请将评估 报告附后) 外出 学习:按照上级 文件要求,主要 以学习特殊教育 的融合教育、职 业教育、课程设 置、课程设计、 全纳教育、课题 研究、自闭症康 复训练(其中包 括感统、多感官 、语言等)、资 源中心、随班就 读、脑瘫康复、 戏剧治疗、音乐 治疗、心理咨询 等;主要有省内 与省外两个部分 。 省内:全年分 135408-宜宾市培智学 校 福利费(事业) 工会经费(事业 ) 此项目只申请7万 元,剩余不足用 城乡义务教育经 费予以补充 本预 算可能会与项目 实际推进情况有 一定的偏差,但 我校会根据实际 情况,按照相关 规定推进项目执 行。 1.延续项目 ?上年预算数: 绩效评价结果:7 前年决算数:8 2.新增项目□ 3. 是否属于事前评 估项目□ 若是, 是否已开展自行 评估(请将评估 报告附后) 外出 学习:按照上级 文件要求,主要 以学习特殊教育 的融合教育、职 业教育、课程设 产出指标 数量指标 质量指标 置、课程设计、 全纳教育、课题 研究、自闭症康 复训练(其中包 括感统、多感官 、语言等)、资 源中心、随班就 读、脑瘫康复、 戏剧治疗、音乐 治疗、心理咨询 等;主要有省内 与省外两个部分 。 省内:全年分 上下半年分别安 排我校所有教职 工31名前往成都 、乐山、泸州等 省内城市进行为 期不少于7天的跟 “三公经费 岗实践培训(具 ”控制率[ 体安排于智力残 计算方法为 疾儿童的随班就 经济效益 :(三公经 读指导、课程设 效益指标 指标 费实际支出 置、课堂设计、 数/预算安 课题研究等)省 排数 外:全年分上下 ]×100%) 提高预算编制质 半年分别安排我 量,严格执行预 社会效益 运转保障率 4.44 校主要在编在职 效益指标 算,保障单位日 指标 教师31名前往省 科目调整次 常运转。 外(深圳、东莞 产出指标 数量指标 数 、顺德、青岛、 预算编制准 烟台、上海、北 确率(计算 京、宁波等)进 方法为:∣ 行特殊教育融合 产出指标 质量指标 (执行数教育和职业教育 预算数)/ 跟岗培训学习每 预算数∣) 次不少于7天。 参加各大正规的 产出指标 数量指标 科目调整次 数 特殊教育专业的 高校和机构(如 :乐山师范学院 、重庆师范大学 、四川师范大学 、南京特殊教育 提高预算编制质 学院、重庆江津 量,严格执行预 5.48 儿童发展中心等 算,保障单位日 )关于特殊教育 常运转。 融合教育、随班 就读、资源中心 、各类康复类培 工会经费(事业 ) 退休人员公用经 费(宜宾) 定额公用经费( 事业) 提高预算编制质 量,严格执行预 5.48 算,保障单位日 常运转。 提高预算编制质 量,严格执行预 0.15 算,保障单位日 常运转。 提高预算编制质 量,严格执行预 24.80 算,保障单位日 常运转。 预算编制准 确率(计算 方法为:∣ 产出指标 质量指标 (执行数预算数)/ 预算数∣) 效益指标 社会效益 运转保障率 指标 “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 :(三公经 效益指标 指标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%) “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 :(三公经 效益指标 指标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%) 产出指标 数量指标 科目调整次 数 预算编制准 确率(计算 方法为:∣ 产出指标 质量指标 (执行数预算数)/ 预算数∣) 效益指标 社会效益 运转保障率 指标 产出指标 数量指标 科目调整次 数 社会效益 效益指标 运转保障率 指标 预算编制准 确率(计算 方法为:∣ 产出指标 质量指标 (执行数预算数)/ 预算数∣) “三公经费 ”控制率[ 计算方法为 经济效益 :(三公经 效益指标 指标 费实际支出 数/预算安 排数 ]×100%) 残疾困难学生午 餐补助 学生课后技能训 练 基础教育政策补 助资金—义务教 育阶段免作业本 费 基础教育政策补 助资金—贫困生 生活补助市级配 套资金 开学后,中午针 对学生午餐,学 校统一安排学生 在校就餐,14元/ 人/顿,2023年预 效益指标 社会效益 无 指标 计共196个学生每 周星期一至星期 五供5天营养午餐 ,每个月4个周, 每年10个月预算 14×196×5×4× 10=548800元(伍 拾肆万捌仟捌百 元整)。委托翠 满意度指 服务对象 满意度指 无 54.88 屏区教育局和其 标 标 辖区的城区学校 一并进行招标配 送营养午餐,定 期进行食品卫生 监测,配备专人 进行食品验收, 就餐时会安排教 师辅助学生就餐 ;对于程度较差 产出指标 数量指标 无 ,无法自行就餐 的孩子,会与其 家长协商陪伴辅 助就餐,确保孩 子就餐安全及健 我校参照成都市 康。 课后服务政策、 青白江等地区课 社会效益 无 后服务政策课时 效益指标 指标 劳务费标准并下 调:200元/生/月 ,196个学生,9 个月。市培智校 教师共50人参与 课后服务,预算 35.28 为:200(元) 产出指标 数量指标 无 ×196(人)×9 (月)=352800元 (叁拾伍万贰仟 捌佰元整)。 备 注:本预算可能 会与项目实际推 满意度指 满意度指 进情况有一定的 无 标 标 偏差,但我校会 根据实际情况, 按照相关规定推 进项目执行。 效益指标 可持续影 无 响指标 学生作业本按时 产出指标 数量指标 无 0.40 发放 满意度指 服务对象 满意度指 无 标 标 产出指标 数量指标 无 3.38 按时发放生活补 助 满意度指 服务对象 满意度指 无 标 标 基础教育政策补 助资金—贫困生 生活补助市级配 套资金 3.38 外聘教师经费培 智校 39.00 按时发放生活补 助 按时发放工资及 缴纳社保 效益指标 可持续影 无 响指标 效益指标 可持续发 无 展指标 满意度指 满意度指 无 标 标 产出指标 数量指标 无 2023年度) 金额单位:万元 指标性质 指标值 度量单位 权重 指标方向性 定性 优 元/人年 30 正向指标 ≥ 196 元/个 50 正向指标 定性 高 人/户 10 正向指标 ≥ 30 人/户 50 正向指标 定性 优 万人 30 正向指标 定性 高 门 10 正向指标 定性 高 所 10 正向指标 定性 优 张 30 正向指标 ≥ 196 座 50 正向指标 ≥ 196 所 50 正向指标 定性 高 所 10 正向指标 定性 优 张 30 正向指标 定性 高 元/户 10 正向指标 定性 优 元/户 30 正向指标 ≥ 31 元/个 50 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 次 20 反向指标 = 100 % 20 正向指标 ≤ 5 % 30 反向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 元/人· 次 定性 满意度 30 定性 满意度 人/户 10 ≥ 196 人/户 50 定性 满意 元/米 30 ≤ 196 元/户 50 定性 满意 工作日 10 定性 好 人数 30 ≥ 196 人数 50 定性 好 ≥ 196 人数 50 定性 好 人数 10 10 定性 好 人数 30 定性 好 人数 30 定性 好 人数 10 ≥ 6 人数 50 65000/人