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昌吉州煤炭局2015年部门决算报表.xls

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昌吉州煤炭局2015年部门决算报表.xls

编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 行次 收入 年初预算数 1 3 075 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 2 6 798 901,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 3 075 100,00 6 798 901,70 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 0,00 年初结转和结余 26 0.00 0.00 基本支出结转 27 — — 项目支出结转和结余 28 — — 经营结余 29 — — 30 31 32 33 34 35 总计 36 3 075 100,00 6 798 901,70 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2015年度 6 6 1 1 7 决算数 项目(按功能分类) 3 栏次 798 901,70 一、一般公共服务支出 0,00 二、外交支出 0,00 三、国防支出 0,00 四、公共安全支出 0,00 五、教育支出 0,00 六、科学技术支出 35 461,77 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 834 363,47 0,00 结余分配 004 750,23 交纳所得税 0,00 提取职工福利基金 004 750,23 转入事业基金 0,00 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 839 行次 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 年初预算数 调整预算数 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 075 100,00 6 761 901,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 113,70 总计 — 1 — 合计 支出 决算数 6 7 项目(按支出性质和经济分类) 行次 栏次 0,00 一、基本支出 60 0,00 人员经费 61 0,00 日常公用经费 62 0,00 二、项目支出 63 0,00 基本建设类项目 64 0,00 行政事业类项目 65 0,00 三、上缴上级支出 66 0,00 四、经营支出 67 0,00 五、对附属单位补助支出 68 0,00 69 0,00 支出经济分类 70 0,00 基本支出和项目支出合计 71 0,00 工资福利支出 72 077 544,42 商品和服务支出 73 0,00 对个人和家庭的补助 74 0,00 对企事业单位的补贴 75 0,00 债务利息支出 76 0,00 基本建设支出 77 0,00 其他资本性支出 78 0,00 其他支出 79 37 000,00 80 0,00 81 0,00 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 年初预算数 7 2 575 100,00 2 302 900,00 272 200,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 调整预算数 8 6 261 901,70 5 989 701,70 272 200,00 537 000,00 0,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 3 075 100,00 — — — — — 0,00 — — — 6 798 901,70 — — — — — 0,00 — — — 3 075 6 798 100,00 901,70 财决01表 金额单位:元 3 3 3 3 决算数 9 357 363,47 293 792,73 63 570,74 757 180,95 0,00 757 180,95 0,00 0,00 0,00 — 7 114 544,42 2 599 242,60 3 678 461,22 836 840,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 114 724 724 7 839 544,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 569,28 0,00 569,28 0,00 113,70 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 行次 入 年初预算数 1 075 100,00 0,00 调整预算数 2 798 901,70 0,00 1 3 6 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 3 075 100,00 6 798 901,70 25 年初财政拨款结转和结余 26 0,00 0,00 一、一般公共预算财政拨款 27 0,00 0,00 二、政府性基金预算财政拨款 28 0,00 0,00 29 总计 30 3 075 100,00 6 798 901,70 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 决算数 6 3 798 901,70 0,00 6 798 901,70 1 1 004 004 750,23 750,23 0,00 7 803 651,93 支 项目(按功能分类) 栏 次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 总计 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 77 78 79 80 81 82 83 3 3 年初预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 075 100,00 3 075 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 075 100,00 3 075 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 075 100,00 3 075 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 出 财政拨款收入支出决算总表 2015年度 支 6 6 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 7 8 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 761 901,70 6 761 901,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 798 901,70 6 798 901,70 0,00 0,00 0,00 0,00 6 798 901,70 6 798 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,70 0,00 7 7 决算数 一般公共预算财 小计 政拨款 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 042 082,65 7 042 082,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 079 082,65 7 079 082,65 724 7 724 569,28 0,00 569,28 803 651,93 —2.%d — 724 7 724 569,28 0,00 569,28 803 651,93 决算数 政府性基金预算 项目(按支出性质和经济分类) 财政拨款 12 栏 次 0,00 一、基本支出 0,00 人员经费 0,00 日常公用经费 0,00 二、项目支出 0,00 基本建设类项目 0,00 行政事业类项目 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出经济分类 0,00 工资福利支出 0,00 商品和服务支出 0,00 对个人和家庭的补助 0,00 对企事业单位的补贴 0,00 债务利息支出 0,00 基本建设支出 0,00 其他资本性支出 0,00 其他支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 0,00 年末财政拨款结转和结余 0,00 基本支出结转 0,00 项目支出结转和结余 0,00 支出总计 行次 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 2 2 年初预算数 一般公共预算财 小计 政拨款 13 14 575 100,00 2 575 100,00 302 900,00 2 302 900,00 272 200,00 272 200,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 — — — — — — — — — 3 075 — — — — — — — — — 100,00 3 075 0,00 0,00 0,00 3 