市经济作物技术推广站.pdf
四川省达州市经济作物技术推广站 2018 年度部门决算 目录 第一部分 部门概况........................................................................... 3 一、基本职能及主要工作........................................................... 3 二、机构设置................................................................................ 5 第二部分 2018 年度部门决算情况说明..........................................7 一、 收入支出决算总体情况说明............................................. 7 二、 收入决算情况说明............................................................. 7 三、 支出决算情况说明............................................................. 8 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................... 8 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....................... 9 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............. 11 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 12 八、政府性基金预算支出决算情况说明................................. 13 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明........................... 13 十、 预算绩效情况说明........................................................... 14 十一、其他重要事项的情况说明............................................. 16 第三部分 名词解释......................................................................... 19 第四部分 附件................................................................................. 20 附件 1........................................................................................... 20 附件 2........................................................................................... 22 第五部分 附表................................................................................. 24 一、收入支出决算总表............................................................. 25 二、收入总表.............................................................................. 26 三、支出总表.............................................................................. 27 四、财政拨款收入支出决算总表............................................. 28 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)......... 29 六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................. 30 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表......................... 31 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表......................... 38 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表......................... 39 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表......... 40 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................. 41 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 42 十三、国有资本经营预算支出决算表..................................... 43 2 第一部分 部门概况 一、基本职能及主要工作 (一)主要职能。负责全市经济作物(苎麻、蔬菜、花卉、 烟叶等)产业发展总体规划的实施、宣传和生产布局指导;负责 全市经济作物(苎麻、蔬菜、花卉、烟叶等)相关科技成果应用、 标准化配套技术的实施、示范及推广;负责相关项目的立项、论 证及组织实施等工作;承担上级交办的其他工作。 (二)2018 年重点工作完成情况。 全市经济作物种植面积(茶、果、油料、部分林木药材除外) 达到 204.3 万亩,总产值 93.7 亿元。 1.大力实施“百亿蔬菜”产业工程。按照进一步做大做强蔬 菜产业的总体部署,今年我站编制了《2018 年达州市“百亿蔬 菜”产业工程实施方案》和《2018 年达州市“百亿蔬菜”产业 工程验收办法》,现已基本完成全年任务,全市稳定常年蔬菜基 地面积达到 9.95 万亩,其中新建常年蔬菜基地 2950 亩,改造提 升常年蔬菜基地 1600 亩;创建蔬菜标准园 5 个并完成股权量化 改革试点工作;培育建设工厂化育苗中心 11 个,其中新建集约 化育苗基地 15 亩,年育苗供苗能力 1806 万株;扶持蔬菜加工企 业 4 个,实现年蔬菜加工能力 4517.5 吨;培育专合社、家庭农 场、种植大户等新型经营主体 52 个。 2.积极谋划达州中药材产业振兴发展。近年来,市委、市政 府高度重视中医药大健康产业发展,并相继出台有关中医药方面 3 重要文件,我站在市农业局统一部署下,先后多次对全市中药材 资源进行了摸底普查,并于今年 8 月 22 日邀请中药材领域专家 在达州市农业局会议室召开了达州市中药材产业发展专题座谈 会,会议对全市中药材产业现状及当前发展面临问题作了全面分 析,摸清了我市中药材资源种植情况,为明确我市中医药大健康 产业发展目标、科学论证中药材重点项目奠定了坚实基础,进一 步将特色资源优势转化为产业优势,全力推进我市中药材产业绿 色快速可持续发展。 3.开展蔬菜“四新”技术引进试验,提高科技水平。为充分 发挥优新品种、新技术的增产增收潜力,实现科技成果转化和科 技创新。今年我站在通川区蒲家镇朱仙社区建立了全市蔬菜优新 品种试验示范基地 11 亩,与通川区俊琴蔬菜种植专业合作社合 作,试验种植了甜糯玉米、苦瓜、番茄、南瓜、黄瓜等夏季蔬菜 5 个大类 22 个新品种,通过适时播种、移栽、统一肥水管理、 病虫害防治、适期或分期收获测产等工作,筛选出 10 个产量高、 品质优、抗逆性强和综合性状较好的蔬菜优新品种,推荐在全市 大面积推广。 4.开展科技项目攻关,做好技术储备。为确保我市现代农业 产业可持续发展,减少劳动力投入,推广轻简省力产业发展,加 大秸秆基料化利用率,我站充分利用冬季闲置土地,在试验基地 开展并实施了《草腐食用菌高产高效栽培研究》项目,预计可实 现亩产 3000 斤,增收 6000 元。