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7、中国作家出版集团2022年部门预算公开说明.pdf

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中国作家出版集团部门预算 (2022 年) 中国作家出版集团 2022 年部门预算 目 录 第一部分 中国作家出版集团概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022 年度部门预算表 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、政府性基金预算支出表 八、国有资本经营预算支出表 九、财政拨款预算“三公”经费支出表 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 共 31 页,第 2 页 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 八、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 第五部分 附件 共 31 页,第 3 页 第一部分 中国作家出版集团概况 一、部门职责 中国作家出版集团成立于 2003 年 12 月,是一家由中国 作家协会领导、实行企业化管理的事业单位。集团所属报刊 社网包括《文艺报》社、《诗刊》社、《人民文学》杂志社、 《民族文学》杂志社、 《中国作家》杂志社、 《小说选刊》杂 志社、作家出版社有限公司、长篇小说选刊杂志社、《作家 文摘》报社、 《中国校园文学》杂志、 《中华辞赋》杂志、 《中 国当代文学研究》杂志及“中国作家网”、“中国诗歌网”, 共计“一社九刊两报两网”,是一家大型专业性文学出版集 团,是我党领导的重要文学阵地。 主要职责:在中国作协党组的授权下,集团履行对所属 报刊社网党的建设、政治和意识形态管理、干部人事管理等 职责,承担宣传贯彻党的文艺方针政策和党中央文化发展战 略部署,建设和巩固党的文学出版阵地,加强报刊、图书出 版和网站管理以及重大文学工程项目及文学活动的组织实 施等任务。 二、机构设置 中国作家出版集团所属独立核算事业单位共 6 家,分别 为中国作家出版集团本级、《文艺报》社、《诗刊》社、《人 共 31 页,第 4 页 民文学》杂志社、《民族文学》杂志社及《中国作家》杂志 社。 中国作家出版集团本级内设六个部门:综合办公室、纪 委办公室(监察处)、计划财务部、文学与出版管理部、中 国作家网、 《中国当代文学研究》编辑部。 共 31 页,第 5 页 第二部分 2022 年度部门预算表 共 31 页,第 6 页 部门公开表1 部门收支总表 单位:万元 收 入 项目 支 预算数 一、一般公共预算拨款收入 出 项目 预算数 2,046.73 一、文化旅游体育与传媒支出 7,856.87 二、政府性基金预算拨款收入 二、社会保障和就业支出 190.08 三、国有资本经营预算拨款收入 三、住房保障支出 434.65 四、事业收入 2,640.00 四、国有资本经营预算支出 五、事业单位经营收入 六、其他收入 3,598.00 本年收入合计 本年支出合计 8,284.73 使用非财政拨款结余 8,481.60 结转下年 上年结转 196.87 收 入 总 计 8,481.60 共 31 页,第 7 页 支 出 总 计 8,481.60 部门公开表 2 部门收入总表 单位:万元 科目 政 府 性 科目 科目 编码 名称 合计 上年 结转 一般公 基 共预算 金 拨款 预 算 拨 款 合 计 8,481.60 196.87 2,046.73 国 事业收入 使 有 事 资 业 上 属 本 单 级 单 位 补 位 其他收 经 助 上 入 营 收 缴 收 入 收 其 经 营 金额 预 中: 教育 收费 算 拨 入 附 用 非 共 31 页,第 8 页 政 拨 款 结 入 余 款 2,640.00 财 3,598.00 部门公开表3 部门支出总表 单位:万元 科目代码 212119 207 科目名称/单位名称 中国作家出版集团 文化旅游体育与传媒支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 8,481.60 4,775.97 3,705.63 7,856.87 4,151.24 3,705.63 650.00 650.00 20701 文化和旅游 2070199 其他文化和旅游支出 650.00 650.00 新闻出版电影 7,056.87 3,501.24 3,555.63 7,056.87 3,501.24 3,555.63 20706 2070605 20799 2079902 208 出版发行 其他文化旅游体育与传媒支出 150.00 150.00 宣传文化发展专项支出 150.00 社会保障和就业支出 190.08 190.08 150.00 20805 行政事业单位养老支出 190.08 190.08 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 126.72 126.72 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 63.36 63.36 434.65 434.65 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 434.65 434.65 2210201 住房公积金 252.91 252.91 2210202 提租补贴 31.74 31.74 2210203 购房补贴 150.00 150.00 8,481.60 4,775.97 合 计 共 31 页,第 9 页 3,705.63 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 部门公开表4 财政拨款收支总表 单位:万元 收 项目 入 支 预算数 项目 出 预算数 一、本年收入 2,046.73 