上海市农业科学院2021年度决算.pdf
上海市农业科学院 2021 年度决算 目 录 第一部分 上海市农业科学院概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市农业科学院 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、资产负债情况表 第三部分 上海市农业科学院 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 十、预算绩效管理情况说明 十一、其他重要事项说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市农业科学院概况 一、主要职能 上海市农业科学院是市属公益性、农业科学技术综合性研究全额拨款 事业单位,创建于 1960 年,主要承担国家及上海市农业基础性、前沿性、 公益性项目研究、农业高新技术研究与创新、农业科技成果的示范应用和 科技服务工作。人员编制数 1058 人,公益 1 类单位。主要职能包括:1. 农畜品种培育研究;2.畜牧兽医研究;3.动植物营养研究;4.病虫草害防 治研究;5.环境保护研究;6.信息研究研发等。 二、机构设置 根据上述职责,上海市农业科学院单位设作物育种栽培研究所、林木 果树研究所、设施园艺研究所、食用菌研究所、畜牧兽医研究所、生态环 境保护研究所、农业科技信息研究所(数字农业工程与技术研究中心) 、 生物技术研究所、农产品质量标准与检测技术研究所等 9 个研究机构, 1 个后勤服务中心和 1 个庄行综合试验站,及 1 个本部,本部下设办公室、 组织人事处、科研管理处、计划财务管理处、纪委监察室、行政管理处、 成果转化处、老干部处。 拥有国家食用菌工程技术研究中心、国家家禽工程技术研究中心、国 家设施农业工程技术研究中心、国家蔬菜改良(上海)分中心、农业部植 物新品种测试(上海)分中心、农业部食用菌良种繁育中心、农业部双低 油菜原原种基地、农业部水稻原原种基地、农业部转基因植物环境安全监 督检验测试中心(上海) 、农业部农产品质量安全风险评估实验室、人事 部博士后科研工作站以及上海市农业遗传育种、设施园艺技术重点实验室 等 17 个国家级和部级科技创新平台和成果转化平台,8 个市级科技平台。 第二部分 上海市农业科学院 2021 年度部门决算表 收入支出决算总表 单位:万元 收入 项目 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 四、上级补助收入 五、事业收入 支出 决算数 项目 43761.09 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 22.14 四、公共安全支出 0.00 16655.40 五、教育支出 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、其他收入 决算数 0.00 56102.34 0.00 1114.82 八、社会保障和就业支出 4734.47 九、卫生健康支出 1752.31 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支 出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 0.00 1176.32 0.00 二十一、国有资本经营预算支 0.00 出 二十二、灾害防治及应急管理 0.00 支出 二十三、其他支出 二十四、抗疫特别国债安排的 支出 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 61553.44 本年支出合计 0.00 结余分配 0.00 0.00 63765.45 0.00 17204.57 年末结转和结余 14992.56 78758.01 78758.01 注:小数点保留两位 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 总计 收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 功能分 类科目 事业收入 经营收入 决算数 决算数 附属单位上 缴收入 其他收入 科目名称 编码 决算数 决算数 61553.44 43761.09 22.14 16655.40 0.00 0.00 1114.82 2060000 科学技术支出 53890.33 36507.32 22.14 16246.05 0.00 0.00 1114.82 2060300 应用研究 53890.33 36507.32 22.14 16246.05 0.00 0.00 1114.82 2060302 社会公益研究 53890.33 36507.32 22.14 16246.05 0.00 0.00 1114.82 2080000 社会保障和就业支出 4734.46 4491.92 0.00 242.54 0.00 0.00 0.00 2080500 行政事业单位养老支出 4734.46 4491.92 0.00 242.54 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 664.40 592.97 0.00 71.43 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2680.66 2596.84 0.00 83.82 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1385.70 1298.41 0.00 87.29 0.00 0.00 0.00 3.70 3.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100000 卫生健康支出 1752.31 1625.72 0.00 126.59 0.00 0.00 0.00 2101100 行政事业单位医疗 1752.31 1625.72 0.00 126.59 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1752.31 1625.72 0.00 126.59 0.00 0.00 0.00 2210000 住房保障支出 1176.32 1136.12 0.00 40.21 0.00 0.00 0.00 2210200 住房改革支出 1176.32 1136.12 0.00 40.21 0.00 0.00 0.00 类款项 合计 2080599 其他行政事业单位养老支出 决算数 决算数 决算数 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况 1176.32 1136.12 0.00 40.21 0.00 0.00 0.00 支出决算表 单位:万元 项目 功能分 类科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 决算数 决算数 决算数 决算数 决算数 对附属单位补助 支出 科目名称 编码 类款项 合计 决算数 63765.45 37813.24 25952.21 0.00 0.00 0.00 2060000 科学技术支出 56102.34 30685.97 25416.37 0.00 0.00 0.00 2060300 应用研究 56102.34 30685.97 25416.37 0.00 0.00 0.00 2060302 社会公益研究 56102.34 30685.97 25416.37 0.00 0.00 0.00 2080000 社会保障和就业支出 4734.46 4198.63 535.84 0.00 0.00 0.00 2080500 行政事业单位养老支出 4734.46 4198.63 535.84 0.00 0.00 0.00 2080502 事业单位离退休 664.40 132.27 532.14 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2680.66 2680.