南宁市青秀区南湖街道办事处2020年度部门决算公开附表.XLS.xls
收入支出决算总表 部门:南宁市青秀区南湖街道办事处 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 金额 1 8 241,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 27 8 241,21 28 0,00 29 45,76 30 总计 31 8 286,97 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 决算总表 公开01表 金额单位:万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 表金额单位转换时可能存在尾数误差。 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 1 2 2 8 8 707,11 0,00 0,00 1,49 12,94 1,40 1,00 339,29 825,08 0,30 288,20 986,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 56,21 0,00 0,00 35,60 3,00 0,00 0,00 0,00 264,11 0,00 22,86 286,97 部门:南宁市青秀区南湖街道办事处 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 2010105 2010108 2010199 20102 2010202 20103 2010301 2010302 20104 2010402 20105 2010505 2010507 2010508 20106 2010602 20111 2011102 20113 2011302 2011308 2011399 20125 2012502 20129 2012902 20131 2013102 2013105 20132 2013202 2013299 20133 2013302 20134 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 人大立法 代表工作 其他人大事务支出 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 发展与改革事务 一般行政管理事务 统计信息事务 专项统计业务 专项普查活动 统计抽样调查 财政事务 一般行政管理事务 纪检监察事务 一般行政管理事务 商贸事务 一般行政管理事务 招商引资 其他商贸事务支出 港澳台事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 专项业务 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 一般行政管理事务 统战事务 本年收入合计 1 8 241,21 1 710,03 4,13 0,40 0,40 3,13 0,20 2,20 2,20 1 001,51 890,21 111,30 8,80 8,80 56,87 43,80 12,89 0,18 1,00 1,00 8,36 8,36 456,40 345,00 6,40 105,00 0,40 0,40 15,10 15,10 1,94 0,74 1,20 108,95 103,95 5,00 2,18 2,18 1,86 财政拨款收入 2 8 241,21 1 710,03 4,13 0,40 0,40 3,13 0,20 2,20 2,20 1 001,51 890,21 111,30 8,80 8,80 56,87 43,80 12,89 0,18 1,00 1,00 8,36 8,36 456,40 345,00 6,40 105,00 0,40 0,40 15,10 15,10 1,94 0,74 1,20 108,95 103,95 5,00 2,18 2,18 1,86 2013402 20136 2013602 204 20406 2040602 2040605 205 20502 2050202 206 20607 2060702 207 20701 2070109 208 20801 2080104 2080105 2080109 2080199 20802 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 2080599 20809 2080999 20810 2081001 2081002 20811 2081101 2081105 2081199 20816 2081602 20820 2082002 20825 一般行政管理事务 其他共产党事务支出 一般行政管理事务 公共安全支出 司法 一般行政管理事务 普法宣传 教育支出 普通教育 小学教育 科学技术支出 科学技术普及 科普活动 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 综合业务管理 劳动保障监察 社会保险经办机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 行政运行 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 红十字事业 一般行政管理事务 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 其他生活救助 1,86 40,34 40,34 1,49 1,49 1,24 0,25 13,03 13,03 13,03 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 340,33 122,86 110,72 2,73 3,41 6,00 117,72 0,20 96,11 21,41 53,55 3,17 0,79 32,61 16,31 0,67 8,78 8,78 8,40 0,50 7,90 15,08 2,08 7,76 5,25 4,39 4,39 0,50 0,50 0,57 1,86 40,34 40,34 1,49 1,49 1,24 0,25 13,03 13,03 13,03 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 340,33 122,86 110,72 2,73 3,41 6,00 117,72 0,20 96,11 21,41 53,55 3,17 0,79 32,61 16,31 0,67 8,78 8,78 8,40 0,50 7,90 15,08 2,08 7,76 5,25 4,39 4,39 0,50 0,50 0,57 2082502 20828 2082804 2082899 210 21001 2100102 21004 2100408 2100409 2100410 21007 2100717 21011 2101101 2101102 2101103 211 21101 2110199 212 21201 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 213 21301 2130108 2130111 2130122 2130199 21303 2130306 2130314 2130334 2130399 21307 2130705 220 22001 2200106 2200109 221 其他农村生活救助 退役军人管理事务 拥军优属 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 一般行政管理事务 