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江口镇2019年预算公开.xls

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重庆市武隆区江口镇人民政府2019年部门预算情况 一、单位基本情况 (一)基本情况 重庆市武隆 门,场镇位于乌江与芙蓉江交汇处,距武隆城区17公里。幅员面积140.15平方公里,耕地面积4. 10.8万亩。辖8个行政村(73个村民小组)、2个居委会(7个居民小组),总人口2.17万人。319 高速公路东西向贯穿全境,武务路向南承接贵州,铁路、公路、水运相结合的综合交通网络基本 江口镇内有装机30万千瓦的芙蓉江江口电站和装机60万千瓦的乌江银盘电站,有世界自然遗产、 洞和国家级重点风景名胜区芙蓉江以及“唐长孙无忌墓”、“李进士故里石刻”、“古汉墓群” 绵千年的盐商文化、码头文化、纤夫文化,同时是武隆区的旅游大镇、移民大镇、清洁能源基地 明镇、商贸强镇和创建中的市级特色镇,在全区有着特殊的地位;2018年末年镇财政供养人口11 政在职39人(工勤3人),包括:人大1人,政府机关28人,共产党7人,计生1人,群团2人;事业 5人,农林水事务14人,文化6人,城乡社区管理5人,社保10人;退休32人,(其中行政退休29人 学生村官4人;临聘人员29人(其中:消防人员10人、安办道路协管员4人,巡逻人员6人,社保所 人,政府食堂3人,驾驶人员1人,)。 (二)单位构成。 (1)党政办 室、人大工作办公室、应急管理办公室牌子),主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神 、机构编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄工作,以及目标管理、文秘、公共应急、救灾抢险 办人大、政协工作方面的具体事务。 (2)经济发展办公室(挂扶贫开发办公室、统计办公室牌子)。主要承担经济发展规划 统计、扶贫开发、统筹城乡、农村公路建设养护管理等职责。 (3)社会事务办公室(挂民政办公室、卫生和计划生育办公室、城乡居民合作医疗保险办公室牌 人口和计划生育、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出 合作医疗保险等职责。 (4)社会治安综合治理办公室。主要承担法制建设 人民调解、信访、社会稳定、防邪。 (5)安全生产监督管理办公室(挂安全生产监督管理办公室、交通管理办公室牌子)。主要承担 、矿山、非煤矿山等领域安全生产监督管理等职责。 规划建设管理环保办公室。主要承担协助组织编制乡镇规划和村规划,农村居民住宅的乡村建设 规划建设实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处,违法建筑的发现、制止、报告、 市政公用事业、市容市貌、物业管理等职责。 (7)食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子 安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等职责。 (8)移民办公室。主要承担辖区内的三峡水库和重点水库、重点水利 项项目管理等职责。 。承担财政收支、预决算、财务管理、资产管理、票据管理、村(居)资金代管等工作。 (10)农业服务中心(挂农产 务站、供销合作社牌子)。承担农技、农机、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务 防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业物资供销协调等工作。 广播体育中心。承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动, 完成文化体育事业方面的其他服务工作。 社会保障服务所。承担就业、再就业、农村富余劳动力转移等工作,劳动和社会保障、城镇居民 济等社会保障工作。 (13)林业站。承担森林病虫害防治、森林火灾预防扑救、野生动植物资源保持、林业纠纷调处 工作。 市政园林综合执法队。承担辖区内市政工程建设、公共设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生 。 二、部门预算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款收入3437.57万元,一般公共预算财政拨款支出 3437.57万元, 元。其中:基本支出1992.87万元,比2018年增加260.05万元,主要原因是村(居)干部补助提 部门预算情况说明 重庆市武隆区江口镇是武隆的东大 方公里,耕地面积4.9万亩,林(草)地面积 总人口2.17万人。319国道、渝怀铁路、渝湘 的综合交通网络基本形成,水陆交通便利。 ,有世界自然遗产、国家5A级旅游景区芙蓉 刻”、“古汉墓群”等自然人文景观以及延 大镇、清洁能源基地,也是市级卫生镇、文 年镇财政供养人口111人,在职79人,其中行 生1人,群团2人;事业在职40人,包括:财政 ,(其中行政退休29人,事业退休3人);大 巡逻人员6人,社保所1人,市政执法协管员4 (1)党政办公室(挂党群工作办公 检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装 公共应急、救灾抢险、应急管理等职责,承 主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济 合作医疗保险办公室牌子)。主要承担民政、 社会保障、劳务输出、社区管理、城乡居民 室。主要承担法制建设、社会治安综合治理、 公室牌子)。主要承担交通安全、消防、地灾 (6) 居民住宅的乡村建设规划许可管理,辖区内 发现、制止、报告、拆除,以及环境保护、 品药品监督管理所牌子)。