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2021年度部门决算公开格式附表(表一至表九).xls

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表一:收入支出决算总表 金额单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 支出 决算数 项目(按功能分类) 2,303.50 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,303.50 本年支出合计 结余分配 14.40 年末结转和结余 决算数 1,631.90 4.50 1.50 90.00 25.90 2.00 11.80 132.60 3.00 0.17 2,303.50 14.40 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2,317.90 总计 2,317.90 表二:收入决算表 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20101 2010101 20103 2010301 2010306 2010399 20106 2010601 20132 2013202 20138 2013801 20199 2019999 204 20402 2040299 207 20799 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 政务公开审批 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 财政事务 行政运行 组织事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 公安 其他公安支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 本年收入合计 1 2,303.50 1,631.90 17.90 17.90 1,561.80 1,541.20 4.80 15.80 7.80 7.80 39.60 39.60 2.40 2.40 2.40 2.40 4.50 4.50 4.50 1.50 1.50 财政拨款收入 上级补助收入 2 2,303.50 1,631.90 17.90 17.90 1,561.80 1,541.20 4.80 15.80 7.80 7.80 39.60 39.60 2.40 2.40 2.40 2.40 4.50 4.50 4.50 1.50 1.50 3 事业收入 经营收入 4 5 2079999 208 20801 2080107 2080199 20802 2080208 2080299 20805 2080505 20820 2082001 20827 2082701 2082702 20828 2082804 2082850 210 21004 2100409 21007 2100717 21011 2101102 21013 2101301 21015 2101599 211 其他文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险业务管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 退役军人管理事务 拥军优属 事业运行 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 医疗救助 城乡医疗救助 医疗保障管理事务 其他医疗保障管理事务支出 节能环保支出 1.50 90.00 8.10 6.00 2.10 51.50 47.70 3.80 22.00 22.00 3.80 3.80 0.20 0.20 0.02 4.40 0.30 4.10 25.90 5.10 501.00 0.20 0.20 1.00 1.00 1.70 1.70 18.00 18.00 2.00 1.50 90.00 8.10 6.00 2.10 51.50 47.70 3.80 22.00 22.00 3.80 3.80 0.20 0.20 0.02 4.40 0.30 4.10 25.90 5.10 501.00 0.20 0.20 1.00 1.00 1.70 1.70 18.00 18.00 2.00 21103 2110399 21104 2110402 212 21201 2120199 21299 2129999 213 21301 2130101 2130102 2130126 2130199 21302 2130204 21303 2130310 21305 2130504 2130505 2130506 21307 2130706 214 21401 2140101 2140106 2140199 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 行政运行 一般行政管理事务 农村社会事业 其他农业农村支出 林业和草原 事业机构 水利 水土保持 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路养护 其他公路水路运输支出 1.00 1.00 1.00 1.00 11.80 0.90 0.90 10.90 10.90 532.60 134.80 15.00 0.20 98.30 21.30 0.20 0.20 3.80 3.80 381.80 21.40 339.90 20.50 12.00 12.00 3.00 3.00 0.70 2.10 0.20 1.00 1.00 1.00 1.00 11.80 0.90 0.90 10.90 10.90 532.60 134.80 15.00 0.20 98.30 21.30 0.20 0.20 3.80 3.80 381.80 21.40 339.90 20.50 12.00 12.00 3.00 3.00 0.70 2.10 0.20 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 金额单位:万元 附属单位上缴 收入 其他收入 6 7 表三:支出决算表 金额单位:万元 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20101 2010101 20103 2010301 2010306 2010399 20106 2010601 20132 2013202 20138 2013801 20199 2019999 204 20402 2040299 207 20799 2079999 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 政务公开审批 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 财政事务 行政运行 组织事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 公安 其他公安支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 本年支出合计 1 2,303.50 1,631.90 17.90 17.90 1,561.80 1,541.20 4.80 15.80 7.80 7.80 39.60 39.60 2.40 2.40 2.40 2.40 4.50 4.50 4.50 1.50 1.50 1.50 基本支出 2 1,696.70 1,457.50 17.90 17.90 1,388.20 1,369.60 4.80 13.70 7.80 7.80 38.90 38.90 2.40 2.40 2.40 2.40 4.50 4.50 4.50 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 3 4 5 6 606.80 174.40 0.00 0.00 173.60 171.50 0.00 2.10 0.00 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 