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业农村 病虫害控制 统计监测与信息服务 农业生产发展 其他农业农村支出 水利 水利工程运行与维护 防汛 水利建设征地及移民支出 其他水利支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源利用与保护 自然资源调查与确权登记 住房保障支出 2 1 1 2 2 2 0,57 8,49 5,14 3,35 825,66 5,15 5,15 752,29 23,31 0,72 728,27 34,01 34,01 34,21 11,25 5,27 17,69 0,30 0,30 0,30 260,67 787,45 95,94 691,50 6,09 6,09 467,13 467,13 986,49 965,10 6,94 0,26 880,00 77,90 9,00 1,80 1,15 1,15 4,90 12,39 12,39 6,00 6,00 5,30 0,70 56,21 2 1 1 2 2 2 0,57 8,49 5,14 3,35 825,66 5,15 5,15 752,29 23,31 0,72 728,27 34,01 34,01 34,21 11,25 5,27 17,69 0,30 0,30 0,30 260,67 787,45 95,94 691,50 6,09 6,09 467,13 467,13 986,49 965,10 6,94 0,26 880,00 77,90 9,00 1,80 1,15 1,15 4,90 12,39 12,39 6,00 6,00 5,30 0,70 56,21 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240104 灾害风险防治 2240106 安全监管 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 56,21 56,21 35,60 35,60 24,58 11,02 3,00 3,00 3,00 56,21 56,21 35,60 35,60 24,58 11,02 3,00 3,00 3,00 收入决算表 公开02表 金额单位:万元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门:南宁市青秀区南湖街道办事处 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 2010105 2010108 2010199 20102 2010202 20103 2010301 2010302 20104 2010402 20105 2010505 2010507 2010508 20106 2010602 20111 2011102 20113 2011302 2011308 2011399 20125 2012502 20129 2012902 20131 2013102 2013105 20132 2013202 2013299 20133 2013302 20134 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 人大立法 代表工作 其他人大事务支出 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 发展与改革事务 一般行政管理事务 统计信息事务 专项统计业务 专项普查活动 统计抽样调查 财政事务 一般行政管理事务 纪检监察事务 一般行政管理事务 商贸事务 一般行政管理事务 招商引资 其他商贸事务支出 港澳台事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 专项业务 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 一般行政管理事务 统战事务 本年支出合计 1 8 264,11 1 707,11 4,13 0,40 0,40 3,13 0,20 2,20 2,20 999,17 887,87 111,30 8,80 8,80 56,29 43,80 12,31 0,18 1,00 1,00 8,36 8,36 456,40 345,00 6,40 105,00 0,40 0,40 15,10 15,10 1,94 0,74 1,20 108,95 103,95 5,00 2,18 2,18 1,86 基本支出 2 2 550,35 838,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,43 838,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013402 20136 2013602 204 20406 2040602 2040605 205 20502 2050202 206 20607 2060702 207 20701 2070109 208 20801 2080104 2080105 2080109 2080199 20802 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 2080599 20809 2080999 20810 2081001 2081002 20811 2081101 2081105 2081199 20816 2081602 20820 2082002 20825 一般行政管理事务 其他共产党事务支出 一般行政管理事务 公共安全支出 司法 一般行政管理事务 普法宣传 教育支出 普通教育 小学教育 科学技术支出 科学技术普及 科普活动 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 综合业务管理 劳动保障监察 社会保险经办机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 行政运行 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 红十字事业 一般行政管理事务 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 其他生活救助 1,86 40,34 40,34 1,49 1,49 1,24 0,25 12,94 12,94 12,94 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 339,29 121,78 109,65 2,73 3,41 6,00 117,75 0,20 96,14 21,41 53,55 3,17 0,79 32,61 16,31 0,67 8,78 8,78 8,40 0,50 7,90 15,08 2,08 7,76 5,25 4,39 4,39 0,50 0,50 0,57 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,96 96,33 96,17 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,55 3,17 0,79 32,61 16,31 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2082502 20828 2082804 2082899 210 21001 2100102 21004 2100408 2100409 2100410 21007 2100717 21011 2101101 2101102 2101103 211 21101 2110199 212 21201 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 