2021年度招商服务局预算公开.pdf
乌鲁木齐市米东区招商服务局 2021 年部门预算公开 - 1 - 目 录 第一部分 米东区招商服务局概况 一、主要职能 二、机构设置及人员情况 第二部分 2021 年部门预算公开表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、一般公共预算基本支出情况表 七、一般公共预算项目支出情况表 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表 九、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于米东区招商服务局 2021 年收支预算情况的总体说 明 二、关于米东区招商服务局 2021 年收入预算情况说明 三、关于米东区招商服务局 2021 年支出预算情况说明 四、关于米东区招商服务局 2021 年财政拨款收支预算情况 的总体说明 五、关于米东区招商服务局 2021 年一般公共预算当年拨款 情况说明 六、关于米东区招商服务局 2021 年一般公共预算基本支出 情况说明 - 2 - 七、关于米东区招商服务局 2021 年一般公共预算项目支出 情况说明 八、关于米东区招商服务局 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算情况说明 九、关于米东区招商服务局 2021 年政府性基金预算拨款情 况说明 十、其他重要事项的情况说明 第四部分 名词解释 - 3 - 第一部分 米东区招商服务局概况 一、主要职能 乌鲁木齐市米东区招商服务局(以下简称区米东区招商服务 局)是区人民政府工作部门,为正科级,贯彻落实党中央、自治区 党委、市委关于招商引资、经济技术协作工作的方针政策和决策 部署以及区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对招商 引资、经济技术协作工作的集中统一领导。主要职责是: (一)贯彻执行国家、自治区和我市有关招商引资、经济技术 协作的方针、政策和法律、法规,起草有关政策措施,组织编制 招商引资、经济技术协作发展规划及中、长期规划和年度计划, 并会同有关部门指导、协调和组织实施。 (二) 负责产业招商工作;组织、协调、推进重大招商引资和 经济技术协作交流活动;组织、指导、协调和参与与招商引资有 关的会展、推介工作;联系、指导有关招商引资和经济技术协作 工作。 (三)负责招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研、 考核评价和综合分析,研究提出解决招商引资、经济技术协作重 大问题的建议。 (四)负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计分析、 发布等工作;定期公布招商引资投资导向目录,引导企业资金投 向。 - 4 - (五)负责招商引资、经济技术协作项目实施情况的跟踪、督 促、落实、协调和服务。 (六)承办区委、区人民政府交办的其他事项。 二、机构设置及人员情况 从预算单位构成看,米东区招商服务局的部门预算包括:米 东区招商服务局本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。 米东区招商服务局本级下设 0 个科室,分别是:无下设科室。本 部门中,行政单位 1 家,事业单位 1 家,纳入米东区招商服务局 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:米东区招商服务 中心。 米东区招商服务局编制数 10 人,实有人数 4 人,其中:在 职 4 人,增加 1 人;退休 0 人,增加 0 人;离休 0 人,增加 0 人。 - 5 - 第二部分 2021 年部门预算公开表 表一: 部门收支总体情况表 填报部门:米东区招商服务局 收 项 目 单位:万元 入 支 预算数 功能分类 财政拨款(补助) 237.82 201 一般公共服务支出 一般公共预算 237.82 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 教育收费(财政专户) 205 教育支出 事业收入 206 科学技术支出 事业单位经营收入 207 文化旅游体育与传媒支出 单位其他资金收入 208 社会保障和就业支出 出 预算数 230.52 7.30 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 237.82 支 出 合 计 237.82 - 6 - 表二: 部门收入总体情况表 填报部门:米东区招商服务局 功能分类科 目编码 类 款 单位:万元 计 一般公 共预算 拨款 一般公共服务支出 230.52 230.52 商贸事务 230.52 230.52 功能分类科目名称 总 项 201 201 13 201 13 01 行政运行 48.55 48.55 201 13 08 招商引资 150.00 150.00 201 13 50 事业运行 31.97 31.97 社会保障和就业支出 7.30 7.30 行政事业单位养老支出 7.30 7.30 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 7.30 7.30 237.82 237.82 208 208 05 208 05 05 合计 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算 财政专 户(教 育收 费) 事业收 入 事业单 位经营 收入 单位其 他资金 收入 - 