208 20801 2080107 2080199 20802 2080208 2080299 20805 2080505 20820 2082001 20827 2082701 2082702 20828 2082804 2082850 210 21004 2100409 21007 2100717 21011 2101102 21013 2101301 21015 2101599 211 21103 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险业务管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 退役军人管理事务 拥军优属 事业运行 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 医疗救助 城乡医疗救助 医疗保障管理事务 其他医疗保障管理事务支出 节能环保支出 污染防治 90.00 8.10 6.00 2.10 51.50 47.70 3.80 22.00 22.00 3.80 3.80 0.20 0.20 0.02 4.40 0.30 4.10 25.90 5.10 5.10 0.20 0.20 1.00 1.00 1.70 1.70 18.00 18.00 2.00 1.00 90.00 8.10 6.00 2.10 51.50 47.70 3.80 22.00 22.00 3.80 3.80 0.20 0.20 0.02 4.40 0.30 4.10 19.10 5.10 5.10 0.20 0.20 1.00 1.00 1.70 1.70 11.20 11.20 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 6.80 1.00 0.00 2110399 21104 2110402 212 21201 2120199 21299 2129999 213 21301 2130101 2130102 2130126 2130199 21302 2130204 21303 2130310 21305 2130504 2130505 2130506 21307 2130706 214 21401 2140101 2140106 2140199 221 其他污染防治支出 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 行政运行 一般行政管理事务 农村社会事业 其他农业农村支出 林业和草原 事业机构 水利 水土保持 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路养护 其他公路水路运输支出 住房保障支出 1.00 1.00 1.00 11.80 0.90 0.90 10.90 10.90 532.60 134.80 15.00 0.20 98.30 21.30 0.20 0.20 3.80 3.80 381.80 21.40 339.90 20.50 12.00 12.00 3.00 3.00 0.70 2.10 0.20 0.20 1.00 0.80 0.80 0.80 120.60 116.60 0.60 0.20 98.30 17.50 0.20 0.20 3.80 3.80 3.00 3.00 0.70 2.10 0.20 0.20 0.00 1.00 1.00 11.00 0.10 0.10 10.90 10.90 412.00 18.20 14.40 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 381.80 21.40 339.90 20.50 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 0.20 0.20 0.20 0.20 0.00 0.00 表四:财政拨款收入支出决算总表 金额单位:万元 收 项 入 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 支 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 栏 次 2,303.50 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 2,303.50 本年支出合计 14.40 年末财政拨款结转和结余 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 出 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 合计 2 1,631.90 3 1,631.90 4.50 4.50 1.50 90.00 25.90 2.00 11.80 132.60 3.00 1.50 90.00 25.90 2.00 11.80 132.60 3.00 0.17 0.17 2,303.50 2,303.50 14.40 14.40 4 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 31 32 33 2,317.90 总计 64 65 66 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2,317.90 2,317.90 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 金额单位:万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 201 20101 2010101 20103 2010301 2010306 2010399 20106 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 行政运行 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 政务公开审批 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 财政事务 2010601 20132 2013202 20138 2013801 20199 2019999 204 20402 2040299 207 20799 2079999 行政运行 组织事务 一般行政管理事务 市场监督管理事务 行政运行 其他一般公共服务支出 其他一般公共服务支出 公共安全支出 公安 其他公安支出 文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 其他文化旅游体育与传媒支出 类 款 项 合计 基本支出 1 2,303.50 1,631.90 17.90 17.90 1,561.80 1,541.20 4.80 15.80 7.80 2 1,696.70 1,457.50 17.90 17.90 1,388.20 1,369.60 4.80 13.70 7.80 7.80 39.60 39.60 2.40 2.40 2.40 2.40 4.50 4.50 4.50 1.50 1.50 1.50 7.80 38.90 38.90 2.40 2.40 2.40 2.40 4.50 4.50 4.50 项目支出 3 606.80 174.40 0.00 0.00 173.60 171.50 0.00 2.10 0.00 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 208 20801 2080107 2080199 20802 2080208 2080299 20805 2080505 20820 2082001 20827 2082701 2082702 20828 2082804 2082850 210 21004 2100409 21007 2100717 21011 2101102 21013 2101301 21015 2101599 211 21103 2110399 21104 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 