附件:西乡塘区双定镇2018年决算公开(附表).XLS.xls
收入支出决算总表 部门:广西南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算汇总 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 26 总计 27 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 金额 1 3,701.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,701.44 0.00 129.28 3,830.72 决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 977.01 0.00 0.00 7.05 0.00 19.04 26.95 184.80 226.67 0.00 635.17 1,591.21 40.71 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 92.20 0.00 2.11 3,813.36 0.00 17.36 3,830.72 部门:广西南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算汇总 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010104 2010105 2010108 20102 2010201 20103 2010301 2010302 2010399 20105 2010505 20106 2010601 20111 2011102 20129 2012902 20131 2013102 20132 2013202 2013299 20136 2013602 20199 2019999 204 20499 2049901 2049902 206 20601 2060102 207 20701 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 人大立法 代表工作 政协事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 统计信息事务 专项统计业务 财政事务 行政运行 纪检监察事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 其他共产党事务支出 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 其他消防 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 文化体育与传媒支出 文化 本年收入合计 1 3,701.44 879.98 1.16 0.47 0.15 0.55 0.21 0.21 705.16 651.08 52.44 1.63 0.25 0.25 36.21 36.21 13.78 13.78 2.24 2.24 2.60 2.60 29.64 2.65 26.99 4.26 4.26 84.46 84.46 7.05 7.05 4.29 2.76 19.04 19.04 19.04 25.75 25.75 财政拨款收入 2 3,701.44 879.98 1.16 0.47 0.15 0.55 0.21 0.21 705.16 651.08 52.44 1.63 0.25 0.25 36.21 36.21 13.78 13.78 2.24 2.24 2.60 2.60 29.64 2.65 26.99 4.26 4.26 84.46 84.46 7.05 7.05 4.29 2.76 19.04 19.04 19.04 25.75 25.75 2070109 2070199 208 20801 2080102 2080105 2080109 20802 2080202 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080502 20808 2080899 20811 2081105 2081199 20820 2082002 20821 2082102 20899 2089901 210 21004 2100408 2100409 2100499 21007 2100717 2100799 21010 2101099 212 21201 2120102 2120104 2120199 21202 2120201 21203 2120399 21205 群众文化 其他文化支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务 劳动保障监察 社会保险经办机构 民政管理事务 一般行政管理事务 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 其他优抚支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 其他食品和药品监督管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 24.00 1.76 181.69 55.22 10.37 26.03 18.82 58.60 37.46 2.89 16.63 1.61 17.79 3.36 14.43 0.96 0.96 19.77 2.88 16.88 0.80 0.80 4.62 4.62 23.93 23.93 226.27 4.89 0.83 2.23 1.83 197.93 20.39 177.54 23.46 23.46 636.00 24.50 1.80 7.70 15.00 119.23 119.23 21.97 21.97 18.85 24.00 1.76 181.69 55.22 10.37 26.03 18.82 58.60 37.46 2.89 16.63 1.61 17.79 3.36 14.43 0.96 0.96 19.77 2.88 16.88 0.80 0.80 4.62 4.62 23.93 23.93 226.27 4.89 0.83 2.23 1.83 197.93 20.39 177.54 23.46 23.46 636.00 24.50 1.80 7.70 15.00 119.23 119.23 21.97 21.97 18.85 2120501 21208 2120801 2120804 21299 2129999 213 21301 2130104 2130108 2130109 2130122 2130142 2130152 2130199 21302 2130204 2130207 2130234 2130299 21303 2130311 2130314 2130399 21305 2130501 2130502 2130504 2130505 2130506 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 214 21401 2140101 2140199 215 21503 2150302 21506 2150605 2150699 21599 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 事业运行 病虫害控制 农产品质量安全 农业生产支持补贴 农村道路建设 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 林业事业机构 森林资源管理 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 水资源节约管理与保护 防汛 其他水利支出 扶贫 行政运行 一般行政管理事务 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 其他公路水路运输支出 资源勘探信息等支出 建筑业 一般行政管理事务 安全生产监管 安全监管监察专项 其他安全生产监管支出 其他资源勘探信息等支出 18.85 20.12 3.00 17.12 431.33 431.33 1,580.19 322.05 73.85 2.09 0.65 49.04 186.58 6.36 3.48 9.87 6.31 1.83 0.09 1.65 159.85 134.39 23.76 1.69 511.21 6.39 11.37 312.35 110.38 1.07 69.65 577.22 247.10 237.50 92.63 40.71 40.71 14.39 26.32 10.44 8.03 8.03 1.70 0.85 0.85 0.70 18.85 20.12 3.00 17.12 431.33 431.33 1,580.19 322.05 73.85 2.09 0.65 49.04 186.58 6.36 3.48 9.87 6.31 1.83 0.09 1.65 159.85 134.39 23.76 1.69 511.21 6.39 11.37 312.35 110.38 1.07 69.65 577.22 247.10 237.50 92.63 40.71 40.71 14.39 26.32 10.44 8.03 8.03 1.70 0.85 0.85 0.70 2159999 其他资源勘探信息等支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 0.70 92.20 19.89 19.89 72.31 72.31 2.11 2.11 2.11 0.70 92.20 19.89 19.89 72.31 72.31 2.11 2.11 2.11 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 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7.05 4.29 2.76 19.04 19.04 19.04 26.95 26.95 基本支出 2 1,968.75 861.