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沈北新区财落九年一贯制学校2017年部门决算公开表.xls

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附件: 2017年度部门决算公开表样 单位名称(公章): 沈阳市沈北新区财落九年一贯制学校 2017年度收入支出决算总表 公开01表 金额单位:万元 部门: 收 项 目 栏 次 入 一、财政拨款收入 支 行次 金额 项 目 1 栏 次 出 行次 金额 2 1 1669.70 一、一般公共服务支出 21 2 二、外交支出 22 二、上级补助收入 3 三、国防支出 23 三、事业收入 4 四、公共安全支出 24 四、经营收入 5 五、教育支出 25 1460.66 五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 26 六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 27 8 八、社会保障和就业支出 28 28.62 9 九、医疗卫生与计划生育支出 29 69.11 10 十、农林水支出 30 11 十一、住房保障支出 31 111.31 12 十二、其他支出 32 其中:政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 13 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 14 年初结转和结余 15 其中:提取职工福利基金 35 16 转入事业基金 36 其中:项目支出结转和结余 17 18 19 结余分配 33 34 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 37 38 39 总计 20 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 1669.70 总计 40 1669.70 2017年度收入决算表 公开02表 金额单位:万元 部门: 科目编码 科目名称 本年收入合 计 财政拨款收 入 上级补助收 入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 栏次 1 2 3 4 5 6 7 类 款 项 合计 1677.15 1669.70 7.45 205 教育支出 1468.11 1460.66 0.00 7.45 20502 普通教育 1468.11 1460.66 0.00 7.45 2050201 学前教育 7.45 0.00 0.00 7.45 2050202 小学教育 448.24 448.24 0.00 0.00 2050203 初中教育 1012.43 1012.43 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 28.62 28.62 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 28.62 28.62 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 28.62 28.62 0.00 0.00 2080505 210 医疗卫生与计划生育支出 69.11 69.11 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 69.11 69.11 0.00 0.00 事业单位医疗★ 69.11 69.11 0.00 0.00 2101102 221 住房保障支出 111.31 111.31 0.00 0.00 22102 住房改革支出 111.31 111.31 0.00 0.00 2210201 住房公积金 111.31 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 111.31 0.00 0.00 2017年度支出决算表 公开03表 金额单位:万元 部门: 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1677.15 1677.15 205 教育支出 1468.11 1468.11 20502 普通教育 1468.11 1468.11 科目编码 类 款 项 2050201 学前教育 7.45 7.45 2050202 小学教育 448.24 448.24 2050203 初中教育 1012.43 1012.43 208 社会保障和就业支出 28.62 28.62 20805 行政事业单位离退休 28.62 28.62 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 28.62 28.62 2080505 210 医疗卫生与计划生育支出 69.11 69.11 21011 行政事业单位医疗★ 69.11 69.11 事业单位医疗★ 69.11 69.11 2101102 221 住房保障支出 111.31 111.31 22102 住房改革支出 111.31 111.31 2210201 住房公积金 111.31 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 111.31 2017年度财政拨款收入支出决算表 公开04表 部门: 金额单位:万元 收 项 目 栏 次 入 支 行次 金额 项 目 行次 出 合计 一、一般公共预算财政拨款 1 1 栏 次 1669.70 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 22 3 三、国防支出 23 4 四、公共安全支出 24 5 五、教育支出 25 1460.66 6 六、科学技术支出 26 7 七、文化体育与传媒支出 27 8 八、社会保障和就业支出 28 28.62 28.62 9 九、医疗卫生与计划生育支出 29 69.11 69.11 10 十、农林水支出 30 11 十一、住房保障支出 31 111.31 12 十二、其他支出 32 13 …… 33 14 本年收入合计 年初结转和结余 2 一般公共预算 政府性基金预 财政拨款 算财政拨款 3 4 21 15 本年支出合计 年末结转和结余 35 36 一般公共预算财政拨款 17 37 政府性基金预算财政拨款 18 38 19 39 20 111.31 34 16 合计 1460.66 1669.70 合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 40 1669.70 1669.70 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 金额单位:万元 部门: 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 栏次 类 款 项 1 合计 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 合计 出结转 余 2 3 4 3.14 本年支出 基本 支出 项目 支出 5 6 ###### ###### 205 教育支出 0 3.14 0 0 1468.11 1468.11 20502 普通教育 0 3.14 0 0 1468.11 1468.11 2050201 学前教育 0 3.14 0 0 7.45 7.45 2050202 小学教育 0 0 0 0 448.24 448.24 2050203 初中教育 0 0 0 0 1012.43 1012.43 208 社会保障和就业支 出 0 0 0 0 28.62 28.62 20805 行政事业单位离退 休 0 0 0 0 28.62 28.62 2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支 出★ 医疗卫生与计划生 0 0 0 0 28.62 28.62 0 0 0 0 69.11 69.11 行政事业单位医疗 ★ 0 0 0 0 69.11 69.11 2101102 事业单位医疗★ 0 0 0 0 69.11 69.11 221 住房保障支出 0 0 0 0 111.31 111.31 210 21011 育支出 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 合计 7 8 9 10 基本支出 项目支出 结转和结 结转和结 余 余 11 12 22102 2210201 住房改革支出 0 0 0 0 111.31 111.31 住房公积金 0 0 0 0 111.31 111.31 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门: 金额单位:万元 项 经济分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 人员经费 公用经费 1 2 3 1,677.15 1610.96 66.19 205 教育支出 1,468.11 1401.92 66.19 20502 普通教育 1,468.11 1401.92 66.19 2050201 学前教育 7.45 5 2.45 2050202 小学教育 448.24 429.33 18.9 2050203 初中教育 1,012.43 967.59 44.84 社会保障和就 业支出 行政事业单位 离退休 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62 28.62 69.11 69.11 69.11 69.11 2101102 机关事业单 位基本养老保 险缴费支出★ 医疗卫生与计 划生育支出 行政事业单位 医疗 事业单位医 疗 69.11 69.11 221 住房保障支出 111.31 111.31 22102 住房改革支出 111.31 111.31 住房公积金 111.31 111.31 208 20805 2080505 210 21011 2210201 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 金额单位:万元 部门: 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 栏次 类 款 项 1 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 合计 出结转 余 2 3 4 本年支出 基本 支出 项目 支出 5 6 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 7 8 9 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 合计 基本支 出结转 和结余 项目支 出结转 和结余 10 11 12 2017年度财政专户管理资金收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 部门: 年初结转和结余 科目编码 科目名称 合计 本年收入 项目支出 基本支 结转和结 合计 出结转 余 基本 支出 项目 支出 4 5 6 年末结转和结余 合计 基本 支出 项目 支出 7 8 9 栏次 1 2 合计 3.14 3.14 7.45 7.45 7.45 205 教育支出 3.14 3.14 7.45 7.45 20502 普通教育 3.14 3.14 7.45 2050201 学前教育 3.14 3.14 7.45 类 款 项 3 本年支出 用事业 基金弥 结余 补收支 分配 差额 12 13 7.45 3.14 3.14 7.45 7.45 3.14 3.14 7.45 7.45 7.45 3.14 3.14 7.45 7.45 7.45 3.14 3.14 注:本表反映部门本年度专户管理资金收入支出及结转和结余情况。 10 11 合计 项目支出 基本支出 结转和结 结转 余 14 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开09表 单位:万元 部门名称: 项 目 合 计 2016年决算数 1、因公出国(境)费 2、公务接待费 3、公务用车购置及运行费 其中: (1)公务用车运行维护费 (2)公务用车购置 注:本表决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 2017年决算数

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