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附:2015年决算公开表.xls

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编制单位:甘泉县妇幼保健院 收入 项目 行次 栏次 一、财政拨款收入 1 其中:政府性基金预算财政拨款 年初预算数 调整预算数 1 2 2,820,107.00 3,328,203.00 2,820,107.00 3,328,203.00 2 二、上级补助收入 3 三、事业收入 4 四、经营收入 5 五、附属单位上缴收入 6 六、其他收入 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 2,820,107.00 3,328,203.00 30 31 32 33 34 35 总计 36 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2015年度 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 3,328,203.00 一、一般公共服务支出 行次 年初预算数 调整预算数 4 5 2,820,107.00 3,328,203.00 37 二、外交支出 38 三、国防支出 39 四、公共安全支出 40 五、教育支出 41 六、科学技术支出 42 七、文化体育与传媒支出 43 八、社会保障和就业支出 44 九、医疗卫生与计划生育支出 45 十、节能环保支出 46 十一、城乡社区支出 47 十二、农林水支出 48 十三、交通运输支出 49 十四、资源勘探信息等支出 50 十五、商业服务业等支出 51 十六、金融支出 52 十七、援助其他地区支出 53 十八、国土海洋气象等支出 54 十九、住房保障支出 55 二十、粮油物资储备支出 56 二十一、其他支出 57 二十二、债务还本支出 58 二十三、债务付息支出 59 3,328,203.00 本年支出合计 结余分配 1,500.00 交纳所得税 1,500.00 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 3,329,703.00 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 6 栏次 行次 年初预算数 调整预算数 7 8 一、基本支出 60 1,345,537.00 1,579,103.00 人员经费 61 1,320,286.00 1,577,760.00 日常公用经费 62 25,251.00 1,343.00 63 1,474,570.00 1,749,100.00 1,474,570.00 1,749,100.00 二、项目支出 基本建设类项目 64 行政事业类项目 65 三、上缴上级支出 66 四、经营支出 67 3,328,103.00 五、对附属单位补助支出 68 69 支出经济分类 70 — — 基本支出和项目支出合计 71 — — 工资福利支出 72 — — 商品和服务支出 73 — — 对个人和家庭的补助 74 — — 对企事业单位的补贴 75 — — 债务利息支出 76 — — 基本建设支出 77 — — 其他资本性支出 78 — — 其他支出 79 — — 83 2,820,107.00 3,328,203.00 84 — — 85 — — 86 — — 87 — — 88 — — 90 — — 91 — — 92 — — 2,820,107.00 3,328,203.00 80 81 82 89 93 94 95 财决01表 金额单位:元 决算数 9 1,579,003.00 1,577,660.00 1,343.00 1,749,100.00 1,749,100.00 — 3,328,103.00 1,326,660.00 1,738,743.00 251,000.00 11,700.00 3,328,103.00 1,600.00 1,600.00 3,329,703.00 编制单位:甘泉县妇幼保健院 收 入 项 目 行次 年初预算 数 调整预算 数 决算数 支 出 项目(按 功能分类 ) 行次 年初预算数 小计 栏 次 1 2 3 栏 次 2,820,107.00 3,328,203.00 3,328,203.00 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算财政拨款 1 二、外交支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 三、国防支出 3 四、公共安全支出 4 五、教育支出 5 六、科学技术支出 6 七、文化体育与传媒支出 7 八、社会保障和就业支出 8 9 十、节能环保支出 10 十一、城乡社区支出 11 十二、农林水支出 12 十三、交通运输支出 13 十四、资源勘探信息等支出 14 十五、商业服务业等支出 15 十六、金融支出 16 十七、援助其他地区支出 17 十八、国土海洋气象等支出 18 十九、住房保障支出 19 二十、粮油物资储备支出 20 二十一、其他支出 21 二十二、债务还本支出 22 二十三、债务付息支出 23 九、医疗卫生与计划生育支出 本年收入合计24 本年支出合计77 2,820,107.00 3,328,203.00 3,328,203.00 25 年初财政拨款结转和结余 26 一、一般公共预算财政拨款 27 二、政府性基金预算财政拨款 28 29 总计 30 4 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 一般公共 预算财政 拨款 5 2,820,107.00 2,820,107.00 2,820,107.00 2,820,107.00 78 1,500.00 年末财政拨款结转和结余 79 1,500.00 基本支出结转 80 项目支出结转和结余 81 82 2,820,107.00 3,328,203.00 3,329,703.00 总计 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 83 2,820,107.00 2,820,107.00 2015年度 调整预算数 政府性基 金预算财 政拨款 6 小计 7 支 出 项目(按 功能分类 ) 决算数 一般公共 预算财政 拨款 8 政府性基 金预算财 政拨款 9 小计 10 一般公共 预算财政 拨款 11 3,328,203.00 3,328,203.00 3,328,103.00 3,328,103.00 3,328,203.00 3,328,203.00 3,328,103.00 3,328,103.00 1,600.00 1,600.00 3,328,203.00 3,328,203.00 1,600.00 1,600.00 3,329,703.00 3,329,703.00 —2.