7 - 表三: 部门支出总体情况表 填报部门:米东区招商服务局 单位:万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 功能分类科目名称 支出预算 合计 基本支出 项目支出 项 201 一般公共服务支出 230.52 230.52 商贸事务 230.52 230.52 201 13 201 13 01 行政运行 48.55 48.55 201 13 08 招商引资 150.00 150.00 201 13 50 事业运行 31.97 31.97 社会保障和就业支出 7.30 7.30 行政事业单位养老支出 7.30 7.30 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 7.30 7.30 237.82 237.82 208 208 05 208 05 05 合计 - 8 - 表四: 财政拨款收支预算总体情况表 填报部门:米东区招商服务局 财政拨款收入 项 目 合计 单位:万元 财政拨款支出 功 能 分 财政拨款(补助) 237.82 201 一般公共服务支出 一般公共预算 237.82 202 外交支出 政府性基金预算 203 国防支出 国有资本经营预算 204 公共安全支出 类 合计 一般公 共预算 230.52 230.52 7.30 7.30 237.82 237.82 政府性基 金预算 国有资 本经营预 算 205 教育支出 206 科学技术支出 207 文化旅游体育与传媒支出 208 社会保障和就业支出 209 社会保险基金支出 210 卫生健康支出 211 节能环保支出 212 城乡社区支出 213 农林水支出 214 交通运输支出 215 资源勘探工业信息等支出 216 商业服务业等支出 217 金融支出 219 援助其他地区支出 220 自然资源海洋气象等支出 221 住房保障支出 222 粮油物资储备支出 223 国有资本经营预算支出 224 灾害防治及应急管理支出 227 预备费 229 其他支出 230 转移性支出 231 债务还本支出 232 债务付息支出 233 债务发行费用支出 234 抗疫特别国债还本支出 收 入 总 计 237.82 支 出 总 计 - 9 - 表五: 一般公共预算支出情况表 填报部门:米东区招商服务局 单位:万元 项目 功能分类科目 编码 类 款 项 201 功能分类科目名称 一般公共预算支出 小计 基本支出 项目支出 一般公共服务支出 230.52 230.52 商贸事务 230.52 230.52 201 13 201 13 01 行政运行 48.55 48.55 201 13 08 招商引资 150.00 150.00 201 13 50 事业运行 31.97 31.97 社会保障和就业支出 7.30 7.30 行政事业单位养老支出 7.30 7.30 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 7.30 7.30 237.82 237.82 208 208 05 208 05 05 合计 - 10 - 表六: 一般公共预算基本支出情况表 填报部门:米东区招商服务局 单位:万元 项目 经济分类科 目编码 类 款 301 经济分类科目名称 一般公共预算基本支出 小计 人员经费 公用经费 工资福利支出 84.58 84.58 301 01 基本工资 43.57 43.57 301 02 津贴补贴 9.46 9.46 301 03 奖金 2.05 2.05 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 7.30 7.30 301 10 职工基本医疗保险缴费 4.10 4.10 301 11 公务员医疗补助缴费 0.91 0.91 301 12 其他社会保障缴费 0.55 0.55 301 13 住房公积金 7.64 7.64 301 91 其他工资福利支出(一) 9.00 9.00 302 商品和服务支出 153.23 153.23 302 01 办公费 0.38 0.38 302 02 印刷费 0.12 0.12 302 05 水费 0.19 0.19 302 06 电费 0.24 0.24 302 07 邮电费 0.13 0.13 302 11 差旅费 0.33 0.33 302 13 维修(护)费 0.02 0.02 302 17 公务接待费 0.02 0.02 302 18 专用材料费 0.02 0.02 302 28 工会经费 0.87 0.87 302 29 福利费 0.91 0.91 302 93 其他商品和服务支出 150.00 150.00 对个人和家庭的补助 0.02 0.02 奖励金 0.02 0.02 合计 237.82 84.59 303 303 09 153.23 - 11 - 表七: 一般公共预算项目支出情况表 填报部门:米东区招商服务局 单位:万元 科 目 编 码 科目 类 款 项目名称 项 项目 支出 合计 工 资 福 利 支 出 商 品 和 服 务 支 出 对个 人和 家庭 的补 助 债务 利息 及费 用支 出 资本 性支 出 (基 本建 设) 资 本 性 支 出 对企 业补 助 (基 本建 设) 对 企 业 补 助 对 社 会 保 障 基 金 补 助 其 他 支 出 合计 备注:我单位未安排一般公共预算项目支出预算,一般公共预算项目支出情况表为空 表。 - 12 - 表八: 一般公共预算“三公”经费支出情况表 编制单位:米东区招商服务局 单位:万元 公务用车购置及运行费 合计 0.02 因公出国 (境)费 小计 公务用车购 置费 公务用车运行 费 公务接待费 0.02 - 13 - 表九: 政府性基金预算支出情况表 编制单位:米东区招商服务局 项 功能分类科目编 码 类 目 功能分类科目名称 款 项 单位:万元 政府性基金预算支出 小计 基本支出 项目支出 合计 备注:米东区招商服务局部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府 性基金预算支出为空表。 - 14 - 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于米东区招商服务局 2021 年收支预算情况的总 体说明 按照全口径预算的原则,米东区招商服务局部门 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 237.82 万元。 收入预算包括:一般公共预算 支出预算包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支 出。 二、关于米东区招商服务局 2021 年收入预算情况说明 米东区招商服务局部门收入预算 237.82 万元,其中: 一般公共预算 237.82 万元,占 100%,比上年预算增加 5.29 万元,主要原因是本年增加一人,人员经费增加。 政府性基金预算未安排。 国有资本经营预算未安排。 三、关于米东区招商服务局 2021 年支出预算情况说明 米东区招商服务局部门单位 2021 年支出预算 237.82 万 元,其中: 基本支出 237.82 万元,占 100%,比上年预算增加 5.29 万元,主要原因是本年增加一人,人员经费增加。 项目支出 0.00 万元,占 0%,比上年预算增加 0.00 万元, - 24 - 主要原因是与上年一致无变化。 四、关于米东区招商服务局 2021 年财政拨款收支预算 情况的总体说明 2021 年财政拨款收支总预算 237.82 万元。 收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款 和国有资本经营预算。 收入预算包括:一般公共预算拨款 237.82 万元。 一般公共预算支出包括:一般公共服务支出(类)230.52 万元;主要用于保障机关正常的人员经费,公用经费。社会 保障和就业支出(类)7.30 万元;主要用于机关事业单位人员 社保缴费。 五、关于米东区招商服务局 2021 年一般公共预算当年 拨款情况说明 (一)一般公用预算当年拨款规模变化情况 米东区招商服务局部门 2021 年一般公共预算拨款合计 237.82 万元,其中:基本支出 237.82 万元,比上年预算增 加 5.29 万元,增长 2.27%,主要原因是:本年增加一人,经 费增加。项目支出 0 万元,比上年预算增加 0 万元,增长 0%, 主要原因是:本年未安排项目支出预算。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况 1、一般公共服务支出(类):230.52 万元,占 96.93%; 2、社会保障和就业支出(类):7.30 万元,占 3.07%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 - 25 - 1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021 年预算数为 7.30 万元,比上年预算增加 2.97 万元,增长 68.59%,主要 原因是:本年增加一人,经费增加。 2、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资 (项):2021 年预算数为 150.00 万元,比上年预算减少 30.00 万元,下降 16.67%,主要原因是:上年因疫情影响,招商工 作暂停。 3、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行 (项):2021 年预算数为 48.55 万元,比上年预算增加 0.35 万 元,增长 0.73%,主要原因是:本年增加一人,经费增加。 4、一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行 (项):2021 年预算数为 31.97 万元,比上年预算增加 31.97 万元,增长 100%,主要原因是:本年增加一人,经费增加。 六、关于米东区招商服务局 2021 年一般公共预算基本 支出情况说明 米东区招商服务局部门 2021 年一般公共预算基本支出 237.82 万元,其中: 1、人员经费 84.59 万元,主要包括:基本工资 43.57 万 元、津贴补贴 9.46 万元、奖金 2.05 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 7.30 万元、职工基本医疗保险缴费 4.10 万 元、公务员医疗补助缴费 0.91 万元、其他社会保障缴费 0.55 - 26 - 万元、住房公积金 7.64 万元、其他工资福利支出(一)9.00 万元、奖励金 0.02 万元。 2、公用经费 153.23 万元,主要包括:办公费 0.38 万元、 印刷费 0.12 万元、水费 0.19 万元、电费 0.24 万元、邮电 费 0.13 万元、差旅费 0.33 万元、维修(护)费 0.02 万元、 公务接待费 0.02 万元、 专用材料费 0.02 万元、工会经费 0.87 万元、福利费 0.91 万元、其他商品和服务支出 150.00 万元。 七、关于米东区招商服务局 2021 年一般公共预算项目 支出情况说明 我单位未安排一般公共预算项目支出预算,一般公共预 算项目支出情况表为空表。 