社会保险业务管理事务 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出 临时救助 临时救助支出 财政对其他社会保险基金的补助 财政对失业保险基金的补助 财政对工伤保险基金的补助 退役军人管理事务 拥军优属 事业运行 卫生健康支出 公共卫生 重大公共卫生服务 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 事业单位医疗 医疗救助 城乡医疗救助 医疗保障管理事务 其他医疗保障管理事务支出 节能环保支出 污染防治 其他污染防治支出 自然生态保护 90.00 8.10 6.00 2.10 51.50 47.70 3.80 22.00 22.00 3.80 3.80 0.20 0.20 0.02 4.40 0.30 4.10 25.90 5.10 5.10 0.20 0.20 1.00 1.00 1.70 1.70 18.00 18.00 2.00 1.00 1.00 1.00 90.00 8.10 6.00 2.10 51.50 47.70 3.80 22.00 22.00 3.80 3.80 0.20 0.20 0.02 4.40 0.30 4.10 19.10 5.10 5.10 0.20 0.20 1.00 1.00 1.70 1.70 11.20 11.20 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.80 6.80 1.00 0.00 0.00 1.00 2110402 212 21201 2120199 21299 2129999 213 21301 2130101 2130102 2130126 2130199 21302 2130204 21303 2130310 21305 2130504 2130505 2130506 21307 2130706 214 21401 2140101 2140106 2140199 221 22102 2210201 农村环境保护 城乡社区支出 城乡社区管理事务 其他城乡社区管理事务支出 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业农村 行政运行 一般行政管理事务 农村社会事业 其他农业农村支出 林业和草原 事业机构 水利 水土保持 扶贫 农村基础设施建设 生产发展 社会发展 农村综合改革 对村集体经济组织的补助 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 公路养护 其他公路水路运输支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 1.00 11.80 0.90 0.90 10.90 10.90 532.60 134.80 15.00 0.20 98.30 21.30 0.20 0.20 3.80 3.80 381.80 21.40 339.90 20.50 12.00 12.00 3.00 3.00 0.70 2.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 0.80 0.80 120.60 116.60 0.60 0.20 98.30 17.50 0.20 0.20 3.80 3.80 3.00 3.00 0.70 2.10 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00 11.00 0.10 0.10 10.90 10.90 412.00 18.20 14.40 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0.00 381.80 21.40 339.90 20.50 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 科目编码 301 30101 30102 30103 30106 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30114 30199 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 支出经济分类科目 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保险缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 本年支出 合计 人员经费 1,696.70 1,447.80 1,418.70 224.70 71.10 80.90 2.10 106.50 38.10 0.20 26.60 868.40 30240 30299 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30399 307 30701 30702 30703 30704 310 31001 31002 31003 31005 31006 31007 31008 31009 31010 31011 31012 31013 31019 31021 31022 31099 312 31201 31203 31204 31205 31299 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 奖励金 个人农业生产补贴 代缴社会保险费 其他对个人和家庭的补助支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 国内债务发行费用 国外债务发行费用 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基金股权投资 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 29.10 6.00 8.50 3.80 6.00 4.70 支出决算表 金额单位:万元 年支出 公用经费 248.90 230.50 127.40 21.50 0.04 2.20 4.00 2.30 0.30 32.60 4.90 0.70 9.70 1.90 0.60 1.50 3.80 5.90 0.09 11.00 18.40 14.60 3.30 0.50 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 金额单位:万元 预算数 决算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国( 境)费 小计 1 2 3 公务接接待 公务用车购 公务用车运 费 置费 行费 4 5 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。 6 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费 小计 7 8 9 公务用车购 公务用车运 置费 行费 10 11 公务接接待 费 12 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算 金额单位:万元 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 1 2 0 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 0 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结 余 6 表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门: 项目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 合计 类 款 项 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况 财政拨款收入支出决算表 转和结余情况 单位:元 本年支出 年末结转和结余

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