%d — 政府性基 金预算财 政拨款 12 行次 栏 次 一、基本支出 54 人员经费 55 日常公用经费 56 二、项目支出 57 基本建设类项目 58 行政事业类项目 59 60 61 62 63 支出经济分类 64 工资福利支出 65 商品和服务支出 66 对个人和家庭的补助 67 对企事业单位的补贴 68 债务利息支出 69 基本建设支出 70 其他资本性支出 71 其他支出 72 73 74 75 76 本年支出合计77 78 年末财政拨款结转和结余 79 基本支出结转 80 项目支出结转和结余 81 82 支出总计 83 金额单位:元 年初预算数 小计 13 调整预算数 一般公共 预算财政 拨款 14 政府性基 金预算财 政拨款 15 1,345,537.00 1,345,537.00 1,320,286.00 1,320,286.00 小计 16 决算数 一般公共 预算财政 拨款 17 政府性基 金预算财 政拨款 18 1,343.00 19 一般公共 预算财政 拨款 20 1,343.00 1,343.00 1,343.00 1,474,570.00 1,474,570.00 1,749,100.00 1,749,100.00 1,749,100.00 1,749,100.00 1,474,570.00 1,474,570.00 1,749,100.00 1,749,100.00 1,749,100.00 1,749,100.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — 2,820,107.00 2,820,107.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3,328,203.00 3,328,203.00 — — — — — — — — — — 3,328,203.00 3,328,203.00 — 1,326,660.00 1,326,660.00 1,738,743.00 1,738,743.00 251,000.00 251,000.00 11,700.00 11,700.00 3,328,103.00 3,328,103.00 1,600.00 1,600.00 2,820,107.00 2,820,107.00 政府性基 金预算财 政拨款 21 1,579,003.00 1,579,003.00 1,577,660.00 1,577,660.00 1,579,103.00 1,579,103.00 1,577,760.00 1,577,760.00 25,251.00 25,251.00 小计 1,600.00 1,600.00 3,329,703.00 3,329,703.00 — 收入决算表 编制单位:甘泉县妇幼保健院 2015年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 210 21004 2100403 2100408 2100409 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 1 2 3 4 5 科目名称 款 项 栏次 合计 3,328,203.00 3,328,203.00 医疗卫生与计划生育支出 3,328,203.00 3,328,203.00 公共卫生 3,328,203.00 3,328,203.00 妇幼保健机构 1,579,103.00 1,579,103.00 基本公共卫生服务 560,000.00 560,000.00 重大公共卫生专项 1,189,100.00 1,189,100.00 —4.%d — 财决03表 金额单位:元 附属单位 上缴收入 其他收入 小计 6 7 支出决算表 编制单位:甘泉县妇幼保健院 2015年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 210 21004 2100403 2100408 2100409 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 1 2 3 4 5 科目名称 款 项 栏次 合计 3,328,103.00 1,579,003.00 1,749,100.00 3,328,103.00 1,579,003.00 1,749,100.00 公共卫生 3,328,103.00 1,579,003.00 1,749,100.00 妇幼保健机构 1,579,003.00 1,579,003.00 医疗卫生与计划生育支出 560,000.00 560,000.00 重大公共卫生专项 1,189,100.00 1,189,100.00 基本公共卫生服务 财决04表 金额单位:元 对附属单 位补助支 出 6 编制单位:甘泉县妇幼保健院 项目 合计 支出功能 分类科目 编码 类 210 21004 2100403 科目名称 款 项 栏次 合计 1 工资福利支出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 2 3 4 998,060.00 998,060.00 998,060.00 998,060.00 5 1,579,003.00 1,326,660.00 328,600.00 医疗卫生与计划生育支出 1,579,003.00 1,326,660.00 328,600.00 公共卫生 1,579,003.00 1,326,660.00 328,600.00 妇幼保健机构 1,579,003.00 1,326,660.00 328,600.00 商品和服务支出 社会保障 缴费 6 伙食费 7 — — — — — — — — — 伙食补助 费 绩效工资 其他工资 福利支出 8 9 10 小计 11 1,343.00 1,343.00 1,343.00 1,343.00 办公费 12 643.00 643.00 643.00 643.00 印刷费 咨询费 13 14 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理 费 15 16 17 18 19 20 差旅费 因公出国 (境)费 用 维修(护 )费 21 22 23 租赁费 会议费 培训费 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 24 25 26 27 28 29 30 31 32 对个人和家庭的补助 工会经费 福利费 33 34 公务用车 运行维护 费 35 700.00 700.00 700.00 700.00 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支 出 36 37 38 小计 离休费 退休费 39 251,000.00 251,000.00 251,000.00 251,000.00 40 41 251,000.00 251,000.00 251,000.00 251,000.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2015年度 退职(役 )费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积 金 42 43 44 45 46 47 48 49 50 — 14.