八、关于米东区招商服务局 2021 年一般公共预算“三 公”经费预算情况说明 米东区招商服务局部门 2021 年一般公共预算“三公” 经费预算数为 0.02 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万 元,公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元, 公务接待费 0.02 万元。 2021 年一般公共预算“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元。其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因是: 2021 年我单位因公出国(境)费 0.00 万元,未安排预算。 - 27 - 公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我 单位公务用车购置费 0.00 万元,未安排预算。 公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我 单位公务用车运行费 0.00 万元,未安排预算。 公务接待费增加 0.00 万元,主要原因是:2021 年我单位 公务接待费与上年相比无变化。 九、关于米东区招商服务局 2021 年政府性基金预算拨 款情况说明 米东区招商服务局部门 2021 年没有使用政府性基金预 算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费情况 2021 年,米东区招商服务局本级及下属 0 家行政单位和 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 153.23 万元,比 上年预算增加 145.61 万元,增长 1910.89%,主要原因是: 人员增加,人均经费增加。 (二)政府采购情况 2021 年,米东区招商服务局部门及下属单位政府采购预 算 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程 预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。 - 28 - 2021 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算 金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金 额 0 万元。 (三)国有资产占用使用情况 截至 2020 年底,米东区招商服务局部门及下属各预算 单位占用使用国有资产总体情况为 1.房屋 0 平方米,价值 0 万元; 2.车辆 0 辆,价值 0 万元;其中:一般公务用车 0 辆, 价值 0 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0 万元;其他车辆 0 辆,价值 0 万元; 3.办公家具价值 0 万元; 4.其他资产价值 1.80 万元; 单位价值 50 万元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设备 0 台(套)。 2021 年部门预算未安排购置车辆经费,安排购置 50 万 元以上大型设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上大型设 备 0 台(套)。 (四)预算绩效情况 2021 年度,本年度绩效管理的一般公共预算项目 0 个, 涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表(按项目分别填报): - 29 - 项 目 支 出 绩 效 目 标 表 (2021 年) 预算单位 米东区招商服务局 项目名称 XXXXX 项目资金 年度资金总额: 其中:财政拨款 二级指标 三级指标 其他资金 (万元) 项目总体目 标 一级指标 指标值(包含数字及文字描述) 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 满意度指标 30 (五)其他需说明的事项 我单位无其他需说明事项。 第四部分 名词解释 名词解释: 一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、 国有资本经营预算安排的财政拨款数。 二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、 专项收入。 三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。 其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 四、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算 财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出 国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 五、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其 他费用。 31 米东区招商服务局 2021 年 2 月 8 日 32

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