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746.93 746.93 0.00 0.00 0.00 0.00 37.39 37.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.21 77.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.79 17.79 2070109 2070199 208 20801 2080102 2080105 2080109 20802 2080202 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080502 20808 2080899 20811 2081105 2081199 20820 2082002 20821 2082102 20899 2089901 210 21004 2100408 2100409 2100499 21007 2100717 2100799 21010 2101099 212 21201 2120102 2120104 2120199 21202 2120201 21203 2120399 21205 群众文化 其他文化支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务 劳动保障监察 社会保险经办机构 民政管理事务 一般行政管理事务 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 其他优抚支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 其他食品和药品监督管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 24.93 2.02 184.80 58.33 10.37 29.14 18.82 58.60 37.46 2.89 16.63 1.61 17.79 3.36 14.43 0.96 0.96 19.77 2.88 16.88 0.80 0.80 4.62 4.62 23.93 23.93 226.67 4.89 0.83 2.23 1.83 198.33 20.39 177.94 23.46 23.46 635.17 24.50 1.80 7.70 15.00 118.40 118.40 21.97 21.97 18.85 17.79 0.00 52.51 29.14 0.00 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.79 3.36 14.43 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 4.62 0.00 0.00 151.73 0.00 0.00 0.00 0.00 138.75 19.89 118.86 12.98 12.98 488.77 0.00 0.00 0.00 0.00 80.48 80.48 0.00 0.00 18.85 2120501 21208 2120801 2120804 21299 2129999 213 21301 2130104 2130108 2130109 2130122 2130142 2130152 2130199 21302 2130204 2130207 2130234 2130299 21303 2130311 2130314 2130399 21305 2130501 2130502 2130504 2130505 2130506 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 214 21401 2140101 2140199 215 21503 2150302 21506 2150605 2150699 21599 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 事业运行 病虫害控制 农产品质量安全 农业生产支持补贴 农村道路建设 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 林业事业机构 森林资源管理 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 水资源节约管理与保护 防汛 其他水利支出 扶贫 行政运行 一般行政管理事务 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 其他公路水路运输支出 资源勘探信息等支出 建筑业 一般行政管理事务 安全生产监管 安全监管监察专项 其他安全生产监管支出 其他资源勘探信息等支出 18.85 20.12 3.00 17.12 431.33 431.33 1,591.21 324.83 76.53 2.09 0.65 49.04 186.58 6.36 3.58 12.86 6.31 1.83 1.91 2.82 165.09 139.64 23.76 1.69 511.21 6.39 11.37 312.35 110.38 1.07 69.65 577.22 247.10 237.50 92.63 40.71 40.71 14.39 26.32 10.44 8.03 8.03 1.70 0.85 0.85 0.70 18.85 0.00 0.00 0.00 389.44 389.44 324.10 84.98 76.53 2.09 0.00 0.00 0.00 6.36 0.00 9.13 6.31 0.00 0.00 2.82 141.33 139.64 0.00 1.69 44.70 0.00 0.00 0.00 39.16 0.00 5.54 43.96 0.00 43.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2159999 其他资源勘探信息等支出 221 住房保障支出 22101 保障性安居工程支出 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 229 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 22960 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 0.70 92.20 19.89 19.89 72.31 72.31 2.11 2.11 2.11 0.00 72.31 0.00 0.00 72.31 72.31 0.00 0.00 0.00 公开03表 金额单位:万元 项目支出 3 1,844.61 115.47 1.16 0.47 0.15 0.55 0.21 0.21 54.07 0.00 52.44 1.63 0.25 0.25 0.00 0.00 13.78 13.78 2.24 2.24 2.60 2.60 29.64 2.65 26.99 4.26 4.26 7.25 7.25 7.05 7.05 4.29 2.76 19.04 19.04 19.04 9.16 9.16 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.14 2.02 132.29 29.19 10.37 0.00 18.82 58.60 37.46 2.89 16.63 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.77 2.88 16.88 0.80 0.80 0.00 0.00 23.93 23.93 74.94 4.89 0.83 2.23 1.83 59.58 0.50 59.07 10.47 10.47 146.41 24.50 1.80 7.70 15.00 37.92 37.92 21.97 21.