%d — 基本建设支出 提租补贴 购房补贴 其他对个 人和家庭 的补助支 出 51 52 53 小计 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 专用设备 购置 基础设施 建设 大型修缮 54 — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — 57 — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — 其他资本性支出 信息网络 及软件购 置更新 物资储备 公务用车 购置 其他交通 工具购置 其他基本 建设支出 60 — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — 63 — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — 小计 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 专用设备 购置 65 66 67 68 基础设施 建设 69 大型修缮 信息网络 及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 70 71 72 73 安置补助 地上附着 物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车 购置 74 75 76 77 债务利息支出 对企事业单位的补贴 其他交通 工具购置 78 产权参股 79 — — — — — — — — — 其他资本 性支出 80 小计 企业政策 性补贴 事业单位 补贴 81 82 83 财政贴息 其他对企 事业单位 的补贴 小计 84 85 86 财决08-1表 金额单位:元 其他支出 国内债务 付息 国外债务 付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — 编制单位:甘泉县妇幼保健院 项目 合计 支出功能 分类科目 编码 类 科目名称 款 210 21004 2100403 2100408 2100409 注:本表为自动生成表。 项 栏次 合计 1 基本公共卫生服务 560,000.00 工资福利支出 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 2 3 4 998,060.00 998,060.00 998,060.00 998,060.00 5 3,328,103.00 1,326,660.00 328,600.00 医疗卫生与计划生育支出 3,328,103.00 1,326,660.00 328,600.00 公共卫生 3,328,103.00 1,326,660.00 328,600.00 妇幼保健机构 1,579,003.00 1,326,660.00 328,600.00 重大公共卫生专项 1,189,100.00 商品和服务支出 社会保障 缴费 6 伙食费 7 — — — — — — — — — 伙食补助 费 绩效工资 其他工资 福利支出 8 9 10 小计 办公费 印刷费 咨询费 11 12 20,643.00 20,643.00 20,643.00 643.00 20,000.00 13 14 1,738,743.00 1,738,743.00 1,738,743.00 1,343.00 548,300.00 1,189,100.00 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理 费 15 16 20,000.00 20,000.00 20,000.00 17 60,000.00 60,000.00 60,000.00 18 19 15,000.00 15,000.00 15,000.00 20 65,000.00 65,000.00 65,000.00 21 32,700.00 32,700.00 32,700.00 20,000.00 60,000.00 15,000.00 65,000.00 32,700.00 差旅费 因公出国 (境)费 用 22 维修(护 )费 23 1,524,700.00 1,524,700.00 1,524,700.00 335,600.00 1,189,100.00 租赁费 会议费 培训费 公务接待 费 专用材料 费 被装购置 费 专用燃料 费 劳务费 委托业务 费 24 25 26 27 28 29 30 31 32 对个人和家庭的补助 工会经费 福利费 33 34 公务用车 运行维护 费 35 700.00 700.00 700.00 700.00 其他交通 费用 税金及附 加费用 其他商品 和服务支 出 36 37 38 小计 离休费 退休费 39 251,000.00 251,000.00 251,000.00 251,000.00 40 41 251,000.00 251,000.00 251,000.00 251,000.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2015年度 退职(役 )费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积 金 42 43 44 45 46 47 48 49 50 — 13.%d — 基本建设支出 提租补贴 购房补贴 其他对个 人和家庭 的补助支 出 51 52 53 小计 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 专用设备 购置 基础设施 建设 大型修缮 54 55 56 57 58 59 其他资本性支出 信息网络 及软件购 置更新 物资储备 公务用车 购置 其他交通 工具购置 其他基本 建设支出 60 61 62 63 64 小计 65 11,700.00 11,700.00 11,700.00 11,700.00 房屋建筑 物购建 办公设备 购置 专用设备 购置 66 67 11,700.00 11,700.00 11,700.00 68 11,700.00 基础设施 建设 69 大型修缮 信息网络 及软件购 置更新 物资储备 土地补偿 70 71 72 73 安置补助 地上附着 物和青苗 补偿 拆迁补偿 公务用车 购置 74 75 76 77 债务利息支出 对企事业单位的补贴 其他交通 工具购置 78 产权参股 其他资本 性支出 79 80 小计 企业政策 性补贴 事业单位 补贴 81 82 83 财政贴息 其他对企 事业单位 的补贴 小计 84 85 86 财决08表 金额单位:元 其他支出 国内债务 付息 国外债务 付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92

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