一、本年支出 2,243.60 (一)一般公共预算财政拨款 2,046.73 (一)文化旅游体育与传媒支出 1,681.87 (二)政府性基金预算财政拨款 (二)社会保障和就业支出 190.08 (三)国有资本经营预算拨款 (三)住房保障支出 371.65 二、上年结转 196.87 (一)一般公共预算财政拨款 196.87 (二)政府性基金预算财政拨款 (三)国有资本经营预算拨款 收 入 总 计 2,243.60 共 31 页,第 10 页 支 出 总 计 2,243.60 部门公开表5 一般公共预算支出表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 212119 207 20706 2070605 20799 2079902 208 2021年执行数 科目名称 执行数 中国作家出版集团 文化旅游体育与传媒支出 新闻出版电影 出版发行 其他文化旅游体育与传媒支出 2022年预算数比 2021年执行数 2022年预算数 扣除中央基建 投资后执行数 年初预算数 小计 基本支出 项目支出 扣除中央基建 投资后预算数 增减额 增减(%) 2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建投资) 增减额 增减(%) 3089.35 3089.35 2046.73 1116.73 930.00 2046.73 -1,042.62 -33.75% -1042.62 -33.75% 2547.45 2547.45 1500.15 570.15 930.00 1500.15 -1,047.30 -41.11% -1047.30 -41.11% 2447.45 2447.45 1480.15 570.15 910.00 1480.15 -967.30 -39.52% -967.30 -39.52% 2447.45 2447.45 1480.15 570.15 910.00 1480.15 -967.30 -39.52% -967.30 -39.52% 100.00 100.00 20.00 20.00 20.00 -80.00 -80.00% -80.00 -80.00% 宣传文化发展专项支出 100.00 100.00 20.00 20.00 -80.00 -80.00% -80.00 -80.00% 社会保障和就业支出 262.60 262.60 190.08 190.08 20.00 190.08 -72.52 -27.62% -72.52 -27.62% 20805 行政事业单位养老支出 262.60 262.60 190.08 190.08 190.08 -72.52 -27.62% -72.52 -27.62% 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 171.46 171.46 126.72 126.72 126.72 -44.74 -26.09% -44.74 -26.09% 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 91.14 91.14 63.36 63.36 63.36 -27.78 -30.48% -27.78 -30.48% 279.30 279.30 356.50 356.50 356.50 77.20 27.64% 77.20 27.64% 279.30 279.30 356.50 356.50 356.50 77.20 27.64% 77.20 27.64% 221 22102 住房保障支出 住房改革支出 2210201 住房公积金 173.00 173.00 202.00 202.00 202.00 29.00 16.76% 29.00 16.76% 2210202 提租补贴 18.30 18.30 24.50 24.50 24.50 6.20 33.88% 6.20 33.88% 2210203 购房补贴 88.00 88.00 130.00 130.00 130.00 42.00 47.73% 42.00 47.73% 3,089.35 3,089.35 2,046.73 1,116.73 2,046.73 -840.28 -29.11% -840.28 -29.11% 合 计 共 31 页,第 11 页 930.00 部门公开表6 一般公共预算基本支出表 单位:万元 部门预算支出经济分类科目 科目代码 212119 301 2022年基本支出 科目名称 合计 人员经费 公用经费 中国作家出版集团 1,116.73 1,101.84 工资福利支出 1,096.04 1,096.04 30101 基本工资 213.07 213.07 30102 津贴补贴 328.70 328.70 30107 绩效工资 162.19 162.19 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 148.32 148.32 30109 职业年金缴费 41.76 41.76 30113 住房公积金 202.00 202.00 302 商品和服务支出 14.89 14.89 14.89 30201 办公费 12.89 12.89 30231 公务用车运行维护费 2.00 2.00 303 对个人和家庭的补助 5.80 5.80 30301 离休费 0.50 0.50 30302 退休费 5.30 5.30 1,116.73 1,101.84 合 计 共 31 页,第 12 页 14.89 部门公开表7 政府性基金预算支出表 单位:万元 2022年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 (注:2022年中国作家出版集团部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。) 