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2019年度中共公主岭市直属机关工作委员会部门决算.pdf

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2019 年度 中共公主岭市直属机关工作委员会部门决算 2020 年 09 月 28 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、预算绩效管理情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 市直机关工委的主要职责是: (一)制定和实施市直机关党建工作整体规划,围绕市 委、市政府中心工作,抓好机关党的建设。 (二)指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建 设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进 反腐败斗争。 (三)指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思 列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思 想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。 (四)宣传、贯彻、落实党和国家的路线、方针、政策 和决议;组织指导市直机关各党组织及党员干部学习科学理 论、时事政治、现代科技文化知识、业务知识和法律知识, 并及时督促、检查和验收;加强对党员干部培训和教育,抓 好思想政治工作。 (五)分类指导机构部门建立健全党组织,按照《党章》 规定定期换届、改选和补选;考核和任免机关党组织成员; 帮助基层党组织开展好各自党务工作。 (六)加强对机关党员的管理,收缴党费,接转调动党 4 员组织关系,抓好机关党组织和党员基本情况的汇总和统计 5 工作;建设好机关非党积极分子队伍,抓好对非党积极分子 的培训、教育和考察;做好新党员发展工作,审批预备党员 和预备党员转正工作。 (七)领导市直机关纪检监察工作委员会工作,审议和 决定处理机关党员违反党纪案件;指导机关党组织的党风廉 政建设,征求和了解群众对机关党员干部的意见,实施对党 员的有效监督,并及时向市委反映情况。 (八)抓好机关精神文明建设,强化机关管理,定期检 查通报机关纪律情况,维护机关正常工作秩序。 (九)领导机关工会、团工委、妇工委按照各自的章程 和特点开展工作。加强统一战线工作。 (十)负责对机关党建工作的调查研究,根据面临的新 情况、新问题、新任务,提出加强和改进机关党建工作的前 瞻性意见,为市委抓好党建工作当好参谋助手。 (十一)负责党群工作部门的绩效考评工作。 (十二)完成市委交办的其他任务。 二、机构设置及部门决算单位构成 (一)根据上述职责,中共公主岭市直属机关工作委员 会内设 4 个机构,分别为:办公室、组织部、宣传部、群团 工作部。 (二)纳入中共公主岭市直属机关工作委员会 2019 年 5 度部门决算编制范围的单位包括: 中共公主岭市直属机关工作委员会本级。 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 收入支出决算总表 部门:中共公主岭市直属机关工作委员会 收入 支出 项 目 行次 决算数 项 目 栏 次 1 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 1 97.58 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 二、外交支出 三、上级补助收入 3 三、国防支出 四、事业收入 4 四、公共安全支出 五、经营收入 5 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 七、其他收入 7 七、社会保障和就业支出 8 八、卫生健康支出 9 九、住房保障支出 本年收入合计 10 97.58 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 11 0.00 结余分配 年初结转和结余 12 0.03 年末结转和结余 13 总计 14 97.61 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 公开01表 单位:万元 行次 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21 21 22 决算数 2 81.97 6.24 1.99 4.19 94.39 0.00 3.22 97.61 二、收入决算表 收入决算表 部门:中共公主岭市直属机关工作委员会 项 目 本年收入 财政拨款 上级补 事业 经营收 功能 合计 收入 助收入 收入 入 科目名称 分类 科目 栏次 1 2 3 4 5 合计 97.58 97.58 201 一般公共服务支出 85.16 85.16 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 5.00 5.00 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 5.00 5.00 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 80.16 80.16 2013101 行政运行 65.43 65.43 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 14.73 14.73 208 社会保障和就业支出 6.24 6.24 20805 行政事业单位离退休 6.16 6.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.16 6.16 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.08 0.08 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.04 0.04 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.04 0.04 210 卫生健康支出 1.99 1.99 21011 行政事业单位医疗 1.99 1.99 2101101 行政单位医疗 1.99 1.99 221 住房保障支出 4.19 4.19 22102 住房改革支出 4.19 4.19 2210201 住房公积金 4.19 4.19 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 7 公开02表 单位:万元 附属 其他 单位 收入 上缴 收入 6 7 三、支出决算表 支出决算表 部门:中共公主岭市直属机关工作委员会 项 目 本年支出 功能分类 合计 科目名称 科目编码 栏次 1 合计 94.39 201 一般公共服务支出 81.97 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 4.99 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 4.99 党委办公厅(室)及相关机构事务 20131 76.98 2013101 行政运行 62.38 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 2013199 14.60 208 社会保障和就业支出 6.24 20805 行政事业单位离退休 6.16 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 6.16 财政对其他社会保险基金的补助 20827 0.08 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.04 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.04 210 卫生健康支出 1.99 21011 行政事业单位医疗 1.99 2101101 行政单位医疗 1.99 221 住房保障支出 4.19 22102 住房改革支出 4.19 2210201 住房公积金 4.19 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 8 基本支出 合计 94.39 81.97 4.99 4.99 76.98 62.38 14.60 6.24 6.16 6.16 0.08 0.04 0.04 1.99 1.99 1.99 4.19 4.19 4.19 人员经 2费 69.75 57.33 0.00 0.00 57.33 57.33 0.00 6.24 6.16 6.16 0.08 0.04 0.04 1.99 1.99 1.99 4.19 4.19 4.19 公开03表 单位:万元 对附属 上缴上 经营 项目支出 