附件:茫拉乡寄宿制小学预算公开.pdf
附件 1 贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年部门预算 目 第一部分 录 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 部门预算表 一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第三部分 部门预算情况说明 第四部分 名词解释 -1- 第一部分 部门概况 一、主要职能 1.主要职能。 (1)研究拟定全校教育发展战略法,贯彻执行党和国家的 教育方针、政策、法规。 (2)研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体 制和办学体制改革。 (3)管理和指导学校基础教育工作;确保普及九年义务教 育工作成果。 (4)管理学校教育经费;管理学校教育经费,执行财务管 理制度。 (5)负责和指导学校教职工的思想政治工作,规划学校品 德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好 社会治安综合治理及安全保卫工作。 二、部门预算单位构成 纳入 2021 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具 体包括:无。 年末编制人数 14 人。 -2- 第二部分部门预算表 部门公开表 1 收支总表 单位:万元 收 项 入 目 一.一般公共预算拨款收入 支 出 预算数 项目(按功能分类) 570.93 一.一般公共服务支出 二.政府性基金预算拨款收入 二.外交支出 三.财政专户管理资金收入 三.国防支出 四.事业收入 四.公共安全支出 五.上级补助收入 五.教育支出 六.附属单位上缴收入 六.科学技术支出 七.事业单位经营收入 七.文化旅游体育与传媒支出 八.其他收入 八.社会保障和就业支出 预算数 463.86 九.卫生健康支出 48.75 29.02 十.节能环保支出 十一.城乡社区支出 十二.农林水支出 十三.交通运输支出 十四.资源勘探工业信息等支出 十五.住房保障支出 本 年 收 入 合 计 570.93 本 十.上年结转 收 入 总 年 支 出 合 29.30 计 570.93 二十七.结转下年 计 570.93 -3- 支 出 总 计 570.93 部门公开表 3 支出总表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 205 教育支出 463.86 311.83 152.03 20502 普通教育 463.86 2050201 学前教育 115.44 2050202 208 20805 小学教育 社会保障和就 业支出 行政事业单位 养老支出 311.83 事业单位经营 上缴上级支 对附属单位补 支出 出 助支出 0 0 0 152.03 0 0 0 115.44 0 0 0 348.42 261.83 36.59 48.75 48.75 0 0 0 0 0 0 0 0 47.09 47.09 机关事业单位 2080505 基本养老保险 31.39 31.39 0 0 0 0 15.70 15.70 0 0 0 0 1.66 1.66 0 0 0 0 1.66 1.66 0 0 0 0 29.02 29.02 0 0 0 0 29.02 29.02 0 0 0 0 缴费支出 机关事业单位 2080506 职业年金缴费 支出 20899 2089999 210 21011 其他社会保障 和就业支出 其他社会保障 和就业支出 卫生健康支出 行政事业单位 医疗 2101102 事业单位医疗 29.02 29.02 0 0 0 0 221 住房保障支出 29.30 29.30 0 0 0 0 22102 住房改革支出 29.30 29.30 0 0 0 0 2210201 住房公积金 29.30 29.30 0 0 0 0 -4- 部门公开表 2 收入总表 单位:万元 预算单位 一般公 政府性 财政专 附属单 事业单 上年结 共预算 基金预 户管理 事业收 上级补 其他收 位上缴 位经营 转 拨款收 算拨款 资金收 入 助收入 入 收入 收入 入 收入 入 合计 贵南县茫拉 570.93 乡寄宿制小学 0 570.93 0 0 0 0 0 0 0 部门公开表 4 财政拨款收支总表 单位:万元 收 项 入 目 支 预算数 一、本年收入 项 目 合计 570.93一、本年支出 (一)一般公共预算拨款 570.93 (二)政府性基金预算拨款 570.93 出 一般公共预 政府性基金 算 预算 570.93 (一)一般公共服务支 出 (二)外交支出 (三)国防支出 (四)社会保障和就 二、上年结转 业支出 48.75 48.75 (一)一般公共预算拨款 (五)教育支出 463.86 463.86 (二)政府性基金预算拨款 (六)卫生健康支出 29.02 29.02 (七)住房保障支出 29.30 29.30 570.93 570.93 二、结转下年 收 入 总 计 570.93 -5- 支 出 总 计 部门公开表 5 一般公共预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 2021 年预算数 科目名称 合计 205 教育支出 20502 普通教育 205 20502 2050201 学前教育 205 20502 2050202 小学教育 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 208 20805 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 20805 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20899 