主要承担食品药品 理等职责。 和重点水库、重点水利工程移民安置管理、专 (9)财政所 代管等工作。 业服务中心(挂农产品质量安全监管站、水 技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害 调等工作。 (11)文化 流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训, (12)劳动就业 社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救 保持、林业纠纷调处、林业生产经营服务等 (14) 管理、市容环境卫生监管及市政执法等职责 款支出 3437.57万元,比2018年增加122.99万 村(居)干部补助提高、在职人员调资增资、 (5)安全生产监督管理办公室(挂安全生产监督管理办公室、交通管理办公室牌子)。主要承担 、矿山、非煤矿山等领域安全生产监督管理等职责。 规划建设管理环保办公室。主要承担协助组织编制乡镇规划和村规划,农村居民住宅的乡村建设 规划建设实施的监督检查、农村居民住宅违法建设行为的查处,违法建筑的发现、制止、报告、 市政公用事业、市容市貌、物业管理等职责。 (7)食品药品监督管理办公室(挂食品药品监督管理所牌子 安全法制宣传、日常巡查、信息报告、突发事件前期处置和农村家宴备案管理等职责。 (8)移民办公室。主要承担辖区内的三峡水库和重点水库、重点水利 项项目管理等职责。 。承担财政收支、预决算、财务管理、资产管理、票据管理、村(居)资金代管等工作。 (10)农业服务中心(挂农产 务站、供销合作社牌子)。承担农技、农机、水利水保、水产等方面的重大技术推广、信息服务 防治、土地规模经营管理、农产品质量安全监管公共服务、农业物资供销协调等工作。 广播体育中心。承担辖区内文化体育阵地建设,组织开展文化体育、文化交流、全民健身活动, 完成文化体育事业方面的其他服务工作。 社会保障服务所。承担就业、再就业、农村富余劳动力转移等工作,劳动和社会保障、城镇居民 济等社会保障工作。 (13)林业站。承担森林病虫害防治、森林火灾预防扑救、野生动植物资源保持、林业纠纷调处 工作。 市政园林综合执法队。承担辖区内市政工程建设、公共设施管理、园林绿化管理、市容环境卫生 。 二、部门预算情况说明 2019年一般公共预算财政拨款收入3437.57万元,一般公共预算财政拨款支出 3437.57万元, 元。其中:基本支出1992.87万元,比2018年增加260.05万元,主要原因是村(居)干部补助提 公用经费的增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,村(居)干部补助等,保 商品服务支出;项目支出1444.7万元,比2018年或减少137.06万元,主要原因是2018年加大了对 结转结余比上年减少等,主要用于农村基础设施建设、特色小镇、生态保护等重点工作。 2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出 0万元,比2018年增加(或减少) 0 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。 三、“三公”经费情况说明 2019年“三公”经费预算 8.8 万元,比2018年减少 0.2 万元。其中:因公出国(境)费用 或增加)0 万元,主要原因是未安排因公出国;公务接待费 1.7 万元,比2018年减少0.2 万元, 央八项规定,控制公务接待;公务用车运行维护费 7.1 万元,与上年持平;公务用车购置费 0 增加)0万元;主要原因是未安排购买公务用车。 四、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费462.94 万元,比上年增加61.44 门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议 和服务支出等。 2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 元。 3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政 4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,本单位共有车辆7 辆,其中一般公务用车1 辆 圾清运车、消防车等特种车5辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆 五、专业性名词解释(纳入向社会公开范围的部门必须填写!) 以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。 (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收 (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费 公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按 待(含外宾接待)支出。 预算公开联系方式。联系人:张继红,电话:02377741777 公室牌子)。主要承担交通安全、消防、地灾 (6) 居民住宅的乡村建设规划许可管理,辖区内 发现、制止、报告、拆除,以及环境保护、 品药品监督管理所牌子)。主要承担食品药品 理等职责。 和重点水库、重点水利工程移民安置管理、专 (9)财政所 代管等工作。 业服务中心(挂农产品质量安全监管站、水 技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害 调等工作。 (11)文化 流、全民健身活动,组织辖区内文艺培训, (12)劳动就业 社会保障、城镇居民最低生活保障、社保救 保持、林业纠纷调处、林业生产经营服务等 (14) 管理、市容环境卫生监管及市政执法等职责 款支出 3437.57万元,比2018年增加122.99万 村(居)干部补助提高、在职人员调资增资、 居)干部补助等,保障部门正常运转的各项 因是2018年加大了对项目资金的支出进度, 等重点工作。 增加(或减少) 0 万元,主要原因是2019 因公出国(境)费用 0 万元,比2018年减少( 18年减少0.2 万元,主要原因是严格执行中 ;公务用车购置费 0万元,比2018年减少(或 ,比上年增加61.44万元,主要原因为市级部 管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品 购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万 一般公共预算当年财政拨款1444.7 万元。 其中一般公务用车1 辆、应急保障车1辆,垃 其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。 营收入”等以外的收入。 经费和公用经费。 发生的支出。 、公务用车购置及运行维护费、公务接待费 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 公务用车运行维护费反映单位按规定保留的 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 部门收支总体情况表 乡财 收入 项目 本年收入 一般公共预算拨款收入 金额 1,992.87 1,992.87 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 上年结转 财政上年结转 部门上年结转 1444.7 1444.7 支出 功能科目 一、一般公共服务 金额 728.85 二、外交 三、国防 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 67.52 八、社会保障和就业 328.12 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 100.51 40 十二、城乡社区事务 1,103.55 十三、农林水事务 1,001.63 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十二、粮油物资储备事务 二十三、预备费 二十四、国有资本经营预算支出 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、灾害防治与应急管理支出 67.39 收入总计 3,437.57 支出总计 3,437.57 表2-部 乡财 万元 单位编码 合计 701005 单位名称 科目 科目编码 重庆市武隆区江口镇人民政府 201 20101 2010101 20103 2010301 20106 2010601 20129 2012901 20131 2013101 207 20701 2070109 208 20801 2080109 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21007 2100716 21011 2101101 211 2110401 212 21201 2120104 21203 2120303 21299 2129999 213 21301 2130104 21305 2130504 2130509 213070 2130701 2130705 221 表2-部门收入总体情况表 科目 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 生态保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 事业运行 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和党支部的补助 住房保障支出 合计 3,437.57 3,437.57 728.85 25.64 25.64 540.97 540.97 57.96 57.96 22.27 22.27 82.01 82.01 67.52 67.52 67.52 328.12 113.91 113.91 214.21 51.64 5.34 112.31 44.92 100.51 11.93 11.93 88.58 88.58 40 40 1,103.55 204.65 204.65 600 600 298.9 298.9 1,001.63 149.21 149.21 340.8 263.8 77 511.62 165 346.62 67.39 上年结转 1444.7 1444.7 40 40 898.9 600 600 298.9 298.9 505.8 340.8 263.8 77 165 165 一般公共预算 拨款收入 1,992.87 1,992.87 728.85 25.64 25.64 540.97 540.97 57.96 57.96 22.27 22.27 82.01 82.01 67.52 67.52 67.52 328.12 113.91 113.91 214.21 51.64 5.34 112.31 44.92 100.51 11.93 11.93 88.58 88.58 204.65 204.65 204.65 495.83 149.21 149.21 346.62 346.62 67.39 政府性基金预算拨 国有资本经营预算 款收入 拨款收入 事业收入 事业单位经 营收入 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 67.39 67.39 