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岑溪市公安局2017年部门预算公开 - 2017年部门预算 - 广西梧州岑溪市人民政府门户网站 - www.cenxi.gov.cn.xls

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表01 2017年部门收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目(按支出功能科目分类) 一、公共财政预算拨款 8635.3106 一、一般公共服务 1.经费拨款 7549.3106 二、外交 2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金 0 三、国防 (1)专项收入安排的资金 0 四、公共安全 (2)行政事业性收费收入安排的资金 0 五、教育 (3)罚没收入安排的资金 0 六、科学技术 (4)国有资本经营收入安排的资金 0 七、文化体育与传媒 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金 0 八、社会保障和就业 (6)捐赠收入安排的资金 0 九、社会保险基金支出 (7)政府住房基金收入安排的?金 0 十、医疗卫生和计划生育支出 (8)其他收入安排的?金 0 十一、节能环保 3.上级补助收入 0 十二、城乡社区事务 二、政府性基金拨款 0 十三、农林水事务 三、纳入财政专户管理收入安排的资金 0 十四、交通运输 1.教育收费 0 十五、资源勘探电力信息等事务 2.其他纳入财政专户管理的非税收入 0 十六、商业服务业等事务 四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 十七、金融支出 2.事业收入安排的资金 0 十八、援助其他地区支出 3.经营收入安排的资金 0 十九、国土资源气象等事务 4.其他收入安排的资金(未纳入专户) 0 二十、住房保障支出 5.其他收入 0 二十一、粮油物资储备事务 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本 年 收 入 合 计 8635.3106 本 年 支 出 合 计 五、上年结余收入 0 二十八、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 0 1.一般公共服务 2.历年净结余可安排的资金 0 2.外交 3.政府性基金结转 0 3.国防 4.非税收入结转 0 4.公共安全 5.其他结转 0 5.教育 6.科学技术 7.文化体育与传媒 8.社会保障和就业 9.社会保险基金支出 10.医疗卫生和计划生育支出 11.节能环保 12.城乡社区事务 13.农林水事务 14.交通运输 15.资源勘探电力信息等事务 16.商业服务业等事务 17.金融支出 18.援助其他地区支出 19.国土资源气象等事务 20.住房保障支出 预算数 0 0 0 8379.7955 0 0 0 8.0484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.4667 0 0 0 0 0 0 0 8635.3106 21.粮油物资储备事务 22.预备费 23.其他支出 24.转移性支出 25.债务还本支出 26.债务付息支出 27.债务发行费用支出 收 入 总 计 8635.3106 支 出 总 计 8635.3106 表02 2017年部门一般公共预算支出表(功能科目) 单位:万元 科目编码 类 ** 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 208 208 208 221 221 221 科目名称 款 ** 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 05 02 02 合计 项 ** ** 1 合计 8635.3106 公共安全支出 8379.7955 公安 8379.7955 01 行政运行(公安) 4690.0736 02 一般行政管理事务(公安) 155.56 04 治安管理 1067.32 05 国内安全保卫 37.8 06 刑事侦查 342.3 07 经济犯罪侦查 67 09 行动技术管理 58 11 禁毒管理 156.6 13 网络侦控管理 589.5764 14 反恐怖 140 16 网络运行及维护(公安) 97 17 拘押收教场所管理 257.25 18 警犬繁育及训养 5.8 19 信息化建设(公安) 693.344 50 事业运行(公安) 17.1715 99 其他公安支出 5 社会保障和就业支出 8.0484 行政事业单位离退休 8.0484 04 未归口管理的行政单位离退休 8.0484 住房保障支出 247.4667 住房改革支出 247.4667 01 住房公积金 247.4667 基本支出 2 5076.5202 4821.0051 4821.0051 4688.2736 115.56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.1715 0 8.0484 8.0484 8.0484 247.4667 247.4667 247.4667 项目支出 3 3558.7904 3558.7904 3558.7904 1.8 40 1067.32 37.8 342.3 67 58 156.6 589.5764 140 97 257.25 5.8 693.344 0 5 0 0 0 0 0 0 备注 4 表03 2017部门一般公共预算基本支出表 单位:万元 科目编码 科目名称 合计 人员支出 公用支出 备注 类 款 ** ** ** 1 2 3 4 合计 5076.5202 4420.3802 656.14 301 工资福利支出 4149.2778 4149.2778 0 301 01 基本工资 831.15 831.15 0 301 02 津贴补贴 1185.642 1185.642 0 301 03 奖金 68.9845 68.9845 0 301 04 其他社会保障缴费 134.0551 134.0551 0 301 06 伙食补助费 115.56 115.56 0 301 07 绩效工资 3.8064 3.8064 0 301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 412.4446 412.4446 0 301 99 其他工资福利支出 1397.6352 1397.6352 0 302 商品和服务支出 656.14 0 656.14 302 01 办公费 21 0 21 302 02 印刷费 16.5 0 16.5 302 05 水费 16.5 0 16.5 302 06 电费 41 0 41 302 07 邮电费 5.5 0 5.5 302 11 差旅费 5.5 