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12 3.00 17.12 41.89 41.89 1,267.11 239.84 0.00 0.00 0.65 49.04 186.58 0.00 3.58 3.73 0.00 1.83 1.91 0.00 23.76 0.00 23.76 0.00 466.51 6.39 11.37 312.35 71.22 1.07 64.11 533.26 247.10 193.54 92.63 40.71 40.71 14.39 26.32 10.44 8.03 8.03 1.70 0.85 0.85 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.70 19.89 19.89 19.89 0.00 0.00 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 部门:广西南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算汇总 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 3,679.21 一、一般公共服务支出 22.23 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 3,701.44 本年支出合计 129.28 年末财政拨款结转和结余 129.28 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 年初财政拨款结转和结余 23 一般公共预算财政拨款 24 政府性基金预算财政拨款 25 26 总计 27 3,830.72 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 决算总表 公开04表 金额单位:万元 支 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 和年末结转结余情况。 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 977.01 0.00 0.00 7.05 0.00 19.04 26.95 184.80 226.67 0.00 635.17 1,591.21 40.71 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 92.20 0.00 2.11 3,813.36 17.36 977.01 0.00 0.00 7.05 0.00 19.04 26.95 184.80 226.67 0.00 615.05 1,591.21 40.71 10.44 0.00 0.00 0.00 0.00 92.20 0.00 0.00 3,791.13 17.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.11 22.23 0.00 3,830.72 3,808.49 22.23 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:广西南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算汇总 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010104 2010105 2010108 20102 2010201 20103 2010301 2010302 2010399 20105 2010505 20106 2010601 20111 2011102 20129 2012902 20131 2013102 20132 2013202 2013299 20136 2013602 20199 2019999 204 20499 2049901 2049902 206 20601 2060102 207 20701 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 人大立法 代表工作 政协事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 统计信息事务 专项统计业务 财政事务 行政运行 纪检监察事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 其他共产党事务支出 一般行政管理事务 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 其他公共安全支出 其他公共安全支出 其他消防 科学技术支出 科学技术管理事务 一般行政管理事务 文化体育与传媒支出 文化 本年支出 小计 1 3,791.13 977.01 1.16 0.47 0.15 0.55 0.21 0.21 801.01 746.93 52.44 1.63 0.25 0.25 37.39 37.39 13.78 13.78 2.24 2.24 2.60 2.60 29.64 2.65 26.99 4.26 4.26 84.46 84.46 7.05 7.05 4.29 2.76 19.04 19.04 19.04 26.95 26.95 2070109 2070199 208 20801 2080102 2080105 2080109 20802 2080202 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080502 20808 2080899 20811 2081105 2081199 20820 2082002 20821 2082102 20899 2089901 210 21004 2100408 2100409 2100499 21007 2100717 2100799 21010 2101099 212 21201 2120102 2120104 2120199 21202 2120201 21203 2120399 21205 群众文化 其他文化支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 一般行政管理事务 劳动保障监察 社会保险经办机构 民政管理事务 一般行政管理事务 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 抚恤 其他优抚支出 残疾人事业 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 其他公共卫生支出 计划生育事务 计划生育服务 其他计划生育事务支出 食品和药品监督管理事务 其他食品和药品监督管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 一般行政管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 24.93 2.02 184.80 58.33 10.37 29.14 18.82 58.60 37.46 2.89 16.63 1.61 17.79 3.36 14.43 0.96 0.96 19.77 2.88 16.88 0.80 0.80 4.62 4.62 23.93 23.93 226.67 4.89 0.83 2.23 1.83 198.33 20.39 177.94 23.46 23.46 615.05 24.50 1.80 7.70 15.00 118.40 118.40 21.97 21.97 18.85 2120501 21299 2129999 213 21301 2130104 2130108 2130109 2130122 2130142 2130152 2130199 21302 2130204 2130207 2130234 2130299 21303 2130311 2130314 2130399 21305 2130501 2130502 2130504 2130505 2130506 2130599 21307 2130701 2130705 2130706 214 21401 2140101 2140199 215 21503 2150302 21506 2150605 2150699 21599 2159999 221 22101 城乡社区环境卫生 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 事业运行 病虫害控制 农产品质量安全 农业生产支持补贴 农村道路建设 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 林业事业机构 森林资源管理 林业防灾减灾 其他林业支出 水利 水资源节约管理与保护 防汛 其他水利支出 扶贫 行政运行 一般行政管理事务 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 其他扶贫支出 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和村党支部的补助 对村集体经济组织的补助 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 其他公路水路运输支出 资源勘探信息等支出 建筑业 一般行政管理事务 安全生产监管 安全监管监察专项 其他安全生产监管支出 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 18.85 431.33 431.33 1,591.21 324.83 76.53 2.09 0.65 49.04 186.58 6.36 3.58 12.86 6.31 1.83 1.91 2.82 165.09 139.64 23.76 1.69 511.21 6.39 11.37 312.35 110.38 1.07 69.65 577.22 247.10 237.50 92.63 40.71 40.71 14.39 26.32 10.44 8.03 8.03 1.70 0.85 0.85 0.70 0.70 92.20 19.89 2210105 农村危房改造 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 19.89 72.31 72.31 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 1,968.75 861.