西安市灞桥区行政审批服务局部门决算公开表(汇总).pdf
2019年部门决算批复报表 部门名称:西安市灞桥区行政审批服务局 目录 序号 内容 是否空表 表1 部门收支总体情况表 否 表2 部门收入总体情况表 否 表3 部门支出总体情况表 否 表4 财政拨款收支总体情况表 否 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 否 表6 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 否 表7 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 否 表8 政府性基金预算收支情况表 是 公开空表理由 无政府性基金收支 部门收支总体情况表 编制部门:西安市灞桥区行政审批服务局(汇总) 收入 项目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算财政拨款 4、上级补助收入 5、事业收入 6、经营收入 7、附属单位上缴收入 8、其他收入 01表 单位:万元 2019年 支出 决算数 项目 1,160.76 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 0.00 4、公共安全支出 0.00 5、教育支出 0.00 6、科学技术支出 0.00 7、文化旅游体育与传媒支出 0.00 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 本年收入合计 1,160.76 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 年初结转和结余 83.00 年末结转和结余 收入总计 1,243.76 支出总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 决算数 1,243.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,243.76 0.00 0.00 1,243.76 部门收入总体情况表 编制部门:西安市灞桥区行政审批服务局(汇总) 02表 单位:万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010306 2010350 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 政务公开审批 事业运行 事业收入 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 经营收入 小计 1,160.76 1,160.75 1,160.75 68.67 886.82 205.26 1,160.76 1,160.75 1,160.75 68.67 886.82 205.26 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位上缴收入 其他收入 其中:教育收费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 部门支出总体情况表 编制部门:西安市灞桥区行政审批服务局(汇总) 03表 单位:万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010306 2010350 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 政务公开审批 事业运行 本年支出合计 1,243.76 1,243.75 1,243.75 68.67 83.00 886.82 205.26 基本支出 273.94 273.93 273.93 68.67 0.00 0.00 205.26 注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 项目支出 969.82 969.82 969.82 0.00 83.00 886.82 0.00 上缴上级支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 经营支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收支总体情况表 编制部门:西安市灞桥区行政审批服务局(汇总) 收 项 目 1、一般公共预算财政拨款 2、政府性基金预算财政拨款 3、国有资本经营预算收入 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 总计 04表 单位:万元 2019年 入 支 决算数 项目 1,160.76 1、一般公共服务支出 0.00 2、外交支出 0.00 3、国防支出 4、公共安全支出 5、教育支出 6、科学技术支出 7、文化旅游体育与传媒支出 8、社会保障和就业支出 9、卫生健康支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、金融支出 17、援助其他地区支出 18、自然资源海洋气象等支出 19、住房保障支出 20、粮油物资储备支出 21、灾害防治及应急管理支出 22、其他支出 1,160.76 本年支出合计 83.00 年末财政拨款结转和结余 83.00 0.00 1,243.76 总计 出 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 合计 政拨款 财政拨款 1,243.76 1,243.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,243.76 1,243.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1,243.76 1,243.76 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 0.00 一般公共预算支出情况表(按功能分类科目) 编制部门:西安市灞桥区行政审批服务局(汇总) 2019年 项目 基本支出 功能分类 科目编码 201 20103 2010301 2010302 2010306 2010350 科目名称 合计 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 政务公开审批 事业运行 本年支出合计 1,243.76 1,243.75 1,243.75 68.67 83.00 886.82 205.26 小计 273.94 273.93 273.93 68.67 0.00 0.00 205.26 人员经费 250.13 250.12 250.12 60.37 0.00 0.00 189.75 05表 单位:万元 公用经费 23.81 23.81 23.81 8.30 0.00 0.00 15.51 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 项目支出 969.82 969.82 969.82 0.00 83.00 886.82 0.00 备注 一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目) 编制部门:西安市灞桥区行政审批服务局(汇总) 06表 单位:万元 2019年 项目 经济分类 科目编码 科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费 备注 合计 273.94 250.13 23.81 301 工资福利支出 250.00 249.99 0.00 30101 基本工资 68.65 68.65 0.00 30102 津贴补贴 46.62 46.62 0.00 30103 奖金 6.96 6.96 0.00 30107 绩效工资 71.85 71.85 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费 30108 17.39 17.39 0.00 30110 职工基本医疗保险缴费 3.60 3.60 0.00 30112 其他社会保障缴费 0.32 0.32 0.00 30113 住房公积金 34.61 34.61 0.00 302 商品和服务支出 23.81 0.00 23.81 30201 办公费 4.47 0.00 4.47 30211 差旅费 1.19 0.00 1.19 30214 租赁费 1.27 0.00 1.27 30216 培训费 1.62 0.00 1.62 30228 工会经费 2.23 0.00 2.23 30239 其他交通费用 12.21 0.00 12.21 30299 其他商品和服务支出 0.82 0.00 0.82 303 对个人和家庭的补助 0.14 0.14 0.00 30309 奖励金 0.14 0.14 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表 编制部门:西安市灞桥区行政审批服务局(汇总) 07表 单位:万元 2019年 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 小计 1 0.00 公务用车购置及运行维护费 因公出国(境)费 用 公务接待费 2 3 0.00 0.00 小计 公务用车购置费 公务用车运行维护 费 4 5 6 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 7 8 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 2.24 政府性基金预算收支情况表 编制部门:西安市灞桥区行政审批服务局(汇总) 08表 单位:万元 2019年 项目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 小计 基本支出 项目支出 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 年末结转和结余