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2016年光明街道预算单位决算快报.xls

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2016年预算单位财务决算快报 单位名称: 光明街道办事处 单位负责人: 许立德 财务负责人: 许立德 填 报 人: 袁绍云 电话号码: 13845771275 2015年非预算单位财务决算快报 单位名称 单位负责人 财务负责人 填 报 人 电话号码 2016年加区行政事业单位财政缴拨款对账表 单位: 光明街道办事处 财政拨款数2016年指标 缴入预算内国库数 功能分类编码 收入分类编码 科目名称 金额 收入名称 金额 类 款 项 类 款 项 目 212 01 01 行政运行 1,316,044.16 103 07 06 01 国有资产出租出借出借收入 2500 212 01 02 一般行政管理事务 551,801.39 212 01 99 其它城乡社区管理事务 408,714.66 210 05 01 行政医疗 73,848.47 210 05 02 事业医疗 29,560.41 221 02 01 公积金 142,650.00 221 02 02 提租补贴 224,396.24 208 05 04 末归口管理的行政单位离退休 588,881.16 合 计 3,335,896.49 结余结转资金缴拨款 2016年末财政应返额度余额 2016年财政收回结余资金 2014年 2016年财政收回往来资金 2015年 2016年财政拨付结余资金 2016年 合 计 0.00 2016年加区行政事业单位财政拨款支出明细表类(前三位类编码): 款(两位款编码): 项(请输入全7位编码): 填报单位:光明 项 目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、社会保险缴费 合同制工人养老保险 医疗保险 失业保险 残疾保障金 5、伙食补助费 6、其他工资福利支出 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、手续费 4、水费 5、电费 6、邮电费 7、取暖费 8、公务用车运行维护费 9、差旅费 10、因公出国(境)费 11、维修(护)费 12、租赁费 13、会议费 14、培训费 15、公务接待费 16、专用材料费 17、被装购置费 18、其他交通费 19、劳务费 20、工会经费 21、福利费 22、其他商品和服务支出 离退休人员公用支出 其他 科目汉字 科目编码 城乡社区 212 城乡社区管理事务 21201 行政运行 2120101 单位:元 财政拨款数 1,316,044.16 900,824.12 284,153.43 338,209.04 83,420.00 27,561.65 27,561.65 167,480.00 235,140.04 211,069.67 7,200.00 其中:省专项拨款 项 目 三、对个人和家庭的补助 0.00 1、离休费 2、退休费 3、抚恤金 4、生活补助 0.00 5、医疗费 6、助学金 7、奖励金 8、救济费 9、生产补贴 10、住房公积金 11、提租补贴 0.00 12、交通补助 车改单位发放补助 财政拨款数 180,080.00 其中:省专项拨款 0 90,000.00 82,940.00 82,940.00 0 7,140.00 840.00 450.00 2,970.00 2,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 未车改单位发放补助 13、个人取暖补贴 3,140.00 7,889.00 5,841.37 14、其他对个人和家庭的补助支出 独生子女费 托幼补助费 菜金 女职工卫生费 其他 四、对企事业单位的补贴 1、企业政策性补贴 2、事业单位补贴 3、财政贴息 五、基本建设支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、信息网络购建 7、其他基本建设支出 0.00 六、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 0.00 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修缮 7、信息网络建设 8、其他资本性支出 2016年加区行政事业单位财政拨款支出明细表类(前三位类编码): 款(两位款编码): 项(请输入全7位编码): 填报单位:光明 项 目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、社会保险缴费 22、其他商品和服务支出 离退休人员公用支出 其他 科目编码 城乡社区 212 城乡社区管理事务 21201 一般行政管理事务 2120102 单位:元 财政拨款数 869,520.39 0.00 0.00 合同制工人养老保险 医疗保险 失业保险 残疾保障金 5、伙食补助费 6、其他工资福利支出 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、手续费 4、水费 5、电费 6、邮电费 7、取暖费 8、公务用车运行维护费 9、差旅费 10、因公出国(境)费 11、维修(护)费 12、租赁费 13、会议费 14、培训费 15、公务接待费 16、专用材料费 17、被装购置费 18、其它交通费 19、劳务费 20、工会经费 21、福利费 科目汉字 662,020.39 90,220.78 其中:省专项拨款 项 目 0 三、对个人和家庭的补助 0 1、离休费 2、退休费 3、抚恤金 4、生活补助 5、医疗费 6、助学金 7、奖励金 8、救济费 9、生产补贴 10、住房公积金 11、提租补贴 0 12、交通补助 财政拨款数 0 