通过该项目的研究及运用,有效 拓展了我市农民增收渠道。 5.大力推进优势特色经作产业发展。今年是“十三五”重要 4 之年,也是加快转变农业发展方式,推进农业现代化,实施特色 产业精准扶贫攻坚之年。全市经作系统在基地建设、市场营销、 产销对接、平台搭建等方面积极开展工作,各地立足自身优势资 源,建立规模基地,面向重庆、西安大市场,充分发挥我市特色 农产品的比较优势。按照“巩固发展、扩大规模、突出特色”的 原则,在坚持品种多元化的基础上,巩固发展传统品种,积极打 造特色品种,加快产业化步伐。2018 年,提升南大梁高速沿线 特色商品蔬菜基地 1.11 万亩,新扩建加工蔬菜基地 0.65 万亩, 新扩建食用菌基地 0.58 万亩。全市有一定规模的商品蔬菜(食 用菌)加工企业 18 家,年加工商品蔬菜(食用菌)量 6.64 万吨, 产值 6.5 亿元。 6.技术扶贫工作成效显著。今年,我站扶贫农技人员按照市 委脱贫攻坚要求,继续大力推动 4 个贫困村和 1 个对接帮扶户扶 贫工作,着力推进作风建设,有力推动了贫困村和贫困户顺利脱 贫摘帽。一是开展农业技术扶贫。我站 4 名扶贫人员深入扶贫村 定点开展农作物栽培技术指导,大力推进科技扶贫,截止年底, 开展技术培训班 16 次,培训人数 340 人,一对一技术指导 205 人,累计发放技术资料 600 余册。二是开展送农资下乡活动。全 站向 4 个贫困村和 1 个帮扶户共免费发放复合肥 3000 公斤、硼 肥 300 袋、蔬菜种子 3200 余袋,极大增强了贫困地区“造血” 功能及自我发展能力,有效促进了农业增效、农民增收。 二、机构设置 达州经济作物技术推广站下属二级单位 0 个,其中行政单 5 位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。 无纳入达州市经济作物技术推广站 2018 年度部门决算编制 范围的二级预算单位。 6 第二部分 2018 年度部门决算情况说明 一、 收入支出决算总体情况说明 2018 年度收支总计 240.92 万元。与 2017 年相比,分别增 加 9.57 万元,增加 4.13%。主要变动原因是执行 2017 年结转项 目。 (图 1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 二、 收入决算情况说明 2018 年本年收入合计 221.91 万元,其中:一般公共预算财 政拨款收入 221.89 万元,占 99.99%;政府性基金预算财政拨款 收入 0 万元,占 0%;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属 单位上缴收入 0 万元,占 0%;其他收入 0.2 万元,占 0.01%。 (与 2017 年相比,本年收入减少 6.67 万元,下降 2.91%。主要变动 原因是 2018 年项目下达实施减少)。 (图 2:收入决算结构图) (饼状图) 7 三、 支出决算情况说明 2018 年本年支出合计 239.01 万元,其中:基本支出 212.71 万元,占 89%;项目支出 26.3 万元,占 11%;上缴上级支出 0 万 元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万 元,占 0%。(与 2017 年相比,本年支出增加 26.76 万元,增长 12.6%。主要变动原因是执行 2017 年结转项目)。 (图 3:支出决算结构图)(饼状图) 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年财政拨款收支总计 240.89 万元。与 2017 年相比, 财政拨款收入分别增加 9.55 万元,增加 4.12%。主要变动原因 是执行 2017 年结转项目。(其中:本年财政拨款收入 221.89 万 元,与 2017 年相比,减少 6.77 万元,下降 2.96%。主要变动原 8 因是项目下达减少;本年财政拨款支出 238.99 万元,与 2017 年 相比,增加 26.75 万元,增长 12.6%。主要变动原因是执行 2017 年结转项目。) (图 4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2018 年一般公共预算财政拨款支出 238.99 万元,占本年支 出合计的 99.99%。与 2017 年相比,一般公共预算财政拨款支出 增加 26.78 万元,增加 12.61%。主要变动原因是增加实施 2017 年项目结转。 (图 5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图) (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 9 2018 年一般公共预算财政拨款支出 239.01 万元,主要用于 以下方面:一般公共服务(类)支出 2.88 万元,占 1.2%;科学 技术(类)2.3 万元,占 0.96%;农林水(类)支出 161.57 万元, 占 67.59%;社会保障和就业(类)支出 23.82 万元,占 9.96%; 医疗卫生支出 6.67 万元,占 2.79%;住房保障支出 17.77 万元, 占 7.43%。 (罗列全部功能分类科目,至类级。) (图 6:一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图) (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2018 年一般公共预算支出决算数为 239.01 万元,完成预算 100%。其中: 1.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为 2.88 万元,完成预算 100%。 2.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支 出(项):支出决算为 2.3 万元,完成预算 100%。 3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单 位离退休(项):支出决算为 4.35 万元,完成预算 100%。 4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 10 业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 19.27 万元, 完成预算 100%。 5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为 0.2 万元,完成预 算 100%。 6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业 单位医疗(项):支出决算为 6.67 万元,完成预算 100%。 7. 农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):161.55 万元,完成预算 100%。 8.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):24 万 元,完成预算 100%。 9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 17.77 万元,完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 221.89 万元,其中: 人员经费 195.64 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、退休费、奖励金、其他个人和家庭的补助支出等。 公用经费 17.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出 11 等。 七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.1 万元,完成 预算 33.33%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中 央和省厉行节约的各项规定大力压缩“三公”经费支出规模。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置及运行维护费支出决 算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0.1 万元,占 100%。