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黎城县南委泉中心卫生院2017年部门决算批复公开表.XLS.xls

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2017年收入支出决算表 编制单位:黎城县南委泉中心卫生院 2018年8月 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 金额 项目 1 栏次 1 2 446 074,00 一、一般公共服务支出 2 0,00 二、外交支出 3 11 620,00 三、国防支出 4 2 210 343,16 四、公共安全支出 5 0,00 五、教育支出 6 0,00 六、科学技术支出 7 4 243,30 七、文化体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、医疗卫生与计划生育支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、国土海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、其他支出 22 二十二、债务还本支出 23 二十三、债务付息支出 本年收入合计 24 4 672 280,46 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 157 196,39 结余分配 年初结转和结余 26 906 339,82 交纳所得税 基本支出结转 27 77 528,00 提取职工福利基金 项目支出结转和结余 28 828 811,82 转入事业基金 经营结余 29 0,00 其他 30 年末结转和结余 31 基本支出结转 32 项目支出结转和结余 33 经营结余 总计 36 5 735 816,67 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 公开01表 金额单位:元 支出 行次 金额 2 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270 311,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 270 311,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465 504,98 0,00 465 504,98 0,00 5 735 816,67 编制单位:黎城县南委泉中心卫生院 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 210 21003 2100302 2100399 21004 2100408 21099 2109901 科目名称 栏次 合计 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 财政拨款收入 1 672 672 776 659 116 659 659 236 236 2 446 446 550 433 116 659 659 236 236 4 4 3 3 280,46 280,46 653,46 749,46 904,00 372,00 372,00 255,00 255,00 2 2 1 1 074,00 074,00 447,00 543,00 904,00 372,00 372,00 255,00 255,00 2017年收入决算表 公开02表 金额单位:元 2018年8月 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 11 11 11 11 4 210 210 210 210 5 6 7 4 4 4 4 620,00 620,00 620,00 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — %d — 2 2 2 2 343,16 343,16 343,16 343,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 243,30 243,30 243,30 243,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017年支出决算表 编制单位:黎城县南委泉中心卫生院 2018年8月 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 210 21003 2100302 2100399 21004 2100408 21099 2109901 科目名称 栏次 合计 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 本年支出合计 基本支出 1 270 270 228 041 187 778 778 263 263 2 069 069 806 638 167 5 5 4 4 311,69 311,69 642,28 638,28 004,00 286,41 286,41 383,00 383,00 4 4 3 3 263 263 665,12 665,12 282,12 978,12 304,00 0,00 0,00 383,00 383,00 注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。 — %d — 支出决算表 公开03表 金额单位:元 项目支出 3 1 200 1 200 422 402 19 778 778 646,57 646,57 360,16 660,16 700,00 286,41 286,41 0,00 0,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017年财政拨款收入支出决算总表 编制单位:黎城县南委泉中心卫生院 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 2018年8月 入 行次 支 金额 项目 1 栏 次 446 074,00 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 446 074,00 本年支出合计 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 2 25 年初财政拨款结转和结余 26 906 339,82 年末财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 27 906 339,82 基本支出结转 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 项目支出结转和结余 29 总计 30 3 352 413,82 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 — %d — 入支出决算总表 公开04表 金额单位:元 支 出 金额 行次 一般公共预算财政 政府性基金预算财 拨款 政拨款 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886 908,84 2 886 908,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 886 908,84 2 886 908,84 0,00 小计 31 32 33 34 35 36 37 38 39 2 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 2 78 79 465 504,98 80 0,00 81 465 504,98 82 83 3 352 413,82 支和年末结转结余情况。 