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兴平市阜寨镇人民政府2019年部门决算公开表.xls

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附件4 2019年部门决算公开 部门名称:兴平市阜寨镇人民政府 保密审查情况: 部门主要负责人审签情况:庞陕维 目录 序号 内容 表1 收入支出决算总表 表2 收入决算总表 表3 支出决算总表 表4 财政拨款收入支出决算总表 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表(按功能分类科目) 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分类科目) 表7 一般公共决预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 目录 是否空表 公开空表理由 否 否 否 否 否 目) 否 费支出决算表 否 是 本单位本年度无政府性基金收入支出 收入支出决算总表 编制部门:兴平市阜寨镇人民政府 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 2019年 支出 决算数 项目 1816.84 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1816.84 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 1816.84 支出总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 公开01表 金额单位:万元 支出 决算数 1036.41 0 1 0 0 0 10 72.47 45.92 0 9 560.37 0 0 0 0 0 0 81.67 0 0 1816.84 1816.84 ,因四舍五入可能存在尾差。 编制部门: 兴平市阜寨镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 事业运行 本年收入合计 财政拨款收入 1,816.84 1,816.84 201 1,036.41 1,036.41 20103 1,036.41 1,036.41 2010301 216.60 216.60 2010350 606.26 606.26 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 213.55 213.55 203 国防支出 1.00 1.00 20306 国防动员 1.00 1.00 2030607 民兵 1.00 1.00 207 文化旅游体育与传媒支出 10.00 10.00 20799 其他文化体育与传媒支出 10.00 10.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 10.00 10.00 208 社会保障和就业支出 72.47 72.47 20805 行政事业单位离退休 72.47 72.47 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.47 72.47 210 卫生健康支出 45.92 45.92 21011 行政事业单位医疗 45.92 45.92 2101101 行政单位医疗 10.11 10.11 2101102 事业单位医疗 35.81 35.81 212 城乡社区支出 9.00 9.00 21205 城乡社区环境卫生 9.00 9.00 2120501 城乡社区环境卫生 9.00 9.00 213 农林水支出 560.37 560.37 21301 农业 70.29 70.29 2130122 农业生产支持补贴 70.29 70.29 21303 水利 10.00 10.00 2130316 农田水利 10.00 10.00 21307 农村综合改革 480.08 480.08 2130701 对村级一事一议的补助 100.00 100.00 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 280.08 280.08 2130799 其他农村综合改革支出 100.00 100.00 221 住房保障支出 81.67 81.67 22101 保障性安居工程支出 9.80 9.80 2210105 农村危房改造 9.80 9.80 22102 住房改革支出 71.87 71.87 2210201 住房公积金 71.87 71.87 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 收入决算表 2019年 事业收入 上级补助收入 五入可能存在尾差。 经营收入 小计 其中:教育收费 附属单位上缴收入 公开02表 金额单位:万元 其他收入 支出决算表 编制部门: 兴平市阜寨镇人民政府 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 事业运行 本年支出合计 基本支出 1816.84 1301.2 201 1036.41 830.86 20103 1036.41 830.86 2010301 216.60 216.6 2010350 606.26 606.26 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 213.55 8 203 国防支出 1.00 0 20306 国防动员 1.00 0 2030607 民兵 1.00 0 207 文化旅游体育与传媒支出 10.00 0 20799 其他文化体育与传媒支出 10.00 0 2079999 其他文化体育与传媒支出 10.00 0 208 社会保障和就业支出 72.47 72.47 20805 行政事业单位离退休 72.47 72.47 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 72.47 72.47 210 卫生健康支出 45.92 45.92 21011 行政事业单位医疗 45.92 45.92 2101101 行政单位医疗 10.11 10.11 2101102 事业单位医疗 35.81 35.81 212 城乡社区支出 9.00 0 21205 城乡社区环境卫生 9.00 0 2120501 城乡社区环境卫生 9.00 0 213 农林水支出 560.37 280.08 21301 农业 70.29 0 2130122 农业生产支持补贴 70.29 0 21303 水利 10.00 0 2130316 农田水利 10.00 0 21307 农村综合改革 480.08 280.08 2130701 对村级一事一议的补助 100.00 0 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 280.08 280.08 2130799 其他农村综合改革支出 100.00 0 221 住房保障支出 81.67 71.87 22101 保障性安居工程支出 9.80 0 2210105 农村危房改造 9.80 0 22102 住房改革支出 71.87 71.87 2210201 住房公积金 71.87 71.87 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 决算表 能存在尾差。 公开03表 金额单位:万元 项目支出 515.64 205.55 205.55 0.00 0.00 205.55 1.00 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 9.00 9.00 280.29 70.29 70.29 10.00 10.00 200.00 100.00 0.00 100.00 9.80 9.80 9.80 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 编制部门:兴平市阜寨镇人民政府 收 项 目 入 决算数 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 1816.84 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 总计 1816.84 1816.84 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表 财政拨款收入支出决算总表 2019年 支 项目 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 总计 出 合计 决算数 一般公共预算财 政拨款 1036.41 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 10.00 72.47 45.92 0.00 9.00 560.