149.21 263.8 511.62 67.39 67.39 表3-部门支 乡财 万元 单位编码 合计 701005 单位名称 科目编码 重庆市武隆区江口镇人民政府 201 20101 2010101 20103 2010301 20106 2010601 20129 2012901 20131 2013101 207 20701 2070109 208 20801 2080109 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21007 2100716 21011 2101101 211 2110401 212 21201 2120104 21203 2120303 21299 2129999 213 21301 2130104 21305 2130504 2130509 21307 2130701 2130705 221 表3-部门支出总体情况表 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 生态保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 事业运行 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和党支部的补助 住房保障支出 合计 3,437.57 3,437.57 728.85 25.64 25.64 540.97 540.97 57.96 57.96 22.27 22.27 82.01 82.01 67.52 67.52 67.52 328.12 113.91 113.91 214.21 51.64 5.34 112.31 44.92 100.51 11.93 11.93 88.58 88.58 40 40 1,103.55 204.65 204.65 600 600 298.9 298.9 1,001.63 149.21 149.21 340.8 263.8 77 511.62 165 346.62 67.39 基本支出 1,992.87 1,992.87 728.85 25.64 25.64 540.97 540.97 57.96 57.96 22.27 22.27 82.01 82.01 67.52 67.52 67.52 328.12 113.91 113.91 214.21 51.64 5.34 112.31 44.92 100.51 11.93 11.93 88.58 88.58 204.65 204.65 204.65 149.21 149.21 149.21 346.62 67.39 项目支出 本级项目 上级项目 1444.7 1444.7 40 40 898.9 600 600 298.9 298.9 505.8 340.8 263.8 77 165 165 事业单位经营支出 22102 2210201 住房改革支出 住房公积金 67.39 67.39 67.39 67.39 财政拨款收支总体情况表 乡财 收入 项目 本年收入 一般公共预算拨款 金额 功能科目 1,992.87 一、一般公共服务 1,992.87 二、外交 政府性基金预算拨款 三、国防 国有资本经营预算拨款 四、公共安全 五、教育 六、科学技术 七、文化体育与传媒 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支出 十、医疗卫生 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 十四、交通运输 十五、资源勘探电力信息等事 1444.7 务 十六、商业服务业等事务 十七、金融监管等事务支出 十八、援助其他地区支出 十九、国土资源气象等事务 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备事务 二十二、国有资本经营预算支 出 二十三、预备费 二十四、其他支出 二十五、转移性支出 二十六、债务还本支出 二十七、债务付息支出 二十八、债务发行费用支出 三十、灾害防治及应急管理支 出 支出 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨 款 金额 728.85 728.85 67.52 67.52 328.12 328.12 100.51 100.51 40 40 1,103.55 1,103.55 1,001.63 1,001.63 67.39 67.39 国有资本经营预算财政拨 款 收入总计 3,437.57 支出总计 3,437.57 3,437.57 表5-一般公共预算财政拨款支出情况表 功能分类科目 科目编码 201 20101 2010101 20103 2010301 20106 2010601 20129 2012901 20131 2013101 207 20701 2070109 208 20801 2080109 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 210 21007 2100716 21011 2101101 211 2110401 212 21201 2120104 21203 2120303 21299 2129999 213 21301 2130104 21305 2130504 2130509 21307 2130701 2130705 221 22102 2210201 科目名称 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 财政事务 行政运行 群众团体事务 行政运行 党委办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险经办机构 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 