其中:省专项拨款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207500 0 车改单位发放补助 未车改单位发放补助 13、个人取暖补贴 14、其他对个人和家庭的补助支出 69,435.90 301,690.39 93,600.00 107,073.32 独生子女费 托幼补助费 菜金 女职工卫生费 其他 四、对企事业单位的补贴 1、企业政策性补贴 2、事业单位补贴 3、财政贴息 五、基本建设支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、信息网络购建 7、其他基本建设支出 0 六、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 0 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修缮 7、信息网络建设 8、其他资本性支出 207500 2016年加区行政事业单位财政拨款支出明细表类(前三位类编码): 款(两位款编码): 项(请输入全7位编码): 填报单位:光明 项 目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、社会保险缴费 科目编码 城乡社区 212 城乡社区管理事务 21201 其他城乡社区管理 2120199 单位:元 财政拨款数 408,714.66 402,981.40 177,075.20 225,906.20 0.00 合同制工人养老保险 医疗保险 失业保险 残疾保障金 5、伙食补助费 6、其他工资福利支出 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、手续费 4、水费 5、电费 6、邮电费 7、取暖费 8、公务用车运行维护费 9、差旅费 10、因公出国(境)费 11、维修(护)费 12、租赁费 13、会议费 14、培训费 15、公务接待费 16、专用材料费 17、被装购置费 18、专用燃料费 19、劳务费 20、工会经费 21、福利费 科目汉字 5,733.26 1,451.26 其中:省专项拨款 项 目 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.00 1、离休费 2、退休费 3、抚恤金 4、生活补助 5、医疗费 6、助学金 7、奖励金 8、救济费 9、生产补贴 10、住房公积金 11、提租补贴 12、交通补助 财政拨款数 0.00 其中:省专项拨款 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 0 车改单位发放补助 未车改单位发放补助 13、个人取暖补贴 14、其他对个人和家庭的补助支出 4,282.00 22、其他商品和服务支出 离退休人员公用支出 其他 0.00 独生子女费 托幼补助费 菜金 女职工卫生费 其他 四、对企事业单位的补贴 1、企业政策性补贴 2、事业单位补贴 3、财政贴息 五、基本建设支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、信息网络购建 7、其他基本建设支出 0.00 六、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修缮 7、信息网络建设 8、其他资本性支出 科目汉字 科目编码 2016年加区行政事业单位财政拨款支出明细表类(前三位类编码): 住房保障支出 221 款(两位款编码): 项(请输入全7位编码): 住房改革支出 住房公积金 22102 2210201 填报单位: 项 目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、社会保险缴费 合同制工人养老保险 医疗保险 失业保险 残疾保障金 5、伙食补助费 6、其他工资福利支出 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、手续费 4、水费 5、电费 6、邮电费 7、取暖费 8、公务用车运行维护费 9、差旅费 10、因公出国(境)费 11、维修(护)费 12、租赁费 13、会议费 14、培训费 15、公务接待费 16、专用材料费 17、被装购置费 18、专用燃料费 19、劳务费 20、工会经费 21、福利费 22、其他商品和服务支出 离退休人员公用支出 单位:元 财政拨款数 142,650.00 0.00 其中:省专项拨款 项 目 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.00 1、离休费 2、退休费 3、抚恤金 4、生活补助 0.00 0.00 5、医疗费 6、助学金 7、奖励金 8、救济费 9、生产补贴 10、住房公积金 11、提租补贴 0 0 12、交通补助 财政拨款数 142,650.00 其中:省专项拨款 0 142,650.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 车改单位发放补助 未车改单位发放补助 13、个人取暖补贴 14、其他对个人和家庭的补助支出 0 其他 0 独生子女费 托幼补助费 菜金 女职工卫生费 其他 四、对企事业单位的补贴 1、企业政策性补贴 2、事业单位补贴 3、财政贴息 五、基本建设支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、信息网络购建 7、其他基本建设支出 0 六、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 0 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修缮 7、信息网络建设 8、其他资本性支出 科目汉字 科目编码 