0 5.5 302 13 维修(护)费 11 0 11 302 15 会议费 3.1 0 3.1 302 16 培训费 6 0 6 302 17 公务接待费 0.5 0 0.5 302 18 专用材料费 11 0 11 302 28 工会经费 24.7467 0 24.7467 302 29 福利费 7.92 0 7.92 302 31 公务用车运行维护费 39 0 39 302 39 其他交通费用 251.04 0 251.04 302 99 其他商品和服务支出 195.8333 0 195.8333 303 对个人和家庭的补助 271.1024 271.1024 0 303 01 离休费 8.0484 8.0484 0 303 05 生活补助 15.1452 15.1452 0 303 11 住房公积金 247.4667 247.4667 0 303 99 其他对个人和家庭的补助支出 0.4421 0.4421 0 表04 2017年部门一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 项目 合计 1.因公出国(境)费用 2.公务接待费 3.公务用车费 其中:(1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置 本年预算数 42.5 0 3.5 39 39 0 注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预 算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和 公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境 )的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及 运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部 级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 表05 2017年部门政府性基金预算支出表(功能科目) 单位:万元 科目 基本 合计 名称 支出 科目编码 类 款 项 ** ** ** 项目 支出 商 品 工资 服 小计 福利 务 支出 支 出 ** 1 本部门无该项支出 2 3 对个人 和家庭 补助支 出 4 工资 合计 福利 支出 5 6 商品和 对个人 对企事 转移 服务支 和家庭 业单位 性支 出 的补助 的补贴 付 7 8 9 10 11 其他 债务 债务利 基本建 资本 还本 息支出 设支出 性支 支出 出 12 13 14 15 其他支出 16 表06 2017年部门财政拨款收支预算总表 单位:万元 收 入 项 目 支 预算数 出 项 目(按支出功能科目分 预算数 类) 一、一般公共预算拨款 二、政府性基金拨款 8635.3106 一、一般公共服务 0 0 二、外交 0 三、国防 0 四、公共安全 8379.7955 五、教育 0 六、科学技术 0 七、文化体育与传媒 0 八、社会保障和就业 8.0484 九、社会保险基金支出 0 十、医疗卫生和计划生育支出 0 十一、节能环保 0 十二、城乡社区事务 0 十三、农林水事务 0 十四、交通运输 0 十五、资源勘探电力信息等事务 0 十六、商业服务业等事务 0 十七、金融支出 0 十八、援助其他地区支出 0 十九、国土资源气象等事务 0 二十、住房保障支出 247.4667 二十一、粮油物资储备事务 0 二十二、预备费 0 二十三、其他支出 0 二十四、转移性支出 0 二十五、债务还本支出 0 二十六、债务付息支出 0 二十七、债务发行费用支出 0 本 年 收 入 合 计 8635.3106 本 年 支 出 合 计 8635.3106 五、上年结余收入 0 二十八、结转下年 1.一般公共预算拨款结转 0 2.历年净结余可安排的资金 0 3.政府性基金结转 0 4.非税收入结转 0 收 入 总 8635.3106 计 支 出 总 计 8635.3106 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 0 0 0 8379.7955 0 0 0 8.0484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.4667 0 0 0 0 0 0 0 8635.3106 0 0 0 0 0 0 8635.3106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017年部门收入预算总表 科目 编码 类 单位代 单位名称(功能分类科目名称) 码 款 项 总计 纳入 财政 政府 专户 性基 管理 金拨 的收 款 入安 排的 资金 一般公共 预算拨款 合计 纳入一般 公共预算 上级补助 经费拨款 管理的非 收入 税收入安 排的资金 合计 专项 收入 安排 的资 金 小计 ** ** 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 ** 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 16 17 ** 1 2 3 合计 8635.3106 8635.3106 7549.3106 114 岑溪市公安局 8635.3106 8635.3106 7549.3106 114001 岑溪市公安局 8635.3106 8635.3106 7549.3106 行政运行(公安) 4690.0736 4690.0736 4690.0736 一般行政管理事务(公安) 155.56 155.56 155.56 治安管理 1067.32 1067.32 699.32 国内安全保卫 37.8 37.8 27.8 刑事侦查 342.3 342.3 112.3 经济犯罪侦查 67 67 27 行动技术管理 58 58 18 禁毒管理 156.6 156.6 116.6 网络侦控管理 589.5764 589.5764 569.5764 反恐怖 140 140 0 网络运行及维护(公安) 97 97 77 拘押收教场所管理 257.25 257.25 257.25 4 1086 1086 1086 0 0 368 10 230 40 40 40 20 140 20 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 行政事 业性收 费收入 安排的 资金 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国有 资本 经营 收入 安排 的资 金 罚没 收入 安排 的资 金 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 国有资 源(资 产)有 偿使用 收入安 排的资 金 捐赠 收入 