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2023年广东省广州市从化区归国华侨联合会部门预算.pdf

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2023 年 广东省广州市从化区归国华侨联合会 部门 预算 目 录 第一部分 广东省广州市从化区归国华侨联合会 概况 一、主要职责 二、部门机构设置 三、部门预算构成 第二部分 2023 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 八、政府性基金预算支出情况表 九、国有资本经营预算支出情况表 十、一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 十一、部门预算基本支出预算表 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表 第三部分 2023 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广东省广州市从化区归国华侨 联合会 概况 一、主要职责 广东省广州市从化区归国华侨联合会是区委主管行政 性群众团体机关工作部门。侨联以《中华人民共和国宪法》 为根本活动准则,坚持以人为本、为侨服务的宗旨,在维护 全国人民总体利益的同时,依法代表和维护归侨侨眷和海外 侨胞在国内的合法权利和利益,关心海外侨胞的正当权利和 利益。侨联的任务:一是引导和组织归侨侨眷努力学习马列 主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、 科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持解 放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,做好归侨侨眷的 思想政治工作,最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起 来,最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的 独特优势发挥出来,奋力推进中国特色社会主义伟大事业。 二是广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和 社会主义现代化建设;积极为引进海外人才、资金、技术和 智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨侨 眷兴办企事业和海外侨胞来华工作服务;引导侨资侨智在参 与“一带一路”建设、服务国内企业走出去方面发挥积极作 用;办好侨联所属企事业。三是参与国家政治、经济、文化 和社会事务活动,参与社会管理和公共服务,反映归侨侨眷 和海外侨胞的意愿和要求;参与政治协商,发挥民主监督作 用;参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选,提名 政治协商会议的归侨侨眷委员人选;参与起草修订有关法 律、法规草案,促进社会主义民主政治建设。 二、部门机构设置 本部门无下属单位,本部门预算为会本级预算。 三、部门预算构成 本部门预算为汇总预算,本部门无下属单位。 第二部分 2023 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 收 项 一、预算拨款 目 单位:万元 入 支 预算 项 122.84 目 出 预算 一、一般公共服务支出 92.90 二、财政专户拨款 0.00 二、外交支出 0.00 三、其他资金 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 21.30 九、卫生健康支出 1.14 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 表1 收支总体情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 收 项 目 本年收入合计 单位:万元 入 支 预算 项 122.84 目 出 预算 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 7.50 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 122.84 表1 收支总体情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 收 项 单位:万元 入 目 支 预算 项 目 出 预算 四、上级补助收入 0.00 二十四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 二十五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支差额 0.00 二十六、结转下年 0.00 收入总计 122.84 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 支出总计 122.84 表2 收入总体情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 科目名称 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 合计 122.84 122.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 92.90 92.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 85.90 85.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.30 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.37 20.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 208 20805 2080501 其他群众团体 事务支出 社会保障和就业支 出 行政事业单位养 老支出 行政单位离退休 机关事业单位 2080505 基本养老保险缴费 支出 表2 收入总体情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 单位:万元 功能分类科目 财政拨款收入 合计 科目编码 2080506 科目名称 机关事业单位 财政专户拨款收入 一般公共 政府性基 国有资本 预算 金预算 经营预算 其他资金收入 上级补助 其他专 教育收费 户收入 事业收入 经营收入 其他收入 收入 附属单 位上缴 收入 拨款 用事业 基金弥 补收支 差额 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 死亡抚恤 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 行政单位医疗 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20808 2080801 2101101 221 职业年金缴费支出 抚恤 住房保障支出 22102 住房改革支出 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无。 表3 支出总体情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 基本支出 项目支出 科目名称 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 合计 122.84 115.84 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 92.90 85.90 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 92.90 85.90 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012901 行政运行 85.90 85.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 其他群众团体事务支出 7.00 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21.30 21.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 20.37 20.