具 体情况如下: (图 8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图) 1.因公出国(境)经费支出 0 万元,完成预算 0%。全年安 排因公出国(境)团组 0 次,出国(境)0 人。因公出国(境) 支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元,增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公 12 务用车购置及运行维护费支出决算比 2017 年增加/减少 0 万元, 增长/下降 0%。 其中:公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务 用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、金额 0 万元,越野车 0 辆、金额 0 万元,载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2018 年 12 月底,单位 共有公务用车 0 辆,其中:轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。 公务用车运行维护费支出 0 万元。 3.公务接待费支出 0.11 万元,完成预算 100%。公务接待费 支出决算比 2017 年增加 0.08 万元,增长 279.64%。主要原因是 业务活动增加,省、县开展业务活动交流多于 2017 年。 主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、 用餐费等。国内公务接待 2 批次,16 人次(不包括陪同人员) , 共计支出 0.11 万元,具体内容包括:接待大竹经作站汇报工作 人员 0.04 万元,接待渠县经作站汇报工作人员 0.06 万元。其中: 外事接待支出 0 万元,外事接待 0 批次,0 人,共计支出 0 万元. 其他国内公务接待支出 0.11 万元,主要用于接待各县汇报 交流蔬菜产业化基地建设工作情况公务接待支出。 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2018 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2018 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。 13 十、 预算绩效情况说明 (一)预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶 段,组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估,对 0 个项目编制 了绩效目标,预算执行过程中,选取 0 个项目开展绩效监控,年 终执行完毕后,对 0 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 本部门未对 2018 年部门整体支出开展绩效自评。 (二)项目绩效目标完成情况。 本部门在 2018 年度部门决算中反映“三区”人才支持(革 命老区科技人员经费) 、““百亿蔬菜”工程(新技术试验经费)” 2 个项目绩效目标实际完成情况。 未对项目进行绩效目标考核。 1.XXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万 元,执行数为 XXX 万元,完成预算的 XX%。通过项目实施,保障 (支持、促进、提高……)了 XXXXXXX(按照项目总体目标简要 描述项目成效) ,发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措施: XXXXXX 2.XXXX 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 XXX 万元,执行数为 XXX 万元,完成预算的 XX%。通过项目实施,保 障(支持、促进、提高……)了 XXXXXXX(按照项目总体目标简 要描述项目成效),发现的主要问题:XXXXXXXX。下一步改进措 施:XXXXXX 14 项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) 预 算 执 行 情 况 (万 元) 年 度 目 标 完 成 情 况 项目名称 预算单位 预算数: 其中-财政拨款: 其它资金: 0 执行数: 其中-财政拨款: 0 0 其它资金: 0 预期目标 一级指标 二级指标 实际完成目标 预期指标值(包含数字 实际完成指标值(包含 及文字描述) 数字及文字描述) 三级指标 项目完成指 绩 标 效 指 标 项目完成指 标 完 成 情 况 项目完成指 标 项目完成指 标 15 项目完成指 标 …… 效益指标 效益指标 …… 满意度指标 (三)部门开展绩效评价结果。 本部门未对 2018 年部门整体支出绩效评价情况开展自评, 《XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价, 《XXX 项目 2018 年绩效评价报告》见附件。 (非涉密部门均需公开部门 整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际 公开) 十一、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 16 2018 年,达州市经济作物技术推广站机关运行经费支出 0 万元,与 2017 年决算数持平。 (二)政府采购支出情况 2018 年,达州市经济作物技术推广站政府采购支出总额 1.84 万元,其中:政府采购货物支出 1.84 万元、政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于购买办公用空 调、打印机、沙发。授予中小企业合同金额 1.84 万元,占政府 采购支出总额的 100%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元, 占政府采购支出总额的 0%。 (三)国有资产占有使用情况 截至2018年12月31日,达州市经济作物技术推广站共有车辆 0辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50 万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 17 第三部分 名词解释 1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资 金。 2.其他收入:指单位取得的除 “财政拨款收入”、“事业 收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入。 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有 关规定继续使用的资金。 4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 反映其他反映用于中国共产党组织部门的事务支出(硕博安家 费)。 6.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支 出(项):指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的 支出。 7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单 位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事 业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险 18 制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事 业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴 费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规 定享受离休人员待遇的医疗经费。 11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指用于农 业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方 面的支出。 12.