2016年加区行政事业单位财政拨款支出明细表类(前三位类编码): 住房保障支出 221 款(两位款编码): 项(请输入全7位编码): 住房改革支出 提租补贴 22102 2210202 填报单位: 项 目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、社会保险缴费 单位:元 财政拨款数 224,396.24 0.00 0.00 合同制工人养老保险 医疗保险 失业保险 残疾保障金 5、伙食补助费 6、其他工资福利支出 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、手续费 4、水费 5、电费 6、邮电费 7、取暖费 8、公务用车运行维护费 9、差旅费 10、因公出国(境)费 11、维修(护)费 12、租赁费 13、会议费 14、培训费 15、公务接待费 16、专用材料费 17、被装购置费 18、专用燃料费 19、劳务费 20、工会经费 21、福利费 22、其他商品和服务支出 离退休人员公用支出 0.00 其中:省专项拨款 项 目 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.00 1、离休费 2、退休费 3、抚恤金 4、生活补助 0.00 5、医疗费 6、助学金 7、奖励金 8、救济费 9、生产补贴 10、住房公积金 11、提租补贴 0.00 12、交通补助 财政拨款数 224,396.24 其中:省专项拨款 0 224,396.24 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 车改单位发放补助 未车改单位发放补助 13、个人取暖补贴 14、其他对个人和家庭的补助支出 0 其他 0 独生子女费 托幼补助费 菜金 女职工卫生费 其他 四、对企事业单位的补贴 1、企业政策性补贴 2、事业单位补贴 3、财政贴息 五、基本建设支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、信息网络购建 7、其他基本建设支出 0 六、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 0 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修缮 7、信息网络建设 8、其他资本性支出 科目汉字 2016年加区行政事业单位财政拨款支出明细表类(前三位类编码): 款(两位款编码): 项(请输入全7位编码): 填报单位:光明 项 目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、社会保险缴费 合同制工人养老保险 医疗保险 失业保险 残疾保障金 5、伙食补助费 6、其他工资福利支出 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、手续费 4、水费 5、电费 6、邮电费 7、取暖费 8、公务用车运行维护费 9、差旅费 10、因公出国(境)费 11、维修(护)费 12、租赁费 13、会议费 14、培训费 15、公务接待费 16、专用材料费 17、被装购置费 18、专用燃料费 19、劳务费 20、工会经费 21、福利费 22、其他商品和服务支出 离退休人员公用支出 科目编码 医疗卫生与计划生育 医疗保障 行政单位医疗 210 21005 2100501 单位:元 财政拨款数 73,848.47 73,848.47 其中:省专项拨款 项 目 0 三、对个人和家庭的补助 0 1、离休费 2、退休费 3、抚恤金 4、生活补助 73,848.47 0 5、医疗费 6、助学金 7、奖励金 8、救济费 9、生产补贴 10、住房公积金 11、提租补贴 0 0 12、交通补助 财政拨款数 0 其中:省专项拨款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 车改单位发放补助 未车改单位发放补助 13、个人取暖补贴 14、其他对个人和家庭的补助支出 0 其他 0 独生子女费 托幼补助费 菜金 女职工卫生费 其他 四、对企事业单位的补贴 1、企业政策性补贴 2、事业单位补贴 3、财政贴息 五、基本建设支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、信息网络购建 7、其他基本建设支出 0 六、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 0 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修缮 7、信息网络建设 8、其他资本性支出 科目汉字 2016年加区行政事业单位财政拨款支出明细表类(前三位类编码): 款(两位款编码): 项(请输入全7位编码): 填报单位: 项 目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、社会保险缴费 合同制工人养老保险 医疗保险 失业保险 残疾保障金 5、伙食补助费 6、其他工资福利支出 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、手续费 4、水费 5、电费 6、邮电费 7、取暖费 8、公务用车运行维护费 9、差旅费 10、因公出国(境)费 11、维修(护)费 12、租赁费 13、会议费 14、培训费 15、公务接待费 16、专用材料费 17、被装购置费 18、专用燃料费 19、劳务费 20、工会经费 21、福利费 22、其他商品和服务支出 离退休人员公用支出 科目编码 医疗卫生与计划生育 医疗保障 事业单位医疗 210 21005 2100502 单位:元 财政拨款数 29,560.41 29,560.41 其中:省专项拨款 项 目 0 三、对个人和家庭的补助 0 