213 21301 2130108 2130111 2130122 2130199 21303 2130306 2130314 2130334 2130399 21307 2130705 220 22001 2200106 2200109 221 其他农村生活救助 退役军人管理事务 拥军优属 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 一般行政管理事务 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业农村 病虫害控制 统计监测与信息服务 农业生产发展 其他农业农村支出 水利 水利工程运行与维护 防汛 水利建设征地及移民支出 其他水利支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源利用与保护 自然资源调查与确权登记 住房保障支出 2 1 1 2 2 2 0,57 8,49 5,14 3,35 825,08 5,15 5,15 751,72 23,31 0,72 727,69 34,01 34,01 34,21 11,25 5,27 17,69 0,30 0,30 0,30 288,20 802,75 95,94 706,81 6,09 6,09 479,35 479,35 986,49 965,10 6,94 0,26 880,00 77,90 9,00 1,80 1,15 1,15 4,90 12,39 12,39 6,00 6,00 5,30 0,70 56,21 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 34,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,21 11,25 5,27 17,69 0,00 0,00 0,00 469,43 469,43 28,11 441,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,21 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240104 灾害风险防治 2240106 安全监管 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 56,21 56,21 35,60 35,60 24,58 11,02 3,00 3,00 3,00 56,21 56,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公开03表 金额单位:万元 项目支出 3 5 713,76 868,69 4,13 0,40 0,40 3,13 0,20 2,20 2,20 160,75 49,44 111,30 8,80 8,80 56,29 43,80 12,31 0,18 1,00 1,00 8,36 8,36 456,40 345,00 6,40 105,00 0,40 0,40 15,10 15,10 1,94 0,74 1,20 108,95 103,95 5,00 2,18 2,18 1,86 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 40,34 40,34 1,38 1,38 1,13 0,25 12,94 12,94 12,94 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 187,33 25,45 13,48 2,57 3,41 6,00 117,75 0,20 96,14 21,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,78 8,78 8,40 0,50 7,90 13,00 0,00 7,76 5,25 4,39 4,39 0,50 0,50 0,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,57 8,49 5,14 3,35 790,87 5,15 5,15 751,72 23,31 0,72 727,69 34,01 34,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 818,77 333,33 67,83 265,49 6,09 6,09 479,35 479,35 2 986,49 2 965,10 6,94 0,26 2 880,00 77,90 9,00 1,80 1,15 1,15 4,90 12,39 12,39 6,00 6,00 5,30 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,60 35,60 24,58 11,02 3,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 部门:南宁市青秀区南湖街道办事处 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营财政拨款 入 行次 金额 项目 1 栏次 1 8 241,21 一、一般公共服务支出 2 0,00 二、外交支出 3 0,00 三、国防支出 4 四、公共安全支出 5 五、教育支出 6 六、科学技术支出 7 七、文化旅游体育与传媒支出 8 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探工业信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、国有资本经营预算支出 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 23 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 25 二十五、债务付息支出 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 本年收入合计 27 8 241,21 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 28 45,76 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 29 45,76 政府性基金预算财政拨款 30 0,00 国有资本经营预算财政拨款 31 0,00 总计 32 8 286,97 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收 公开04表 金额单位:万元 支 行次 出 合计 2 1 707,11 0,00 0,00 1,49 12,94 1,40 1,00 339,29 825,08 0,30 2 288,20 2 986,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 56,21 0,00 0,00 35,60 3,00 0,00 0,00 0,00 8 264,11 22,86 一般公共预算财 政拨款 3 1 707,11 0,00 0,00 1,49 12,94 1,40 1,00 339,29 825,08 0,30 2 288,20 2 986,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 56,21 0,00 0,00 35,60 3,00 0,00 0,00 0,00 8 264,11 22,86 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 8 286,97 