内江市电建初级中学校2021年部门决算公开编制说明.docx
内江市电建初级中学校 2021 年度 部门决算编制说明 目 录 公开时间:2022 年 9 月 28 日 第一部分 部门概况 .........................................3 一、基本职能及主要工作........................................................................................................3 二、机构设置............................................................................................................................3 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 ........................4 一、 收入支出决算总体情况说明..........................................................................................4 二、 收入决算情况说明..........................................................................................................4 三、 支出决算情况说明..........................................................................................................5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................................................................6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................................................................7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................................9 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................................................................10 八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................................11 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................................................................11 十、 其他重要事项的情况说明............................................................................................11 第三部分 名词解释 ........................................13 第四部分 附件 ............................................16 第五部分 附表 ............................................25 一、收入支出决算总表.....................................................25 二、收入决算表...........................................................25 三、支出决算表...........................................................25 四、财政拨款收入支出决算总表.............................................25 五、财政拨款支出决算明细表...............................................25 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................................25 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...................................25 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................25 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................25 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...........................25 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...............................25 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......................25 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.............................25 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.................................25 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。 内江市电建初级中学校职能职责:实施初中义务教育, 促进基础教育发展,初中学历教育。 (二)2021 年重点工作完成情况。 内江市电建初级中学校,2021 年教育教学业绩继续保持 同类学校领先水平,办学条件进一步得到改善。学校组织机 构健全,分析目标到位,有的放矢促动力;高站位识党建, 着力补齐短板,凝心聚力有合力;班子勤政务实,职工团结 进取,特色亮点显魅力;修师德重德育,力推德育教育,多 管齐下具实力。加强防疫防控,校园消杀不留死角成为常态 化管理。 二、机构设置 内江市电建初级中学校下属二级单位 0 个,其中行政 单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单 位 0 个。 无纳入内江市电建初级中学校 2021 年度部门决算编制 范围的二级预算单位。 3 4 第二部分 2021 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计 659.10 万元。与 2020 年相比,收、 支总计各增加 45.88 万元,增长 7.48%。主要变动原因是 1、 调资;2、新增幼儿班教学。 (图 1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 收、支决算总计变动情况图 660 650 640 630 620 610 600 590 2020 年 2021 年 二、 收入决算情况说明 2021 年本年收入合计 655.28 万元,其中:一般公共预 算财政拨款收入 655.28 万元,占 100%;政府性基金预算财 政拨款收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,占 0%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万 元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位上缴收入 0 5 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 (图 2:收入决算结构图)(饼状图) 收入决算结构图 一般公共预算财政拨款收入 政府性基金预算财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 100% 三、 支出决算情况说明 2021 年本年支出合计 650.71 万元,其中:基本支出 554.5 万元,占 85.21%;项目支出 96.21 万元,占 14.79%; 上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对 附属单位补助支出 0 万元,占 0%。 (图 3:支出决算结构图)(饼状图) 6 支出决算结构图 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年财政拨款收、支总计 659.10 万元。与 2020 年相 比,财政拨款收、支总计各增加 45.88 万元,增长 7.48%。 主要变动原因是 1、调资;2、新增幼儿班教学。 (图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图) 财政拨款收、支决算总计变动情况 660 650 640 630 620 610 600 590 2020 年 2021 年 7 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 655.28 万元,占本 年支出合计的 100%。与 2020 年相比,一般公共预算财政拨 款支出增加 45.03 万元,增长 7.38%。主要变动原因是 1、 调资;2、新增幼儿班教学。 (图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱 状图) 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况 660 650 640 630 620 610 600 590 580 2020 年 2021 年 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2021 年一般公共预算财政拨款支出 650.71 万元,主要 用于以下方面:一般公共服务(类)支出 0 万元,占 0%;教 育支出(类)504.90 万元,占 77.59%;科学技术(类)支 出 0 万元,占 0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0 万元, 占 0%;社会保障和就业(类)支出 62.62 万元,占 9.62%; 8 卫生健康支出 44.00 万元,占 6.76%;住房保障支出 39.19 万元,占 6.03%。 (图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图) 一般公共预算财政拨款支出决算结构 7% 6% 教育支出 科学技术支出 10% 0% 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 77% 住房保障支出 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2021 年一般公共预算支出决算数为 650.71,完成预算 99.30%。其中: 1.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为 15.73 万元,完成预算 85.49%,决算数小于预算 数的主要原因是学前幼儿保教费结转。 2.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为 29.75 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。 3.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为 457.02 万元,完成预算 98.76%,决算数小于预 算数的主要原因是企业保留公用经费结转。 9 4.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出 (项): 支出决算为 2.4 万元,完成预算 100%,决算数等于 预算数。 5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出 决算为 53.50 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。 6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残 疾人事业支出(项): 支出决算为 3.40 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。 7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为 5.72 万元,完成预算 100%,决算数等于预算数。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单 位医疗(项):支出决算为 34.8 万元,完成预算 100%,决算 数等于预算数。 8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行 政事业单位医疗支出(项):支出决算为 9.20 万元,完成预 算 100%,决算数等于预算数。 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项):支出决算为 39.19 万元,完成预算 100%,决算数等 于预算数。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 554.50 万元, 10 其中: 人员经费 532.53 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医 疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚 恤金、生活补助、奖励金等。 公用经费 21.97 万元,主要包括:办公费、培训费、工 会经费、福利费、其他商品和服务支出等。 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元,完成 预算 100%,与预算数持平。 与 2020 年决算数持平。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护 费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元, 占 0%。具体情况如下: 1. 因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 100%。 全年安排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公 出国(境)支出决算数与 2020 年持平。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元,增长 0%。 