1、离休费 2、退休费 3、抚恤金 4、生活补助 29,560.41 0 5、医疗费 6、助学金 29,560.41 7、奖励金 8、救济费 9、生产补贴 10、住房公积金 11、提租补贴 0 0 12、交通补助 财政拨款数 0 其中:省专项拨款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 车改单位发放补助 未车改单位发放补助 13、个人取暖补贴 14、其他对个人和家庭的补助支出 0 其他 0 独生子女费 托幼补助费 菜金 女职工卫生费 其他 四、对企事业单位的补贴 1、企业政策性补贴 2、事业单位补贴 3、财政贴息 五、基本建设支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、信息网络购建 7、其他基本建设支出 0 六、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 0 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修缮 7、信息网络建设 8、其他资本性支出 科目汉字 2016年加区行政事业单位财政拨款支出明细表类(前三位类编码): 款(两位款编码): 项(请输入全7位编码): 填报单位:光明 项 目 合计 一、工资福利支出 1、基本工资 2、津贴补贴 3、奖金 4、社会保险缴费 合同制工人养老保险 医疗保险 失业保险 残疾保障金 5、伙食补助费 6、其他工资福利支出 二、商品和服务支出 1、办公费 2、印刷费 3、手续费 4、水费 5、电费 6、邮电费 7、取暖费 8、公务用车运行维护费 9、差旅费 10、因公出国(境)费 11、维修(护)费 12、租赁费 13、会议费 14、培训费 15、公务接待费 16、专用材料费 17、被装购置费 18、专用燃料费 19、劳务费 20、工会经费 21、福利费 22、其他商品和服务支出 离退休人员公用支出 科目编码 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 未归口管理的行政离退休 208 20805 2080504 单位:元 财政拨款数 588,881.16 0.00 其中:省专项拨款 项 目 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.00 1、离休费 2、退休费 3、抚恤金 4、生活补助 0 0 5、医疗费 6、助学金 7、奖励金 8、救济费 9、生产补贴 10、住房公积金 11、提租补贴 0 0 12、交通补助 财政拨款数 588,881.16 72,293.00 516,588.16 其中:省专项拨款 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 车改单位发放补助 未车改单位发放补助 13、个人取暖补贴 14、其他对个人和家庭的补助支出 0 其他 0 独生子女费 托幼补助费 菜金 女职工卫生费 其他 四、对企事业单位的补贴 1、企业政策性补贴 2、事业单位补贴 3、财政贴息 五、基本建设支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、信息网络购建 7、其他基本建设支出 0 六、其他资本性支出 1、房屋建筑物购建 2、办公设备购置 0 3、专用设备购置 4、交通工具购置 5、基础设施建设 6、大型修缮 7、信息网络建设 8、其他资本性支出 2016年加区机关事业单位职工工资发放情况统计表 光明 工 单位名 称 总人 数 国家津补贴 总计 0 合计 基本工资 地区津贴 合计 行政 事业 资 在职人员工资 地方津补贴 行政在职 0 0 1,108,763.87 535,568.43 13.00 0.00 705,782.47 353,453.23 284,153.23 69,300.00 9.00 0.00 402,981.40 182,115.20 177,075.20 5,040.00 特殊岗位 补贴 小计 生活津贴 268,909.24 145,224.0 0 220,866.20 工作津贴 123,685.24 奖金 事业在职 滚动 升级 岗位津贴 绩效奖金 小计 95,080.00 125,786.20 83,420.00 83,420.00 95,080.00 125,786.20 口径说明: 1、行政在职人员基本工资包括:公务员职务奖金和级别技等两项。 2、事业在职人员基本工资包括:岗位工资和薪级工资、教师和医护人员的提高10%。 3、特殊岗位补贴包括:警衔津贴、人民警察值勤岗位津贴、检察官津贴、法官审判津贴、审计人员工作补贴、 纪监察办案人员补贴、教护龄津贴以及人发[2002]7号所列津、补贴。 4、离退休人员基本工资包括 :基本离退休费、工龄工资、基础工资、92、93、95、97、99年增加、01离退休费、15%增加、03年补贴、2006年增加。 5、单位如果既有行政人员,又有事业人员的话,要分别填列,事业单位中执公务员工资的人员需填列在行政部分。 