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2019年度团委决算说明公开_.pdf

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共青团长海县委员会 2019 年度部门决算 目 录 第一部分 共青团长海县委员会概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 共青团长海县委员会 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支 出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 共青团长海县委员会 2019 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 共青团长海县委员会概况 一、主要职能 (一)负责团费的管理、使用、检查,监督基层团组织团费 的使用情况。 (二)积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年 法规的执行,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。 (三)调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年 运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策。 (四)组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥主力 军和突击队作用。 (五)宣传党的路线、方针、政策,开展形式多样的思想教育 活动,引导青少年牢固树立建设有中国特色社会主义的共同理想和 正确的世界观、人生观、价值观。 (六)加强共青团的自身建设,以强化服务意识为突破,不断 增强团组织的吸引力、凝聚力和战斗力;加强团员队伍和团的基层 组织建设,做好团员发展、团员教育、推优入党工作。 二、部门决算单位构成 从预算单位构成看,共青团长海县委员会部门决算包括:共青 团长海县委员会本级决算,无下属行政事业单位决算。 纳入共青团长海县委员会 2019 年度部门决算编制范围的单位包 括: 序号 1 内设机构设置 综合科 -1- 备注 第二部分 共青团长海县委员会 2019 年度部门决算表 2019年度收入支出决算总表 公开01表 单位:万元 收入 项目 支出 决算数 项目 决算数 一、一般公共预算财政拨款收入 75.82 一、一般公共服务支出 62.02 二、政府性基金预算财政拨款收入 0.00 二、外交支出 0.00 三、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、经营收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、其他收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 九、卫生健康支出 2.65 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 5.58 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十二、其他支出 0.00 -2- 本年收入合计 二十四、债务付息支出 0.00 本年支出合计 结余分配 6.00 总计 0.00 75.82 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 二十三、债务还本支出 年末结转和结余 81.82 11.57 总计 -3- 81.82 2019年度收入决算表 公开02表 单位:万元 项目 财政拨款收入 上级补助收入 75.82 75.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 67.59 67.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 人力资源事务 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 群众团体事务 66.29 66.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 科目名称 款 合计 类 项 201 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 本年收入合计 功能分类 科目编码 其他收入 201 10 201 10 201 29 201 29 01 行政运行 48.99 48.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 29 02 一般行政管理事务 17.30 17.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 其他人力资源事务支出 -4- 2019年度支出决算表 公开03表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 科目名称 款 合计 类 项 201 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 70.25 57.22 13.03 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 62.02 48.99 13.03 0.00 0.00 0.00 人力资源事务 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 1.30 0.00 0.00 0.00 群众团体事务 60.72 48.99 11.73 0.00 0.00 0.00 201 10 201 10 201 29 201 29 01 行政运行 48.99 48.99 0.00 0.00 0.00 0.00 201 29 02 一般行政管理事务 11.73 0.00 11.73 0.00 0.00 0.00 卫生健康支出 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 行政事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 2.65 2.65 0.00 0.00 0.00 0.00 住房保障支出 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 住房改革支出 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 5.58 5.58 0.00 0.00 0.00 0.00 99 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 其他人力资源事务支出 -5- 2019年度财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 收入 项目 支出 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 75.82 一、一般公共服务支出 62.02 62.02 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 九、卫生健康支出 2.65 2.65 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 -6- 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 十九、住房保障支出 5.58 5.58 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 二十一、灾害防治及应急管理支 出 0.00 0.00 0.00 二十二、其他支出 0.00 0.00 0.00 二十三、债务还本支出 0.00 0.00 0.00 二十四、债务付息支出 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 75.82 本年支出合计 70.25 70.25 0.00 年初财政拨款结转和结余 6.00 年末财政拨款结转和结余 11.57 11.57 0.00 一、一般公共预算财政拨款 6.00 81.82 81.82 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 总计 81.82 总计 -7- 2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 单位:万元 项目 功能分类 科目编码 类 款 合计 基本支出 项目支出 科目名称 项 201 一般公共服务支出 62.02 48.99 13.03 人力资源事务 1.30 0.00 1.30 1.30 0.00 1.30 群众团体事务 60.72 48.99 11.73 201 10 201 10 201 29 201 29 01 行政运行 48.99 48.99 0.00 201 29 