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81.67 1816.84 1816.84 府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 公开04表 金额单位:万元 决算数 政府性基金预算 财政拨款 四舍五入可能存在尾差。 编制部门: 兴平市阜寨镇人民政府 项目 功能分类 科目编码 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 事业运行 基本支出 本年支出合计 小计 1816.84 1301.2 201 1036.41 830.86 20103 1036.41 830.86 2010301 216.6 216.6 2010350 606.26 606.26 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 213.55 8 203 国防支出 1 0 20306 国防动员 1 0 2030607 民兵 1 0 207 文化旅游体育与传媒支出 10 0 20799 其他文化体育与传媒支出 10 0 2079999 其他文化体育与传媒支出 10 0 208 社会保障和就业支出 72.47 72.47 20805 行政事业单位离退休 72.47 72.47 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080505 72.47 72.47 210 卫生健康支出 45.92 45.92 21011 行政事业单位医疗 45.92 45.92 2101101 行政单位医疗 10.11 10.11 2101102 事业单位医疗 35.81 35.81 212 城乡社区支出 9 0 21205 城乡社区环境卫生 9 0 2120501 城乡社区环境卫生 9 0 213 农林水支出 560.37 280.08 21301 农业 70.29 0 2130122 农业生产支持补贴 70.29 0 21303 水利 10 0 2130316 农田水利 10 0 21307 农村综合改革 480.08 280.08 2130701 对村级一事一议的补助 100 0 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 280.08 280.08 2130799 其他农村综合改革支出 100 0 221 住房保障支出 81.67 71.87 22101 保障性安居工程支出 9.8 0 2210105 农村危房改造 9.8 0 22102 住房改革支出 71.87 71.87 2210201 住房公积金 71.87 71.87 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾 政拨款支出决算表(按功能分类科目) 公开05表 金额单位:万元 2019年 基本支出 人员经费 公用经费 1253.99 47.21 783.65 47.21 783.65 47.21 169.39 47.21 606.26 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72.47 0 72.47 0 72.47 0 45.92 0 45.92 0 10.11 0 35.81 0 0 0 0 280.08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.08 0 0 0 280.08 0 0 0 71.87 0 0 0 0 0 71.87 0 71.87 0 转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 项目支出 515.64 205.55 205.55 0 0 205.55 1 1 1 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 9 9 9 280.29 70.29 70.29 10 10 200 100 0 100 9.8 9.8 9.8 0 0 备注 一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济分 编制部门: 兴平市阜寨镇人民政府 2019年 项目 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30107 30108 30110 30113 302 30201 30202 30205 30206 30207 30211 30213 30214 30215 30216 30217 30226 30231 30239 303 30305 科目名称 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职工基本医疗保险缴费 住房公积金 商品和服务支出 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 劳务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 对个人和家庭的补助 生活补助 本年支出合计 1301.2 966.58 454.81 59.02 16.2 205.63 113.13 45.92 71.87 47.21 5.35 4.72 0.65 2.76 0.74 2.57 2.93 3.21 1.07 0.21 0.48 4.13 2.3 16.09 287.41 287.41 人员经费 1253.99 966.58 454.81 59.02 16.2 205.63 113.13 45.92 71.87 公用经费 47.21 47.21 5.35 4.72 0.65 2.76 0.74 2.57 2.93 3.21 1.07 0.21 0.48 4.13 2.3 16.09 287.41 287.41 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存 表(按经济分类科目) 公开06表 金额单位:万元 备注 元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费 编制部门:兴平市阜寨镇人民政府 2019年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 项目 小计 1 预算数 2.78 公务用车购置及运 因公出国(境)费 用 公务接待费 2 3 0 小计 4 0.48 2.3 决算数 2.78 0 0.48 2.3 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为 差。 经费及会议费、培训费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 “三公”经费 公务用车购置及运行维护费 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 5 6 0 2.3 会议费 培训费 7 8 1.07 0.21 0 2.3 1.07 0.21 算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾 政府性基金预算财政拨款收入支出决 编制部门: 兴平市阜寨镇人民政府 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍 政拨款收入支出决算表 公开08表 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余

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