淳化县政务服务中心2023预算公开说明.docx
附件 2 淳化县政务服务中心 2023 年单位预算公开说明 目录 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 二、工作任务 三、人员情况说明 第二部分 收支情况 四、收支说明 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 七、政府采购情况说明 八、绩效目标说明 九、公用经费情况说明 十、专业名词解释 第四部分 公开报表 (具体预算公开报表) 第一部分 单位概况 一、主要职责及机构设置 (1)承担对县政府各部门进驻、委托事项办理的组织 协调、监督管理和服务指导工作。 (2)承担制定规范中心业务运行和人员管理的规章制 度、管理办法并组织实施。 (3)承担组织协调重大项目的联合审批、并联审批; 协调和督查进驻窗口单位行政审批的业务衔接工作;协助相 关部门监督各窗口单位在中心的行政事业性收费执行情况。 (4)承担对各进驻单位窗口及其工作人员的管理、培 训、考核工作。 (5)监督进驻单位窗口及其工作人员职责履行情况, 受理服务对象的投诉和举报。 (6)做好县级部门服务中心和社区便民服务中心的业 务指导工作。 淳化县政务服务中心由中心办公室、帮办代办服务科、 监督管理科组成。 二、工作任务 (一)持续强化疫情防控工作。一是组织中心全体工作 人员及包抓小区群众进行核酸检测。二是入口设立监测点, 并安排专人负责,配备酒精、免洗洗手液,利用热成像仪对 进入大厅的人员进行精准测温。三是每天对大厅、楼道、办 公室、卫生间等公共区域至少进行两次以上消毒消杀,并建 立消毒台账。四是推出预约服务、网上办理等模式,并对现 场办事群众严格执行“一米线”,提高了政务服务效能,提 升了办事群众满意度。 (二)推进作风建设专项行动。开展全县窗口单位主要 领导“坐窗口、走流程、优服务”活动。各窗口单位主要领 导轮流坐岗县政务服务中心窗口,直接面对办事群众,零距 离开展业务办理,让群众获得更直接、更实在的便民服务。 通过主要领导在窗口一线“坐班”,针对所遇办事事项详细 “问诊把脉”,服务群众 84 人次,现场办理业务 89 件,解 决问题事项 9 项,收集意见建议 3 条。 (三)指导镇级便民服务中心、村(社区)便民服务站 标准化建设。加强对镇级便民服务中心的业务指导,研究制 定工作方案,细化措施,狠抓落实,加快推进镇村标准化体 系建设,设立 8 个镇级便民服务中心及 128 个村(社区)便 民服务站。制作统一服务标识,按照标准化要求设置导办台、 休息座椅、饮水机、自助服务区等,及时为办事群众提供全 面的咨询解答和办事导引服务,进一步提高群众办事的便捷 度和满意度。 (四)推进政务服务事项网上办、一次办、减时办。梳 理完善全县 3205 条事项办事指南,实现事项名称、办理时 限、办理时间、申请材料、办事流程等要素准确、统一、规 范,要素内容准确无误。已梳理“最多跑一次”事项清单, 共计 1744 项;梳理高频事项 206 项,已基本实现“一网、 一门、一次”;进一步巩固政务服务能力提升百日攻坚“四 减”成果。县级依申请六类(行政许可、行政奖励、行政给 付、行政确认、行政裁决、其他行政权利)及公共服务事项 网上可办率 95.42%(网办深度“材料预审”及以上),平均 压 减 办 理 时 限 比 例 85.58% , “ 最 多 跑 一 次 ” 事 项 占 比 97.99%;持续提升网上办理深度,行政许可事项全程网办占 比 70.87%;材料核验率 96.1%。有 25 个部门 667 件政务服 务事项已进驻政务服务中心,667 件事项能实现“一窗”分 类受理;建立行政审批中介服务事项清单,目前 101 项中介 服务事项清单已全部入驻省级中介服务超市。 (五)建设标准化政务公开专区。建立政务公开专区工 作制度,配备电脑、打印复印一体机,提供自助查询设备, 方便群众通过网络自助查询政府信息、免费复印打印相关文 件资料。在窗口摆放进驻单位所办理服务事项的办事指南 (政策宣传单)。通过“淳化政务服务”微信公众号及时公 布政务服务工作动态。提供政府信息公开申请表格,群众可 通过现场咨询、寄送申请表等方式申请公开政府信息。投入 叫号机,减少群众等候时间,提高办事效率。 (六)政务服务“好差评”高质量运行。评价主体可通 过线上和现场的方式对服务满意度进行评价,评价共分为 “非常满意”、“满意”、“基本满意”、“不满意”、“非常不 满意”5 个评价等级,在服务窗口醒目位置设置评价器,特 殊群体可通过 pc 端、移动端、电话进行评价,方便办事企 业和群众自主评价。2021 年 12 月至今,好评数 6477 条,好 评率 100% ,0 差评。 (七)加大乡村振兴驻村包扶工作力度。包扶人员定期 入户走访脱贫户,开展各类政策宣传,核对各户产业,加大 产业帮扶力度,计算 2022 年年度收入,防止返贫。县行政 审批服务局“淳小捷”志愿服务队联合驻村工作队在席家村 开展了“情暖童心与爱‘童’行”志愿服务活动,激发了留 守儿童的思考能力,强化了动手能力,增强了合作意识。 (八)开展窗口单位“系列视频比服务”活动。为深 入推进作风建设专项行动在我县取得实实在在成效,确保作 风建设专项行动“534”工作法落地落实,全县窗口单位开 展“三比一坐”活动,以“系列视频比服务”的形式,围绕 服务“小窗口”展现“大形象”,向全县广大群众“亮身份、 亮职责、亮承诺”,以“马上就办、办就办好、事不过夜” 的过硬作风彰显窗口人员风采。 (九)梳理政务服务事项“一件事一次办”10 件。围绕 个人从出生到身后全生命周期的重要阶段,梳理集成同一阶 段内需要办理的多个单一政务服务事项,为群众提供新生儿 出生、员工录用、不动产登记、灵活就业、公民婚育、扶残 助困、军人退役、二手房转移登记及水电气联动过户、企业 职工退休、公民身后等集成化办理服务,对“一件事一次办” 涉及的多个政务服务事项进行梳理,合理调整前后置顺序, 优化办理要素和业务流程,形成标准化工作规程和办事指南, 切实提升群众办事便捷度,减少跑动次数。 (十)梳理政务服务“跨省通办”事项21项。认真贯彻 落实《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的 指导意见(国办发〔2020〕35号)》精神,按照“高频优先、 应上尽上”、“线上优先、线下补充”、“实现一批、公布一批” 的原则,梳理“跨省通办”事项21项,正积极对接泰州市高 港区行政审批服务局签订政务服务“跨省通办”合作协议。 