信访局2017年度部门决算公开报表.xls
收入支出决算总表 部门: 单位:万元 收 项 目 栏 次 一、财政拨款收入 入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 出 行次 金额 2 1 97.39 一、一般公共服务支出 32 2 二、外交支出 33 二、上级补助收入 3 三、国防支出 34 三、事业收入 4 四、公共安全支出 35 四、经营收入 5 五、教育支出 36 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 37 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 38 8 八、社会保障和就业支出 39 18.67 9 九、医疗卫生与计划生育支出 40 2.51 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探信息等支出 45 15 十五、商业服务等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、国土海洋气象等支出 49 其中:政府性基金预算财政拨款 第1页 72.23 本年收入合计 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、其他支出 52 22 二十二、债务还本支出 53 23 二十三、债务付息支出 54 24 97.39 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 年初结转和结余 26 其中:提取职工福利基金 57 27 转入事业基金 58 其中:项目支出结转和结余 结余分配 55 28 59 其中:项目支出结转和结余 30 总 计 31 97.39 56 年末结转和结余 29 3.98 60 61 97.39 第2页 总 计 62 97.39 收入决算表 部门:信访局 科目编码 类 款 金额单位:万元 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 项 合计 97.39 97.39 201 一般公共服务支出 72.23 72.23 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务72.23 72.23 2010301 行政运行 52.40 52.40 2010302 一般行政管理事务 1.93 1.93 2010308 信访事务 17.90 17.90 208 社会保障和就业支出 18.67 18.67 20805 行政事业单位离退休 18.67 18.67 2080501 归口管理的行政单位离退休 16.46 16.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.21 2.21 210 医疗卫生与计划生育支出 2.51 2.51 21005 行政事业单位医疗 2.51 2.51 2100501 行政单位医疗 2.51 2.51 0.00 第3页 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.98 3.98 22102 住房改革支出 3.98 3.98 2210201 住房公积金 3.98 3.98 第4页 支出决算表 部门:信访局 单位:万元 科目编码 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 栏次 1 2 3 4 5 6 项 合计 97.39 77.56 201 一般公共服务支出 72.23 52.40 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 72.23 52.40 52.40 19.83 2010301 行政运行 52.40 2010302 一般行政管理事务 1.93 1.93 2010308 信访事务 17.90 17.90 208 社会保障和就业支出 18.67 18.67 20805 行政事业单位离退休 18.67 18.67 2080501 归口管理的行政单位离退休 16.46 16.46 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.21 2.21 210 医疗卫生与计划生育支出 2.51 2.51 21005 行政事业单位医疗 2.51 2.51 2100501 行政单位医疗 2.51 2.51 第5页 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 3.98 3.98 22102 住房改革支出 3.98 3.98 2210201 住房公积金 3.98 3.98 第6页 财政拨款收入支出决算总表 部门:信访局 单位:万元 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 1 项 目 栏 次 出 行次 合计 2 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 97.39 一、一般公共服务支出 29 72.23 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 30 0.00 3 三、国防支出 31 0.00 4 四、公共安全支出 32 0.00 5 五、教育支出 33 0.00 6 六、科学技术支出 34 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 18.67 18.67 9 九、医疗卫生与计划生育支出 37 2.51 2.51 10 十、节能环保支出 38 0.00 11 十一、城乡社区支出 39 0.00 12 十二、农林水支出 40 0.00 13 十三、交通运输支出 41 0.00 14 十四、资源勘探信息等支出 42 0.00 15 十五、商业服务等支出 43 0.00 16 十六、金融支出 44 0.00 17 十七、援助其他地区支出 45 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 46 0.00 19 十九、住房保障支出 47 3.98 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 52 97.39 53 0.00 本年收入合计 年初结转和结余 24 97.39 25 0.00 年末结转和结余 本年支出合计 一般公共预算财政拨款 26 54 政府性基金预算财政拨款 27 55 总 计 28 97.39 总 第7页 计 56 97.39 72.23 3.98 97.39 0.00 97.39 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 部门:信访局 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 科目编码 科目名称 合计 类 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出 结转 项目支出 结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 0 0 0 97.39 77.56 19.83 97.39 