075 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 3 075 100,00 支 初预算数 政府性基金预算 财政拨款 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 5 — — — — — — — — — 出 调整预算数 一般公共预算财 政府性基金预算 小计 政拨款 财政拨款 16 17 18 261 901,70 6 261 901,70 0,00 989 701,70 5 989 701,70 0,00 272 200,00 272 200,00 0,00 537 000,00 537 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 537 000,00 537 000,00 0,00 — — — — — — — — — 0,00 6 798 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — 901,70 6 798 0,00 0,00 0,00 6 798 901,70 6 798 — — — — — — — — — 决算数 小计 3 3 3 3 19 321 901,70 258 330,96 63 570,74 757 180,95 0,00 757 180,95 — 2 563 780,83 3 678 461,22 836 840,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 901,70 0,00 7 7 079 082,65 724 724 569,28 0,00 569,28 803 651,93 财决01-1表 金额单位:元 决算数 一般公共预算财 政府性基金预算 政拨款 财政拨款 20 21 3 321 901,70 0,00 3 258 330,96 0,00 63 570,74 0,00 3 757 180,95 0,00 0,00 0,00 3 757 180,95 0,00 — 2 563 780,83 3 678 461,22 836 840,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 079 082,65 0,00 724 724 569,28 0,00 569,28 0,00 0,00 0,00 803 651,93 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150101 2150102 2150199 229 22999 2299901 年初结转和结余 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 其他资源勘探业支出 其他支出 其他支出 其他支出 合计 1 1 1 1 004 750,23 004 750,23 004 750,23 0,00 192 602,43 812 147,80 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年初结转和结余 项目支出结转和结余 小计 3 1 004 750,23 1 004 750,23 1 004 750,23 0,00 192 602,43 812 147,80 0,00 0,00 0,00 其中:基本建设 资金结转和结余 经营结余 4 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 6 3 2 本年收入 本年支出 6 834 363,47 797 363,47 797 363,47 357 363,47 870 000,00 570 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 7 114 544,42 077 544,42 077 544,42 357 363,47 062 602,43 657 578,52 37 000,00 37 000,00 37 000,00 7 7 7 3 1 2 收入支出决算表 2015年度 收支结余 合计 8 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 724 569,28 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出结转和 结余 10 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 724 569,28 0,00 0,00 0,00 — 2.%d — 经营结余 用事业基金弥补 收支差额 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 结余分配 合计 交纳所得税 提取职工福利基 金 转入事业基金 其他 13 14 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决02表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 合计 18 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 724 569,28 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 20 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 724 569,28 0,00 0,00 0,00 其中:基本建设 资金结转和结余 经营结余 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150101 2150102 2150199 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 其他资源勘探业支出 其他支出 其他支出 其他支出 本年收入合计 财政拨款收入 1 834 797 797 357 870 570 37 37 37 2 798 761 761 321 870 570 37 37 37 6 6 6 3 2 363,47 363,47 363,47 363,47 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 6 6 6 3 2 901,70 901,70 901,70 901,70 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 收入决算表 财决03表 金额单位:元 2015年度 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 35 35 35 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —4.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 461,77 461,77 461,77 461,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 2015年度 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150101 2150102 2150199 229 22999 2299901 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 其他资源勘探业支出 其他支出 其他支出 其他支出 本年支出合计 基本支出 1 114 077 077 357 062 657 37 37 37 2 357 357 357 357 7 7 7 3 1 2 544,42 544,42 544,42 363,47 602,43 578,52 000,00 000,00 000,00 3 3 3 3 363,47 363,47 363,47 363,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 4.%d — 决算表 财决04表 金额单位:元 项目支出 3 3 3 1 2 3 757 180,95 720 180,95 720 180,95 0,00 062 602,43 657 578,52 37 000,00 37 000,00 37 000,00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150101 2150102 2150199 229 22999 2299901 合计 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 其他资源勘探业支出 其他支出 其他支出 其他支出 注:本表为自动生成表。 