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2017年441625_45部门决算(东源县审计局).pdf

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2017 年东源县审计局决算公开报告 1 目 第一部分 录 东源县审计局 概况 一、部门主要职责 二、部门决算单位构成 第二部分 东源县审计局 2017 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 东源县审计局 2017 年部门决算情况 说明 第四部分 名词解释 2 第一部分 东源县审计局 概况 (一)部门主要职责 东源县审计局是主管全县审计工作的职能部门。主要职责: 贯彻执行国家和省、市有关审计工作的方针政策和法律法规,制 定并组织实施审计工作发展规划和年度审计计划;负责对县本级 财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、 合法和效益进行审计监督,对审计、专项审计调查和核查社会审 计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整 改的责任;对乡镇党政主要负责人和县委、县政府部门主要负责 人及其他单位主要负责人实施经济责任审计;办理被审计单位提 请的行政复议、行政诉讼或县人民政府裁决中的有关事项;协助 配合有关部门查处相关案件;指导和监督内部审计工作和农村集 体经济审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的 单位出具的相关审计报告;向县人民政府和市审计局提出年度县 本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告,受县人民政 府委托向县人大常委会报告县本级预算执行和其他财政收支情 况的审计结果;依法向社会公布审计结果;承办县人民政府和上 级审计部门交办的其他事项。 (二)部门决算单位构成 东源县审计局内设行政秘书股、行政事业审计股、农工贸 审计股、经济责任审计股等 4 个职能股室,本部门没有下属单位, 按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。核定机关编制 3 16 名,工勤编制 2 名,共 18 名。本局实有在职人数 19 名,离 退休 3 名,购买服务 5 名。 4 第二部分 东源县审计局 2017 年部门决算表 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 一、财政拨款收入 1 389.58 二、上级补助收入 2 三、事业收入 行次 决算数 2 一、一般公共服务支出 26 336.76 0.00 二、外交支出 27 0.00 3 0.00 三、国防支出 28 0.00 四、经营收入 4 0.00 四、公共安全支出 29 0.00 五、附属单位上缴收入 5 0.00 五、教育支出 30 0.00 六、其他收入 6 15.09 六、科学技术支出 31 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 32 0.00 8 八、社会保障和就业支出 33 23.24 9 九、医疗卫生与计划生育支出 34 7.59 10 十、节能环保支出 35 0.00 11 十一、城乡社区支出 36 0.00 5 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 收入 项 目 栏 次 行次 支出 决算数 项 目 1 栏 次 行次 决算数 2 12 十二、农林水支出 37 0.00 13 十三、交通运输支出 38 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 39 0.00 15 十五、商业服务业等支出 40 0.00 16 十六、金融支出 41 0.00 17 十七、援助其他地区支出 42 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 43 0.00 19 十九、住房保障支出 44 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 45 0.00 21 二十一、其他支出 46 0.00 47 367.59 本年收入合计 22 404.67 用事业基金弥补收支差额 23 0.00 结余分配 48 0.00 年初结转和结余 24 0.00 年末结转和结余 49 37.08 本年支出合计 6 收入支出决算总表 公开 01 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 收入 项 目 栏 次 总计 行次 25 支出 决算数 项 目 1 栏 次 404.67 总计 行次 决算数 2 50 404.67 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 7 收入决算表 公开 02 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 项 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 404.67 389.58 0.00 0.00 0.00 0.00 15.09 一般公共服务支出 358.75 358.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 333.88 333.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 201 目 科目名称 20108 审计事务 2010801 行政运行 264.85 264.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010804 审计业务 21.00 21.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010899 其他审计事务支出 48.03 48.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.87 24.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.87 24.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.24 23.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 23.24 23.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20199 2019999 208 20805 其他一般公共服务支 出 其他一般公共服务 支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 8 收入决算表 公开 02 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 项 功能分类 科目编码 2080501 210 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上 缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 404.67 389.58 0.00 0.00 0.00 0.00 15.09 23.24 23.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 归口管理的行政单位 离退休 医疗卫生与计划生育 支出 21011 行政事业单位医疗 7.59 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.59 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.09 22999 其他支出 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.09 2299901 其他支出 15.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.09 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9 支出决算表 公开 03 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 367.59 302.54 65.04 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 336.76 271.71 65.04 0.00 0.00 0.00 311.89 246.84 65.04 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 201 20108 科目名称 审计事务 2010801 行政运行 246.84 246.