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2019年度公主岭市河北街道办事处部门决算.pdf

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2019 年度 公主岭市河北街道办事处部门决算 2020 年 9 月 28 日 1 目 第一部分 录 部门概况 一、部门职责 二、机构设置及部门决算单位构成 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、部门预算项目支出绩效自评表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、预算绩效管理情况说明 十、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、部门职责 (一)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法 律、法规、 保证市政府决议、决定的落实,对居民进行思想 政治教育和社会主 义法制教育。 (二)制定社会治安综合治理规划并组织实施,加 强外来人口 管理,开展民事调解,保障辖区内政治稳定和社 会安定。 (三)开展群众文化、科普、体育等活动,建设社 会主义精神文 明。 (四)开展计划生育、市容卫生、环境保护、绿化 美化工作。 (五)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、 拥军优属、 征集兵员工作。 (六)指导社区居委会工作,促进社区委员会建设, 提高社区 委员会自治能力,发挥社区会作用。 (七)参与城市建设、棚户区改造及住宅小区的管 理工作。 (八)协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、 管理、监督 及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。 (九)配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交 通管理、 抢险救灾工作。 (十)向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人 民群众 来信来访事项,做好为居民群众服务工作。 (十一)完成市政府交办的其他事项。 4 二、机构设置及部门决算单位构成 根据上述职责,河北街道办事处内设 14 个机构,分别 为人力 资源和劳动保障所、财政分局、计划生育办公室、司 法所、民政办 公室、安监站、司法所、共青团、工会、综治 办、招商办、住建分 局、城管分局、街道办。 下设 1 家预算单位,为财政分局。 纳入公主岭市河北街道办事处 2018 年度部门决算编制 范围的 单位包括: 1.公主岭市河北街道办事处本级 2.公主岭市河北街道财政分局 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 5 收入支出决算总表 公开01表 部门;公主岭河北街道办事处 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、上级补助收入 四、事业收入 五、经营收入 六、附属单位上缴收入 七、其他收入 单位:万元 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 支出 决算数 项 目 1 栏 次 561.35 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 14 十四、资源勘探信息等支出 15 十五、商业服务业等支出 16 十六、金融支出 17 十七、援助其他地区支出 18 十八、自然资源海洋气象等支出 19 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 21 二十一、灾害防治及应急管理支出 22 二十二、其他支出 23 本年收入合计 24 561.35 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 年初结转和结余 26 27.90 年末结转和结余 27 总计 28 589.25 总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 二、收入决算表 6 行次 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 决算数 2 332.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 178.15 4.64 0.00 0.00 0.00 0.00 42 0.00 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 0.00 0.00 0.00 0.00 10.88 0.00 0.00 0.00 525.85 0.00 63.40 589.25 收入决算表 部门:公主岭市河北街道办事处 项 目 本年收入 功能分类 合计 科目名称 科目编码 栏次 1 合计 561.35 201 一般公共服务支出 326.84 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 305.08 2010301 行政运行 251.08 2010308 信访事务 54.00 20106 财政事务 21.76 2010601 行政运行 21.76 208 社会保障和就业支出 218.99 20802 民政管理事务 98.62 2080208 基层政权和社区建设 98.62 20805 行政事业单位离退休 17.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.72 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.68 20807 就业补助 102.28 2080701 就业创业服务补贴 0.44 2080705 公益性岗位补贴 58.34 2080799 其他就业补助支出 43.49 20808 抚恤 0.52 2080801 死亡抚恤 0.52 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.18 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.09 210 卫生健康支出 4.64 21011 行政事业单位医疗 4.64 2101101 行政单位医疗 4.64 221 住房保障支出 10.88 22102 住房改革支出 10.88 2210201 住房公积金 10.88 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 三、支出决算表 7 公开02表 单位:万元 财政拨款 上级补 事业收 经营收 附属单 其他收 收入 助收入 入 入 位上缴 入 收入 2 3 4 5 6 7 561.35 326.84 305.08 251.08 54.00 21.76 21.76 218.99 98.62 98.62 17.40 16.72 0.68 102.28 0.44 58.34 43.49 0.52 0.52 0.18 0.09 0.09 4.64 4.64 4.64 10.88 10.88 10.88 支出决算表 公开03表 部门: 单位:万元 项 功能分 类科目 编码 目 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 2010308 信访事务 20106 财政事务 2010601 行政运行 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 基层政权和社区建设 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 20807 就业补助 2080701 就业创业服务补贴 2080705 公益性岗位补贴 2080799 其他就业补助支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20827 财政对其他社会保险基金的补助 2082702 财政对工伤保险基金的补助 