单位补 级支出 支出 助支出 公用经 费 3 4 5 6 24.64 24.64 4.99 4.99 19.65 5.05 14.60 四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 单位:万元 部门:中共公主岭市直属机关工作委员会 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 本年收入合计 10 年初财政拨款结转和结余 11 一、一般公共预算财政拨款12 二、政府性基金预算财政拨款 13 14 总计 15 支出 金额 项 目 1 栏 次 97.58 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、社会保障和就业支出 八、卫生健康支出 九、住房保障支出 97.58 本年支出合计 0.03 年末财政拨款结转和结余 0.03 0.00 97.61 总计 行次 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 合计 一般公共预 政府性基金 算财政拨款 预算财政拨 2 3 4 81.97 81.97 6.24 1.99 4.19 94.39 3.22 6.24 1.99 4.19 94.39 3.22 97.61 97.61 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 9 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:中共公主岭市直属机关工作委员会 项 目 功能分 本年支出合 类科目 科目名称 计 编码 栏次 1 合计 94.39 201 一般公共服务支出 81.97 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 4.99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 4.99 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 76.98 2013101 行政运行 62.38 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 14.60 208 社会保障和就业支出 6.24 20805 行政事业单位离退休 6.16 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.16 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.08 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.04 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.04 210 卫生健康支出 1.99 21011 行政事业单位医疗 1.99 2101101 行政单位医疗 1.99 221 住房保障支出 4.19 22102 住房改革支出 4.19 2210201 住房公积金 4.19 公开05表 单位:万元 基本支出 项目支出 合计 94.39 81.97 4.99 4.99 76.98 62.38 14.60 6.24 6.16 6.16 0.08 0.04 0.04 1.99 1.99 1.99 4.19 4.19 4.19 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 11 人员经费 2 69.75 57.33 0.00 0.00 57.33 57.33 0.00 6.24 6.16 6.16 0.08 0.04 0.04 1.99 1.99 1.99 4.19 4.19 4.19 公用经费 3 24.64 24.64 4.99 4.99 19.65 5.05 14.60 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:中共公主岭市直属机关工作委员会 单位:万元 经济分 决算 科目名称 决算数 经济 科目名称 决算数 经济分 科目名称 类科目 工资福利支出 分类 商品和服务支出24.64 307 类科目 债务利息及费用支出 数 301 69.75 302 30101 基本工资 16.65 30201 办公费 15.40 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 16.23 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 23.06 30203 咨询费 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 0.04 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 6.16 30206 电费 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 1.39 30207 邮电费 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 1.99 30208 取暖费 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.08 30211 差旅费 1.01 31008 物资储备 30113 住房公积金 4.19 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 31010 安置补助 30199 其他工资福利支出 30214 租赁费 0.10 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:中共公主岭市直属机关工作委员会 预算数 因公 公务用车购置及运 公务 合计 出国 合计 公务 公务 接待 小计 行费 (境 费 用车 用车 1 2 3 4 5 6 7 公开07表 单位:万元 因公 出国 (境 8 决算数 公务用车购置及运 公务 公务 小计 行费 9 用车 10 用车 11 公务 接待 费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公” 经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预 12 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:万元 部门:中共公主岭市直属机关工作委员会 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结 本年收入 余 小计 合计 栏次 1 2 人员经费 3 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 九、部门预算项目支出绩效自评表 13 年末结转 项目支出 和结余 基本支出 4 公用经费 5 6 公开09表 项目支出绩效自评表 2019年度 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 项目资金 (万元) 得分 年度资金总额: 10 其中:财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 一级批标 二级指标 绩 效 指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 指标1: 数量指标 指标2: „„ 指标1: 质量指标 指标2: „„ 产出指标 指标1: 时效指标 指标2: „„ 指标1: 成本指标 指标2: „„ 指标1: 经济效益指 指标2: 标 „„ 指标1: 社会效益指 指标2: 标 „„ 效益指标 指标1: 生态效益指 指标2: 标 „„ 指标1: 可持续影响 指标2: 指标 „„ 指标1: 满意度 服务对象满 指标2: 指标 意度指标 „„ 总分 100 14 得分 偏差原因 分析及改 进措施 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入、支出总计 97.61 万元。与 2018 年相比, 收入、支出总计增加 9.44 万元,增长 10.71%。主要原因: 适值建国 70 周年,工委组织了包括历年表彰,书画摄影展 等一系列文体活动,相较上年较多,收支比上年有所增加。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 97.58 万元,其中:财政拨款收入 97.58 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 94.39 万元,其中:基本支出 94.39 万元, 占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;上缴上级支出 0 万元, 占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万 元,占 0%。