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 1385.70 1385.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3.70 0.00 3.70 0.00 0.00 0.00 2100000 卫生健康支出 1752.31 1752.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2101100 行政事业单位医疗 1752.31 1752.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 1752.31 1752.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2210000 住房保障支出 1176.32 1176.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2210200 住房改革支出 1176.32 1176.32 0.00 0.00 0.00 0.00 2080599 其他行政事业单位养老支出 2210201 住房公积金 注:本表反映部门本年度各项支出情况 1176.32 1176.32 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 项目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款 支出决算数 决算数 项目 43761.09一、一般公共服务支出 一般公共预算 合计 财政拨款 政府性基金预 国有资本经营 算财政拨款 预算财政拨款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00二、外交支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 0.00 0.00 0.00 0.00 36507.32 36507.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 4491.93 4491.93 0.00 0.00 九、卫生健康支出 1625.72 1625.72 0.00 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 1136.12 1136.12 0.00 0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十四、抗疫特别国债安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 43761.09 43761.09 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 0.00年末财政拨款结转和结余 0.00 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 0.00 43761.09 43761.09 0.00 0.00 十九、住房保障支出 本年收入合计 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款 总计 43761.09 0.00 0.00 43761.09 注:本表反映部门本年度财政拨款总收支和结转结余情况 总计 一般公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 一般公共预算财政拨款支出决算数 功能分类科 目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 类 款 项 2060000 科学技术支出 36507.32 23677.27 12830.05 2060300 应用研究 36507.32 23677.27 12830.05 2060302 社会公益研究 36507.32 23677.27 12830.05 2080000 社会保障和就业支出 4491.92 3956.09 535.84 2080500 行政事业单位养老支出 4491.92 3956.09 535.84 2080502 事业单位离退休 592.97 60.84 532.14 2596.84 2596.84 0.00 1298.41 1298.41 0.00 3.70 0.00 3.70 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 2100000 卫生健康支出 1625.72 1625.72 0.00 2101100 行政事业单位医疗 1625.72 1625.72 0.00 2101102 事业单位医疗 1625.72 1625.72 0.00 2210000 住房保障支出 1136.12 1136.12 0.00 2210200 住房改革支出 1136.12 1136.12 0.00 2210201 住房公积金 1136.12 1136.12 0.00 合计 43761.08 30395.20 13365.89 注:小数点保留两位 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 单位:万元 经济分 经济分 类科目 类科目 科目名称 编码 类 款 301 决算数 科目名称 编码 决算数 类 款 工资福利支出 27010.60 302 商品和服务支出 3034.23 301 01 基本工资 3760.89 302 01 办公费 60.00 301 02 津贴补贴 412.00 302 02 印刷费 25.00 301 03 奖金 0.00 302 03 咨询费 30.00 301 06 伙食补助费 0.00 302 04 手续费 2.00 301 07 绩效工资 12809.41 302 05 水费 50.00 2596.84 302 06 电费 720.00 301 09 职业年金缴费 1298.41 302 07 邮电费 69.57 301 10 职工基本医疗保险缴费 1625.72 302 08 取暖费 0.00 301 08 机关事业单位基本养老保 险缴费 301 11 公务员医疗补助缴费 0.00 302 09 物业管理费 0.00 301 12 其他社会保障缴费 123.34 302 11 差旅费 80.00 301 13 住房公积金 1136.12 302 12 因公出国(境)费用 0.00 301 14 医疗费 301 99 其他工资福利支出 0.00 302 13 维修(护)费 600.63 3247.88 302 14 租赁费 90.87 98.48 302 15 会议费 1.92 303 01 离休费 60.84 302 16 培训费 52.00 303 02 退休费 0.00 302 17 公务接待费 1.59 303 03 退职(役)费 0.00 302 18 专用材料费 45.00 303 04 抚恤金 0.00 302 24 被装购置费 0.00 303 05 生活补助 0.00 302 25 专用燃料费 29.96 303 06 救济费 0.00 302 26 劳务费 47.59 303 07 医疗费补助 0.00 302 27 委托业务费 275.77 303 08 助学金 33.40 302 28 工会经费 300.00 303 对个人和家庭的补助 303 09 奖励金 4.25 302 29 福利费 345.60 303 10 个人农业生产补贴 0.00 302 31 公务用车运行维护费 80.00 303 11 代缴社会保险费 0.00 302 39 其他交通费用 0.00 303 99 其他对个人和家庭的补助 0.00 302 40 税金及附加费用 0.00 人员经费合计 27109.09 302 99 其他商品和服务支出 126.73 310 251.88 资本性支出 310 01 房屋建筑物购建 0.00 310 02 办公设备购置 92.34 310 03 专用设备购置 51.16 310 07 信息网络及软件购置更新 42.30 310 13 公务用车购置 0.00 310 19 其他交通工具购置 0.00 310 21 文物和陈列品购置 0.00 310 22 无形资产购置 0.00 310 99 其他资本性支出 66.08 公用经费合计 3286.11 注:小数点保留两位。 