西安市档案馆部门决算公开附表.pdf
目录 序号 报表名称 是否空表 表1 部门收支总体情况表 否 表2 部门收入总体情况表 否 表3 部门支出总体情况表 否 表4 财政拨款收支总体情况表 否 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 否 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 否 表7 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 否 表8 政府性基金预算收支情况表 是 表9 政府采购情况表 否 公开空表理由 本部门无政府基金支出,按要求公开空表 部门收支总体情况表 部门名称:西安市档案馆 01表 单位:万元 2018年 收入 项目 1、财政拨款收入 其中:一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 2、上级补助收入 3、事业收入 其中:纳入财政专户管理的收费 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 6、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 收入总计 支出 决算数 2,011.35 2,011.35 21.00 2,032.35 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 决算数 1,845.72 本年支出合计 2,019.00 结余分配 年末结转和结余 支出总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。 83.13 90.15 13.36 2,032.35 部门收入总体情况表 部门名称: 功能分类科 目编码 201 20126 2012601 2012604 208 20805 2080505 221 22102 2210201 西安市档案馆 项目 科目名称 02表 单位:万元 2018年 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 档案馆 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2,011.35 1,838.07 1,838.07 921.29 916.78 83.13 83.13 83.13 90.15 90.15 90.15 2,011.35 1,838.07 1,838.07 921.29 916.78 83.13 83.13 83.13 90.15 90.15 90.15 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 部门支出总体情况表 部门名称:西安市档案馆 项目 功能分类 科目编码 201 20126 2012601 2012604 208 20805 2080505 221 22102 2210201 科目名称 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 档案馆 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 03表 单位:万元 2018年 本年支出合计 2,019.00 1,845.72 1,845.72 907.94 937.78 83.13 83.13 83.13 90.15 90.15 90.15 基本支出 1,081.22 907.94 907.94 907.94 项目支出 937.78 937.78 937.78 937.78 83.13 83.13 83.13 90.15 90.15 90.15 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 财政拨款收支总体情况表 部门名称:西安市档案馆 收 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 收入总计 04表 单位:万元 2018年 入 支 决算数 2,011.35 2,011.35 21.00 2,032.35 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、国土海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、油物资储备支出 21、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 支出总计 出 合计 1,845.72 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算财 政拨款 政拨款 1,845.72 83.13 83.13 90.15 90.15 2,019.00 13.35 2,019.00 13.35 2,032.35 2,032.35 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;报表存在尾数差异因四舍五入造成,可以忽略不计。 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 部门名称:西安市档案馆 项目 功能分类 科目编码 201 20126 2012601 2012604 208 20805 2080505 221 22102 2210201 科目名称 05表 单位:万元 2018年 基本支出 本年支出合计 合计 一般公共服务支出 档案事务 行政运行 档案馆 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 2,019.00 1,845.72 1,845.72 907.94 937.78 83.13 83.13 83.13 90.15 90.15 90.15 人员经费 971.66 798.38 798.38 798.38 公用经费 109.56 109.56 109.56 109.56 项目支出 937.78 937.78 937.78 937.78 83.13 83.13 83.13 90.15 90.15 90.15 备注 一般公共预算基本支出情况表 (按经济分类科目) 部门名称: 经济分类科目 编码 301 30101 30102 30103 30108 30113 30199 302 30201 30202 30205 30207 30211 30213 30214 30216 30217 30226 30227 30228 30231 30239 30299 303 30301 30305 30309 30399 310 31007 西安市档案馆 项目 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 邮电费 差旅费 维修费 租赁费 培训费 公务接待费 劳务费 委托业务费 工会经费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 离休费 生活补助 奖励金 其他个人和家庭的补助支出 资本性支出 信息网络及软件购置更新 06表 单位:万元 2018年 本年支出合计 1,081.22 690.96 224.60 222.87 19.14 83.13 90.15 51.07 108.86 6.49 1.02 9.96 2.32 12.45 5.00 1.08 4.77 0.31 0.06 5.48 6.50 3.31 48.82 1.29 280.69 45.80 230.65 3.82 0.42 0.70 0.70 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 。 人员经费 971.66 690.97 224.61 222.87 19.14 83.13 90.15 51.07 公用经费 109.56 108.86 6.49 1.02 9.96 2.32 12.45 5.00 1.08 4.77 0.31 0.06 5.48 6.50 3.31 48.82 1.29 280.69 45.80 230.65 3.82 0.42 0.70 0.70 备注 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 部门名称:西安市档案馆 07表 单位:万元 2018年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境) 费用 公务接待费 2 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 3 4 5 6 会议费 培训费 7 8 本年数 3.62 0.31 3.31 3.31 4.77 上年数 4.46 0.46 4 4 3.36 增减额 -0.84 -0.15 -0.69 -0.69 1.31 增减率(%) -18.83% -32.61% -17.25% -17.25% 38.99% 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 政府性基金预算收支情况表 部门名称: 西安市档案馆 项目 功能分类科 目编码 科目名称 08表 单位:万元 2018年 本年支出 年初结转和结余 本年收入 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 小计 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府采购情况表 部门名称:西安市档案馆 09表 金额单位:万元 2018年 采购决算数 项目 行次 栏次 合 计 总计 财政性资金 其他资金 1 2 3 1 1,095.95 1,095.95 货物 2 111.34 111.34 工程 3 208.57 208.57 服务 4 776.04 776.04