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公主岭市工业和信息化局(汇总)决算.pdf

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2021 年度 公主岭市工业和信息化局(汇总)决算 2022 年 9 月 7 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 (一)提出全市工业和民营经济发展战略和政策,协调解 决推动工业转型升级进程中的重大问题,拟订并组织实施工业 和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进 信 息化和工业化融合。 (二) 制定并组织实施工业行业发展规划、计划和产业政策, 提 出优化产业布局、结构的政策建议,组织实施行业技术规范和标 准;指导行业质量管理工作。 (三) 监测、分析全市工业运行态势,统计并发布相关信息,进 行预测预警和信息引导;协调解决行业运行发展中的有关问题, 并提出政策建议;指导和推动企业扭亏和减轻企业负担工作;负 责工业应急管理和产业安全等相关工作。 (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模方向(含利 用外资和境外投资)、省对口部门和本市用于工业和信息化 财政性建设资金安排的建议;按国家和省、市政府规定权限,审核 备 案工业企业技术改造投资项目,研究和规划全市工业行业投资 布局,协调指导特色工业园区工作。 (五)组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规 划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技 4 术改造提升传统产业;组织实施国家和省、市有关科技重大专项, 推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业 发展。 (六)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织实施重大技 术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市重点工程 建设,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备的国产化, 指 导引进重大技术装备的消化创新。 (七)拟订汽车、装备、食品、石油化工(不含炼油、煤制燃 料和燃料乙醇) 、医药、电子信息、冶金、建材、轻工、纺织 等重点行业规划、行业政策,实施行业管理。 (八)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁 生产、节能减排的促进政策和促进规划,组织协调相关重大示范 工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。 (九) 负责拟定促进民营经济发展的规划、相关政策、措施, 并 协调组织实施;协调解决民营经济发展过程中的重大问题。 (十)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门拟订促进 中小企业发展和非国有经济发展的相关政策和措施,协调解决 有关重大问题。负责指导全民创业工作。 (十一)推进工业企业的精益化管理和创新,建立和完善现代 企业制度,提高行业综合素质和核心竞争力;负责工业企业人才 队伍建设,落实企业家素质能力提升工程。 (十二)组织推进工业领域信息化发展工作,制定促进信息化 5 与工业化融合相关政策;承担工业领域信息安全。 (十三)依法监督管理无线电台(站) ;协调处理军地间无线 电管理相关事宜;负责无线电监测、检测、协调处理电磁干扰事 宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。 (十四)承担主管行业领域的安全生产管理,指导督促企事业 单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定履行安全生产监督 管理职责;负责全市民用爆炸物品生产管理;负责军民结合推进 和军工协调方面的相关工作。 (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责,公主岭市工业和信息化局内设 13 个机构, 分别为。 (一)办公室。负责机关日常运转工作。 (二)综合科(行政审批办公室) 。综合分析全市工业和信 息化等产业发展的重大问题,提出意见和建议;负责地方扶持实 体经济政策文件的起草和考核兑现; 组织起草局内重要的综合性 文稿;收集、整理、分析和发布经济信息;制定年度重点工作任 务;负责全市特色产业园区规划、建设与发展。 负责行政审批专用章的使用管理;负责行政审批事项的行政应诉 工作;负责法律法规、规章规定由本部门承担的其他行政审批事 项。 6 (三)运行监测协调科。研究提出近期经济运行目标,并组织 实施;负责监测、分析工业日常运行;分析国内外工业形势, 统 计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导;协调解决工业运 行中煤电油运等有关问题;负责工业企业生产要素保障的协调工 作;指导工业企业减负;组织企业向上级申请扭亏专项资金; 组 织企业申报流动资金贷款贴息工作。承担应急管理和国防动员 相关工作。 (四) 规划投资科。组织拟订工业和信息化发展战略、规划; 提 出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投 资)、国家、省对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资 金安排的建议;承担工业企业技术改造项目的审核调度等相关工 作;承担对外合作与交流相关工作;负责局内招商引资工作。 (五)科技科。负责全市工业和信息化企业技术进步、技术创新、 技术引进工作;编制新产品开发、高新技术推广规划;组织协调 工业新产品开发、新产品鉴定、技术创新项目开发;组织实施重 大产业化示范工程;组织实施国家、省和市有关科技重大专 项,推动技术创新和产学研相结合;负责行业质量管理工作; 制定工业和信息化领域技术进步的政策和措施,指导企业技 术创新体系和技术创新服务体系建设。 (六)汽车装备科。