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 746.93 746.93 0.00 0.00 0.00 0.00 37.39 37.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77.21 77.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.79 17.79 1,822.37 115.47 1.16 0.47 0.15 0.55 0.21 0.21 54.07 0.00 52.44 1.63 0.25 0.25 0.00 0.00 13.78 13.78 2.24 2.24 2.60 2.60 29.64 2.65 26.99 4.26 4.26 7.25 7.25 7.05 7.05 4.29 2.76 19.04 19.04 19.04 9.16 9.16 17.79 0.00 52.51 29.14 0.00 29.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.79 3.36 14.43 0.96 0.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.62 4.62 0.00 0.00 151.73 0.00 0.00 0.00 0.00 138.75 19.89 118.86 12.98 12.98 488.77 0.00 0.00 0.00 0.00 80.48 80.48 0.00 0.00 18.85 7.14 2.02 132.29 29.19 10.37 0.00 18.82 58.60 37.46 2.89 16.63 1.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.77 2.88 16.88 0.80 0.80 0.00 0.00 23.93 23.93 74.94 4.89 0.83 2.23 1.83 59.58 0.50 59.07 10.47 10.47 126.29 24.50 1.80 7.70 15.00 37.92 37.92 21.97 21.97 0.00 18.85 389.44 389.44 324.10 84.98 76.53 2.09 0.00 0.00 0.00 6.36 0.00 9.13 6.31 0.00 0.00 2.82 141.33 139.64 0.00 1.69 44.70 0.00 0.00 0.00 39.16 0.00 5.54 43.96 0.00 43.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72.31 0.00 0.00 41.89 41.89 1,267.11 239.84 0.00 0.00 0.65 49.04 186.58 0.00 3.58 3.73 0.00 1.83 1.91 0.00 23.76 0.00 23.76 0.00 466.51 6.39 11.37 312.35 71.22 1.07 64.11 533.26 247.10 193.54 92.63 40.71 40.71 14.39 26.32 10.44 8.03 8.03 1.70 0.85 0.85 0.70 0.70 19.89 19.89 0.00 72.31 72.31 19.89 0.00 0.00 部门:广西南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算汇总 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 码 1,108.39 302 371.89 30201 94.20 30202 132.17 30203 34.33 30204 64.33 30205 103.09 30206 7.47 30207 0.00 30208 0.00 30209 92.60 30211 72.31 30212 1.67 30213 134.33 30214 340.74 30215 0.00 30216 12.76 30217 0.00 30218 3.86 30224 270.47 30225 0.00 30226 3.58 30227 0.00 30228 41.44 30229 0.00 30231 8.63 30239 30240 30299 人员经费合计 1,449.13 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 一般公共财政拨款基本支出决算表 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 情况。 — 6 — 公用经费 科目编 决算数 码 519.62 307 59.16 30701 1.04 30702 0.00 310 0.00 31001 2.94 31002 8.08 31003 14.50 31005 0.00 31006 0.00 31007 6.14 31008 0.00 31009 27.66 31010 0.00 31011 1.15 31012 1.61 31013 3.21 31019 0.00 31021 0.00 31022 0.00 31099 314.97 399 0.00 39906 3.04 39907 0.00 39908 8.77 39999 55.42 0.00 11.93 公用经费合计 财政拨款基本支出决算表 公开06表 金额单位:万元 公用经费 用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 519.62 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门:广西南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算汇总 合计 因公出国(境 )费 1 2 12.49 0.00 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 8.77 0.00 8.77 公务接待费 6 3.72 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 合计 因公出国(境 )费 7 8 11.98 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 8.77 0.00 8.77 公务接待费 12 3.21 ”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:广西南宁市西乡塘区双定镇2018年度部门决算汇总 项目 功能分类 科目编码 212 21208 2120801 2120804 229 22960 2296002 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农村基础设施建设支出 其他支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 用于社会福利的彩票公益金支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 22.23 20.12 20.12 3.00 17.12 2.11 2.11 2.11 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 22.23 20.12 20.12 3.00 17.12 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 年末结转和结余 6 22.23 20.12 20.12 3.00 17.12 2.11 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

附件:西乡塘区双定镇2018年决算公开(附表).XLS.xls