02 一般行政管理事务 11.73 0.00 11.73 卫生健康支出 2.65 2.65 0.00 行政事业单位医疗 2.65 2.65 0.00 行政单位医疗 2.65 2.65 0.00 住房保障支出 5.58 5.58 0.00 住房改革支出 5.58 5.58 0.00 住房公积金 5.58 5.58 0.00 70.25 57.22 13.03 99 210 210 11 210 11 01 221 221 02 221 02 01 其他人力资源事务支出 合计 -8- 2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 单位:万元 项 经济分类 科目编码 类 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 301 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 302 目 人员经费 科目名称 公用经费 款 01 02 03 06 07 08 09 10 11 12 13 14 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 24 25 26 27 28 29 31 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 -9- 46.31 8.40 12.93 9.06 0.00 0.00 2.89 0.00 1.46 1.19 0.36 5.58 0.00 4.44 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 10.31 1.43 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 0.64 0.00 0.00 1.69 0.00 0.04 0.00 0.00 0.58 0.00 1.51 0.00 0.00 0.49 0.00 0.41 0.00 0.00 302 302 302 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 307 307 307 307 307 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310 399 399 399 399 399 39 40 99 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 99 01 02 03 04 01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 19 21 22 99 06 07 08 99 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 其他对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物构建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众组织补贴 其他支出 合计 - 10 - —— —— —— 1.90 0.00 1.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 46.31 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.91 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 公开07表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 因公出国 (境)费 合计 预算数 决算数 预算数 公务用车 购置费 小计 决算数 预算数 决算数 预算数 公务接待费 公务用车 运行费 决算数 预算数 机关运行 经费决算数 决算数 预算数 决算数 10.91 1.40 0 0 0 0 0 0 - 11 - 0 0 0 1.40 0 2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位: 万元 项 功能分类科 目编码 类 款 目 科目名称 项 212 城乡社区支出 212 13 城市基础设施 配套费安排的 支出 212 13 01 城市公共设施 年初 结转 和结 余 本年支出 本年收 入 小计 基本 支出 项目 支出 年末 结转 和结 余 02 城市环境卫生 … … … 合 计 共青团长海县委员会 2019 年度无政府性基金预算财政 拨款收入支出,故本表无数据。 - 12 - 第三部分 共青团长海县委员会 2019 年度部门决算情况说明 一、关于共青团长海县委员会 2019 年度收入支出决算 总体情况说明 共青团长海县委员会 2019 年度收入总计为 75.82 万元、 支出总计为 70.25 万元。与 2018 年度相比,收入、支出总 计各增加 1.87 万元。主要原因:因人员人事变动等原因, 相应人员经费开支增加。 二、关于共青团长海县委员会 2019 年度收入决算情况 说明 本年收入合计 75.82 万元,其中:财政拨款收入 75.82 万元,占 100%。 三、关于共青团长海县委员会 2019 年度支出决算情况 说明 本年支出合计 70.25 万元,其中:基本支出 57.22 万元, 占 81.45%;项目支出 13.03 万元,占 18.55%。 四、关于共青团长海县委员会 2019 年度财政拨款收入 支出总体情况说明 共青团长海县委员会 2019 年度财政拨款收支总决算 146.07 万元。与 2018 年度相比,财政拨款收、支总计各增 加 1.87 万元,增长 1.30%。主要原因:因人员人事变动等原 因,相应人员经费开支增加。 因人员人事变动等原因,相应人员经费开支增加。 - 13 - 五、关于共青团长海县委员会 2019 年度一般公共预算 财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 共青团长海县委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出 70.25 万元,占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相 比,一般公共预算财政拨款支出增加 1.15 万元,增长 1.66%。 主要原因:因人员人事变动等原因,相应人员经费开支增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 共青团长海县委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出 70.25 万元,主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类) 62.02 万元,占 88.28%;卫生健康支出(类)2.65 万元,占 3.77%;住房保障支出(类)5.58 万元,占 7.95%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 共青团长海县委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款 支出年初预算为 68.27 万元,支出决算为 70.25 万元,完成 年初预算的 102.90%。决算数大于预算数的主要原因:因人 员人事变动等原因,相应人员经费开支增加。其中: 1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运 行(项)。主要用于:行政单位日常运行的基本支出。年初 预算为 60.67 万元,支出决算为 62.02 万元。决算数大于 预算数的主要原因:因人员人事变动等原因,相应人员经费 开支增加。 - 14 - 2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政 单位医疗(项)。主要用于:财政部门集中安排的行政单位 基本医疗保险缴费经费。年初预算为 2.99 万元,支出决算 为 2.65 万元。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约办 公作风,压减经费支出。 3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金 (项)。主要用于:行政事业单位按人力资源和社会保 障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。年初预算为 4.61 万元,支出决算为 5.58 万元。决算数大于预算数的主要原因:因人员人事变 动等原因,导致住房公积金支出增加。 六、关于共青团长海县委员会 2019 年度一般公共预算 财政拨款基本支出决算情况说明 共青团长海县委员会 2019 年度一般公共预算财政拨款 基本支出 57.22 万元,包括人员经费 46.31 万元,公用经费 10.91 万元。基本支出中: 1、工资福利支出 46.31 万元,主要用于:基本工资、 津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本 医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金、其他工资福利支出。 