8 286,97 经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:南宁市青秀区南湖街道办事处 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010102 2010105 2010108 2010199 20102 2010202 20103 2010301 2010302 20104 2010402 20105 2010505 2010507 2010508 20106 2010602 20111 2011102 20113 2011302 2011308 2011399 20125 2012502 20129 2012902 20131 2013102 2013105 20132 2013202 2013299 20133 2013302 20134 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 一般行政管理事务 人大立法 代表工作 其他人大事务支出 政协事务 一般行政管理事务 政府办公厅(室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 发展与改革事务 一般行政管理事务 统计信息事务 专项统计业务 专项普查活动 统计抽样调查 财政事务 一般行政管理事务 纪检监察事务 一般行政管理事务 商贸事务 一般行政管理事务 招商引资 其他商贸事务支出 港澳台事务 一般行政管理事务 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅(室)及相关机构事务 一般行政管理事务 专项业务 组织事务 一般行政管理事务 其他组织事务支出 宣传事务 一般行政管理事务 统战事务 本年支出 小计 1 8 1 264,11 707,11 4,13 0,40 0,40 3,13 0,20 2,20 2,20 999,17 887,87 111,30 8,80 8,80 56,29 43,80 12,31 0,18 1,00 1,00 8,36 8,36 456,40 345,00 6,40 105,00 0,40 0,40 15,10 15,10 1,94 0,74 1,20 108,95 103,95 5,00 2,18 2,18 1,86 2013402 20136 2013602 204 20406 2040602 2040605 205 20502 2050202 206 20607 2060702 207 20701 2070109 208 20801 2080104 2080105 2080109 2080199 20802 2080207 2080208 2080299 20805 2080501 2080502 2080505 2080506 2080599 20809 2080999 20810 2081001 2081002 20811 2081101 2081105 2081199 20816 2081602 20820 2082002 20825 一般行政管理事务 其他共产党事务支出 一般行政管理事务 公共安全支出 司法 一般行政管理事务 普法宣传 教育支出 普通教育 小学教育 科学技术支出 科学技术普及 科普活动 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 群众文化 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 综合业务管理 劳动保障监察 社会保险经办机构 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政区划和地名管理 基层政权建设和社区治理 其他民政管理事务支出 行政事业单位养老支出 行政单位离退休 事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位职业年金缴费支出 其他行政事业单位养老支出 退役安置 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 残疾人事业 行政运行 残疾人就业和扶贫 其他残疾人事业支出 红十字事业 一般行政管理事务 临时救助 流浪乞讨人员救助支出 其他生活救助 1,86 40,34 40,34 1,49 1,49 1,24 0,25 12,94 12,94 12,94 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 339,29 121,78 109,65 2,73 3,41 6,00 117,75 0,20 96,14 21,41 53,55 3,17 0,79 32,61 16,31 0,67 8,78 8,78 8,40 0,50 7,90 15,08 2,08 7,76 5,25 4,39 4,39 0,50 0,50 0,57 2082502 20828 2082804 2082899 210 21001 2100102 21004 2100408 2100409 2100410 21007 2100717 21011 2101101 2101102 2101103 211 21101 2110199 212 21201 2120104 2120199 21203 2120399 21205 2120501 213 21301 2130108 2130111 2130122 2130199 21303 2130306 2130314 2130334 2130399 21307 2130705 220 22001 2200106 2200109 221 其他农村生活救助 退役军人管理事务 拥军优属 其他退役军人事务管理支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 一般行政管理事务 公共卫生 基本公共卫生服务 重大公共卫生服务 突发公共卫生事件应急处理 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 事业单位医疗 公务员医疗补助 节能环保支出 环境保护管理事务 其他环境保护管理事务支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 农林水支出 农业农村 病虫害控制 统计监测与信息服务 农业生产发展 其他农业农村支出 水利 水利工程运行与维护 防汛 水利建设征地及移民支出 其他水利支出 农村综合改革 对村民委员会和村党支部的补助 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 自然资源利用与保护 自然资源调查与确权登记 住房保障支出 2 1 1 2 2 2 0,57 8,49 5,14 3,35 825,08 5,15 5,15 751,72 23,31 0,72 727,69 34,01 34,01 34,21 11,25 5,27 17,69 0,30 0,30 0,30 288,20 802,75 95,94 706,81 6,09 6,09 479,35 479,35 986,49 965,10 6,94 0,26 880,00 77,90 9,00 1,80 1,15 1,15 4,90 12,39 12,39 6,00 6,00 5,30 0,70 56,21 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 224 灾害防治及应急管理支出 22401 应急管理事务 2240104 灾害风险防治 2240106 安全监管 229 其他支出 22999 其他支出 2299901 其他支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 56,21 56,21 35,60 