2082703 财政对生育保险基金的补助 210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101101 行政单位医疗 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 本年支出合 计 1 525.85 332.18 311.68 254.71 56.98 20.50 20.50 178.15 59.12 59.12 17.40 16.72 0.68 100.93 0.44 58.30 42.19 0.52 0.52 0.18 0.09 0.09 4.64 4.64 4.64 10.88 10.88 10.88 基本支出 合计 308.83 275.20 254.71 254.71 0.00 20.50 20.50 18.10 0.00 0.00 17.40 16.72 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.52 0.52 0.18 0.09 0.09 4.64 4.64 4.64 10.88 10.88 10.88 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 四、财政拨款收入支出决算总表 8 项目支出 人员经费 2 269.59 235.96 217.90 217.90 公用经费 18.06 18.06 18.1 2.44 2.44 17.40 16.72 0.68 0.52 0.52 0.18 0.09 0.09 4.64 4.64 4.64 10.88 10.88 10.88 39.24 39.25 36.81 36.81 3 217.02 56.98 56.98 0.00 56.98 0.00 0.00 160.05 59.12 59.12 0.00 0.00 0.00 100.93 0.44 58.30 42.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单 上缴上 经营 位补助支 级支出 支出 出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开04 部门:河北街道办事处 单位:万 收入 支出 一般公 政府性 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 共预算 金预算 栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款1 561.35 一、一般公共服务支出 30 332.18 332.18 0. 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 31 0.00 0.00 0. 3 三、国防支出 32 0.00 0.00 0. 4 四、公共安全支出 33 0.00 0.00 0. 5 五、教育支出 34 0.00 0.00 0. 6 六、科学技术支出 35 0.00 0.00 0. 七、文化旅游体育与传媒支出 7 36 0.00 0.00 0. 八、社会保障和就业支出 37 8 178.15 178.15 0. 9 九、卫生健康支出 38 4.64 4.64 0. 10 十、节能环保支出 39 0.00 0.00 0. 11 十一、城乡社区支出 40 0.00 0.00 0. 12 十二、农林水支出 41 0.00 0.00 0. 13 十三、交通运输支出 42 0.00 0.00 0. 十四、资源勘探信息等支出 43 14 0.00 0.00 0. 十五、商业服务业等支出 44 15 0.00 0.00 0. 16 十六、金融支出 45 0.00 0.00 0. 十七、援助其他地区支出 46 17 0.00 0.00 0. 十八、自然资源海洋气象等支出 47 18 0.00 0.00 0. 19 十九、住房保障支出 48 10.88 10.88 0. 二十、粮油物资储备支出 49 20 0.00 0.00 0. 二十一、灾害防治及应急管理支出 21 50 0.00 0.00 0. 22 二十二、其他支出 51 0.00 0.00 0. 23 52 本年收入合计 24 561.35 本年支出合计 53 525.85 525.85 0. 年初财政拨款结转和结余 25 27.90 年末财政拨款结转和结余 54 63.40 63.40 0. 一、一般公共预算财政拨款26 27.90 55 二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00 56 28 57 总计 29 589.25 总计 58 589.25 589.25 0. 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门: 单位:万元 项 目 功能分 类科目 编码 科目名称 基本支出 本年支出合 计 项目支出 合计 人员经费 公用经费 栏次 1 合计 525.85 308.83 269.59 2 39.24 217.02 3 201 一般公共服务支出 332.18 275.20 235.96 39.25 56.98 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 311.68 254.71 217.90 36.81 56.98 行政运行 254.71 254.71 217.90 36.81 0.00 信访事务 56.98 0.00 20.50 20.50 18.06 2.44 20.50 20.50 18.06 2.44 178.15 18.10 18.1 59.12 0.00 59.12 59.12 0.00 59.12 2010301 2010308 20106 2010601 财政事务 行政运行 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080208 20805 基层政权和社区建设 17.40 17.40 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.72 16.72 16.72 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.68 0.68 0.68 100.93 0.00 20807 行政事业单位离退休 56.98 就业补助 0.00 0.00 160.05 0.00 0.00 0.00 100.93 2080701 就业创业服务补贴 0.44 0.00 0.44 2080705 公益性岗位补贴 58.30 0.00 58.30 其他就业补助支出 42.19 0.00 0.52 0.52 0.52 0.00 0.52 0.52 0.52 0.00 财政对其他社会保险基金的补助 0.18 0.18 0.18 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0.09 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.09 0.09 0.09 0.00 2080799 20808 2080801 20827 抚恤 死亡抚恤 42.19 210 卫生健康支出 4.64 4.64 4.64 0.00 21011 行政事业单位医疗 4.64 4.64 4.64 0.00 行政单位医疗 4.64 4.64 4.64 0.00 2101101 212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 221 住房保障支出 10.88 10.88 10.88 0.00 22102 住房改革支出 10.88 10.88 10.88 0.00 住房公积金 10.88 10.88 10.88 0.00 2210201 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门: 单位:万元 经济分 科目名称 决算数 经济 科目名称 决算数 经济 科目名称 决算数 类科目 分类 分类 301 工资福利支出 268.25 302 商品和服务支出39.24 307 债务利息及费用支出 30101 基本工资 48.62 30201 办公费 13.35 30701 国内债务付息 30102 津贴补贴 34.58 30202 印刷费 30702 国外债务付息 