77.56 19.83 0 0 0 款 项 201 一般公共服务支出 0 72.23 52.4 72.23 52.4 0 201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 0 72.23 52.4 72.23 52.4 0 52.4 52.4 52.4 0 201 03 01 行政运行 0 52.4 201 03 02 一般行政管理事务 0 1.93 1.93 1.93 1.93 0 201 03 08 信访事务 0 17.9 17.9 17.9 17.9 0 208 社会保障和就业支出 0 18.67 18.67 18.67 18.67 0 208 05 行政事业单位离退休 0 18.67 18.67 18.67 18.67 0 0 16.46 16.46 16.46 16.46 0 2.21 2.21 2.21 2.21 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 210 医疗卫生与计划生育支出 0 2.51 2.51 2.51 2.51 0 210 05 行政事业单位医疗 0 2.51 2.51 2.51 2.51 0 第8页 210 05 01 行政单位医疗 0 2.51 2.51 2.51 2.51 0 221 住房保障支出 0 3.98 3.98 3.98 3.98 0 221 02 住房改革支出 0 3.98 3.98 3.98 3.98 0 住房公积金 0 3.98 3.98 3.98 3.98 0 221 02 01 第9页 政拨款收入支出决算表 单位:万元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 结余 13 0 第10页 第11页 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:信访局 单位:万元 人员经费 科目 编码 科目名称 公用经费 金额 科目 编码 科目名称 金额 科目 编码 商品和服务支出 14.33 310 科目名称 301 工资福利支出 41.30 302 30101 基本工资 19.96 30201 办公费 0.38 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴补贴 14.82 30202 印刷费 0.02 31002 办公设备购置 30103 奖金 1.81 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 2.51 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 0.02 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 0.34 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 1.06 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助 30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30213 维修(护)费 31013 公务用车购置 2.20 21.93 1.99 其他资本性支出 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 30308 助学金 30224 被装购置费 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 2.04 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 3.73 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 14.28 0.96 0.02 3.98 2.69 第12页 0.50 3.47 307 0.20 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 金额 30299 人员经费合计 其他商品和服务支出 63.23 0.58 公用经费合计 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 第13页 14.33 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门: 信访局 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和结 科目编码 科目名称 合计 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本 支出 项目 支出 合计 基本支出 结转 项目支出 结转 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 类 款 项 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 第14页 0 0 第15页 0 0 财政拨款收入支出决算表 单位:万元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 结余 13 0 第16页 第17页 部门决算相关信息统计表 部门:信访局 单位:万元 项 目 预算数 统计数 项 目 行次 栏 次 一、“三公”经费支出 1 (一)支出合计 2 1.因公出国(境)费 3 2.公务用车购置及运行维护费 4 (1)公务用车购置费 5 (2)公务用车运行维护费 6 3.公务接待费 (1)国内接待费 统计数 行次 1 2 — — 3.50 栏 次 二、机关运行经费 3.50 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 3.00 3.00 3 22 14.33 23 14.33 24 25 三、国有资产占用情况 26 3.00 3.00 (一)车辆数合计(辆) 27 7 0.50 0.50 1.部级领导干部用车 28 8 0.50 0.50 2.一般公务用车 29 其中:外事接待费 9 3.一般执法执勤用车 30 (2)国(境)外接待费 10 4.特种专业技术用车 31 5.其他用车 32 (二)相关统计数 11 — 1.因公出国(境)团组数(个) 12 — (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 33 2.因公出国(境)人次数(人) 13 — (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 34 3.公务用车购置数(辆) 14 — 4.公务用车保有量(辆) 15 — 1 36 5.国内公务接待批次(个) 16 — 15 37 17 — 18 — 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) — 35 38 180 39 — 1 1 其中:外事接待人次(人) 19 — 40 7.国(境)外公务接待批次(个) 20 — 41 8.国(境)外公务接待人次(人) 21 — 42

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