208 20899 其他社会保障和就业支出 2089999 210 卫生健康支出 21011 210 21011 行政事业单位医疗 2101102 221 事业单位医疗 住房保障支出 22102 221 其他社会保障和就业支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 -6- 合计 基本支出 项目支出 570.93418.9 152.03 463.86 311.83 152.03 463.86 311.83 152.03 115.44 115.44 348.42 311.83 36.59 48.75 48.75 0 47.09 47.09 0 31.39 31.39 0 15.70 15.70 0 1.66 1.66 0 1.66 1.66 0 29.02 29.02 0 29.02 29.02 0 29.02 29.02 0 29.30 29.30 0 29.30 29.30 0 29.30 29.30 0 部门公开表 6 一般公共预算基本支出表 单位:万元 支出经济分类科目 科目编码 类 款 2021 年基本支出 科目名称 合计 人员经费 合计 412.06 412.06 工资福利支出 412.06 412.06 01 基本工资 74.49 74.49 02 津贴补贴 131.51 131.51 03 奖金 0 0 06 伙食补助费 0 0 07 绩效工资 23.80 23.80 08 机关事业单位基本养老保险缴费 31.39 31.39 09 职业年金缴费 15.70 15.70 10 职工基本医疗保险缴费 29.02 29.02 11 公务员医疗补助缴费 0 0 12 其他社会保障缴费 12.06 12.06 13 住房公积金 29.30 29.30 14 医疗费 0 0 99 其他工资福利支出 65.79 65.78 0 0 301 302 公用经费 商品和服务支出 01 办公费 05 水费 16 培训费 31 公务用车运行维护费 99 其他商品和服务支出 303 对个人和家庭的补助 01 离休费 02 退休费 05 生活补助 -7- 0 部门公开表 7 一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万 元 上年预算数 2021 年预算数 公务用车购置及运行费 因公 公务用车购置及运行费 公务 因公出国 出国 公务接 合计 接待 合计 (境)费用 (境) 公务用车购 公务用车 公务用车 公务用车 待费 费 小计 小计 费用 置费 运行费 购置费 运行费 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部门公开表 8 政府性基金预算支出表 单位:万元 支出功能分类科目 科目编码 类 款 项 科目名称 2021 年预算数 合计 合 计 基本支出 0 -8- 项目支出 0 0 第三部分部门预算情况说明 一、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年部门收支预算情 况的总体说明 按照综合预算的原则,贵南县茫拉乡寄宿制小学所有收入 和支出均纳入部门预算管理。收入包括:教育支出 463.86 万 元、社会保障和就业支出 48.75 万元、事业单位医疗 29.02 万 元、住房公积金 29.30 万元,贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年 收支总预算 570.93 万元。 二、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年部门收入预算情 况说明 贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年收入预算 570.93 万元, 其中:学前教育收入 115.44 万元,占 20.22%,小学教育收入 348.42 万 元 , 占 61.02% , 社 会 保 障 和 就 业 48.75 万 元 , 占 8.54% 、 事 业 单 位 医 疗 29.02 万 元 , 占 5.08% 、 住 房 公 积 金 29.30 万元,占 5.14%。 三、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年部门支出预算情 况说明 贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年支出预算 570.93 万元, 其中:学前教育支出 115.44 万元,占 20.22%,小学教育支出 -9- 348.42 万元,占 61.02%,社会保障和就业支出 48.75 万元,占 8.54%,事业单位医疗支出 29.02 万元,占 5.08%,住房公积金 支出 29.30 万元,占 5.14%。 四、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年财政拨款收支预 算情况的总体说明 贵 南 县茫 拉 乡 寄 宿制 小 学 2021 年 财 政拨 款 收 支 总预 算 570.93 万元,上年 223.1 万元,比上年增加 20.43 万元,主要 是人员增加。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 570.93 万 元,上年结转 0 万元;政府性基金预算当年拨款收入 0 万元, 上年结转 0 万元。支出包括:一般公共服务支出 0 万元 0。 五、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算当 年拨款情况说明 (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。 贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算当年拨款 570.93 万元,比上年减少 73.16 万元,主要人员调动及退休。 (二)一般公共预算当年拨款结构情况。 教育支出(205 类)支出 463.86 万元,占 81.24%;社会保 障和就业支出(208 类)支出 48.75 万元,占 8.54%;事业单位 医疗(210 类)支出 29.02 万元,占 5.08%,住房公积金(221 类)支出 29.30 万元,占 5.14%。 (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。 - 10 - 1、教育支出(205 类)普通教育(20502 款)学前教育 ( 2050201 项 ) 2021 年 预 算 数 为 463.86 万 元 , 比 上 年 增 加 463.86 万元,增长 100%。主要是 2021 年为新增预算单位。 2、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出 (20805 款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505 项)2021 年预算数为 29.02 万元,比上年增加 29.02 万元,增 长 100%。主要是 2021 年为新增预算单位。 3、社会保障和就业支出(208 类)行政事业单位养老支出 (20805 款)机关事业单位职业年金(2080506 项)2021 年预 算数为 45.78 万元,比上年增加 45.78 万元,增长 100%。主要 是 2021 年为新增预算单位。 4、社会保障和就业支出(208 类)其他社会保障和就业支 出(20899 款)其他社会保障和就业支出(2089999 项)2021 年预算数为 48.75 万元,比上年增加 48.75 万元,增长 100%。 主要是 2021 年为新增预算单位。 5、卫生健康支出(210 类)行政事业单位医疗(21011 款)事业单位医疗(2101102 项)2021 年预算数为 29.02 万 元,比上年增加 29.02 万元,增长 100%。主要是 2021 年为新 增预算单位。 7、住房保障支出(221 类)住房改革支出(22102 款)住 房公积金(2210201 项)2021 年预算数为 29.30 万元,比上年 - 11 - 增加 29.30 万元,增长 100%。主要是 2021 年为新增预算单 位。 六、关于贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算基 本支出情况说明 贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算基本支出 189.47 万元,其中: 人员经费 187.77 万元,主要包括:基本工资 74.49 万元, 津贴补贴 131.51 万元、绩效工资 23.80 万元、机关事业单位基 本养老保险缴费 31.39 万元、职业年金缴费 15.70 万元、职工 基本医疗保险缴费 29.02 万元、公务员医疗补助缴费 0.00 万 元、其他社会保障缴费 12.06 万元、住房公积金 29.30 万元、 其他工资福利支出 59.00 万元,在职人员取暖费 5.79 万元。 公用经费 0.00 万元。 七、关于 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 贵南县茫拉乡寄宿制小学 2021 年一般公共预算“三公”经费 预算数为 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,其中:因公出 国(境)费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务用车购置及运 行费 0 万元,增加(减少)0 万元;公务接待费 0 万元,增加 (减少)0 万元。 八、关于 2021 年政府性基金预算支出情况的说明 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 九、其他重要事项的情况说明 - 12 - (一)机关运行经费安排情况。 2021 年部门机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元。 (二)政府采购安排情况。 2021 年部门各单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 (三)国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月底,贵南县茫拉乡寄宿制小学共有车辆 0 辆,其中,省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一 般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 0 台(套) 。 (四)绩效目标设置情况。 2021 年贵南县茫拉乡寄宿制小学预算均实行绩效目标管理, 涉及项目 16 个,预算金额 152.03 万元。 - 13 - 部门预算项目支出绩效目标公开表 预算年度:2021 金额单位:万元 绩效指标 项目 名称 预算 资金 绩效 目标 一 级 指 标 二级 指标 数量指标 产 出 指 标 质量指标 三级 指标 补助学生 人数 享受人数 所占比例 绩效指标 性质 绩效指 标值 绩效度量 单位 ≧ 345 人 人数 ≧ 100% % = 100% % = 24 元 元/学年 ≦ 0 % = 有效 ≧ 98% % ≧ 5人 人 ≧ 100% % 补助资金 时效指标 及时足额 发放 成本指标 学前公 用经费 6.9 提高教育教 学质量,顺 利完成学年 的各项教学 工作。 