基本支出中,人员经费 69.75 万元,占 73.90%; 公用经费 24.64 万元,占 26.10%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入、支出总计 97.61 万元。与 2018 年相比,收入、支出总计增加 9.44 万元,增长 10.71%。主 15 要原因:适值建国 70 周年,工委组织了包括历年表彰,书 画摄影展等一系列文体活动,相较上年较多,收支比上年有 所增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 94.39 万元,占本年支出合计 的 100%。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 6.25 万元,增 长 7.09%。主要原因:适值建国 70 周年,工委组织了包括历 年表彰,书画摄影展等一系列文体活动,相较上年较多,支 出比上年有所增加。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 94.39 万元, 主要用于以下方面: 一般公共服务(类)支出 81.97 万元,占 86.84%;社会保障 和就业(类)支出 6.24 万元,占 6.61 %;卫生健康(类) 支出 1.99 万元,占 2.11%;住房保障(类)支出 4.19 万 元,占 4.44%。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 81.64 万元,支出决 算为 94.39 万元,完成年初预算的 115.62%。其中: 1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事 务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 年初未申请财政拨款预算,支出决算为 4.99 万元。决算数 16 大于预算数的主要原因是适值建国 70 周年,工委组织了包 括历年表彰,书画摄影展等一系列文体活动,相较上年较多, 支出比上年有所增加。 2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事 务 (款)行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) (项) 支出年初预算为 50.73 万元,支出决算为 62.38 万元,完成 年初预算的 122.96%。决算数大于预算数的主要原因是:适 值建国 70 周年,工委组织了包括历年表彰,书画摄影展等 一系列文体活动,相较上年较多,支出比上年有所增加。 3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事 务(款) 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 支出年初预算为 15 万元,支出决算为 14.6 万元,完成年初 预算的 97.33%。决算数小于预算数的主要原因是:控制支出。 4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 8.36 万元,支出决算为 6.16 万元,完成年初预算的 73.68%。决 算数小于预算数的主要原因是预算数中包括在职人员的职 业年金缴费。 5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为 0.07 万元,支出决算为 0.04 万元,完成年初预算的 57.14%。 决算数小于预算数的主要原因是:社保核算基数和财政核算 17 基数不一致。 6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金 的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为 0.07 万元,支出决算为 0.04 万元,完成年初预算的 57.14%。 决算数小于预算数的主要原因是:社保核算基数和财政核算 基数不一致。 7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单 位医疗(项)年初年初预算为 2.61 万元,支出决算为 1.99 万元,完成年初预算的 76.25%。决算数小于预算数的主要原 因是:社保核算基数和财政核算基数不一致。 8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)年初年初预算为 4.80 万元,支出决算为 4.19 万元, 完成年初预算的 87.29%。决算数小于预算数的主要原因是: 社保核算基数和财政核算基数不一致。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 94.39 万元,其中:人员经 费 69.75 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机 关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 公用经费 24.64 万元,主要包括:办公费、水费、差旅 费、租赁费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商 品和服务支出。 18 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算为 0 万元;公务用车购置及运行费支出决 算为 0 万元;公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下: 1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。 全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 0 万元,支出决算为 0 万元。其中: 公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。 截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 为 0 辆。 3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。其中: 外宾接待支出 0 万元。主全年共接待国(境)外来访团 组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。 其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团 组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员) 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 19 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万 元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明 2019 年度中共公主岭市直属机关工作委员会没有开展绩 效自评。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2019年度,机关运行经费支出0万元。 (二)政府采购支出情况 2019 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购 货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支 出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府 采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日,中共公主岭市直属机关工作委 员会共有车辆 0 辆。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 20 预算资金。 二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动取得的收入。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 21 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开 支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 22 辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 23

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