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收入支出决算表 编制单位:延川县残疾人联合会(汇总) 2016年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中:纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 决算数 544,24 544,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,24 0,00 0,24 收入总计 544,48 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 出决算表 。 批复公开01表 单位:万元 支出 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 支出总计 决算数 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,24 0,00 0,24 544,48 编制单位:延川县残疾人联合会(汇总) 项目 功能分类 科目编码 208 20811 2081101 2081104 科目名称 合计 社会保障和就业支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 544,24 544,24 544,24 108,72 435,52 财政拨款收入 544,24 544,24 544,24 108,72 435,52 收入决算表 批复公开02表 单位:万元 2016年 上级补助收入 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 事业收入 经营收入 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 附属单位上缴收入 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:延川县残疾人联合会(汇总) 2016年 项目 功能分类 科目编码 208 20811 2081101 2081104 科目名称 合计 社会保障和就业支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 本年支出合计 544,24 544,24 544,24 108,72 435,52 基本支出 108,72 108,72 108,72 108,72 0,00 决算表 批复公开03表 单位:万元 项目支出 435,52 435,52 435,52 0,00 435,52 上缴上级支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对附属单位补助支 出 经营支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:延川县残疾人联合会(汇总) 收 项 目 入 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 544,24 0,00 0,00 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 544,24 0,24 0,24 0,00 收入总计 544,48 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 财政拨款收入支出决算表 2016年 支 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 出 决算数 一般公共预算财 合计 政拨款 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,24 544,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 544,24 0,24 544,24 0,24 544,48 544,48 批复公开04表 单位:万元 决算数 政府性基金预算 财政拨款 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决 编制单位:延川县残疾人联合会(汇总) 2016年 项目 功能分类 科目编码 208 20811 2081101 2081104 科目名称 合计 社会保障和就业支出 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 基本支出 本年支出合计 544,24 544,24 544,24 108,72 435,52 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 108,72 108,72 108,72 108,72 0,00 人员经费 89,42 89,42 89,42 89,42 0,00 政拨款支出决算表 批复公开05表 单位:万元 本支出 公用经费 19,30 19,30 19,30 19,30 0,00 项目支出 435,52 435,52 435,52 0,00 435,52 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位:延川县残疾人联合会(汇总) 2016年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30101 30102 30102 30103 30103 302 30201 30201 30202 30202 30205 30205 30206 30206 30207 30207 30209 30209 30211 30211 30213 30213 30214 30214 30216 30216 30217 30217 30218 30218 30226 30226 30227 30227 30231 30231 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 基本工资 津贴补贴 津贴补贴 奖金 奖金 商品和服务支出 办公费 办公费 印刷费 印刷费 水费 水费 电费 电费 邮电费 邮电费 物业管理费 物业管理费 差旅费 差旅费 维修(护)费 维修(护)费 租赁费 租赁费 培训费 培训费 公务接待费 公务接待费 专用材料费 专用材料费 劳务费 劳务费 委托业务费 委托业务费 公务用车运行维护费 公务用车运行维护费 本年支出合计 108,72 78,15 33,46 33,46 40,08 40,08 4,61 4,61 19,29 1,35 1,35 0,96 0,96 0,41 0,41 0,54 0,54 0,68 0,68 0,54 0,54 1,50 1,50 1,58 1,58 0,56 0,56 0,92 0,92 0,65 0,65 0,49 0,49 0,85 0,85 0,99 0,99 0,79 0,79 人员经费 89,42 78,15 33,46 33,46 40,08 40,08 4,61 4,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公用经费 19,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,30 1,35 1,35 0,96 0,96 0,41 0,41 0,54 0,54 0,68 0,68 0,54 0,54 1,50 1,50 1,58 1,58 0,56 0,56 0,92 0,92 0,65 0,65 0,49 0,49 0,85 0,85 0,99 0,99 0,79 0,79 30239 其他交通费用 6,48 30239 其他交通费用 6,48 303 对个人和家庭的补助 11,28 30302 退休费 11,28 30302 退休费 11,28 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 0,00 0,00 11,28 11,28 11,28 6,48 6,48 0,00 0,00 0,00 支出决算表 批复公开06表 单位:万元 备注 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支 编制单位:延川县残疾人联合会(汇总) 2016年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费 用 公务接待费 2 3 小计 公务用车购置费 4 5 1,44 0,00 0,65 0,79 0,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 议费、培训费支出决算表 批复公开07表 单位:万元 置及运行维护费 际支出。 会议费 培训费 7 8 公务用车运行维护 费 6 0,79 0,00 0,92

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