11 其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置 公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、 金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底,单位共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。无所需的公务用车燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3.公务接待费支出 0 万元,完成预算 100%。公务接待费 支出决算比 2020 年增加 0 万元,增长 0%。其中: 国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次,0 人 次,共计支出 0 万元。 外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支 出 0 万元。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。 十、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 内江市电建初级中学校属于财政补助的事业单位,无机 关运行经费。 (二)政府采购支出情况 2021 年,内江市电建初级中小学校政府采购支出总额 12 6.47 万元,其中:政府采购货物支出 6.47 万元、政府采购 工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于教学 触控一体机及配套电脑采购。授予中小企业合同金额 6.47 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合 同金额 6.47 万元,占政府采购支出总额的 100%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2021年12月31日,内江市电建初级中学校共有车辆 0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应 急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0 台(套),单价100万元以上专用设备0台(套) 。 (四)预算绩效管理情况 根据预算绩效管理要求,本部门在 2021 年度预算编制 阶段,组织对义务教育生均公用经费、学前教育“两自一包” 聘用教师经费、企业移交学校公用经费等 8 个项目开展了预 算事前绩效评估,对 1 个项目编制了绩效目标;预算执行过 程中,选取 8 个项目开展绩效监控;年终执行完毕后,对 8 个项目开展了绩效自评。并对义务教育生均公用经费 1 个项 目开展了重点自评,其中:《2021 年义务教育生均公用经费 项目支出绩效自评报告》和《2021 年义务教育生均公用经费 项目支出绩效目标自评表》见附件 2(第四部分) 。同时,本 部门对 2021 年部门整体开展绩效自评,《2021 年内江市电建 初级中学校部门整体绩效评价报告》见附件 1(第四部分) 。 13 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预 算资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 取得的收入。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累 的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得 税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金。 9.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指 部门举办的学前教育支出。 10.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项): 指部门举办的小学教育支出。 11.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项): 指部门举办的初中教育支出。 14 12.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出 (项):指其他用于特殊教育方面的支出。 13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于 行政事业单位养老方面的支出。 14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业支出(款) 其他残疾人事业支出(项):指用于残疾人事业方面的支出。 15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支 出(款)其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会 保障和就业方面的支出。 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。 17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他 行政事业单位医疗支出(项):指其他用于行政事业单位医 疗保险保险方面的支出。 25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积 金(项):指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 15 29.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含 车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保 险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待(含外宾接待)支出。 16 第四部分 附件 附件 1 2021 年内江市电建初级中学校 部门整体绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 我校为财政一级预算单位,无下属单位。内设教务处、 总务处、安办等部门。 (二)机构职能。 实施初中义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育。 (三)人员概况。 截至 2021 年底,我校现有核定编制数 42 人,在职教职 工 42 人,退休职工 70 人。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 我校 2021 年度财政资金总收入 659.10 万元。(其中一 般公共预算财政拨款 655.28 万元,年初财政拨款结转和结 余 3.82 万元)。 (二)部门财政资金支出情况。 我校 2021 年度财政资金总支出 659.10 万元。(其中教 育支出 504.90 万元、社会保障和就业支出 62.62 万元、卫 生健康支出 44.00 万元、住房保障支出 39.19 万元、年末财 政拨款结转和结余 8.39 万元) 。 三、部门整体预算绩效管理情况 17 (一)部门预算项目绩效管理。 2021 年我单位在保障学校正常运转,教育教学质量稳步 提升的部门整体绩效目标前提下,实现年总收入 659.10 万 元,安排当年支出总计 659.10 万元,其中:基本支出 554.5 万元;项目支出 96.21 万元,年末结转结余 8.39 万元。我 单位在资金的使用过程中,严格按照上级要求厉行节约,顺 利完成了年初预定目标,较好地完成了年初部门预算,在资 金的使用中没有出现违规违纪的情况。 (二)结果应用情况。 我校按上级要求及时对 2021 年度的部门整体支出绩效 评价进行网上公开,依法接受社会监督。认真完成了本年度 的教育教学任务及上级交办的其它工作,受到上级部门的肯 定及广大学生家长地好评。 (三)自评质量 部门整体支出评价良好。