1 7 7 7 3 1 2 小计 2 114 544,42 2 599 242,60 077 544,42 2 599 242,60 077 544,42 2 599 242,60 357 363,47 2 456 952,13 062 602,43 142 290,47 657 578,52 0,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — — — 8 569 569 569 569 927,10 1 927,10 1 927,10 1 927,10 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 499 499 499 011,00 011,00 011,00 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 235 235 135 100 650,00 650,00 650,00 650,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 294 294 252 42 654,50 654,50 654,50 364,03 290,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 小计 11 678 461,22 2 641 461,22 1 641 461,22 1 63 570,74 920 311,96 657 578,52 1 37 000,00 37 000,00 37 000,00 办公费 印刷费 咨询费 12 001 568,82 964 568,82 964 568,82 13 764,00 684 726,30 266 078,52 37 000,00 37 000,00 37 000,00 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 523,20 523,20 523,20 523,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 19 33 584,12 33 584,12 33 584,12 31 220,00 2 364,12 0,00 0,00 0,00 0,00 物业管理费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 21 377 351,90 377 351,90 377 351,90 0,00 77 351,90 300 000,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 22 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 会议费 培训费 25 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 16 286,00 16 286,00 16 286,00 0,00 16 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 27 13 544,00 13 544,00 13 544,00 5 000,00 8 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 28 29 30 31 857 742,10 857 742,10 857 742,10 0,00 96 242,10 761 500,00 0,00 0,00 0,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 福利费 33 11 900,00 11 900,00 11 900,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 1 163,54 1 163,54 1 163,54 1 163,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 35 322 461,54 322 461,54 322 461,54 0,00 22 461,54 300 000,00 0,00 0,00 0,00 36 39 836,00 39 836,00 39 836,00 0,00 9 836,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 39 836 840,60 836 840,60 836 840,60 836 840,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 41 381 503,60 381 503,60 381 503,60 381 503,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生活补助 44 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 445 337,00 445 337,00 445 337,00 445 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 6.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 51 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150101 合计 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 行政运行 小计 1 3 3 3 3 357 357 357 357 2 363,47 2 363,47 2 363,47 2 363,47 2 456 456 456 456 952,13 952,13 952,13 952,13 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — 8 569 569 569 569 927,10 1 927,10 1 927,10 1 927,10 1 499 499 499 499 011,00 011,00 011,00 011,00 135 135 135 135 650,00 650,00 650,00 650,00 252 252 252 252 364,03 364,03 364,03 364,03 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 办公费 11 63 570,74 63 570,74 63 570,74 63 570,74 12 13 764,00 13 764,00 13 764,00 13 764,00 印刷费 咨询费 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 0,00 0,00 0,00 0,00 18 523,20 523,20 523,20 523,20 取暖费 19 31 220,00 31 220,00 31 220,00 31 220,00 物业管理费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 21 22 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 27 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 福利费 33 11 900,00 11 900,00 11 900,00 11 900,00 34 1 163,54 1 163,54 1 163,54 1 163,54 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 35 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 39 836 840,60 836 840,60 836 840,60 836 840,60 40 41 381 503,60 381 503,60 381 503,60 381 503,60 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生活补助 44 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 445 337,00 445 337,00 445 337,00 445 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 7.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 79 — — — — — — — — — 其他资本性支 出 80 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-1表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150102 2150199 229 22999 2299901 合计 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 一般行政管理事务 其他资源勘探业支出 其他支出 其他支出 其他支出 小计 1 3 3 3 1 2 757 180,95 720 180,95 720 180,95 062 602,43 657 578,52 37 000,00 37 000,00 37 000,00 2 142 142 142 142 290,47 290,47 290,47 290,47 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — — — 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 42 42 42 290,47 290,47 290,47 290,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 小计 11 614 890,48 1 577 890,48 1 577 890,48 1 920 311,96 657 578,52 1 37 000,00 37 000,00 37 000,00 办公费 印刷费 咨询费 12 987 804,82 950 804,82 950 804,82 684 726,30 266 078,52 