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2010804 审计业务 21.00 0.00 21.00 0.00 0.00 0.00 2010899 其他审计事务支出 44.04 0.00 44.04 0.00 0.00 0.00 20199 其他一般公共服务支出 24.87 24.87 0.00 0.00 0.00 0.00 24.87 24.87 0.00 0.00 0.00 0.00 23.24 23.24 0.00 0.00 0.00 0.00 23.24 23.24 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 208 20805 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 10 支出决算表 公开 03 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 项 目 本年支出合 计 基本支出 项目支出 上缴上级支 出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 367.59 302.54 65.04 0.00 0.00 0.00 23.24 23.24 0.00 0.00 0.00 0.00 功能分类 科目编码 2080501 科目名称 归口管理的行政单位离退 休 210 医疗卫生与计划生育支出 7.59 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.59 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 7.59 7.59 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 11 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 389.58 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 29 336.76 336.76 0.00 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 23.24 23.24 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 7.59 7.59 0.00 10 十、节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00 12 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 0.00 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 0.00 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 389.58 本年支出合计 52 367.59 367.59 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末结转和结余 53 21.99 21.99 0.00 一般公共预算财政拨 款 26 0.00 54 13 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 收入 项 目 栏 次 政府性基金预算财 政拨款 总计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 27 0.00 28 389.58 行次 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 2 3 4 389.58 389.58 55 总计 56 0.00 注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 14 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 合计 20108 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 201 本年支出合计 一般公共服务支出 审计事务 367.59 302.54 65.04 336.76 271.71 65.04 311.89 246.84 65.04 2010801 行政运行 246.84 246.84 0.00 2010804 审计业务 21.00 0.00 21.00 2010899 其他审计事务支出 44.04 0.00 44.04 20199 其他一般公共服务支出 24.87 24.87 0.00 24.87 24.87 0.00 23.24 23.24 0.00 2019999 208 其他一般公共服务支出 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 23.24 23.24 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退 休 23.24 23.24 0.00 15 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 项 目 功能分类 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 367.59 302.54 65.04 210 医疗卫生与计划生育支出 7.59 7.59 0.00 21011 行政事业单位医疗 7.59 7.59 0.00 2101101 行政单位医疗 7.59 7.59 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 公用经费 金额 186.85 66.60 88.23 19.28 0.00 1.35 0.00 0.00 0.00 11.39 75.39 0.00 20.67 0.00 0.00 0.00 0.00 7.59 0.00 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 金额 40.30 2.48 1.65 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 0.39 0.00 1.25 1.50 2.68 0.00 0.00 17 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 公用经费 金额 0.00 0.00 15.49 0.00 31.64 0.00 0.00 0.00 经济分类 科目编码 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 科目名称 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 金额 0.00 0.00 0.00 5.14 0.00 2.18 14.51 0.00 7.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 经济分类 科目编码 31012 31013 31019 31020 31099 304 30401 30402 30403 30499 307 30701 30707 399 39906 金额 262.24 科目名称 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 公用经费合计 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.30 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 19 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 预算数 合计 1 9.50 因公出国 (境)费 决算数 公务用车购置及运行费 公务接 待费 合计 因公出国 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2 3 4 5 6 7 8 0.00 5.00 0.00 5.00 4.50 7.96 0.00 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 12 0.00 4.10 3.86 4.10 注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包 括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 20 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 208 20822 2082299 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 大中型水库移民后期扶持基金支 出 其他大中型水库移民后期扶持 基金支出 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地使用权出让收入及对应 专项债务收入安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120801 21211 2121100 229 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金及对应专项债 务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项 债务收入安排的支出 其他支出 21 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门: 东源县审计局 单位:万元 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 合计 22908 2290805 2290808 22960 2296003 彩票发行销售机构业务费安排的 支出 体育彩票销售机构的业务费支 出 彩票市场调控资金支出 彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出 用于体育事业的彩票公益金支 出 本年支出 年初结转和 结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 年末结转和 结余 3 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 22 第三部分 东源县审计局 2017 年部门决算情况 说明 一、 2017 年度收入支出决算总体情况说明 (一)年度收入总体情况 东源县审计局 2017 年度总收入 404.67 万元,其中本年收 入 404.67 万元。