工经联决算报表及三公.xls
编制单位:石家庄市工业经济联合会 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 收入 行次 年初预算数 1 4,471,534.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 4,471,534.42 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 年初结转和结余 26 0.00 基本支出结转 27 — 项目支出结转和结余 28 — 经营结余 29 — 30 31 32 33 34 35 总计 36 4,471,534.42 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 决算数 2 4,471,534.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,471,534.42 0.00 11,429.30 11,429.30 0.00 0.00 4,482,963.72 收入支出决算总表 2014年度 支出 项目(按功能分类) 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 3 4,471,534.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 — 1 — 决算数 4 4,108,237.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,400.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决01表 金额单位:元 支出 项目(按支出性质和经济分类) 行次 栏次 一、基本支出 60 人员经费 61 日常公用经费 62 二、项目支出 63 基本建设类项目 64 行政事业类项目 65 三、上缴上级支出 66 四、经营支出 67 五、对附属单位补助支出 68 69 支出经济分类 70 基本支出和项目支出合计 71 工资福利支出 72 商品和服务支出 73 对个人和家庭的补助 74 对企事业单位的补贴 75 赠与 76 债务利息支出 77 基本建设支出 78 其他资本性支出 79 贷款转贷及产权参股 80 其他支出 81 82 83 84 其中:交纳所得税 85 提取职工福利基金 86 转入事业基金 87 其他 88 年末结余 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 5 1,033,887.42 847,787.52 186,099.90 3,437,647.00 0.00 3,437,647.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — — 决算数 6 1,041,454.02 883,787.52 157,666.50 3,078,184.00 0.00 3,078,184.00 0.00 0.00 0.00 — 4,119,638.02 573,502.00 3,235,850.50 310,285.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,471,534.42 — — — — — 0.00 — — — 4,119,638.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 363,325.70 3,862.70 359,463.00 0.00 4,471,534.42 4,482,963.72 编制单位:石家庄市工业经济联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20129 2012901 2012999 215 21506 2150601 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 本年收入合计 1 4,471,534.42 4,460,134.20 4,460,134.20 1,460,134.20 3,000,000.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 财政拨款收入 2 4,471,534.42 4,460,134.20 4,460,134.20 1,460,134.20 3,000,000.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 收入决算表 2014年度 其他收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收 入 小计 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —3.%d — 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决03表 金额单位:元 其他收入 其中: 本级横向财政拨 非本级财政拨款 款 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位:石家庄市工业经济联合会 2014年度 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20129 2012901 2012999 215 21506 2150601 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 本年支出合计 1 4,119,638.02 4,108,237.80 4,108,237.80 1,434,856.80 2,673,381.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 基本支出 2 1,041,454.02 1,030,053.80 1,030,053.80 1,030,053.80 0.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:元 项目支出 3 3,078,184.00 3,078,184.00 3,078,184.00 404,803.00 2,673,381.00 0.00 0.00 0.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:石家庄市工业经济联合会 收 项 目 栏 次 一、公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 年初预算数 决算数 1 2 4,471,534.42 4,471,534.42 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 4,471,534.42 4,471,534.42 25 年初财政拨款结转和结余 26 11,429.30 一、公共预算财政拨款 27 11,429.30 二、政府性基金预算财政拨款 28 29 收入总计 30 4,471,534.42 4,482,963.72 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 财政拨款收入支出决算总 2014年度 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国债还本付息支出 二十二、其他支出 支 出 年初预算数 行次 公共预算财 政府性基金 小计 小计 预算财政拨 政拨款 款 3 4 5 6 31 4,471,534.42 4,471,534.42 4,108,237.80 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 11,400.22 45 46 47 48 49 50 51 52 53 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 支出总计 人工录入数据。 — 1 — 决算数 入支出决算总表 结余 结余 决算数 项目(按功能分类) 公共预算财 政府性基金 预算财政拨 政拨款 款 7 8 栏 次 4,108,237.80 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 基本建设类项目 行政事业类项目 11,400.22 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 赠与 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出 支 出 年初预算数 行次 公共预算财 小计 政拨款 9 10 54 1,033,887.42 1,033,887.42 55 847,787.52 847,787.52 56 186,099.90 186,099.90 57 3,437,647.00 3,437,647.00 58 59 3,437,647.00 3,437,647.00 60 61 62 63 64 — — 65 — — 66 — — 67 — — 68 — — 69 — — 70 — — 71 — — 72 — — 73 — — 74 — — 75 76 77 4,471,534.42 4,471,534.42 78 79 80 81 82 83 4,471,534.42 4,471,534.42 支 出 年初预算数 财决01_1表 金额单位:元 决算数 政府性基金 公共预算财 政府性基金 小计 预算财政拨 预算财政拨 政拨款 款 款 11 12 13 14 1,041,454.02 1,041,454.02 883,787.52 883,787.52 157,666.50 157,666.50 3,078,184.00 3,078,184.00 3,078,184.00 3,078,184.00 — — — — — — — — — — — — — 573,502.00 573,502.00 3,235,850.50 3,235,850.50 310,285.52 310,285.52 4,119,638.02 4,119,638.02 363,325.70 3,862.70 359,463.00 363,325.70 3,862.70 359,463.00 4,482,963.72 4,482,963.72 — 编制单位:石家庄市工业经济联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20129 2012901 2012999 215 21506 2150601 年初结转和结余 项目支出结转和结余 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 合计 1 11,429.30 11,429.30 11,429.30 11,429.30 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出结转 2 11,429.30 11,429.30 11,429.30 11,429.30 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共预算财政拨款收入支出决算 2014年度 余 本年收入 项目支出结转和结余 项目支出 其中:基本建设 资金结转和结余 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 5 4,471,534.42 4,460,134.20 4,460,134.20 1,460,134.20 3,000,000.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 基本支出 6 1,033,887.42 1,022,487.20 1,022,487.20 1,022,487.20 0.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 小计 7 3,437,647.00 3,437,647.00 3,437,647.00 437,647.00 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 其中:基本建设 资金收入 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 11.%d — 款收入支出决算表 本年支出 基本支出 合计 9 4,119,638.02 4,108,237.80 4,108,237.80 1,434,856.80 2,673,381.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 小计 10 1,041,454.02 1,030,053.80 1,030,053.80 1,030,053.80 0.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 人员经费 11 883,787.52 883,787.52 883,787.52 883,787.52 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 日常公用经费 12 157,666.50 146,266.28 146,266.28 146,266.28 0.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 小计 13 3,078,184.00 3,078,184.00 3,078,184.00 404,803.00 2,673,381.00 0.00 0.00 0.00 财决07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出 项目支出结转和结余 其中:基本建设 资金支出 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 15 363,325.70 363,325.70 363,325.70 36,706.70 326,619.00 0.00 0.00 0.00 基本支出结转 16 3,862.70 3,862.70 3,862.70 3,862.70 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 17 359,463.00 359,463.00 359,463.00 32,844.00 326,619.00 0.00 0.00 0.00 其中:基本建设 资金结转和结余 18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:石家庄市工业经济联合会 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 201 20129 2012901 2012999 215 21506 2150601 一般公共服务支出 群众团体事务 行政运行 其他群众团体事务支出 资源勘探信息等支出 安全生产监管 行政运行 注:本表为自动生成表。 合计 1 4,119,638.02 4,108,237.80 4,108,237.80 1,434,856.80 2,673,381.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 小计 基本工资 2 573,502.00 573,502.00 573,502.00 573,502.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 183,085.00 183,085.00 183,085.00 183,085.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工资福利支出 津贴补贴 奖金 4 375,104.00 375,104.00 375,104.00 375,104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 15,313.00 15,313.00 15,313.00 15,313.00 0.00 0.00 0.00 0.00 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 6 7 — — — — — — — — — — — 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他工资福利 支出 10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 11 3,235,850.50 3,224,450.28 3,224,450.28 551,069.28 2,673,381.