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 9.51 9.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.24 7.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.93 0.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 2080506 20808 2080801 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 抚恤 死亡抚恤 表3 支出总体情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 单位:万元 功能分类科目 合计 科目编码 210 基本支出 项目支出 科目名称 卫生健康支出 事业单位经营支 对附属单位补助 出 支出 上缴上级支出 结转下年 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 1.14 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 7.50 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注: 无。 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 收 项 目 单位:万元 入 支 预算 项 一、一般公共预算 122.84 二、政府性基金预算 三、国有资本经营预算 目 出 预算 一、一般公共服务支出 92.90 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 21.30 九、卫生健康支出 1.14 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 收 项 单位:万元 入 目 本年收入合计 支 预算 项 122.84 目 注: 表中功能分类科目,根据部门实际预算编制情况编列。 122.84 预算 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 7.50 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 0.00 本年支出合计 二十四、结转下年 收入总计 出 支出总计 122.84 0.00 122.84 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 合 计 其中:基本支出 项目支出 122.84 115.84 7.00 [201]一般公共服务支出 92.90 85.90 7.00 [20129]群众团体事务 92.90 85.90 7.00 [2012901]行政运行 85.90 85.90 0.00 [2012999]其他群众团体事务支出 7.00 0.00 7.00 21.30 21.30 0.00 [20805]行政事业单位养老支出 20.37 20.37 0.00 [2080501]行政单位离退休 9.51 9.51 0.00 7.24 7.24 0.00 [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 3.62 3.62 0.00 [20808]抚恤 0.93 0.93 0.00 0.93 0.93 0.00 1.14 1.14 0.00 1.14 1.14 0.00 [208]社会保障和就业支出 [2080505]机关事业单位基本养老保险缴 费支出 [2080801]死亡抚恤 [210]卫生健康支出 [21011]行政事业单位医疗 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目名称 小计 [2101101]行政单位医疗 [221]住房保障支出 [22102]住房改革支出 [2210201]住房公积金 注: 无。 其中:基本支出 项目支出 1.14 1.14 0.00 7.50 7.50 0.00 7.50 7.50 0.00 7.50 7.50 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 部门预算支出经济科目 合 计 单位:万元 预算 115.84 [301]工资福利支出 97.70 [30101]基本工资 11.77 [30102]津贴补贴 31.06 [30103]奖金 12.06 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 7.24 [30109]职业年金缴费 3.62 [30110]职工基本医疗保险缴费 1.14 [30112]其他社会保障缴费 2.28 [30113]住房公积金 7.50 [30199]其他工资福利支出 21.04 [302]商品和服务支出 8.01 [30201]办公费 0.92 [30204]手续费 0.04 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 部门预算支出经济科目 单位:万元 预算 [30206]电费 0.12 [30207]邮电费 1.00 [30211]差旅费 0.05 [30216]培训费 0.50 [30228]工会经费 0.79 [30229]福利费 0.84 [30231]公务用车运行维护费 1.00 [30239]其他交通费用 2.03 [30299]其他商品和服务支出 0.72 [303]对个人和家庭的补助 10.12 [30302]退休费 9.09 [30305]生活补助 0.93 [30399]其他对个人和家庭的补助 0.10 注: 金额转化为万元时,四舍五入时可能存在尾差。 表7 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 项 目 单位:万元 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费 11.26 11.26 0.00 0.00 “三公”经费 2.70 2.70 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 0.00 0.00 0.00 2.公务用车运行维护费 1.00 1.00 0.00 0.00 1.20 1.20 0.00 0.00 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 (三)公务接待费支出 注: 无。 表8 政府性基金预算支出情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 单位:万元 功能分类科目 科目编码 政府性基金预算支出 科目名称 合 计 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 0.00 0.00 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 2296004 用于教育事业的彩票公益金支出 0.00 0.00 0.00 注: 本表本年无发生额。 表9 国有资本经营预算支出情况表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 单位:万元 功能分类科目 科目编码 国有资本经营预算支出 科目名称 合 223 22301 2230101 注: 本表本年无发生额。 计 国有资本经营预算支出 解决历史遗留问题及改革成本支出 厂办大集体改革支出 小计 其中:基本支出 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 部门预算支出经济科目 合 [301]工资福利支出 [30112]其他社会保障缴费 计 单位:万元 预算 7.00 0.50 0.50 [302]商品和服务支出 4.90 [30217]公务接待费 1.20 [30215]会议费 1.50 [30299]其他商品和服务支出 0.70 [30202]印刷费 0.30 [30212]因公出国(境)费用 0.50 [30211]差旅费 0.10 [30213]维修(护)费 0.30 [30201]办公费 0.30 [303]对个人和家庭的补助 1.00 表 10 一般公共预算项目支出情况表(按经济分类科目) 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 部门预算支出经济科目 [30399]其他对个人和家庭的补助 [310]资本性支出 [31002]办公设备购置 注: 无。 