30103 奖金 41.63 30203 咨询费 0.2 310 资本性支出 30106 伙食补助费 30204 手续费 31001 房屋建筑物购建 30107 绩效工资 30205 水费 31002 办公设备购置 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 23.55 30206 电费 0.1 31003 专用设备购置 30109 职业年金缴费 4.36 30207 邮电费 0.41 31005 基础设施建设 30110 职工基本医疗保险缴费 4.64 30208 取暖费 0.51 31006 大型修缮 30111 公务员医疗补助缴费 30209 物业管理费 31007 信息网络及软件购置更新 30112 其他社会保障缴费 0.18 30211 差旅费 0.23 31008 物资储备 30113 住房公积金 15.57 30212 因公出国(境)费用 31009 土地补偿 30114 医疗费 30213 维修(护)费 5.68 31010 安置补助 95.11 30214 30199 其他工资福利支出 租赁费 0.26 31011 地上附着物和青苗补偿 303 对个人和家庭的补助 1.34 30215 会议费 31012 拆迁补偿 30301 离休费 30216 培训费 31013 公务用车购置 30302 退休费 30217 公务接待费 31019 其他交通工具购置 30303 退职(役)费 30218 专用材料费 31021 文物和陈列品购置 30304 抚恤金 0.52 30224 被装购置费 31022 无形资产购置 30305 生活补助 0.48 30225 专用燃料费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30226 劳务费 4.76 399 其他支出 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 39906 赠与 30308 助学金 30228 工会经费 39907 国家赔偿费用支出 30309 奖励金 0.02 30229 福利费 39908 对民间非营利组织和群众性 30310 个人农业生产补贴 30231 公务用车运行维护费 39999 其他支出 30399 其他对个人和家庭的补助 0.32 30239 其他交通费用 8.23 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 5.53 人员经费合计 公用经费合计 269.59 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 39.34 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表 单位:万元 部门: 预算数 合计 1 因公出国 (境)费 2 决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 3 4 5 公务接待费 6 合计 7 因公出国 (境)费 8 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行维护费 9 10 11 公务接待费 12 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开08表 单位:万元 部门: 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 本年支出 年初结转和结 余 本年收入 小计 合计 栏次 1 2 人员经费 3 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 九、部门预算项目支出绩效自评表 12 年末结转 项目支出 和结余 基本支出 4 公用经费 5 6 公开09表 项目支出绩效自评表 2019年度 项目名称 主管部门 实施单位 年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 项目资金 (万元) 得分 年度资金总额: 10 其中:财政拨款 — — 上年结转资金 — — 其他资金 — — 预期目标 实际完成情况 年度 总体 目标 一级批标 二级指标 绩 效 指 标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 指标1: 数量指标 指标2: „„ 指标1: 质量指标 指标2: „„ 产出指标 指标1: 时效指标 指标2: „„ 指标1: 成本指标 指标2: „„ 指标1: 经济效益指 指标2: 标 „„ 指标1: 社会效益指 指标2: 标 „„ 效益指标 指标1: 生态效益指 指标2: 标 „„ 指标1: 可持续影响 指标2: 指标 „„ 指标1: 满意度 服务对象满 指标2: 指标 意度指标 „„ 总分 100 13 得分 偏差原因 分析及改 进措施 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收入总计 561.35 万元,支出总计 525.85 元。与 2018 年相比,收入增加 124.36 加 93.86 万元,收入增长 万 万元,支出总计增 22%。支出增加 17%。主要原因: 职工基本养老保险等纳入收入支出决算及社工岗党建岗人 员增加。 二、收入决算情况说明 本 年 收 入 合 计 561.35 万 元 , 其 中 : 财 政 拨 款 收 入 561.35 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事 业收入 0 万元,占 0 %;经营收入 0 万元,占 0 %;附属 单位上缴收入 0 万元,占 0 %;其他收入 0 万元,占 0 %。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 525.85 万元,其中:基本支出 308.83 万元,占 59 %;项目支出 217.02 万元,占 41%;上缴上级 支出 0 万元,占 0 %;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单 位补助支出 0 万元,占 0%。基本支出中,人员经费 269.59 万元,占 88 %;公用经费 39.24 万元,占 12%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年度财政拨款收入总计 561.35 万元,支出总计 14 525.85 万元,与 2018 年相比,财政拨款收入增加 124.36 万 元、支出总计增加 93.86 万元,收入增长 22%。支出增加 17%。主要原因:职工基本养老保险等纳入收入支出决算及 社工岗党建岗人员增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算总体情况 2019 年度财政拨款支出 525.85 万元,占本年支出合 计的 100 %。与 2018 年相比,财政拨款支出增加 93.86 万 元,增长(降低) 17 %。主要原因:职工基本养老保险等 纳入收入支出决算及社工岗党建岗人员增加。 (二)财政拨款支出决算结构情况 2019 年度财政拨款支出 525.85 万元,主要用于以下方 面:(按支出功能分类科目的类级科目逐一说明)一般公共 服务(类)支出 出 332.18 万元,占 63%;社会保障和就业支 178.15 万元,占 34 %;卫生健康支出 4.64 万元,占 1 %; 住房保障支出 10.88 万元,占 2 %。 (三)财政拨款支出决算具体情况 2019 年度财政拨款支出年初预算为 208.93 万元,支出 决算为 525.85 万元,完成年初预算的 251 %。其中: 1. 一般公共服务支出年初预算为 决算为 137.21 万元,支出 332.18 万元,完成年初预算的 242 %。决算数大于 预算数的主要原因是个人负担的职工养老保险等纳入支出 15 决算。 2.社会保障和就业支出年初预算为 62.32 万元,支出 决算为 178.15 万元,完成年初预算的 285 %。决算数大(小) 于预算数的主要原因是财政负担的养老保险等纳入支出决 算。 