共 31 页,第 13 页 部门公开表8 国有资本经营预算支出表 单位:万元 2022年国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 合计 合计 基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 (注:2022年中国作家出版集团部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。) 共 31 页,第 14 页 部门公开表9 财政拨款预算“三公”经费支出表 单位:万元 2021年预算数 2022年预算数 公务用车购置及运行费 合计 8.00 因公出国 (境)费 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购 公务用车运 置费 行费 8.00 8.00 公务接待 费 合计 因公出国 (境)费 小计 7.00 共 31 页,第 15 页 7.00 公务用车 购置费 公务用车 运行费 7.00 公务接待 费 第三部分 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 按照综合预算的原则,中国作家出版集团所有收入和支 出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、 事业收入、其他收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育 与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国作 家出版集团 2022 年收支总预算 8481.6 万元。 二、收入预算情况说明 2022 年度收入预算 8481.6 万元, 其中:上年结转 196.87 万元,占比 2.33%;一般公共预算拨款收入 2046.73 万元, 占比 24.14%;事业收入 2640 万元,占比 31.13%;其他收入 3598 万元,占比 42.4%。 三、支出预算情况说明 2022 年度支出预算 8481.6 万元,其中:基本支出 4775.97 万元,占比 56.31%;项目支出 3705.63 万元,占比 43.69%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 2022 年度财政拨款收支总预算 2243.6 万元。收入全部 为一般公共预算拨款(无政府性基金预算及国有资本经营预 共 31 页,第 16 页 算拨款) ,包括:一般公共预算当年拨款收入 2046.73 万元, 上年结转 196.87 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支 出 1681.87 万元,占比 74.97%;社会保障和就业支出 190.08 万元,占比 8.48%;住房保障支出 371.65 万元,占比 16.55%。 五、一般公共预算支出情况说明 按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,厉行节 约办一切事业,大力减压一般性支出,重点压减了出版发行 项目支出中涉及的非急需非刚性支出,体现在有关支出科目 中。 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 2022 年度一般公共预算当年拨款 2046.73 万元, 比 2021 年执行数减少 1042.62 万元,降幅 33.75%。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 2022 年度一般公共预算当年拨款 2046.73 万元,主要用 于以下方面:文化旅游体育与传媒支出(类)支出 1500.15 万元,占比 73.29%;社会保障和就业支出(类)支出 190.08 万元,占比 9.29%;住房保障支出(类)支出 356.5 万元, 占比 17.42%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款) 出版发行(项) :2022 年预算数 1480.15 万元,比 2021 年执 行数减少 967.3 万元,降幅 39.52%。主要是落实过紧日子要 共 31 页,第 17 页 求,压减相关经费。 2.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育 与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):2022 年预 算数 20 万元,比 2021 年执行数减少 80 万元,降幅 80%。主 要是落实过紧日子要求,压减相关经费。 3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) :2022 年 预算数 126.72 万元,比 2021 年执行数减少 44.74 万元,降 幅 26.09%。主要是部分单位人员变动,导致相应支出减少。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2022 年预算 数 63.36 万元,比 2021 年执行数减少 27.78 万元,降幅 30.48%。主要是部分单位人员变动,导致相应支出减少。 5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):2022 年预算数 202 万元,与 2021 年执行数增加 29 万元,增幅 16.76%。主要是部分单位人员变动及职级调 整,导致相应支出增加。 6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴 (项):2022 年预算数 24.5 万元,与 2021 年执行数增加 6.2 万元,增幅 33.88%。主要是部分单位 2021 年动用以前年度 结转资金安排,2022 年需要通过当年预算安排,相应增加支 出。 共 31 页,第 18 页 7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴 (项):2022 年预算数 130 万元,比 2021 年执行数增加 42 万元,增幅 47.73%。