单位:万元 预算 1.00 0.60 0.60 表 11 部门预算基本支出预算表 单位:万元 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 支出项目类别(资金 使用单位) 合 计 财政拨款 总 计 合计 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 115.84 115.84 115.84 0.00 0.00 0.00 0.00 97.70 97.70 97.70 0.00 0.00 0.00 0.00 8.01 8.01 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.12 10.12 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115.84 115.84 115.84 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 97.70 97.70 97.70 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 8.01 8.01 8.01 0.00 0.00 0.00 0.00 10.12 10.12 10.12 0.00 0.00 0.00 0.00 工资和福利支出 合计 商品和服务支出 合计 对个人和家庭的 补助合计 其他资本性等支 出合计 广州市从化区归国 华侨联合会 对个人和家庭的 补助 注: 金额转化为万元时,四舍五入时可能存在尾差。 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 总 计 合计 位) 合 计 单位:万元 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 7.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 无 广州市从化区 归国华侨联合 会 侨联积极引进海外人才、资金、技 术和侨力智力,海内外经贸合作和 科技交流;参与社会文化和社会事 务活动,反映归侨侨眷和海外侨胞 的意愿和要求;弘扬中华优秀传统 海外对外 文化联谊经费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 文化,推进海外华文教育,传播中 国声音,讲好中国故事,开展海内 外文化、学术交流,协助归侨侨眷 和海外侨胞在国内兴办科教文卫 体和其他社会公益事业。《中国侨 联章程》第六条:弘扬中华优秀传 统文化,推进海外华文教育,传播 表 12 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称: 广东省广州市从化区归国华侨联合会 财政拨款 支出项目类别 (资金使用单 单位:万元 总 计 合计 位) 一般公共预算 政府性 国有资本 基金预算 经营预算 财政专户拨款 其他资金 绩效目标 中国声音,讲好中国故事,开展海 内外文化、学术交流,协助归侨侨 眷和海外侨胞在国内兴办科教文 卫体和其他社会公益事业。 保障单位本年度基本正常运行以 侨联专项经费 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 及各工作正常开展。补助工勤人员 的社保经费等开支。 春节中秋慰问 归侨经费 春节和中秋对全区归侨进行慰问, 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 侨侨眷,加强侨联联谊交流。 从化区侨联第 二次归侨侨眷 代表大会 注: 无。 送上党和政府的温暖。团结凝聚归 2023 年从化区侨联已届满五年, 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 按照《中国侨联章程》规定,要进 行换届。 第三部分 2023 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2023 年本部门收入预算 122.84 万元,比上年增加 10.73 万 元,增长 9.6 %,主要原因是政策性增加人员基本支出 ;支出预 算 122.84 万元,比上年增加 10.73 万元,增长 9.6 %,主要原因 是政策性增加人员基本支出 。 二、“三公”经费安排情况 2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.70 万元,比上 年增加 0.70 万元,增长 35.0 %,主要原因是疫情防控政策调整, 因工作需要增加因公出国(境)费 。其中:因公出国(境)费 0.50 万元,比上年增加 0.50 万元,增长 100.0 %,主要原因是疫 情防控政策调整,因工作需要增加因公出国(境)费 ;公务用车 购置及运行费 1.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,比上年增 加 0.00 万元;公务用车运行维护费 1.00 万元,比上年增加 0.00 万元。)比上年增加 0.00 万元,增长 0.0 %,主要原因是与上年 持平,无增减变化) ;公务接待费 1.20 万元,比上年增加 0.20 万元,增长 20.0 %,主要原因是疫情防控政策调整,因工作需要 增加因公出国(境)费 。 三、机关运行经费安排情况 行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机 关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修 (护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医 疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置 更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资 金。2023 年,本部门机关运行经费安排 11.26 万元,比上年减少 1.99 万元,下降 15.0 %,主要原因是压缩专项经费支出。 四、政府采购情况 2023 年本部门政府采购安排 2.29 万元,其中:货物类采购 预算 0.00 万元,工程类采购预算 0.00 万元,服务类采购预算 2.29 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截至 2023 年 01 月 01 日,本部门固定资产金额 23.90 万元, 分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 1 辆,单价在 100 万元以 上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元,主要是无 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2023 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 春节中秋慰问 预算数(单位:万元) 绩效目标 对我区在册归侨进行全覆盖 1 慰问,送上党和政府的温暖 和关怀。 注: 无。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指预算单位从本级财政部门取得的 财政预算资金收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参 公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、 公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车 运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、 专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、 其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。 十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用 财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行 费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含 车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规 定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费具体包括按规定开支的各 类公务接待(外宾接待)费用。

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