37 000,00 37 000,00 37 000,00 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 19 2 364,12 2 364,12 2 364,12 2 364,12 0,00 0,00 0,00 0,00 物业管理费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 21 377 351,90 377 351,90 377 351,90 77 351,90 300 000,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 22 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 会议费 培训费 25 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 16 286,00 16 286,00 16 286,00 16 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 27 8 544,00 8 544,00 8 544,00 8 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 28 29 30 31 857 742,10 857 742,10 857 742,10 96 242,10 761 500,00 0,00 0,00 0,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 福利费 33 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 35 322 461,54 322 461,54 322 461,54 22 461,54 300 000,00 0,00 0,00 0,00 36 39 836,00 39 836,00 39 836,00 9 836,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 39 40 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 8.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 51 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-2表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150102 2150199 229 22999 2299901 资金来源 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 一般行政管理事务 其他资源勘探业支出 其他支出 其他支出 其他支出 注:本表为自动生成表。 合计 1 4 4 4 1 3 小计 2 481 750,23 1 004 750,23 444 750,23 1 004 750,23 444 750,23 1 004 750,23 062 602,43 192 602,43 382 147,80 812 147,80 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 项目收入支出决算表 2015年度 资金来源 年初结转和结余 其中:财政拨 款结转和结余 3 1 004 750,23 3 1 004 750,23 3 1 004 750,23 3 192 602,43 812 147,80 2 0,00 0,00 0,00 支出数 财政拨款 财政专户管理 资金 其他资金 合计 财政拨款 4 5 6 7 8 477 440 440 870 570 37 37 37 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 1 0,00 2 0,00 0,00 0,00 757 180,95 3 720 180,95 3 720 180,95 3 062 602,43 1 657 578,52 2 37 000,00 37 000,00 37 000,00 — 9.%d — 757 720 720 062 657 37 37 37 180,95 180,95 180,95 602,43 578,52 000,00 000,00 000,00 支出数 财政专户管理 资金 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 10 11 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和 合计 13 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 724 569,28 0,00 0,00 0,00 小计 14 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 724 569,28 0,00 0,00 0,00 财决06表 金额单位:元 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 财政拨款结转 财政拨款结余 15 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 724 569,28 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150102 2150102 2150199 2150199 229 22999 2299901 2299901 科目名称(项目) 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 一般行政管理事务 行业治理及罚没款 其他资源勘探业支出 专家会诊、十三五规化及补偿经费 其他支出 其他支出 其他支出 访惠聚经费 项目代码 项目类别 — — — — 001 经常性专项业务费项目 002 经常性专项业务费项目 003 经常性专项业务费项目 行政事业类项目收入支出决算表 2015年度 资金来源 打捆标 识 — — 000 000 000 年初结转和结余 合计 其中:财政拨 小计 款结转和结余 1 2 3 4 481 750,23 1 004 750,23 1 004 750,23 3 4 444 750,23 1 004 750,23 1 004 750,23 3 4 444 750,23 1 004 750,23 1 004 750,23 3 1 062 602,43 192 602,43 192 602,43 1 062 602,43 192 602,43 192 602,43 3 382 147,80 812 147,80 812 147,80 2 3 382 147,80 812 147,80 812 147,80 2 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 37 000,00 0,00 0,00 财政拨款 财政专户管理 资金 4 5 477 440 440 870 870 570 570 37 37 37 37 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 10.%d — 目收入支出决算表 支出数 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理 资金 6 7 8 9 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 1 0,00 1 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 757 720 720 062 062 657 657 37 37 37 37 180,95 3 180,95 3 180,95 3 602,43 1 602,43 1 578,52 2 578,52 2 000,00 000,00 000,00 000,00 757 720 720 062 062 657 657 37 37 37 37 180,95 180,95 180,95 602,43 602,43 578,52 578,52 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资金 用事业基金弥 补收支差额 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决06-1表 金额单位:元 结余分配 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 合计 13 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 财政拨款结转 财政拨款结余 14 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 0,00 0,00 15 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称(项目) 类 款 项 栏次 合计 项目代码 项目类别 — — — — 打捆标 识 — — 合计 1 年初结转和结余 其中:财政拨 小计 款结转和结余 2 3 资金来源 财政拨款 其中:基本建 小计 设支出拨款 4 5 建设类项目收入支出决算表 2015年度 支出数 财政专户管理 资金 其他资金 合计 财政拨款 财政专户管理 资金 其他资金 6 7 8 9 10 11 — 11.