35,60 24,58 11,02 3,00 3,00 3,00 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:万元 本年支出 基本支出 项目支出 2 3 2 550,35 838,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838,43 838,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 713,76 868,69 4,13 0,40 0,40 3,13 0,20 2,20 2,20 160,75 49,44 111,30 8,80 8,80 56,29 43,80 12,31 0,18 1,00 1,00 8,36 8,36 456,40 345,00 6,40 105,00 0,40 0,40 15,10 15,10 1,94 0,74 1,20 108,95 103,95 5,00 2,18 2,18 1,86 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151,96 96,33 96,17 0,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,55 3,17 0,79 32,61 16,31 0,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,08 2,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,86 40,34 40,34 1,38 1,38 1,13 0,25 12,94 12,94 12,94 1,40 1,40 1,40 1,00 1,00 1,00 187,33 25,45 13,48 2,57 3,41 6,00 117,75 0,20 96,14 21,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,78 8,78 8,40 0,50 7,90 13,00 0,00 7,76 5,25 4,39 4,39 0,50 0,50 0,57 1 1 1 0,00 0,00 0,00 0,00 34,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,21 11,25 5,27 17,69 0,00 0,00 0,00 469,43 469,43 28,11 441,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,21 0,57 8,49 5,14 3,35 790,87 5,15 5,15 751,72 23,31 0,72 727,69 34,01 34,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 0,30 818,77 333,33 67,83 265,49 6,09 6,09 479,35 479,35 2 986,49 2 965,10 6,94 0,26 2 880,00 77,90 9,00 1,80 1,15 1,15 4,90 12,39 12,39 6,00 6,00 5,30 0,70 0,00 56,21 56,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,60 35,60 24,58 11,02 3,00 3,00 3,00 部门:南宁市青秀区南湖街道办事处 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30311 代缴社会保险费 30399 其他对个人和家庭的补助 科目编 码 2 318,26 302 72,37 30201 65,62 30202 9,42 30203 34,24 30204 104,10 30205 34,27 30206 17,29 30207 18,64 30208 14,10 30209 0,55 30211 56,21 30212 0,46 30213 1 890,99 30214 9,30 30215 0,00 30216 1,63 30217 0,00 30218 0,00 30224 3,00 30225 0,00 30226 3,59 30227 0,00 30228 0,00 30229 0,00 30231 0,00 30239 1,09 30240 30299 人员经费合计 2 327,56 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 情况。 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 公用经费 科目编 决算数 码 222,79 307 99,72 30701 0,00 30702 0,90 310 0,00 31001 1,02 31002 5,15 31003 9,71 31005 0,00 31006 0,00 31007 1,64 31008 0,00 31009 0,19 31010 0,00 31011 0,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 0,00 31022 0,00 31099 0,90 399 85,96 39906 0,00 39907 0,00 39908 3,12 39999 10,62 0,00 3,85 公用经费合计 公开06表 金额单位:万元 公用经费 用经费合计 科目名称 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 决算数 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 222,79 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门:南宁市青秀区南湖街道办事处 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 小计 费 费 1 2 3 4 5 6 6,84 0,00 6,84 0,00 6,84 0,00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定 年度结转资金安排的实际支出。 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:万元 决算数 公务用车购置及运行费 因公出国(境 合计 公务用车购置 公务用车运行 公务接待费 )费 小计 费 费 7 8 9 10 11 12 3,12 0,00 3,12 0,00 3,12 0,00 ”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:南宁市青秀区南湖街道办事处 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 年初结转和结余 本年收入 1 2 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位:万元 本年支出 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 部门:南宁市青秀区南湖街道办事处 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 本年支出 合计 基本支出 1 2 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 公开09表 金额单位:万元 年支出 项目支出 3