2、商品和服务支出 10.31 万元,主要用于:办公费、 印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待 费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支 出。 - 15 - 3、资本性支出:0.60 万元,主要用于:办公设备购置。 七、关于共青团长海县委员会 2019 年度一般公共预算 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 共青团长海县委员会 2019 年度“三公”经费财政拨款 支出年初预算为 1.4 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于 预算数的主要原因:认真贯彻落实中央“八项规定”精神和 厉行节约要求,按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改 进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格 控制“三公” 经费支出,压减公务接待费。 其中:因公出 国(境)费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数 小于(大于)预算数的主要原因:年初无此项预算;公务用车 购置及运行费支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 决算数小于(大于)预算数的主要原因:公务用车改革,单位无 公务用车,年初无预算,其中:公务用车购置费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于(大于)预算数的主要 原因:公务用车改革,单位无公务用车,年初无预算;公务用 车运行维护费年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算 数小于(大于)预算数的主要原因:公务用车改革,单位无公务 用车,年初无预算;公务接待费年初预算为 1.4 万元,支出 决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落 实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照中央及市委、 市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项 - 16 - 规定”等有关要求,严格控制“三公” 经费支出,压减公 务接待费。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2018 年 度决算数减少 0 万元,下降 0%,主要原因:认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照中央及市委、市 政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规 定”等有关要求,严格控制“三公” 经费支出,压减公务 接待费。其中:因公出国(境)费支出决算减少 0 万元,下 降 0%,决算数小于(大于)预算数的主要原因:单位没有因公 出国(境)工作任务,年初无此项预算;公务用车购置及运行 费支出决算减少 0 万元,下降 0%,决算数小于(大于)预算 数的主要原因:公务用车改革,单位无公务用车,年初无预算。 其中:公务用车购置费支出决算减少 0 万元,下降 0%,决算 数小于(大于)预算数的主要原因:公务用车改革,单位无公务 用车,年初无预算;公务用车运行维护费支出决算减少 0 万 元,下降 0%,决算数小于(大于)预算数的主要原因:公务用 车改革,单位无公务用车,年初无预算;公务接待费支出决算 减少 0 万元,下降 0%,主要原因:认真贯彻落实中央“八项 规定”精神和厉行节约要求,按照中央及市委、市政府关于 厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有 关要求,严格控制“三公” 经费支出,压减公务接待费。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占“三公”经费财政拨款支出的 - 17 - 0%;公务用车购置及运行费支出决 0 万元,占“三公”经费 财政拨款支出的 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占“三公” 经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出 0 万元,全年安排因公出国(境) 团组 0 个、累计 0 人次。全年未安排因公出国(境)活动。 2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆,本单位 没有公务用车。 公务用车运行维护费支出 0 万元。2019 年,共青团长海 县委员会公务用车保有量为 0 辆。 3、公务接待费支出 0 万元。其中: 国内接待费支出 0 万(含外宾接待支出 0 万元)。全 年公务 接待共批 0 次、0 人次,其中:接待外宾 0 批次、 0 人次。 国(境)外接待费支出 0 万元,全年公务接待共批 0 次、0 人次。 八、关于共青团长海县委员会 2019 年度政府性基金预算财 政拨款收入支出决算情况说明 共青团长海县委员会 2019 年度政府性基金预算财政拨 款上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万 元,年末结转和结余 0 万元,支出具体情况如下: 共青团长海县委员会 2019 年度无政府性基金预算财政 拨款支出。 九、其他重要事项的情况说明 - 18 - (一)机关运行经费支出情况 共青团长海县委员会 2019 年度机关运行经费支出 10.91 万元,比年初预算减少 0.09 万元,降低 0.8%,主要原因: 办公费减少等原因;比 2018 年度减少 11.89 万元,降低 52.15%。主要原因是:办公经费减少等原因。 (二)政府采购支出情况 共青团长海县委员会 2019 年度政府采购支出金额 0 万 元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出金 额 0 万元、政府采购服务支出金额 0 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%。 (三)国有资产占有使用情况说明 2019 年共青团长海县委员会国有资产占有使用情况明 为:截至 2019 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 0 辆, 其中,副部(省)级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车、其他用 车 0 辆;单位价值 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效管理情况 本部门 2019 年度项目未纳入绩效评价范围。 - 19 - 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财 政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨 款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动 取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规 定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发 展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展 - 20 - 非独立核算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出 国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公 出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外 培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家 重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开 展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运 行费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出 差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事 业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费支出。 - 21 -

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