%d — 财决06-2表 金额单位:元 用事业基金弥 补收支差额 结余分配 12 13 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 合计 14 小计 财政拨款结转 财政拨款结余 15 16 17 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150101 2150102 2150199 229 22999 2299901 年初结转和结余 项目支出结转和结余 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 其他资源勘探业支出 其他支出 其他支出 其他支出 合计 1 1 1 1 004 750,23 004 750,23 004 750,23 0,00 192 602,43 812 147,80 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 3 1 004 750,23 1 004 750,23 1 004 750,23 0,00 192 602,43 812 147,80 0,00 0,00 0,00 一般公共预算财政拨款收入支出决 2015年度 余 本年收入 项目支出结转和结余 项目支出 其中:基本建设 资金结转和结余 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 6 6 3 2 合计 基本支出 5 798 901,70 761 901,70 761 901,70 321 901,70 870 000,00 570 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 6 321 321 321 321 3 3 3 3 901,70 901,70 901,70 901,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 3 3 3 2 7 477 000,00 440 000,00 440 000,00 0,00 870 000,00 570 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 其中:基本建设 资金收入 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 12.%d — 拨款收入支出决算表 本年支出 基本支出 合计 7 7 7 3 1 2 9 079 082,65 042 082,65 042 082,65 321 901,70 062 602,43 657 578,52 37 000,00 37 000,00 37 000,00 3 3 3 3 小计 人员经费 10 321 901,70 321 901,70 321 901,70 321 901,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 258 330,96 258 330,96 258 330,96 258 330,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3 3 3 项目支出 日常公用经费 12 63 570,74 63 570,74 63 570,74 63 570,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 3 3 3 1 2 13 757 180,95 720 180,95 720 180,95 0,00 062 602,43 657 578,52 37 000,00 37 000,00 37 000,00 财决07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出 项目支出结转和结余 其中:基本建设 资金支出 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 15 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 724 569,28 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 17 724 569,28 724 569,28 724 569,28 0,00 0,00 724 569,28 0,00 0,00 0,00 其中:基本建设 资金结转和结余 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150101 2150102 2150199 229 22999 2299901 合计 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 行政运行 一般行政管理事务 其他资源勘探业支出 其他支出 其他支出 其他支出 注:本表为自动生成表。 1 7 7 7 3 1 2 小计 2 079 082,65 2 563 780,83 042 082,65 2 563 780,83 042 082,65 2 563 780,83 321 901,70 2 421 490,36 062 602,43 142 290,47 657 578,52 0,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 37 000,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — — — 8 569 569 569 569 927,10 1 927,10 1 927,10 1 927,10 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 499 499 499 499 011,00 011,00 011,00 011,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 200 200 100 100 188,23 188,23 188,23 188,23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 294 294 252 42 654,50 654,50 654,50 364,03 290,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 小计 11 678 461,22 2 641 461,22 1 641 461,22 1 63 570,74 920 311,96 657 578,52 1 37 000,00 37 000,00 37 000,00 办公费 印刷费 咨询费 12 001 568,82 964 568,82 964 568,82 13 764,00 684 726,30 266 078,52 37 000,00 37 000,00 37 000,00 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 523,20 523,20 523,20 523,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 19 33 584,12 33 584,12 33 584,12 31 220,00 2 364,12 0,00 0,00 0,00 0,00 物业管理费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 21 377 351,90 377 351,90 377 351,90 0,00 77 351,90 300 000,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 22 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 会议费 培训费 25 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 16 286,00 16 286,00 16 286,00 0,00 16 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 27 13 544,00 13 544,00 13 544,00 5 000,00 8 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 28 29 30 31 857 742,10 857 742,10 857 742,10 0,00 96 242,10 761 500,00 0,00 0,00 0,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 福利费 33 11 900,00 11 900,00 11 900,00 11 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 1 163,54 1 163,54 1 163,54 1 163,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 35 322 461,54 322 461,54 322 461,54 0,00 22 461,54 300 000,00 0,00 0,00 0,00 36 39 836,00 39 836,00 39 836,00 0,00 9 836,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 39 836 840,60 836 840,60 836 840,60 836 840,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 41 381 503,60 381 503,60 381 503,60 381 503,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生活补助 44 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 预算财政拨款支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 445 337,00 445 337,00 445 337,00 445 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 13.