补助标准 普通高中 因贫辍学 效 益 指 标 率 提高教育 社会效益指标 教学质 量,顺利 完成学年 的各项教 学工作。 满 意 度 指 标 思想政 治辅导 员津贴 1.4 管理全体学 生,提高全 体学生额素 养,完成学 年的各项工 作 产 出 指 标 服务对象满意度指 家长及学 标 生满意度 数量指标 人数 质量指标 时效指标 及时发放 率 2021 年 1-12 月 提高管理 全体学 效 益 指 标 生,提高 社会效益指标 全体学生 额素养, 完成学年 的各项工 作 - 14 - = 有效 满 意 度 指 标 班主任 津贴 1.68 提高教育教 学质量,顺 利完成学年 的各项教学 工作 产 出 指 标 服务对象满意度指 教职工满 标 意度 数量指标 发放人数 质量指标 全额到位 发放率 ≧ 80% % = 5人 人 ≧ 100% % ≧ 100% % ≧ 5人 人 ≧ 95% % = 2人 人 = 100% % = 100% % = 480 元 元/学年 = 有效 = 提升 班主任津 时效指标 贴发放执 行率 残疾学 生公用 经费 0.096 保障残疾学 生享受义务 教育的权 利,提高全 民的文化素 养 效 益 指 标 满 意 度 指 标 产 出 指 标 社会效益指标 受益教师 服务对象满意度指 全校师生 标 满意度 享受保障 数量指标 残疾学生 人数 学生享受 质量指标 标准达标 率 保障残疾 时效指标 学生执行 率 保障残疾 成本指标 学生经费 标准 减轻农村 家庭教育 效 益 指 标 负担,不 社会效益指标 让一个学 生因家庭 经济困难 而辍学和 失学 满 意 服务对象满意度指 学生受教 标 育年限 - 15 - 度 指 标 取暖费 12.00 保障学校冬 季取暖经 费,完成教 育教学活 动,确保学 校教育教学 的正常开 展,让学生 和老师有良 好的学习环 境 作业本 款 0.34 率 数量指标 产 出 指 标 效 益 指 标 产出 指标 为了提高 学生的教 学质量, 顺利完成 各科作业 情况。 政策知晓 效益 指标 满意 度指 标 取暖时间 = 100% % = 6月 月 ≧ 100% % ≧ 100% % ≧ 100% % 普通高中 质量指标 取暖资金 全额到位 时效指标 社会效益指标 取暖费支 付及时率 受益学生 及教师 数量指标 补助学生 人数 ≧ 138 人 人 质量指标 学生作业 本发放率 ≧ 100% % 时效指标 补助资金 及时足额 发放 = 100% % 成本指标 补助标准 = 20 元 元/学年 为了提高 学生的教 学质量, 顺利完成 各科作业 情况率 ≦ 100% % 减轻农村 贫困家庭 负担,确 保贫困家 庭子女顺 利完成学 业 = 有效 家长及学 生满意度 ≧ 98% 社会效益指标 服务对象满意 度指标 - 16 - % 校长主 任津贴 1.01 校方责 任险 0.77 强化管理 机制,提 高教学质 量 为了全体 学生安 全,预防 各种意外 的事情发 生 数量指标 校长主任 津贴享受 人数 ≧ 5人 人 质量指标 客观公 正、实事 求是,民 主公开、 量化考核 ≧ 100% % 时效指标 2021 年 效益 指标 社会效益指标 提高强化 管理机 制,提高 教学质量 = 有效 满意 度指 标 服务对象满意 度指标 教职工满 意度 ≧ 80% % 数量指标 享受校方 责任险人 数 = 483 人 人 质量指标 校方责任 险资金全 额到位 ≧ 100% % 时效指标 校方责任 险支付及 时率 ≧ 100% % 社会效益指标 受益学生 ≧ 100% % 服务对象满意 度指标 学生及家 长满意度 ≧ 95% % 数量指标 享受新生 体检人数 = 60 人 人 质量指标 学生享受 标准达标 率 = 100% % 时效指标 新生体检 费执行率 = 100% % 成本指标 新生体检 费标准 = 80 元 元/学年 社会效益指标 为了预防 各种疾 病,保证 学生的健 = 有效 产出 指标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 产出 指标 0.48 新生体 检费 为了预防 各种疾 病,保证 学生的健 康 效益 指标 - 17 - 1-12 月 康 学科带 头人及 骨干教 师津贴 0.36 奖励全校 教师的工 作积极 性,提高 教学质量 产出 指标 满意 度指 标 效益 指标 满意 度指 标 学前教 师报酬 108.5 4 为了提高 教学质 量,顺利 完成个村 幼儿园的 正常开支 产出 指标 效益 指标 服务对象满意 度指标 学生及家 长满意度 = 100% % 可持续影响指 标 学科带头 人及骨干 教师津贴 = 1-12 月 月 服务对象满意 度指标 学科带头 人及骨干 教师津贴 满意度 = 100% % 时效指标 学科带头 人及骨干 教师津贴 执行率 = 100% % 成本指标 学科带头 人及骨干 教师津贴 标准 = 12 元 元/学年 奖励全校 教师的工 作积极 性,提高 教学质量 = 有效 学生受教 育年限 = 提升 政策知晓 率 = 100% % 服务对象满意 度指标 学科带头 人及骨干 教师津贴 满意度 = 100% % 数量指标 补助学生 人数 ≧ 27 人 人数 质量指标 补助发放 率 ≧ 100% % 时效指标 补助资金 及时足额 发放 = 100% % 成本指标 补助标准 = 3350 元 元/学年 社会效益指标 为了提高 教学质 量,顺利 完成个村 ≦ 0 % 社会效益指标 - 18 - 幼儿园的 正常开支 满意 度指 标 义务教 育寄宿 制小学 生助学 金 5.85 义务教 育寄宿 制学生 提标公 用经费 0.07 提高学生 的营养水 平,减少 家庭的经 济负担。 