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位:万元 一般公共预算财政拨款“三公”经费 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费 公务接待费 小计 预算数 118.50 决算数 117.59 预算数 0.00 决算数 0.00 预算数 116.00 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况 决算数 116.00 公务用车购置费 公务用车运行费 预算数 预算数 36.00 决算数 36.00 80.00 决算数 80.00 预算数 2.50 决算数 1.59 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 功能分类科目 本年支出 编码 类 款 科目名称 项 年初结转和结余 本年收入 年末结转和结余 小计 合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无政府性基金预算财政拨款收入支出的,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明: 说明:上海市农业科学院本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出,故本表无数据。 基本支出 项目支出 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 单位:万元 项目 功能分类科 目编码 类 款 项 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 无国有资本经营预算财政拨款收入支出的,仍保留该表格式,并在本表下方作下述说明: 说明:上海市农业科学院本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出,故本表无数据 本年支出 年末结转和结余 资产负债情况表 单位:万元 数量 价值 年初数 年末数 年初数 年末数 —— —— 160339.57 141222.81 (一)流动资产 —— —— 29368.26 26968.59 (二)固定资产 —— —— 112725.68 117839.08 17.50 18.22 62776.45 65387.72 6360 6872 16818.52 17187.04 24 27 605.11 628.69 21 24 541.69 565.27 3 3 63.42 63.42 52 54 7503.13 7704.43 5220 5765 29924.68 31987.92 19 20 8476.02 8652.33 4.其他固定资产 —— —— 3206.03 3273.41 减:累计折旧及减值准备 —— —— 45600.81 53060.19 (三)长期股权投资 —— —— 13151.81 13235.13 (四)长期债券投资 —— —— 55.07 55.07 (五)在建工程 —— —— 21532.63 6763.04 (六)无形资产 —— —— 29106.92 29106.92 —— —— —— —— 二、负债合计 —— —— 17545.90 16621.47 三、净资产合计 —— —— 142793.66 124601.35 一、资产合计 其中:1.房屋(平方米) 2.通用设备(台/套/辆) 其中:(1)车辆(辆) 一般公务用车 执法执勤用车 特种专业技术用车 其他用车 (2)单价 50 万元以上通用设备(不含车辆) 3.专用设备(台/套) 其中:单价 100 万元以上专用设备 减:累计摊销 (七)其他资产 第三部分 上海市农业科学院 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 上海市农业科学院 2021 年度收入支出总计 78,758.01 万元。与 2020 年度相比,收入支出总计减少 907.34 万元,下降 1.13%。主要原因:其他 收入减少。 二、收入决算情况说明 本年收入合计 61,553.44 万元,其中:财政拨款收入 43,761.09 万元, 占 71.09%;事业收入 16,655.40 万元,占 27.06%。 三、支出决算情况说明 本年支出合计 63,765.45 万元,其中:基本支出 37,813.24 万元,占 59.30%;项目支出 25,952.21 万元,占 40.70%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 上海市农业科学院 2021 年度财政拨款收入支出总计 43,761.09 万元。 与 2020 年度相比,财政拨款收入支出总计增加 2066.26 万元,增长 4.96%。 主要原因:人员经费和专项经费增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 一般公共预算财政拨款支出 43,761.08 万元,占本年支出合计的 68.63%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2066.26 万 元,增长 4.96%。主要原因:人员经费和专项经费增加。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 一般公共预算财政拨款支出 43,761.08 万元,主要用于以下方面:科 学技术支出 36507.32 万元,占 83.43%;社会保障和就业支出 4491.93 万 元,占 10.26%;卫生健康支出 1625.72 万元,占 3.71%;住房保障支出 1136.12 万元,占 2.60%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 一般公共预算财政拨款支出年初预算为 42466.89 万元,支出决算为 43761.09 万元,完成年初预算的 103.04%。决算数大于(小于)预算数的 主要原因:人员经费和项目经费增加。其中: 1、科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项) 。主要用 于:人员经费、公用经费和项目经费。年初预算为 35130.01 万元,支出 决算为 36507.32 万元。决算数大于预算数的主要原因:人员经费和项目 经费增加。 2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位 离退休(项) 。主要用于:离退休人员经费。年初预算为 592.97 万元,支 出决算为 592.97 万元。预决算持平。 3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业 单位基本养老保险缴费支出(项) 。主要用于:人员养老保险。年初预算 为 2596.84 万元,支出决算为 2596.84 万元。预决算持平。 4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业 单位职业年金缴费支出(项) 。主要用于:人员职业年金。年初预算为 1298.41 万元,支出决算为 1298.41 万元。预决算持平。 5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政 事业单位养老支出(项) 。主要用于:人员经费。年初预算为 3.7 万元, 支出决算为 3.7 万元。预决算持平。 