安排 的资 金 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 政府 住房 基金 收入 安排 的资 金 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 收入 安排 的资 金 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204 204 204 204 208 221 02 02 02 02 05 02 18 19 50 99 04 01 警犬繁育及训养 5.8 5.8 5.8 信息化建设(公安) 693.344 693.344 515.344 事业运行(公安) 17.1715 17.1715 17.1715 其他公安支出 5 5 5 未归口管理的行政单位离退休 8.0484 8.0484 8.0484 住房公积金 247.4667 247.4667 247.4667 0 178 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 表07 单位:万元 未 纳 入 财 政 专 户 管 理 的 其他 收 教育收 收入 入 合 费收入 安排 安 计 安排的 的资 排 资金 金 的 资 金 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 上年结 余收入 事业 收入 安排 的资 金 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 经营 收入 安排 的资 金 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 收入 其他 合计 安排 收入 的资 金 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 一般 政府 公共 历年 性基 预算 净结 金拨 拨款 余 款结 结转 转 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其他 非税结 结转 转 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2017年部门支出预算总表 科 目 编 码 单位代 单位名称(功能分类科目名称) 码 类 款 项 ** ** ** ** 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 204 208 221 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 05 02 01 02 04 05 06 07 09 11 13 14 16 17 18 19 50 99 04 01 总计 基本支出 合计 项目支出 对企 工资 对个人 事业 转移 债务 债务 基本 商品和服 福利 和家庭 单位 性支 利息 还本 建设 务支出 支出 的补助 的补 付 支出 支出 支出 贴 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 271.1024 3558.7904 0 2621.5404 239.25 0 0 0 0 0 271.1024 3558.7904 0 2621.5404 239.25 0 0 0 0 0 271.1024 3558.7904 0 2621.5404 239.25 0 0 0 0 0 15.5873 1.8 0 1.8 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 1067.32 0 857.32 0 0 0 0 0 0 0 37.8 0 37.8 0 0 0 0 0 0 0 342.3 0 192.3 0 0 0 0 0 0 0 67 0 47 0 0 0 0 0 0 0 58 0 38 0 0 0 0 0 0 0 156.6 0 136.6 0 0 0 0 0 0 0 589.5764 0 589.5764 0 0 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 0 97 0 0 0 0 0 0 0 257.25 0 18 239.25 0 0 0 0 0 0 5.8 0 5.8 0 0 0 0 0 0 0 693.344 0 555.344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 8.0484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 247.4667 0 0 0 0 0 0 0 0 0 对个人和 工资福利 商品和服 家庭的补 合计 支出 务支出 助 ** 1 2 3 4 合计 8635.3106 5076.5202 4149.2778 656.14 114 岑溪市公安局 8635.3106 5076.5202 4149.2778 656.14 114001 岑溪市公安局 8635.3106 5076.5202 4149.2778 656.14 行政运行(公安) 4690.0736 4688.2736 4024.672 648.0143 一般行政管理事务(公安) 155.56 115.56 115.56 0 治安管理 1067.32 0 0 0 国内安全保卫 37.8 0 0 0 刑事侦查 342.3 0 0 0 经济犯罪侦查 67 0 0 0 行动技术管理 58 0 0 0 禁毒管理 156.6 0 0 0 网络侦控管理 589.5764 0 0 0 反恐怖 140 0 0 0 网络运行及维护(公安) 97 0 0 0 拘押收教场所管理 257.25 0 0 0 警犬繁育及训养 5.8 0 0 0 信息化建设(公安) 693.344 0 0 0 事业运行(公安) 17.1715 17.1715 9.0458 8.1257 其他公安支出 5 0 0 0 未归口管理的行政单位离退休 8.0484 8.0484 0 0 住房公积金 247.4667 247.4667 0 0 表08 单位:万元 其 财政 他 其 核定 资 他 的预 本 支 留机 性 出 动经 支15 16 费 17 出 698 0 0 698 0 0 698 0 0 0 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 150 0 0 20 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 结 转 下 年 支 合 出 计 基 项 本 目 支 支 出 出 结 结 18 转19 转20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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