年终一次 奖金 2015年加区机关事业单位职工工资发放情况统计表(续) 工 资 离退休人员工资 国家津补 奖金 地方津补贴 人 基本离退休 贴 合计 数 费 艰苦边远 目标奖 劳模奖 小计 规范后补贴 护理费 地区津贴 13 588,881.16 276,072.00 55,080.00 257,729.16 257,729.16 12,000.00 13 83,420.00 588,881.16 276,072.00 55,080.00 257,729.16 257,729.16 12,000.00 0.00 补充数据 交通费 职工个人取 女职工卫 托幼补 暖费补贴 生费 助费 0 93,600.00 82,940.0 93,600.00 0 2,880.00 450.00 2,880.00 450.00 独生子 女费 840.00 840.00 菜金 提租补贴 2,970.00 224,396.24 2,970.00 224,396.24 2015年加区单位财政供养人口增减变化情况表 单位名 称 合计 行政 事业 2014年末编制数 事业 合计 17 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政 12 12 小计 全额 合计 差额 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 17 12 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2015年末编制数 事业 行政 小计 全额 12 12 编制数比上年+、事业 合计 差额 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 行政 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 全额 行政 合计 差额 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 25 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 在职 0 12 2016年加 单位:人 2014年末财政供养人口数 2016年末财政供养人口数 行政 退养 事业 离休 0 退休 0 1 0 11 全额 离休 在职 0 10 退休 0 行政 差额 离休 在职 0 0 合计 退休 0 0 34 25 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 在职 13 13 退养 事业 离休 0 退休 1 1 全额 离休 在职 11 11 差额 退休 0 9 在职 0 0 2016年加区单位财政供养人口增减变化情况表(续) 单位:人 供养人口数比编制数+、- 财政供养人口数比上年比+、事业 行政 差额 离休 合计 在职 退休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退养 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 事业 离休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 全额 离休 在职 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 退休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差额 离休 在职 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 事业 行政 退休 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 小计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 全额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 差额 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 资 产 负 债 表 光明街道办事处 资 产 一、资产小计 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存 货 固定资产 累计折旧 在建工程 长期投资 无形资产 累计摊销 待处置资产损溢 政府储备物资 公共基础设施 受托代理资产 五、支出小计 经费支出 拨出经费 事业支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 经营支出 其他支出 资产部类总计 年末数 4,555,368.87 1,126,427.77 20,401.30 3,408,539.80 3,653,615.49 3,653,615.49 8,208,984.36 决算数 负债和净资产 4,555,368.87 二、负债小计 应缴财政款(行政单位) 1,126,427.77 短期借款 应缴国库款(事业单位) 应缴税费 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 20,401.30 应付账款 应付政府补贴款 3,408,539.80 预收账款 其他应付款 长期借款 长期应付款 受托代理负债 三、净资产小计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 资产基金 0.00 待偿债净资产 事业基金 非流动资产基金 专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 事业结余 经营结余 四、收入类小计 财政拨款拨入 财政补助收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 4,555,368.87 负债和净资产部类总计 年末数 1,126,829.07 单位:元 决算数 1,126,829.07 1,126,829.07 1,126,829.07 3,766,258.80 3,428,539.80 357,719.00 20,000.00 3,408,539.80 3,408,539.80 3,315,896.49 3,315,896.49 0.00 8,208,984.36 0.00 4,555,368.87 0.00 资 产 负 债 表 0.00 0.00

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