具体情况如下: 1.财政拨款收入 389.58 万元, 比上年决算数增加 132.14 万元,增长 51.33%,主要变动情况:一是审计省直管后,审计 业务工作量增加、购买服务人员增加,导致行政运行费用增加, 二是正常的工资福利增加。 2.上级补助收入 0 万元, 与上年决算数持平。 3.事业收入 0 万元, 与上年决算数持平。 4.经营收入 0 万元, 与上年决算数持平。 5.其他收入 15.09 万元, 比上年决算数增加 15.09 万元, 增长 100.00%,主要变动情况:市内各县乡镇异地审计项目由市 审计局统一组织调配,但由本部门派出人员组织实施,市审计局 拨付经费至我部门。 (二)年度支出总体情况 东源县审计局 2017 年度总支出 404.67 万元,其中本年支 出 367.59 万元。具体情况如下: 1.基本支出 302.54 万元, 比上年决算数增加 65.08 万元, 增长 27.41%,主要变动情况:一是审计业务工作量增加,导致 23 行政运行费用增加,二是正常的工资福利增加。 2.项目支出 65.04 万元, 比上年决算数增加 45.07 万元, 增长 225.68%,主要变动情况:国家审计署、省审计厅、市审计 局及地方政府安排的专项资金审计及离任审计增多等。 3.上缴上级支出 0 万元, 与上年决算数持平。 4.经营支出 0 万元, 与上年决算数持平。 5.对附属单位补助支出 0 万元, 与上年决算数持平。 二、 2017 年度财政拨款收入支出总表说明 (一) 2017 年度财政拨款收入说明 东源县审计局 2017 年度财政拨款收入合计 389.58 万元。 其中:一般公共预算财政拨款收入 389.58 万元,比上年决算数 增加 132.14 万元, 增长 51.33%;主要变动情况:一是审计省 直管后,审计业务工作量增加、购买服务人员增加,导致行政运 行费用增加;二是正常的工资福利增加 ;政府性基金预算财政 拨款收入 0 万元,比上年决算数 增加 0 万元, 增长 0%。 (二) 2017 年度财政拨款支出说明 东源县审计局 2017 年度财政拨款支出合计 367.59 万元。 其中:一般公共预算财政拨款支出 367.59 万元,比年初预算数 增加 100.14 万元, 增长 37.44%;主要变动情况:一是正常的 工资福利增加,二是审计项目支出增加 ;政府性基金预算财政 拨款支出 0 万元,比年初预算数 增加 0 万元, 增长 0%。 三、 2017 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 24 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 东源县审计局 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 7.96 万元,完成预算 9.50 万元的 83.80% 。其中:因公出国 (境)费支出决算为 0 万元,完成预算 0 万元的 0.00% ;公 务用车购置及运行费支出决算为 4.10 万元,完成预算 5.00 万 元的 82.00% ;公务接待费支出决算为 3.86 万元,完成预算 4.50 万元的 85.80% 。 2017 年度“三公”经费支出决算 小于 预算数的主要情况: 本部门认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求, 从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比, 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 比上年 减少 0.56 万元, 下降 6.60% 。其中:因公出国(境) 费支出决算 增加 0 万元,增长 0% ;公务用车购置及运行费支 出决算 减少 0.30 万元,下降 6.80% ;公务接待费支出决算 减 少 0.26 万元,下降 6.30% 。 本部门近两年均无因公出国(境) 费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:公车改革后, 本部门规范公车运行,严格公车管理;公务接待费支出减少的主 要情况:本部门严格遵守中央“八项规定”精神和厉行节约的要 求,按规定严格执行公务接待,管控公务接待支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费 0 万元,占 0.00% ;公务用车购置及运行费支出 4.10 万元, 25 占 51.51% ;公务接待费支出 3.86 万元,占 48.49% 。具体情 况如下: 1.因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 局 机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容 包括: 无。 2.公务用车购置及运行维护费支出 4.10 万元,其中:公务 用车购置支出为 0 万元, 2017 年公务用车购置数 0 辆。公务 用车运行及维护支出 4.10 万元, 2017 年局机关及下属 0 个 单位 公务用车保有量为 1 辆,主要用于 正常的公务活动及审 计延伸调查。 3.公务接待费支出 3.86 万元,主要用于 上级单位检查和 相关部门交流工作等方面的接待 。 2017 年,局机关及下属 0 个单位 共接待国外来访团组 0 个,来访外宾 0 人次;发生国 内接待 65 次,接待人数共 653 人, 主要包括上级审计业务指 导以及审计业务交流。 四、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2017 年本部门机关运行经费支出 40.30 万元,比上年 增 加 5.89 万元, 增长 17.12%。 主要增减变动情况是: 乡镇异 地交叉审计项目导致运行经费增加。 (二)政府采购支出情况说明 2017 年本部门政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采 26 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。 (三)国有资产占用情况 截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中, 一 般公务用车 1 辆; 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套) , 单价 100 万元以上专用设备 0 台(套) 。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 绩效管理工作总体情况。 2017 年,本部门无民生项目和重 点支出项目的支出。 重点项目绩效评价报告。2017 年,本部门无重点支出项目 的支出。 以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2017 年,本部门 无以部门为主体开展绩效评价项目的支出。 27 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得 的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关 规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营 收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨 款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足以安排当 年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基 金)弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关 规定继续使用的资金。 结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事 业基金和职工福利基金等。 28 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条 件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定 继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开 展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管 理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工 作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购 置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公 务接待(含外宾接待)支出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的 事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 29

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