卫生健康支出 计划生育事务 计划生育机构 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 生态保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 事业运行 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 农村综合改革 对村级一事一议的补助 对村民委员会和党支部的补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 2019年预算数 2018年预算数 3314.58 3314.58 658.04 16.44 16.44 552.61 552.61 38.98 38.98 18.7 18.7 76.31 76.31 48.29 48.29 48.29 324.75 93.9 93.9 230.85 7.63 0.91 140.31 82 70.73 9.87 9.87 60.86 60.86 20 20 1176.6 76.6 76.6 1100 1100 896.87 139.53 139.53 334.25 334.25 423.09 127.51 295.58 62.78 62.78 小计 3,437.57 3,437.57 728.85 25.64 25.64 540.97 540.97 57.96 57.96 22.27 22.27 82.01 82.01 67.52 67.52 67.52 328.12 113.91 113.91 214.21 51.64 5.34 112.31 44.92 100.51 11.93 11.93 88.58 88.58 40 40 1,103.55 204.65 204.65 600 600 298.9 298.9 1,001.63 149.21 149.21 263.8 263.8 77 511.62 165 346.62 67.39 67.39 67.39 基本支出 1,992.87 1,992.87 728.85 25.64 25.64 540.97 540.97 57.96 57.96 22.27 22.27 82.01 82.01 67.52 67.52 67.52 328.12 113.91 113.91 214.21 51.64 5.34 112.31 44.92 100.51 11.93 11.93 88.58 88.58 204.65 204.65 204.65 149.21 149.21 149.21 346.62 67.39 67.39 67.39 项目支出 本级支出 目支出 上级支出 1444.7 1444.7 40 40 898.9 600 600 298.9 298.9 505.8 341.8 263.8 77 165 165 表6-一般公共预算财政拨 乡财 万元 单位编码 合计 701005 经济分类科目 单位名称 科目编码 重庆市武隆区江口镇人民政府 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30205 30206 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30226 30228 30229 30231 30239 30299 303 30304 30305 30307 30309 30399 表6-一般公共预算财政拨款基本支出情况表 经济分类科目 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 医疗费补助 奖励金 其他对个人和家庭的补助 合计 1,992.87 1,992.87 1,063.95 253.94 180.35 23.18 171.36 112.31 44.92 44.92 10.02 28.97 67.39 126.58 520.54 120 3 20 31.1 131 18 10 2 1.7 90 18 6.4 7.1 38.1 24.14 408.38 0.85 47.89 10.28 0.05 349.31 2019年基本支出 人员经费 1,529.93 1,529.93 1,063.95 253.94 180.35 23.18 171.36 112.31 44.92 44.92 10.02 28.97 67.39 126.58 57.60 13.1 6.40 38.10 408.38 0.85 47.89 10.28 0.05 349.31 基本支出 公用经费 462.94 462.94 120 3 20 18 131 18 10 2 1.7 90 18 7.1 24.14 表7-一般公共预算“三公” 乡财 万元 单位编码 合计 单位名称 合计 16 因公出国 ( 境)费 0 2018年预算数 公务用车购置及运行费 小计 表7-一般公共预算“三公”经费支出情况表 2018年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 费 维护费 0 8 8 合计 8.8 2019年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 小计 费 因公出国 ( 境)费 0 8.8 算数 用车购置及运行费 公务用车运行 公务接待费 维护费 7.1 1.7 表8-政府性基金预算 乡财 万元 功能分类科目 单位编码 合计 单位名称 科目编码 表8-政府性基金预算支出情况表 功能分类科目 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目名称 合计 0 基本支出 政府性基金预算财政拨款支出 项目支出 本级支出 上级支出

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