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2021年香市发改局三公经费支出动态统计表(第一季度).xls

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附表2 云南省州(市)“三公”经费支出动态统计表(季报) 填报单位:香市发改局 单位:万元 “三公”经费 因公出国境费用 (支出经济分类科目30212) 全口径 公务接待费 (支出经济分配科目30217) 公务用车购置及运行维护费 其中:财政拨款支出 全口径 其中:财政拨款支出 全口径 公务用车运行维护费 (支出经济分配科目30231) 其中:财政拨款支出 公务用车购置费 (支出经济分类科目30913、31013) 时序 全口径 其中:财政拨款支出 单位因公临时出国 (境)数量 单位实有在编在用车 辆数 单位实际接待数量 批次 人次 其他公务 用车 执法执勤 用车 批次 人次 29 30 31 32 33 34 其中:财政拨款支出 全口径 支出金额合 计 同比增长 (%) 支出金额 合计 同比增长 (%) 支出 金额 同比增长 (%) 1 2 3 4 5 6 0.5993 98.18 0.5993 98.18 0.00 98.18 0.00 支出金额 同比增长 (%) 7 8 0.00 0.00 0.00 0.00 支出金额 同比增长 合计 (%) 支出金额 合计 其中:财政拨款支出 全口径 其他公务用车 同比增长 (%) 支出 金额 同比增长 (%) 支出金额 同比增长 (%) 支出 金额 同比增长 (%) 支出金额 同比增长 合计 (%) 执法执勤用车 支出金额 同比增长 (%) 支出金额 同比增长 (%) 支出 金额 同比增长 (%) 支出金额 同比增长 (%) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 0.00 0.4345 111.74 0.4345 111.74 0.4345 111.74 0.4345 111.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1648 283.26 0.1648 283.26 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 19.00 0.00 0.4345 111.74 0.4345 111.74 0.4345 111.74 0.4345 111.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.1648 283.26 0.1648 283.26 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 19.00 1月 2月 3月 1季度合计 0.5993 98.18 0.5993 4月 5月 6月 上半年合计 7月 8月 9月 1-3季度合计 10月 11月 12月 全年预计合 计数(当年 11月30日前 填报) 全年实际合 计(次年1月 10日前填报 ) 备注:1.一季度合计、上半年合计、1-3季度合计、全年合计同比增长为“正数”的,需要上传增长情况说明才能上传。月度数据为当月发生数。同比增长=(本年度同期发生数-上年度同期发生数)/上年度同期发生数×100% 2.财政拨款支出是指使用本级一般公共预算资金的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。与决算Z08表口径保持一致。 3.全口径是指使用一般公共预算财政拨款和其他经费安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。与决算Z05表口径保持一致。 4.因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 5.公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其他公务用车指除执法执勤车已以外的公务车辆。 6.公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 7.未产生相关支出“填0”。 8.本表由各州市财政部门负责填报,统计范围为州(市)本级及所属县区,省直管县由所属州市负责统计。 9.本表通过财政预算编报系统报送,不需要报送纸质报表。 附表3 云南省州(市)2021年度财政拨款“三公”经费预算统计表 填报单位:香格里拉市发改局 填报时间:2021年1月5日 “三公”经费预算 因公出国境费用 (支出经济分类科目30212) 州市 合计 公务用车运行维护费 (支出经济分配科目30231) 同比增长(%) 支出金额 同比增长(%) 支出金额 合计 公务用车购置费 (支出经济分类科目30913、31013) 同比增长(%) 执法执勤公务用车 支出金额 香市发改 局 公务接待费 (支出经济分配科目30217) 公务用车购置及运行维护费 同比增长(%) 其他公务用车 支出金额 同比增长(%) 支出金额 合计 支出金额 同比增长(%) 支出金额 同比增长(%) 1=3+5+14 2 3 4 5=7+9 6 7 8 9=10+12 10 11 12 13 14 15 9.00 -15.88 0.00 0.00 8.00 -15.78 8.00 -15.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 -16.66 …… 备注:1.财政拨款“三公”经费是指本级一般公共预算资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。同比增长=(本年度同期发生数-上年度同期发生数)/上年度同期发生数×100% 2.因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 3.公务用车购置及运行费,反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 其他公务用车指除执法执勤车已以外的公务车辆。 4.公务接待费,反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5.没有相关预算,也不产生相关支出的填“0”。 6.统计范围为州(市)(含所属县区)合计数,省直管县由所属州市一并统计上报。 7.较上年度同比增长为“正数”的,需要上传增长情况说明才能上传。 8.本表通过财政预算编报系统报送,不需要报送纸质报表。

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