三、人员情况说明 截止 2022 年底,本部门人员编制 30 人,其中行政编制 0 人、事业编制 30 人;实有人员 27 人,其中行政 0 人、事 业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。 35 30 25 20 编制人数 15 实有人数 10 5 0 行政 事业 第二部分 收支情况 四、收支说明 (一)收支预算总体情况 按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部 门预算管理。2023 年本部门预算收入 413.88 万元,其中一 般公共预算拨款收入 413.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,与上年对比,增加了 154.71 万元,主要是政务中心 搬迁新址费用,机关运行费用增加;2023 年本部门预算支出 413.88 万元,其中一般公共预算拨款支出 413.88 万元、政 府性基金拨款支出 0 万元,与上年对比,增加了 154.71 万 元,主要是政务中心搬迁新址费用,机关运行费用增加。 (二)财政拨款收支情况 2023 年本部门预算收入 413.88 万元,其中一般公共预 算拨款收入 413.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,与 上年对比,增加了 154.71 万元,主要是人员工资增加及政 务中心搬迁新址费用,机关运行费用增加;2023 年本部门预 算支出 413.88 万元,其中一般公共预算拨款支出 413.88 万 元、政府性基金拨款支出 0 万元,与上年对比,增加了 154.71 万元,主要是人员工资增加及政务中心搬迁新址费用, 机关运行费用增加。 (三)一般公共预算拨款支出明细情况 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况 本单位当年一般公共预算拨款支出 413.88 万元,较上 年增加 154.71 万元,主要是政务中心搬迁新址费用,机关 运行费用增加。 2、支出按功能科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 413.88 万元,其中: (1)事业运行(2010350)197.62 万元,较上年增加 21.84 万元,原因是人员工资增加; (2)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 (2010399)153.08 万元,较上年增加 126.08 万元,原因是 政务中心搬迁新址费用,机关运行费用增加。 (3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.33 万元,较上年增加 3.41 万元,原因是人员和工资增加。 (4)其他社会保障和就业支出(2089999)1.56 万元, 较上年减少 0.31 万元,原因是缴纳费率降低。 (5)事业单位医疗(2101102)12.04 万元,较上年增 加 1.13 万元,原因是人员和工资增加。 (6)住房公积金(2210201)21.25 万元,较上年增加 2.56 万元,原因是人员和工资增加。 3、支出按经济科目分类的明细情况 本单位当年一般公共预算支出 413.88 万元,其中: (1)工资福利支出(301)246.79 万元,较上年增加 28.44 万元,原因是人员增加,工资福利增加; (2)商品和服务支出(302)114.65 万元,较上年增加 76.33 万元,原因是机关运行项目费用增加; (3)对个人和家庭的补助支出(303)2.43 万元,较上 年减少 0.05 万元,原因是支出减少; (4)资本性支出(310)50 万元,较上年增加 50 万元, 原因是政务中心搬迁新址,购置设备。 (四)政府性基金预算支出情况 1、本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。 2、本部门无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。 (五)国有资本经营预算拨款收支情况 1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财 政拨款收支总体情况表中列示。 2、本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。 第三部分 其他情况 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明 2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.42 万元,与上年预算支出 0.42 万元持平;其中:因公出 国(境)经费 0 万元,公务接待费 0.42 万元;公务用车运 行费 0 万元;公务用车购置费 0 万元。 本部门无 2022 年结转的财政拨款“三公”经费支出。 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置 七、政府采购情况说明 本部门 2023 年无政府采购预算,并已公开空表。 本部门无 2022 年结转的政府采购资金支出。 八、绩效目标情况说明 2023 年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共 预算拨款 413.88 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元,当 年国有资本经营预算拨款 0 万元。 本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 九、公用经费情况说明 本单位当年公用经费预算安排 11.58 万元,较上年增加 0.26 万元,主要原因是人员增加。 十、专业名词解释 1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公车运行费及其他费用。 2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中,因公出 国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映公务用购置支出(含车辆购置税)及租用费、保险费、安 全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类 公务接待支出。 第四部分 公开报表