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 51 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150101 合计 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 行政运行 小计 1 3 3 3 3 321 321 321 321 2 901,70 2 901,70 2 901,70 2 901,70 2 421 421 421 421 490,36 490,36 490,36 490,36 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — 8 569 569 569 569 927,10 1 927,10 1 927,10 1 927,10 1 499 499 499 499 011,00 011,00 011,00 011,00 100 100 100 100 188,23 188,23 188,23 188,23 252 252 252 252 364,03 364,03 364,03 364,03 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 办公费 11 63 570,74 63 570,74 63 570,74 63 570,74 12 13 764,00 13 764,00 13 764,00 13 764,00 印刷费 咨询费 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 15 16 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 0,00 0,00 0,00 0,00 18 523,20 523,20 523,20 523,20 取暖费 19 31 220,00 31 220,00 31 220,00 31 220,00 物业管理费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 21 22 23 24 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 27 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 28 29 30 31 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 福利费 33 11 900,00 11 900,00 11 900,00 11 900,00 34 1 163,54 1 163,54 1 163,54 1 163,54 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 35 36 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 39 836 840,60 836 840,60 836 840,60 836 840,60 40 41 381 503,60 381 503,60 381 503,60 381 503,60 42 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生活补助 44 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 算财政拨款基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 445 337,00 445 337,00 445 337,00 445 337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 14.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — — — 55 — — — — — — — — — 56 — — — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — — — 58 — — — — — — — — — 59 — — — — — — — — — 60 — — — — — — — — — 61 — — — — — — — — — 62 — — — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — — — 64 — — — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 产权参股 79 — — — — — — — — — 其他资本性支 出 80 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-1表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — — — 92 — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 215 21501 2150102 2150199 229 22999 2299901 合计 科目名称 栏次 合计 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 一般行政管理事务 其他资源勘探业支出 其他支出 其他支出 其他支出 小计 1 3 3 3 1 2 757 180,95 720 180,95 720 180,95 062 602,43 657 578,52 37 000,00 37 000,00 37 000,00 2 142 142 142 142 290,47 290,47 290,47 290,47 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — — — — — 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 100 100 100 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42 42 42 42 290,47 290,47 290,47 290,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 绩效工资 其他工资福利 支出 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 0,00 3 0,00 3 0,00 0,00 2 0,00 0,00 0,00 小计 11 614 890,48 1 577 890,48 1 577 890,48 1 920 311,96 657 578,52 1 37 000,00 37 000,00 37 000,00 办公费 印刷费 咨询费 12 987 804,82 950 804,82 950 804,82 684 726,30 266 078,52 37 000,00 37 000,00 37 000,00 13 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 手续费 水费 电费 邮电费 15 16 17 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 取暖费 19 2 364,12 2 364,12 2 364,12 2 364,12 0,00 0,00 0,00 0,00 物业管理费 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 差旅费 21 377 351,90 377 351,90 377 351,90 77 351,90 300 000,00 0,00 0,00 0,00 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 22 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 会议费 培训费 25 2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 16 286,00 16 286,00 16 286,00 16 286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务接待费 27 8 544,00 8 544,00 8 544,00 8 544,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 28 29 30 31 857 742,10 857 742,10 857 742,10 96 242,10 761 500,00 0,00 0,00 0,00 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工会经费 福利费 33 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运行 维护费 其他交通费用 35 322 461,54 322 461,54 322 461,54 22 461,54 300 000,00 0,00 0,00 0,00 36 39 836,00 39 836,00 39 836,00 9 836,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 37 38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 39 40 41 42 43 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 算财政拨款项目支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 15.