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 办公费 印刷费 咨询费 12 26,365.10 26,365.10 26,365.10 26,365.10 0.00 0.00 0.00 0.00 13 140,065.50 140,065.50 140,065.50 140,065.50 0.00 0.00 0.00 0.00 14 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 水费 电费 邮电费 16 17 18 70,817.08 70,817.08 70,817.08 70,817.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 取暖费 物业管理费 19 20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 差旅费 21 94,988.40 94,988.40 94,988.40 94,988.40 0.00 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 因公出国(境 维修(护)费 )费用 22 23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 租赁费 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 25 31,146.20 31,146.20 31,146.20 31,146.20 0.00 0.00 0.00 0.00 26 2,903.00 2,903.00 2,903.00 2,903.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待费 27 1,815.00 1,815.00 1,815.00 1,815.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 28 29 30 31 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 工会经费 33 11,419.80 11,419.80 11,419.80 11,419.80 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 34 12,979.20 12,979.20 12,979.20 12,979.20 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车运行 税金及附加费 其他商品和服 其他交通费用 维护费 用 务支出 35 82,970.22 71,570.00 71,570.00 71,570.00 0.00 11,400.22 11,400.22 11,400.22 36 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 2,680,381.00 2,680,381.00 2,680,381.00 7,000.00 2,673,381.00 0.00 0.00 0.00 小计 39 310,285.52 310,285.52 310,285.52 310,285.52 0.00 0.00 0.00 0.00 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 40 41 135,446.20 135,446.20 135,446.20 135,446.20 0.00 0.00 0.00 0.00 42 43 44 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公共预算财政拨款支出决算明细表 2014年度 对个人和家庭的补助 医疗费 助学金 46 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 48 36,000.00 36,000.00 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 12.%d — 生产补贴 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 住房公积金 50 94,492.32 94,492.32 94,492.32 94,492.32 0.00 0.00 0.00 0.00 提租补贴 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本 购房补贴 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人和 家庭的补助支 出 53 44,347.00 44,347.00 44,347.00 44,347.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋建筑物购 办公设备购置 专用设备购置 建 小计 54 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本建设支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 58 59 60 61 62 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他基本建设 支出 小计 64 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋建筑物购 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 建 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他资本性支出 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 70 71 72 73 74 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 拆迁补偿 公务用车购置 76 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交通工具 其他资本性支 购置 出 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 企业政策性补 贴 80 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴支 出 小计 国内债务付息 向国家银行借 款付息 82 83 84 85 86 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息支出 赠与 其他国内借款 向外国政府借 向国际组织借 其他国外借款 付息 款付息 款付息 付息 88 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 对国内的赠与 92 93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决08表 金额单位:元 赠与 贷款转贷及产权参股 对国外的赠与 小计 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷 及产权参股支 出 94 95 96 97 98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 1 小计 公务用车 购置费 3 4 2 8.47 0 补充资料:1、因公出国(境)团组情况 :无因公出国情况 3.公务接待情况:3批10人次。 0 0 2.公务用车购置及保有情况:无公车购置,公车 三公经费中公车运行按实际支出,正常缩减,其他无变化。 经费支出决算表 公开07表 单位:万元 置及运行费 公务接待费 公务用车 运行费 5 6 8.29 有情况:无公车购置,公车保有量为3辆。 0.18 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 石家 部门:石家庄市工业经济联合会 庄市 项 目 工业 经济 联合 上年结转和结余 会 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 1 本年支出 本年收入 2 小计 3 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 拨款收入支出决算表 情况。 公开08表 单位:万元 本年支出 基本支出 项目支出 4 5 年末结转和结余 6

工经联决算报表及三公.xls