承担全市装备制造的行业管理工作;提出重 大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施;依托 国家和省、市重点工程建设,协调有关重大专项的实施;推进重 7 大技术装备的国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;承担全 市汽车及改装车行业管理工作;拟订汽车产业发展规划;推进汽车 零部件产业化发展;参与本行业固定资产投资审查并实施管理; 参与指导本行业技术进步工作;负责行业内安全生产管理工作。 (七)食品医化科。承担全市农产品食品加工、轻工业、医药、 化工等行业管理工作;拟订行业发展规划,推进行业发展; 组 织实施行业规章和技术标准;参与农产品食品加工、轻工业、 医药、化工行业的固定资产投资审查并实施管理;参与指导农产 品食品加工、轻工业、医药、化工行业的技术进步工作;负责本 行业安全生产管理工作。 承担全市石油化工(不含炼油、煤制燃料、燃料乙醇)的行业管 理工作;拟订行业发展规划;承担市履行《禁止化学武器公约》的 组织协调工作;负责石油化工行业的安全生产管理工作。 (八)资源交通科。组织实施工业和能源节约及资源综合利用、 清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生 产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产 品、新技术、新设备、新材料的推广应用;承担工业生态环保工 作。负责监测分析全市工业企业电力需求状况,协调解决工业用 电供应中的重大问题;负责重点企业用电保障协调工作。 承 担全 市 原 材料 和 建材 行 业 的管 理 工作 ; 拟 订 行 业发 展 规 划,推进行业发展;组织实施行业规章和技术标准;参与原材料 行业的固定资产投资审查并实施管理;参与指导原材料行业的技术 8 进步工作;负责本行业的各项经济指标的统计分析和安全生产管 理工作。 负责多种运输方式运行中的组织协调;协调处理全市运输工 作中的重大问题;负责公铁平交道口的专用线和铁路道口管 理; 参与道口的新建、拆除、改移和平交改立交等项目的 审批工作; 参与道路交通安全工作和道口重大事故的调查 处理工作。 (九)企业管理科。负责全市工业企业管理工作的宏观指导和协 调,促进管理创新;推进企业实施精益化管理;落实全市工 业企业 人才队伍建设和企业家培训工作计划;研究解决工业企业在发展中 的重大及倾向性问题;指导企业改革、改组、兼并、破产等工作; 负责协调处理企业改制后的历史遗留问题;负责企业改制后职工 退休、独生子女费等相关工作;承办信访事项。 (十) 民营经济科。研究拟定促进民营经济发展的相关政策、措施 和发展规划,并协调组织实施;推动建立、完善促进民营经济发 展的相关服务体系;提出改善和优化工业企业营商环境的措施办 法;协调解决民营经济发展过程中的重大问题。 负责中小企业的宏观指导,会同有关方面拟订促进中小企业 和非国有经济发展的相关政策和措施;提出改善工业企业和中小企 业融资环境的政策措施,协调解决工业和中小企业融资的有关重大 问题;引导和推动民间资金和风险投资机构投资中小企业; 促进 中小企业信用担保体系建设。 9 (十一)创业服务科。负责指导全民创业工作,指导中小企业广 泛吸纳社会人员就业工作;指导中小企业加强经营管理;负责 服务体系建设,整合社会资源为中小企业、非国有经济发展服务。 (十二)信息化和无线电管理科。研究制定工业领域信息化发 展总体规划;推进工业领域信息化发展和建设,促进信息化和工 业化深度融合;推进智慧城市体系建设工作;指导协调电子政务 和电子商务发展;协调和组织信息资源的开发和利用;指导电子 信息技术的推广应用和信息化普及教育;组织制定相关政策并 协调信息化建设中的重大问题;负责和指导工业领域信息安全管 理工作。 负责指导软件业发展,软件企业认定和软件产品登记工作; 负责全市双软认定申报材料受理、初步审查工作。 根据国家无线电频谱规划,开发、利用和管理频谱资源;依法监 督管理无线电台(站);协调处理电磁干扰事宜,维护空中电 波秩序;依法组织实施无线电管制;根据授权,处理涉外无线电 相关事宜。 (十三)安全生产科。承担主管行业领域的安全生产管理,指 导督促企事业单位加强安全管理;依照有关法律法规的规定履 行安全生产监督管理等职责;负责民爆行业管理的相关工作;负 责军民结合推进和军工协调方面的相关工作。 机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作;负责非公工业 企业的党建工作。 10 纳入公主岭市工业和信息化局 2021 年度部门决算编制范围 的单位包括: 1. 公主岭市工业和信息化局本级 2. 公主岭市中小企业服务中心 3.公主岭市医药化工产业办 4.公主岭市经济信息中心 11 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 12 二、收入决算表 13 三、支出决算表 14 四、财政拨款收入支出决算总表 15 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 17 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 18 十、部门预算项目支出绩效自评表 19 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计各 2249.13;2266.93 万元。与 2020 年相比,收、支总计各减少 5032.03;5014.23 万元,降低 69.1%;68.9%。主要原因:2021 年度工信局本级不再负责采 购及发放防疫物资,所以本年度的收入和支出对应减少。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 2249.13 万 元 , 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 2249.13 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业 收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上 缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 2266.93 万元,其中:基本支出 1013.15 万元,占 44.7%;项目支出 1253.78 万元,占 55.3%;上缴 上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属 单位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 905.28 万元,占 89.4%;公用经费 107.87 万元,占 10.6%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收、支总计各 2249.13;2266.93 万元, 与 2020 年相比,财政拨款收、 支总计各减少 5032.03;5014.23 万元,降低 69.1%;68.9%。