为了提高 学校的教 学质量顺 利完成, 全年学校 的各项开 支 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 产出 指标 效益 指标 满意 度指 标 义务教 育寄宿 制家庭 困难非 寄宿生 助学金 保障困难 学生享受 义务教育 的权利, 提高全民 的文化素 养 产出 指标 服务对象满意 度指标 家长及学 生满意度 ≧ 98% % 数量指标 补助学生 人数 ≧ 138 人 人 时效指标 2021 年 社会效益指标 因贫辍学 率 = 0% % 服务对象满意 度指标 学生及家 长满意度 ≧ 95% % 数量指标 享受义务 教育寄宿 制学生提 标公用经 费人数 = 138 人 人 质量指标 享受义务 教育寄宿 制学生提 标公用经 足额到位 ≧ 100% % 时效指标 享受义务 教育寄宿 制学生提 标公用经 及时率 ≧ 100% % 社会效益指标 受益学生 满意度 ≧ 100% % 服务对象满意 度指标 学生及家 长满意度 ≧ 95% % 数量指标 享受义务 教育寄宿 制家庭困 难非寄宿 生助学金 人数 = 2人 人 质量指标 学生享受 标准达标 率 = 100% % 时效指标 义务教育 寄宿制家 = 100% % - 19 - 1-12 月 0.02 庭困难非 寄宿生助 学金执行 率 效益 指标 满意 度指 标 后勤人 员报酬 11.2 为了提高 学校的教 学质量顺 利完成, 全年学校 的各项开 支 产出 指标 满意 度指 标 成本指标 义务教育 寄宿制家 庭困难非 寄宿生助 学金标准 = 200 元 社会效益指标 减轻农村 家庭教育 负担,不 让一个学 生因家庭 经济困难 而辍学和 失学 = 有效 学生受教 育年限 = 提升 政策知晓 率 = 100% % 可持续影响指 标 后勤人员 数 = 5人 人 服务对象满意 度指标 提高学校 的教学质 量顺利完 成,全年 学校的各 项开支 = 100% % = 100% % 服务对象满意 度指标 元/学年 提高学校 的教学质 量顺利完 时效指标 成,全年 学校的各 项开支执 行率 满意 度指 标 成本指标 后勤人员 报酬标准 = 1800 元 元/年 可持续影响指 标 后勤人员 报酬 = 1-12 月 月 服务对象满意 度指标 学生及家 长满意度 = 100% % - 20 - 第四部分名词解释 一、收入类 (一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金,包括一 般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中:一般 公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事 业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和 其他收入。 (二)财政专户管理资金收入:主要指事业单位的教育收 费收入。 (三)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入,如投资收益、利息收入等。 (五)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既 包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他 收入的结转和结余。 二、支出类 (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 - 21 - (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 (三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。 (四)对附属单位补助支出:指预算单位对所属单位补助发 生的支出。 (五)一般公共预算“三公”经费支出:指一般公共预算安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国 (境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务 用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用 过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出; 公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。 三、支出科目类 (一)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指 学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。 (二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项):指机关事业单位退休人员住房补 贴等统筹外方面的支出。 (三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 - 22 - (四)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施 养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金费支出。 (五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。 (六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务 员医疗补助(项):指公务员医疗补助经费。 (八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规 定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。 四、部门专业类名词(无) - 23 -