主要原因:一是符合国家房改政策规定 应发放购房补贴的职工人数增加;二是部分单位 2021 年动 用以前年度结转资金安排,2022 年需要通过当年预算安排, 相应增加支出。 六、一般公共预算基本支出情况说明 2022 年度一般公共预算基本支出 1116.73 万元,其中: 人员经费 1101.84 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金 缴费、住房公积金、离休费、退休费; 公用经费 14.89 万元,主要包括:办公费、公务用车运 行维护费。 七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明 2022 年度“三公”经费预算数为 7 万元,其中:因公出 国(境)费 0 万元;公务用车购置及运行费 7 万元,包括公 务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 7 万元;公务接待费 0 万元。与 2021 年比减少 1 万元,压缩 12.5%。主要是落实 过紧日子的要求,减少公务用车运行的费用。 八、其他重要事项情况说明 (一)政府采购情况 2022 年政府采购预算总额 761 万元,其中:政府采购货 共 31 页,第 19 页 物预算 95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务 预算 666 万元。 (二)国有资产占有使用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,中国作家出版集团共有车辆 14 辆,其中,主要领导干部用车 3 辆、其他用车 11 辆,其他 用车主要是除机要通信用车和应急保障用车之外的一般公 务用车。无单位价值 50 万元以上通用设备,无单位价值 100 万元以上专用设备。 (三)预算绩效情况说明 2022 年对我单位项目支出全面实施绩效目标管理,涉及 一般公共预算拨款 1070.63 万元,二级项目 6 个。根据以前 年度绩效评价结果,优化项目支出 2022 年预算安排,并进 一步改进管理、完善政策。 中国作家出版集团在 2022 年度部门预算中反映中国作 家网运行费等 6 个二级项目绩效目标表,见“第五部分 附 件”。 共 31 页,第 20 页 第四部分 名词解释 (一)一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的 资金。 (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。 (三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动 及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 (四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。 (五)上年结转:指以前年度安排、结转到本年度仍按 原规定用途继续使用的资金。 (六)文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款) 出版发行(项):主要指中国作家出版集团所属报刊社网出 版传播的项目支出。 (七)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体 育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项):主要指 中国作家出版集团扶持文学精品出版的项目支出。 (八)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单 位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 (九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支 共 31 页,第 21 页 出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事 业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 (十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公 积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单 位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪 九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实 施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为 职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的 公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级 (职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远 地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业 单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩 效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 (十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租 补贴(项):指经国务院批准,于 2000 年开始针对在京中央 单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照 在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定, 人均月补贴 90 元。 (十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房 补贴(项):指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度 改革加快住房建设的通知》 (国发[1998]23 号)的规定,从 1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过 4 倍以上地 共 31 页,第 22 页 区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资 金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金, 地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金, 企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中 央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京 中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》规定的标准 执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改 革的政策规定和标准执行。 (十三)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用 途继续使用的资金。 (十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政 任务或事业发展目标所发生的支出。 (十六)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。 (十七)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活 动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 (十八) “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 共 31 页,第 23 页 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 共 31 页,第 24 页 第五部分 附件 共 31 页,第 25 页 中国作家网运行费绩效目标表 (2022年度) 项目名称 主管部门 中国作家网运行费 中国作家协会 年度资金总额: 项目资金(万元) 实施单位 中国作家出版集团本级 500.00 其中:财政拨款 500.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 (10) 年度目标 1、完成中国作家网融媒体布局,将网站主体建设与自媒体平台同步推进,提升视频号、新华号、人民号、百家 号等公号品质,提升网站的传播力和影响力,促进中国文学进一步传播。 2、整合传统文学阵地资源,建立网站与报刊社的合作共享机制。通过与《中国当代文学研究》《人民文学》《 总体 南方文坛》等刊物的合作,实现媒体融合发展。 目标 3、以文学内刊、地方作家群为抓手,充分调动基层的文学力量,将加强服务、推动创作与用户内容生产相结 合,通过全国文学内刊年会,评选文学之星等项目,推动文学交流与创作,发挥在文学界的上下贯通作用和龙头 作用。 4、加大视频内容投入,打造品牌栏目。继续以在线直播的方式展开文学培训与服务。 5、实现页面访问量以及Alex综合排名稳步上升。 一级指标 二级指标 绩效 指标 效益指标 满意度指标 指标值 分值权重 ≥1册 5.00 数量指标 出版《中国作家网原创精品》丛书册 数 原创文学作品发布量 ≥70000篇 5.00 数量指标 围绕作协主要工作策划的重点选题 ≥20个 5.00 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 时效指标 社会效益指标 社会效益指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 组织各类在线文学活动 网站日常运维工作量 出版物质量合格率 安全等级保护测评 网站日常运维及时率 Alex综合排名 日均页面访问量 独家原创作品发表量 读者及作家对网站工作的满意度 ≥6期 ≥5次/月 =100% 通过 =100% 稳步上升 ≥80000次 有所提高 ≥90% 5.00 5.00 10.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 数量指标 产出指标 三级指标 共 31 页,第 26 页 出版文学精品扶持经费绩效目标表 (2022年度) 项目名称 主管部门 出版文学精品扶持经费 中国作家协会 年度资金总额: 实施单位 中国作家出版集团本级 150.00 其中:财政拨款 20.00 上年结转资金 0.00 执行率 分值 (10) 项目资金(万元) 其他资金 130.00 年度目标 1、完成2022年度6期《中国当代文学研究》出版任务。 2、做好《中国当代文学研究》发行和宣传工作,线上线下联动,多渠道扩大受众面,努力提高发行量和微信公众 号订阅量,提高引用率和转载率。 总体 3、做好2022年度优秀论文奖的评奖工作,充分发挥评奖的引导激励作用,推动当代文学研究发展。 目标 4、做好“文学新批评”微信公众号的编校工作,充分利用网络传播优势,及时发声,正确引导,构建网络批评 阵地。 5、组织中国作家出版集团全国报刊文学联盟编辑奖评选。 