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 51 52 53 54 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 58 59 60 61 62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 63 64 65 66 67 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-2表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 类 款 项 栏次 合计 1 2 年初结转和结余 本年收入 项目支出结转和结余 项目支出 小计 其中:基本建设 资金结转和结余 合计 基本支出 3 4 5 6 小计 7 金预算财政拨款收入支出决算表 2015年度 本年支出 项目支出 基本支出 其中:基本建设 资金收入 合计 8 9 — 16.%d — 小计 人员经费 日常公用经费 10 11 12 年末结转和结余 项目支出 项目支出结转和结余 小计 其中:基本建设 资金支出 合计 基本支出结转 13 14 15 16 小计 17 财决09表 金额单位:元 余 项目支出结转和结余 其中:基本建设 资金结转和结余 18 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 注:本表为自动生成表。 合计 1 小计 2 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — 8 绩效工资 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 9 10 11 12 13 14 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 15 16 17 18 19 20 商品和服务支出 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 21 22 23 24 25 26 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 32 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 33 34 35 36 37 38 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 39 40 41 42 43 44 金预算财政拨款支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 — 17.%d — 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — 55 — — — — — — — 56 — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — 58 — — — — — — — 59 — — — — — — — 60 — — — — — — — 61 — — — — — — — 62 — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — 64 — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 财决10表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 小计 2 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — 8 绩效工资 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 9 10 11 12 13 14 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 15 16 17 18 19 20 商品和服务支出 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 21 22 23 24 25 26 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 32 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 33 34 35 36 37 38 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 39 40 41 42 43 44 预算财政拨款基本支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 — 18.%d — 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — 55 — — — — — — — 56 — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — 58 — — — — — — — 59 — — — — — — — 60 — — — — — — — 61 — — — — — — — 62 — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — 64 — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 75 76 77 78 产权参股 79 — — — — — — — 其他资本性支 出 80 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 财决10-1表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 — — — — — — — 92 — — — — — — — 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 1 小计 2 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 3 4 5 6 7 — — — — — — — 8 绩效工资 其他工资福利 支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 9 10 11 12 13 14 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 15 16 17 18 19 20 商品和服务支出 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 21 22 23 24 25 26 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 27 28 29 30 31 32 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 33 34 35 36 37 38 对个 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 39 40 41 42 43 44 预算财政拨款项目支出决算明细表 2015年度 对个人和家庭的补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 45 46 47 48 49 50 — 19.