6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 。主要 用于:人员公积金。年初预算为 1136.12 万元,支出决算为 1136.12 万元。 预决算持平。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 一般公共预算财政拨款基本支出 30,395.20 万元。其中:人员经费 27,109.09 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业 单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社 会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出;离休费、医疗费补助、奖 励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费 3,286.11 万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和 服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出年初预算为 118.50 万元,支出决算为 117.59 万元,完成预算的 99.23%,其中:因公出国(境)费决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为 116.00 万元,完成预算的 100.00%;公务接待费支出决算为 1.59 万元,完成预算 的 63.60%。2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 公务接待费减少。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 16.71 万元,增长 16.56%,其中:因公出国(境)费支出决算持平;公务用车购 置及运行维护费支出决算增加 18 万元,增长 18.37%;公务接待费支出决 算减少 1.29 万元,下降 44.88%。公务用车购置及运行维护费支出增加的 主要原因是 2021 年购置公务用车 2 台,比上年多购置 1 台。公务接待费 支出减少的主要原因是 2021 年公务接待减少。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 “三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万 元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决算 116 万元,占 98.65%; 公务接待费支出决算 1.59 万元,占 1.35%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个、 累计 0 人次。 2、公务用车购置及运行维护费支出 116 万元。其中: 公务用车购置支出为 36 万元。主要用于购置 2 台公务用车。 公务用车运行维护支出 80 万元。主要用于车辆加油、车辆保险、过桥 过路费等。2021 年,上海市农业科学院所属各预算单位开支财政拨款的公 务用车保有量为 27 辆。 3、公务接待费支出 1.59 万元。其中: 国内公务接待支出 1.59 万(含外宾接待支出 0 万元)。主要用于公务 接待批次 12 次、人次 110 人,其中:接待外宾批次 0 次、人次 0 人。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市农业科学院 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 上海市农业科学院 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。 十、预算绩效管理情况 上海市农业科学院 2021 年度预算绩效管理工作开展情况如下:全过程 绩效管理实施情况:编报绩效目标的 2021 年度项目 9 个,涉及预算金额 12443.17 万元;绩效跟踪评价的 2021 年度项目 1 个,涉及预算金额 1950 万元;绩效自评的 2021 年度项目 9 个,涉及预算金额 12443.17 万元,平 均得分 97.41 分(其中,绩效评级为“优”的项目 7 个;绩效评级为“良” 的项目 2 个;绩效评级为“合格”的项目 0 个;绩效评级为“不合格”的 项目 0 个。绩效自评中共发现问题 2 个,已经完成整改的 2 个,正在整改 的 0 个) 。 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 上海市农业科学院 2021 年度无机关运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 上海市农业科学院 2021 年度政府采购金额(以合同签订为准)为 2417 万元,其中:货物采购金额 326 万元、工程采购金额 931 万元、服务 采购金额 1160 万元。 (三)车辆、房屋特殊占用情况 1、车辆 (1)截至 2021 年 12 月 31 日,上海市农业科学院使用的一般公务用 车中,由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为 25 辆。 2、房屋 (1)截至 2021 年 12 月 31 日,上海市农业科学院使用的房屋中由市 机关事务管理局拥有产权并统一调配使用的房屋为 182195 平方米。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款, 包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预 算财政拨款。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收 入。主要是:科研项目收入、创收项目收入等(无事业收入的单位保留事 业收入的名词解释,但不列举主要内容,以下同) 。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是:利息收入、专款项目收入等。 五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定 继续使用的资金。 六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发 生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出。 八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标, 在基本支出之外发生的各项支出。 九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核 算经营活动发生的支出。 十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费 反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待 费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待 交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用 车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内 因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费等支出。 十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使 用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。