3 住房保障支出年初预算为 4.63 万元,支出决算为 10.88 万元;卫生健康支出年初预算为 4.77 万元,支出决算 为 4.64 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年度财政拨款基本支出 308.83 万元,其中:人员 经费 269.59 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保 障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补 助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补 助支出。 公用经费 39.24 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨 询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、培训费、被装购置费、劳务费、委托 业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 16 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.25 万元, 支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。决算数小于预算数 的主要原因是控制支出未产生费用。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运 行费支出决算为 0 万元,占 0 %;公务接待费支出决算为 万元,占 0%。 1.因公出国(境)费预算为 元,完成预算的 累计 0 0 万元,支出决算为 0 万 0 %。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 0 人次。 2.公务用车购置及运行费预算 万元,完成预算的 0 公务用车购置支出 0 万元,支出决算为 0 %,主要原因是公车改革取消公车. 0 万元。公务用车运行支出 0 万元, 主要是公车改革取消公车. 截至 2019 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保 有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.25 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0 %,主要是控制支出。其中: 外宾接待支出 0 万元。0 全年共接待国(境)外来访团 组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。其他 17 国内公务接待支出 个、来宾 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 0 人次(不包括陪同人员) 。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元;本年收入 0 万元;本年支出 0 万元,年末结转和结 余 0 万元。 九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明 (一)预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理工作要求,2019 年度我部门(单位) 组织对 XX 项目、XX 项目等 XX 个项目进行了绩效自评, 共涉及资金 XX 万元,占部门预算财政拨款项目总额的 XX%。 (二)绩效评价结果 1.我部门(单位)绩效自评结果如下: (1)XX 项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标, 该项目自评得分 XX 分。项目全年预算数 XX 万元,执行数 XX 万元,执行率为 XX%。该项目绩效目标完成情况如下: 此处填写《项目支出绩效自评表》中“实际完成情况”。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 2019年度,机关运行经费支出 39.24 算数增加 万元,比年初预 4.54万元,增长(降低) 113 %,主要是社区成 18 立党建办公室支出增加。 (二)政府采购支出情况 2019 年度,政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采 购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占 政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占用情况 截至 2019 年 12 月 31 日,公主岭市河北街道办事处共有 车辆 1 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主 要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干 部用车 0 辆、其他用车 1 辆,其他用车主要是公车改革已上 交机关事务局;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套); 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非 财政补助收入。 三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活 19 动取得的收入。 四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 六、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项, 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费,以及行政单位收到的财政专户管理资金等。 七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财 政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情 况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相 抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。 八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定继续使用的资金。 九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金 等。 十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 20 以后年度继续使用的资金。 十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十四、上缴上级支出:指事业单位按照有关规定上缴上 级单位的支出。 十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收 入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十六、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三 公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持 运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开 支的一部分。其中,因公出国(境)费反映公务出国(境) 的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车 辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规 定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务 21 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。 22

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