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 根据 2021 年区级部门支出绩效评价指标体系评价,我 校自评得分 98 分。 (三)存在问题。 无。 (三)改进建议。 无。 附件 2 18 2021 年义务教育生均公用经费项目 支出绩效自评报告 一、项目概况 (一)项目基本情况。 1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。 内江市市中区教育和体育局是我单位“义务教育生均公 用经费”项目的主管部门,内江市市中区教育和体育局在我 单位该项目的实施中起到了管理、监督的作用。 2.项目立项、资金申报的依据。 为保障学校正常开展教育教学工作,需要支付开展教育 教学工作所需要的如办公费、水费、电费、物业管理费、邮 电费、差旅费、维修(护)费、培训费、等费用,特申请义 务教育生均公用经费项目资金。 3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、 范围与支持方式概况。 为更好的使用义务教育生均公用经费项目资金,我校制 定了公用经费管理使用办法。支持开展教育教学工作所必须 的项目,如支付:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护) 费、培训费、其他交通费、其他商品和服务支出等。 4.资金分配的原则及考虑因素。 义务教育生均公用经费项目资金的分配,按照学校开展 正常的教育教学工作所必须的项目进行分配,按照各项目在 19 教育教学中的占比轻重及实际中使用经费的多少进行合理 分配。 (二)项目绩效目标。 1.项目主要内容。 项目的主要内容是:义务教育生均公用经费。 2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细 化情况以及项目实施进度计划等。 义务教育生均公用经费项目资金具体用于学校开展教 育教学活动,用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理 费、维修(护)费、培训费、其他交通费、其他商品和服务 支出、办公设备购置。 3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否 合理可行。 我单位年初预算义务教育生均公用经费项目资金 44.99 万元,年末决算使用 44.99 万元,年度完成该项目资金使用 率 100%。 我单位申报的义务教育生均公用经费项目资金,与实际 使用情况相符,做到了资金地合理使用。 (三)项目自评步骤及方法。 我单位组织相关人员对义务教育生均公用经费项目的 实施,开展了自评,成立了自评小组,从项目的预算编制、 预算执行、预算调整、项目综合管理、项目具体实施等方面 进行了自评。 20 二、项目资金申报及使用情况 (一)项目资金申报及批复情况。 义务教育生均公用经费项目资金申报金额 44.99 万元, 上级批复金额 44.99 万元。 (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反 映)。 1.资金计划。 2021 年我单位预算义务教育生均公用经费项目资金 44.99 万元,年初上级批复 44.99 万元,到位资金 44.99 万 元。年末决算,使用义务教育生均公用经费项目资金 44.99 万元。 2.资金到位。 2021 年我单位申报义务教育生均公用经费项目资金共 计 44.99 万元,上级批复金额 44.99 万元,资金到位 44.99 万元,到位率为 100%,资金到位及时,没有出现资金拖延的 情况。 3.资金使用。 2021 年我单位义务教育生均公用经费项目资金使用共 计 44.99 万元,包括支付办公费、水费、电费、邮电费、物 业管理费、维修(护)费、其他交通费、其他商品和服务支 出、办公设备购置等。在相关的支出中严格按照相关文件执 行,做到了资金使用的安全性、规范性,支付标准、支付进 度、支付依据等合规合法,与年度预算相符。在资金的使用 21 中出现了部份经济项目支出预算资金不够或有剩余的情况, 及时进行了预算调整,保证了各项经费的合理及时支付。 (三)项目财务管理情况。 我单位建立健全了总体评价各项目实施的财务管理制 度,严格执行财务管理制度,做到了账务及时处理,会计核 算规范。 三、项目实施及管理情况 结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分 析评价,并对自评中发现的问题分析说明。 (一)项目组织架构及实施流程。 我单位高度重视义务教育生均公用经费项目的实施,成 立了项目领导小组,从项目的预算编制、预算执行、预算调 整、项目的综合管理、项目的具体实施等方面进行严格监督 管理,在项目实施中做到了严格执行财务管理制度,做到了 账务及时处理,会计核算规范。 (二)项目管理情况。 为保障我校教育教学工作顺利开展,申报了义务教育生 均公用经费项目。为保障该项目顺利实施,我单位制定了义 务教育生均公用经费管理制度。该项目资金具体使用内容包 括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业 管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、其他交通费、其 他商品和服务支出、办公设备购置。在上述项目经费使用中, 做到了经费使用合理合规。 22 (三)项目监管情况。 为保证义务教育生均公用经费项目地顺利实施,项目主 管部门内江市市中区教育和体育局加强项目管理,制定并下 发了《中小学校义务教育生均公用经费管理暂行办法》,办 法中对公用经费的使用范围,使用标准等进行了规范,起到 了规范和监督作用。对我单位顺利使用义务教育生均公用经 费起到了良好的监督管理作用。 四、项目绩效情况 (一)项目完成情况。 2021 年度我单位预算义务教育生均公用经费项目资金 44.99 万元,年末决算支出 44.99 万元,该项目资金完成率 为 100%。在 2021 年度中,我单位顺利完成义务教育生均公 用经费项目的使用目标,教育教学工作得到顺利开展,毕业 班完成毕业率达到 100%。及时规范的完成了该项目资金各项 支付,有效保障了学校各项工作顺利开展。 (二)项目效益情况。 我单位义务教育生均公用经费项目地实施,很好的保障 了学校正常教育教学开展,保障了教学必需的日常公用支出。 该项目的实施对学校的发展起到了良好的促进作用,受到了 上级部门、学生家长及社会的一致好评。取得了良好的社会 效益,学生家长及社会满意度高。 五、评价结论及建议 (一)评价结论。 23 我单位对 2021 年度义务教育生均公用经费项目进行了 评价。制定了公用经费项目管理实施制度,项目实施过程合 理合规,及时进行了账务处理,及时进行了会计核算,总体 评价得分 98 分。 (二)存在的问题。 无。 (三)相关建议。 无。 2021 年义务教育生均公用经费项目支出绩效目标自评表 24 内江市市中区教育和体 育局 预算数: 44.99 项目预算 其中: 44.99 执行情况 财政拨款 (万元) 其他资金 预期目标 年度总体目标 保障学校正常运转,教育教学质量稳 完成情况 步提升、校园环境进一步改善 主管部门及代码 附表: 一级 指标 二级 指标 三级 指标 残疾学 生人数 (人) 幼儿学 生人数 (人) 小学生 人数 (人) 初中生 人数 (人) 入学率 (%) 项目完 成时间 成本控 制额 数量指标 完成 指标 年度绩效指标 完成情况 质量指标 时效指标 效益 指标 成本指标 经济效益 指标 教育教 学质量 提升 师生满 意度 可持续影响 指标 满意 满意度 度指标 指标 25 内江市电建初级中学 校 执行数: 44.99 其中: 44.99 财政拨款 其他资金 目标实际完成情况 学校正常运转,教育教学质量稳 步提升、校园环境进一步改善 实施单位 预期指 标值 实际完成指标值 4 4 6 6 150 150 446 446 100% 100% 2021 年 2021 年 44.99 44.99 100% 100% 》=99% 100% 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26