主要原因:2021 年度工信局本级 20 不再负责采购及发放防疫物资,所以本年度的收入和支出对 应减少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2266.93 万元,占本 年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨 款支出减少 5014.23 万元,降低 68.9%。主要原因:2021 年 度工信局本级不再负责采购及发放防疫物资,所以本年度的 支出对应减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2266.93 万元, 主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 53.96 万元, 占 2.4%;社会保障和就业支出(类)支出 386 万元,占 17%; 卫生健康支出(类)支出 964.37 万元,占 42.5%;资源勘探 工业信息等支出(类)支出 809.26 万元,占 35.7%;住房保 障支出(类)支出 53.35 万元,占 2.4%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 2266.93 万元,支出决算为 2266.93 万元,完成年初预算的 100%。其中: 1. 一般公共服务(类) 2010308 信访事务年初预算为 12.2 万元,支出决算为 21 12.2 万元,完成年初预算的 100%。 2010350 事业运行年初预算为 40.98 万元,支出决算 为 40.98 万元,完成年初预算的 100%。 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 年初预算为 0.78 万元,支出决算为 0.78 万元,完成年初预 算的 100%。 2. 社会保障和就业支出(类) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算 为 63.68 万元,支出决算为 63.68 万元,完成年初预算的 100%。 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 36.23 万元,支出决算为 36.23 万元,完成年初预算的 100%。 2080801 死亡抚恤年初预算为 2.63 万元,支出决算为 2.63 万元,完成年初预算的 100%。 2089999 其他社会保障和就业支出年初预算为 283.47 万 元,支出决算为 283.47 万元,完成年初预算的 100%。 3. 卫生健康支出(类) 2100409 重大公共卫生服务年初预算为 924.18 万元, 支出决算为 942.18 万元,完成年初预算的 100%。 2101101 行政单位医疗年初预算为 17.29 万元,支出决 算为 17.29 万元,完成年初预算的 100%。 2101102 事业单位医疗年初预算为 22.9 万元,支出决 22 算为 22.9 万元,完成年初预算的 100%。 4. 资源勘探工业信息等支出(类) 2150101 行政运行年初预算为 54.97 万元,支出决算为 54.97 万元,完成年初预算的 100%。 2150199 其他资源勘探业支出年初预算为 35.38 万元, 支出决算为 35.38 万元,完成年初预算的 100%。 2150203 机关服务年初预算为 86.54 万元,支出决算为 86.54 万元,完成年初预算的 100%。 2150299 其他制造业支出年初预算为 83.62 万元,支出 决算为 83.62 万元,完成年初预算的 100%。 2150501 行政运行年初预算为 318.32 万元,支出决算 为 318.32 万元,完成年初预算的 100%。 2150508 无线电及信息通信监管年初预算为 16.16 万 元,支出决算为 16.16 万元,完成年初预算的 100%。 2150550 事业运行年初预算为 1.8 万元, 支出决算为 1.8 万元,完成年初预算的 100%。 2150701 行政运行年初预算为 4.88 万元,支出决算为 4.88 万元,完成年初预算的 100%。 2150801 行政运行年初预算为 1.04 万元,支出决算为 1.04 万元,完成年初预算的 100%。 2150899 其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为 206.55 万元,支出决算为 206.55 万元,完成年初预算的 23 100%。 5. 住房保障支出(类) 2210201 住房公积金年初预算为 53.35 万元,支出决算 为 53.35 万元,完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1013.15 万 元,其中:人员经费 905.28 万元,主要包括:基本工资、 津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补 助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工 资福利支出、离休费、退休费、、抚恤金、生活补助、救济 费、医疗费补助、奖励金。 公用经费 107.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他 交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备 购置。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支 24 出决算为 0 万元,完成预算的 0%。本单位没有“三公”经费 支出。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算为 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行费 支出决算为 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算为 0 万元, 占 0%。