%d — 提租补贴 购房补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 51 52 53 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 54 — — — — — — — 55 — — — — — — — 56 — — — — — — — 基本建设支出 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 57 — — — — — — — 58 — — — — — — — 59 — — — — — — — 60 — — — — — — — 61 — — — — — — — 62 — — — — — — — 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 63 — — — — — — — 64 — — — — — — — 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 65 66 67 68 其他资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 69 70 71 72 73 74 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 75 76 77 78 79 80 对企事业单位的补贴 债务利息支出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 81 82 83 84 85 86 财决10-2表 金额单位:元 债务利息支出 其他支出 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项目 年初结转和结余 支出功能 分类科目 编码 科目名称 合计 基本支出结转 类 款 项 栏次 合计 1 2 年初结转和结余 本年收入 项目支出结转和结余 项目支出 小计 其中:基本建设 资金结转和结余 合计 基本支出 3 4 5 6 小计 7 财政专户管理资金收入支出决算表 2015年度 本年支出 项目支出 基本支出 其中:基本建设 资金收入 合计 8 9 — 20.%d — 小计 人员经费 日常公用经费 10 11 12 年末结转和 项目支出 小计 其中:基本建设 资金支出 13 14 用事业基金弥补 收支差额 结余分配 15 16 合计 17 财决11表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结转 18 小计 其中:基本建设 资金结转和结余 19 20 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 行政单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 财政应返还额度 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 固定资产 固定资产原价 减:固定资产累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处理财产损溢 政府储备物资 公共基础设施 公共基础设施原价 减:公共基础设施累计折旧 公共基础设施在建工程 受托代理资产 二、负债合计 流动负债 应缴财政款 应缴税费 应付职工薪酬 应付账款 应付政府补贴款 其他应付款 一年内到期的非流动负债 长期应付款 受托代理负债 三、净资产合计 财政拨款结转 财政拨款结余 其他资金结转结余 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2 1 1 1 2 1 年初数 1 367 604,25 005 148,25 0,00 971 271,27 0,00 12 229,00 0,00 21 647,98 0,00 362 456,00 362 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 398,02 398,02 0,00 398,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末数 2 2 090 659,28 728 203,28 0,00 587 986,71 0,00 140 216,57 0,00 0,00 0,00 1 362 456,00 1 362 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 3 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 634,00 0,00 0,00 0,00 367 004 2 206,23 750,23 0,00 0,00 087 025,28 724 569,28 0,00 0,00 其中:项目结转 资产基金 待偿债净资产 43 44 45 46 47 48 49 50 1 362 0,00 456,00 0,00 1 362 0,00 456,00 0,00 资产负债简表 2015年度 事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 库存现金 银行存款 短期投资 财政应返还额度 应收票据 应收账款 预付账款 其他应收款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产 固定资产原价 减:累计折旧 在建工程 无形资产 无形资产原价 减:累计摊销 待处置资产损溢 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应缴税费 应缴国库款 应缴财政专户款 应付职工薪酬 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 三、净资产合计 事业基金 非流动资产基金 专用基金 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 年初数 3 年末数 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 修购基金 职工福利基金 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 93 94 95 96 97 98 99 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 21 — 负债简表 企业化管理事业单位 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收票据 应收账款 应收补贴款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 减:固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 待处理固定资产净损失 无形资产 递延税款借项 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付票据 应付账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他流动负债 长期负债 递延税款贷项 其他 三、少数股东权益 四、所有者权益合计 实收资本(股本) 其中:国家资本 资本公积 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 年初数 5 年末数 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 盈余公积 未分配利润 143 144 145 146 147 148 149 150 0,00 0,00 0,00 0,00 财决12表 金额单位:元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 年初数 7 年末数 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 193 194 195 196 197 198 199 200 2 367 2 2 604,25 398,02 367 206,23 2 090 659,28 3 634,00 087 025,28 2 367 2 087 206,23 025,28 编制单位:新疆昌吉州煤炭工业管理局(本级) 项 目 统计数 行次 栏 次 1 一、“三公”经费支出 1 — (一)支出合计 2 336 005,54 1.因公出国(境)费 3 0,00 2.公务用车购置及运行维护费 4 322 461,54 (1)公务用车购置费 5 0,00 (2)公务用车运行维护费 6 322 461,54 3.公务接待费 7 13 544,00 (1)国内接待费 8 13 544,00 (2)国(境)外接待费 9 0,00 (二)相关统计数 10 — 1.因公出国(境)团组数(个) 11 0 2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 3.公务用车购置数(辆) 13 0 4.公务用车保有量(辆) 14 2 5.国内公务接待批次(个) 15 7 6.国内公务接待人次(人) 16 125 7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0 8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0 注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三 3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 财决07表保持一致。 4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附 部门决算相关信息统计表 2015年度 项 栏 目 次 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 金额单位:元 行次 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 统计数 2 63 570,74 0,00 63 570,74 — 2 0 2 0 0 0 0 有资产占用情况等相关统计指标。 的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与 、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

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