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湘潭市水务局2018年度部门决算公开表格.xls

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收入支出决算总表 部门:湘潭市水务局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 金额 1 44 394 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 44 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 22 26 总计 27 66 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 394 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292 198,00 0,00 181,48 686 379,48 决算总表 公开01表 金额单位:元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 总计 行次 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 金额 2 30 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 496,00 40 000,00 0,00 0,00 850 724,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 42 316 24 370 220,25 0,00 159,23 66 686 379,48 部门:湘潭市水务局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 农业 其他农业支出 林业 行政运行 水利 行政运行 机关服务 水利行业业务管理 水利前期工作 水资源节约管理与保护 水质监测 防汛 农田水利 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利建设移民支出 其他水利支出 本年收入合计 1 44 394 201 30 20106 30 2010699 30 208 385 20808 385 2080801 385 210 40 21011 40 2101101 40 213 43 928 21301 10 2130199 10 21302 129 2130201 129 21303 43 739 2130301 13 780 2130303 50 2130304 1 490 2130308 300 2130311 7 560 2130312 100 2130314 4 110 2130316 350 2130321 250 2130334 100 2130399 15 649 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 21366 50 2136602 解决移民遗留问题 50 222 粮油物资储备支出 10 22201 粮油事务 10 2220199 其他粮油事务支出 10 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 198,00 000,00 000,00 000,00 496,00 496,00 496,00 000,00 000,00 000,00 702,00 000,00 000,00 600,00 600,00 102,00 102,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 财政拨款收入 2 44 394 30 30 30 385 385 385 40 40 40 43 928 10 10 129 129 43 739 13 780 50 1 490 300 7 560 100 4 110 350 250 100 15 649 50 50 10 10 10 198,00 000,00 000,00 000,00 496,00 496,00 496,00 000,00 000,00 000,00 702,00 000,00 000,00 600,00 600,00 102,00 102,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 收入决算表 公开02表 金额单位:元 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 部门:湘潭市水务局 项目 功能分类 科目编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 财政事务 其他财政事务支出 社会保障和就业支出 抚恤 死亡抚恤 医疗卫生与计划生育支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 农林水支出 农业 其他农业支出 林业 行政运行 水利 行政运行 机关服务 水利行业业务管理 水利前期工作 水质监测 防汛 农田水利 大中型水库移民后期扶持专项支出 水利建设移民支出 其他水利支出 本年支出合计 1 42 316 201 30 20106 30 2010699 30 208 385 20808 385 2080801 385 210 40 21011 40 2101101 40 213 41 850 21301 10 2130199 10 21302 129 2130201 129 21303 41 661 2130301 14 782 2130303 50 2130304 1 400 2130308 300 2130312 100 2130314 9 678 2130316 350 2130321 250 2130334 100 2130399 14 649 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 21366 50 2136602 解决移民遗留问题 50 222 粮油物资储备支出 10 22201 粮油事务 10 2220199 其他粮油事务支出 10 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 220,25 000,00 000,00 000,00 496,00 496,00 496,00 000,00 000,00 000,00 724,25 000,00 000,00 600,00 600,00 124,25 641,68 000,00 000,00 000,00 000,00 564,97 000,00 000,00 000,00 917,60 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 基本支出 2 20 918 30 30 30 385 385 385 40 40 40 20 452 10 10 129 129 20 263 14 782 50 1 400 300 100 2 350 250 100 930 50 50 10 10 10 257,92 000,00 000,00 000,00 496,00 496,00 496,00 000,00 000,00 000,00 761,92 000,00 000,00 600,00 600,00 161,92 641,68 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 520,24 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 公开03表 金额单位:元 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 21 397 962,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 397 962,33 0,00 0,00 0,00 0,00 21 397 962,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 678 564,97 0,00 0,00 0,00 11 719 397,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财政拨款收入支出决算总表 部门:湘潭市水务局 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 344 198,00 一、一般公共服务支出 50 000,00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 394 198,00 本年支出合计 292 181,48 年末财政拨款结转和结余 028 635,13 263 546,35 1 44 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 44 年初财政拨款结转和结余 23 22 一般公共预算财政拨款 24 21 政府性基金预算财政拨款 25 1 26 总计 27 66 686 379,48 总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 决算总表 公开04表 金额单位:元 支 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 2 3 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 385 496,00 385 496,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 850 724,25 41 800 724,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 42 316 220,25 42 266 220,25 24 370 159,23 23 106 612,88 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 66 686 和年末结转结余情况。 