具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %。0 全年安排因公出国(境)团组 0 个,累 计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万 元,完成预算的 0 %。其中: 公务用车购置支出 0 万元。 公务用车运行支出 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日, 开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成 预算的 0%。其中: 外宾接待支出 0 万元。全年共接待国(境)外来访团组 数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。其他国内公 务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 人次 0。 25 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 2021 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元; 本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明 (一)绩效评价工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求,2021 年度我部门(单位) 组织对安全生产项目进行了绩效自评,共涉及资金 15 万元。 (二)绩效评价结果应用 安全生产和生态环境保护项目自评综述。根据年初设定 的绩效目标,该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 15 万元,执行数 15 万元,执行率为 100%。该项目绩效目标完 成情况如下:为了解决安全生产监管问题,我部门在 2021 年度通过加强安全文化建设,精心组织了“安全生产月”消 防宣传周等集中宣传教育活动,使得各项安全生产工作顺利 开展,为全市经济发展奠定了良好基础。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 26 2021年度,机关运行经费支出107.87万元,比年初预算 数增加0万元,增长0 %。 (二)政府采购支出情况 2021 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购 服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采 购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占 授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金 额占货物支出金额的 0%,工程采购授予中小企业合同金额占 工程支出金额的 0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务 支出金额的 0%。。 (三)国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日,公主岭市工业和信息化局共有 车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要 领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用 车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 27 预算资金。 二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。如***单位的****收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。如***单位的****收入。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如***单位的 ****收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。如***单位上缴的****收入。 六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。(只保留部 门已发生的收入明细,未发生的收入明细删掉) 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 28 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。主要是*****(单位名称)上缴给****(单 位名称)的****(资金名称)资金。 十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开 29 支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 十八、******(对部门使用的所有“项”级政府收支分 类科目,参照《2021年政府收支分类科目》中的科目说明和 中央部门决算公开模板进行说明): 十九、……(同上) 注意事项:1、各部门在公开时一定要做好文档编辑, 将无关内容删除。 2、年份使用“年度”表述,如2020年度、2021年度(固 定表述除外,如“2021年12月31日”不需使用年度)。 3、名词解释要以财务会计制度、政府收支分类科目以 及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门 30 实际情况适当细化。 4、固定格式的公开表(公开01、04、06表)中零值指 标可不列示;其中公开04表应保留政府性基金预算财政拨款 和国有资本经营预算财政拨款收支零值指标,可精简功能分 类科目的零值指标。 5、关于小数位。金额数值应当保留两位小数,如末位 为0不需保留小数位(例如:1000万元,100.3万元);百分 比应当保留1位小数,如末位为0需保留(例如:18.0%)。 6、各部门(单位)参照该模版的同时,要参照上级(中 央级)主管部门的信息公开情况,完善公开内容,确保公开 的完整、规范。 31

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