465 3 465 504,98 0,00 504,98 0,00 0,00 0,00 352 413,82 0,00 2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一) 编制单位:黎城县南委泉中心卫生院 2018年8月 项目 支出功能分 类科目编码 类 款 项 210 21003 2100302 2100399 21004 2100408 21099 2109901 科目名称 栏次 合计 医疗卫生与计划生育支出 基层医疗卫生机构 乡镇卫生院 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服务 其他医疗卫生与计划生育支出 其他医疗卫生与计划生育支出 本年支出合计 基本支出 1 886 886 845 658 187 778 778 263 263 2 864 864 600 433 167 2 2 1 1 908,84 908,84 239,43 235,43 004,00 286,41 286,41 383,00 383,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — %d — 1 1 1 1 263 263 230,00 230,00 847,00 543,00 304,00 0,00 0,00 383,00 383,00 出决算表(一) 公开05表 金额单位:元 项目支出 3 1 022 1 022 244 224 19 778 778 678,84 678,84 392,43 692,43 700,00 286,41 286,41 0,00 0,00 编制单位:黎城县南委泉中心卫生院 经济分类科 科目名称 金额 其中:基本支出 目编码 1 433 543,00 301 工资福利支出 1 627 025,00 601 674,35 30101 基本工资 601 674,35 99 168,26 30102 津贴补贴 99 168,26 0,00 30103 奖金 0,00 112 851,38 30104 其他社会保障缴费 112 851,38 0,00 30106 伙食补助费 0,00 345 016,60 30107 绩效工资 345 016,60 253 217,44 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 253 217,44 0,00 30109 职业年金缴费 0,00 21 614,97 30199 其他工资福利支出 215 096,97 263 822,00 303 对个人和家庭的补助 606 508,00 0,00 30301 离休费 0,00 0,00 30302 退休费 0,00 0,00 30303 退职(役)费 0,00 0,00 30304 抚恤金 0,00 263 822,00 30305 生活补助 606 508,00 0,00 30306 救济费 0,00 0,00 30307 医疗费 0,00 0,00 30308 助学金 0,00 0,00 30309 奖励金 0,00 0,00 30310 生产补贴 0,00 0,00 30311 住房公积金 0,00 0,00 30312 提租补贴 0,00 0,00 30313 购房补贴 0,00 0,00 30314 采暖补贴 0,00 0,00 30315 物业服务补贴 0,00 0,00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0,00 0,00 30400 对企事业单位的补贴 0,00 0,00 30401 企业政策性补贴 0,00 0,00 30402 事业单位补贴 0,00 0,00 30403 财政贴息 0,00 0,00 30499 其他对企事业单位的补贴 0,00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。 17年一般公共预算财政拨款支出决算表(二) 2018年8月 经济分类科 目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 30700 30701 30707 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 出明细情况)。 — %d — 金额 336 380,91 27 056,78 29 862,20 0,00 900,00 0,00 42 150,00 7 768,00 101 637,60 0,00 3 632,00 0,00 550,00 0,00 0,00 9 556,00 0,00 47 098,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 900,38 0,00 52 269,15 0,00 0,00 0,00 其中:基本支出 166 865,00 16 227,78 4 370,00 0,00 900,00 0,00 21 680,00 6 679,50 50 818,80 0,00 2 793,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 677,27 0,00 50 718,65 0,00 0,00 0,00 公开06表 金额单位:元 经济分类科目 编码 309 30901 30902 30903 30905 30906 30907 30908 30913 30919 30999 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31020 31099 399 39906 39907 39999 科目名称 基本建设支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购置 其他基本建设支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 金额 其中:基本支出 224 692,43 ──── 224 692,43 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 0,00 ──── 92 302,50 0,00 0,00 0,00 57 792,50 0,00 34 510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ──── 0,00 ──── 2017年部门决算公开相关信息统计表 编制单位:黎城县南委泉中心卫生院 一、政府采购情况 项目 合计 货物 工程 服务 二、机关运行经费 项目 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.省部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单价50万元以上通用设备( 台、套) 公开09表 金额单位:元 2018年8月 行次 1 2 3 4 采购预算 756 200,00 383 600,00 350 600,00 22 000,00 采购金额 276 600,00 250 400,00 16 500,00 9 700,00 统计数 5 6 0,00 0,00 7 8 9 10 11 12 2 0 0 0 0 2 13 0 (三)单价100万元以上专用设备 14 (台、套) 注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。 — %d — 0

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