379,48 65 372 833,13 政府性基金预算 财政拨款 4 1 50 263 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000,00 546,35 1 313 546,35 50 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:湘潭市水务局 项目 功能分类 科目编码 本年支出 科目名称 小计 栏次 合计 42 201 一般公共服务支出 20106 财政事务 2010699 其他财政事务支出 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 213 农林水支出 41 21301 农业 2130199 其他农业支出 21302 林业 2130201 行政运行 21303 水利 41 2130301 行政运行 14 2130303 机关服务 2130304 水利行业业务管理 1 2130308 水利前期工作 2130312 水质监测 2130314 防汛 9 2130316 农田水利 2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 2130334 水利建设移民支出 2130399 其他水利支出 14 222 粮油物资储备支出 22201 粮油事务 2220199 其他粮油事务支出 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 1 266 30 30 30 385 385 385 40 40 40 800 10 10 129 129 661 782 50 400 300 100 678 350 250 100 649 10 10 10 220,25 000,00 000,00 000,00 496,00 496,00 496,00 000,00 000,00 000,00 724,25 000,00 000,00 600,00 600,00 124,25 641,68 000,00 000,00 000,00 000,00 564,97 000,00 000,00 000,00 917,60 000,00 000,00 000,00 政拨款支出决算表 公开05表 金额单位:元 本年支出 基本支出 项目支出 2 868 30 30 30 385 385 385 40 40 40 402 10 10 129 129 263 782 50 400 300 100 3 397 20 20 20 14 1 350 250 100 2 930 10 10 10 257,92 000,00 000,00 000,00 496,00 496,00 496,00 000,00 000,00 000,00 761,92 000,00 000,00 600,00 600,00 161,92 641,68 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 520,24 000,00 000,00 000,00 21 962,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 397 962,33 0,00 0,00 0,00 0,00 21 397 962,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 678 564,97 0,00 0,00 0,00 11 719 397,36 0,00 0,00 0,00 部门:湘潭市水务局 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 码 14 596 512,94 302 3 479 799,80 30201 1 684 251,00 30202 1 231 016,50 30203 0,00 30204 980 430,00 30205 1 250 713,80 30206 23 683,90 30207 1 309 004,32 30208 1 114 585,14 30209 0,00 30211 1 099 435,00 30212 200 000,00 30213 2 223 593,48 30214 1 711 228,60 30215 400 960,00 30216 0,00 30217 0,00 30218 482 976,00 30224 524 343,60 30225 0,00 30226 40 000,00 30227 0,00 30228 0,00 30229 0,00 30231 262 949,00 30239 30240 30299 人员经费合计 16 307 741,54 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 决算数 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 情况。 — 6 — 公用经费 科目编 决算数 码 2 693 244,59 307 850 000,00 30701 280,00 30702 0,00 310 0,00 31001 62 036,23 31002 101 037,06 31003 8 106,00 31005 0,00 31006 0,00 31007 0,00 31008 0,00 31009 0,00 31010 0,00 31011 0,00 31012 0,00 31013 0,00 31019 0,00 31021 0,00 31022 0,00 31099 0,00 399 0,00 39906 210 456,00 39907 0,00 39908 116 875,54 39999 378 480,00 0,00 965 973,76 公用经费合计 公开06表 金额单位:元 公用经费 用经费合计 科目名称 决算数 债务利息及费用支出 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 其他支出 467 176 291 3 160 0,00 0,00 0,00 271,79 0,00 008,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 516,38 一般公共预算财政拨款“三公”经费支 部门:湘潭市水务局 合计 1 730 000,00 因公出国(境 )费 2 0,00 预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 3 4 5 420 000,00 300 000,00 120 000,00 公务接待费 6 310 000,00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包 款“三公”经费支出决算表 公开07表 金额单位:元 合计 7 452 829,83 因公出国(境 )费 8 0,00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用车购置 公务用车运行 小计 费 费 9 10 11 408 139,33 291 263,79 116 875,54 公务接待费 12 44 690,50 ”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:湘潭市水务局 项目 功能分类 科目编码 208 20822 2082299 213 21366 2136602 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 大中型水库移民后期扶持基金支出 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 农林水支出 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 解决移民遗留问题 年初结转和结余 1 1 1 1 1 263 546,35 263 546,35 263 546,35 263 546,35 0,00 0,00 0,00 本年收入 2 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 政拨款收入支出决算表 况。 公开08表 金额单位:元 本年支出 小计 3 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 基本支出 4 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 项目支出 年末结转和结余 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1 1 1 6 263 546,35 263 546,35 263 546,35 263 546,35 0,00 0,00 0,00

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