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 满意度指标 二级指标 三级指标 数量指标 数量指标 数量指标 出版《中国当代文学研究》 参加北京国际图书博览会 扶持优秀论文获奖人数 评选中国作家出版集团全国报刊文学 数量指标 联盟编辑奖 质量指标 出版作品质量达标率 与各级文艺评论组织、研究机构的合 社会效益指标 作情况 社会效益指标 对强化文艺批评工作的作用 社会效益指标 年度引用和转载次数 社会效益指标 微信公众号订阅量 服务对象满意度指标 参与编辑作家满意度 共 31 页,第 27 页 指标值 分值权重 =6期 ≥1次 ≥6人 10.00 10.00 10.00 ≥8个 10.00 =100% 10.00 有所加强 10.00 较显著 ≥300次 ≥5000人次 ≥90% 10.00 5.00 5.00 10.00 当代文艺批评建设工程绩效目标表 (2022年度) 项目名称 主管部门 当代文艺批评建设工程 中国作家协会 年度资金总额: 项目资金(万元) 实施单位 《文艺报》社 180.00 其中:财政拨款 100.00 上年结转资金 0.00 其他资金 80.00 执行率 分值 (10) 年度目标 1、出版《作家通讯》(12期) 2、强化文艺批评工作,凝聚文艺界、理论界与评论界的力量。不断增加读者的满意度。 总体 目标 绩效 指标 一级指标 二级指标 产出指标 数量指标 质量指标 效益指标 满意度指标 三级指标 出版《作家通讯》 出版作品(专辑)质量达标率 与各级文艺评论组织、研究机构、高 社会效益指标 校的合作情况 社会效益指标 对强化文艺批评工作的作用 服务对象满意度指标 专刊读者满意度 共 31 页,第 28 页 指标值 分值权重 =12期 ≥98% 25.00 25.00 有所加强 15.00 较显著 ≥90% 15.00 10.00 出版《人民文学》杂志外文版绩效目标表 (2022年度) 项目名称 主管部门 出版《人民文学》杂志外文版 中国作家协会 年度资金总额: 项目资金(万元) 实施单位 150.63 其中:财政拨款 10.00 上年结转资金 140.63 其他资金 《人民文学》杂志社 执行率 分值 (10) 0.00 年度目标 1、出版《人民文学》杂志英文版1期; 2、出版《人民文学》杂志意、俄、韩、德各出版1期。 3、向国际书展、我国驻外文化交流机构、欧美主要大学东亚系和中文系图书馆赠阅《人民文学》外文版,实现 总体 海外传播。 目标 4、通过国际出版机构等,增加订阅量,扩大影响力。 一级指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 质量指标 社会效益指标 社会效益指标 三级指标 计划出版量 计划翻译作品数量 计划翻译作家数量 翻译作品内容准确率 质量达标指数 中国文学的世界影响力 对外赠阅数量 服务对象满意度指标 国内外读者、作者对于刊物的满意度 共 31 页,第 29 页 指标值 分值权重 =5期 ≥9篇(首) ≥9位 ≥95% ≥95% 扩大 ≥500本 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 ≥90% 10.00 出版《民族文学》汉、民族文字版经费绩效目标表 (2022年度) 项目名称 主管部门 出版《民族文学》汉、民族文字版经费 中国作家协会 年度资金总额: 实施单位 《民族文学》杂志社 700.00 其中:财政拨款 100.00 上年结转资金 0.00 执行率 分值 (10) 项目资金(万元) 其他资金 600.00 年度目标 1、汉文版每年出版12期,蒙藏维哈朝各个文版每年出版6期。 2、每期出版民文版民族语言作品篇数超过15篇 3、每年召开2次培训班,每年培训少数民族作家、编辑人数超过40人。 总体 4、举办一次民族文学年度奖评审会。 目标 5、每年培养扶持少数民族作家翻译家新人10名,促进民族团结进步。 一级指标 绩效 指标 产出指标 效益指标 满意度指标 二级指标 数量指标 数量指标 数量指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 社会效益指标 服务对象满意度指标 三级指标 全年参与培训班人数 每年举办培训班数量 每期民文版民族语言作品篇数 汉文及民族文字版本印刷量 出版期刊质量达标率 每期杂志公益赠阅数量 汉文版每期期刊发行数 读者满意度 共 31 页,第 30 页 指标值 分值权重 ≥40人 ≥2次 ≥15篇 ≥42期 =100% ≥2000册 ≥10000册 ≥90% 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 15.00 15.00 10.00 优秀影视剧本改编创作工程绩效目标表 (2022年度) 项目名称 主管部门 优秀影视剧本改编创作工程 中国作家协会 年度资金总额: 实施单位 中国作家杂志社 200.00 其中:财政拨款 200.00 上年结转资金 0.00 其他资金 0.00 执行率 分值 (10) 项目资金(万元) 年度目标 总体 目标 1、推出6-8部提升国家形象、弘扬民族精神、有社会影响力、反应社会正能量的主旋律作品。 2、影视剧本充分发挥反映时代精神、传递中国声音的影响力。 3、为社会主义精神文明建设和影视文学的发展做出重要贡献。 一级指标 产出指标 绩效 指标 效益指标 二级指标 三级指标 分值权重 数量指标 数量指标 质量指标 社会效益指标 出版期数 推出主旋律作品 作品质量达标率 产生获奖作品 =12期 ≥7部 =100% ≥1部 20.00 20.00 15.00 5.00 社会效益指标 对提升中国原创剧本质量的促进作用 显著 10.00 有所提升 10.00 ≥90% ≥80% 5.00 5.00 影视剧本反映时代精神、传递中国声 音的影响力 服务对象满意度指标 作家对改编作品满意度 服务对象满意度指标 社会公众满意度 社会效益指标 满意度指标 指标值 共 31 页,第 31 页

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