农林水支出(类)农业(款)其他农林水支出(项):反 映除上述项目以外其他用于农林水方面的支出(“百亿蔬菜”工 程)。 13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工 资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 14.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃 19 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 17.财政应返还额度:为行政事业单位会计核算科目,用于 核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额 度。 20 第四部分 附件 附件 1 XX 部门 2018 年部门整体支出绩效评价报告 一、部门(单位)概况 (一)机构组成。 (二)机构职能。 (三)人员概况。 二、部门财政资金收支情况 (一)部门财政资金收入情况。 (二)部门财政资金支出情况。 三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调 整) (一)部门预算管理。 包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控 制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。 (二)专项预算管理。 包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科 学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等 情况。 (三)结果应用情况。 21 包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整 改和应用结果反馈等情况。 四、评价结论及建议 (一)评价结论。 (二)存在问题。 (三)改进建议。 22 附件 2 2018 年 XXX 项目支出绩效评价报告 一、评价工作开展及项目情况 项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、 基础数据表等情况) 二、评价结论及绩效分析 (一)评价结论 项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表) (二)绩效分析 1、项目决策 必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需 求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的 明确性和合理性) 2、项目管理 资金分配情况(资金分配管理的科学合理性),资金使用情 况(项目、资金管理的科学规范性) 3、项目绩效 项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益 情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平 性、资金使用效率、受益群体满意度等)。 三、存在主要问题 四、相关措施建议 23 第五部分 附表 一、收入支出决算总表 二、收入总表 三、支出总表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 十三、国有资本经营预算支出决算表 24 收入支出决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:经营结余 项目 栏次 221.89 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、教育支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.02 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 221.91 本年支出合计 0.00 结余分配 19.00 其中:转入事业基金 0.00 年末结转和结余 24 25 26 27 28 29 30 总计 31 240.91 总计 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 — 1 — 25 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 金额 2 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2.30 0.00 23.82 6.67 0.00 0.00 185.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00 239.01 0.00 0.00 1.90 240.91 收入决算表 财决公开02表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 科目编码 科目名称 政府性基 一般公共预 本年收入合 金预算财 算财政拨款 计 政拨款收 收入 入 2 3 1 221.91 221.89 0.00 201 一般公共服务支出 2.88 2.88 0.00 20132 组织事务 2.88 2.88 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.88 2.88 0.00 206 科学技术支出 2.00 2.00 0.00 20699 其他科学技术支出 2.00 2.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 2.00 2.00 0.00 208 社会保障和就业支出 23.82 23.82 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.82 23.82 0.00 2080502 事业单位离退休 4.35 4.35 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19.27 19.27 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 0.20 0.20 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 6.67 6.67 0.00 21011 行政事业单位医疗★ 6.67 6.67 0.00 2101102 事业单位医疗★ 6.67 6.67 0.00 213 农林水支出 168.77 168.75 0.00 21301 农业 168.77 168.75 0.00 2130104 事业运行 161.77 161.75 0.00 2130199 其他农业支出 7.00 7.00 0.00 221 住房保障支出 17.77 17.77 0.00 22102 住房改革支出 17.77 17.77 0.00 2210201 住房公积金 17.77 17.77 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度取得的各项收入情况。 类 款 项 栏次 合计 国有资本 经营预算 上级补助 财政拨款 收入 收入 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 —2.%d — 26 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 事业收入 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 经营收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 附属单位 上缴收入 其他收入 8 9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 财决公开03表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 类 款 项 栏次 合计 1 2 3 4 5 6 239.01 212.71 201 一般公共服务支出 2.88 2.88 20132 组织事务 2.88 2.88 2013299 其他组织事务支出 2.88 2.88 206 科学技术支出 2.30 0.00 20699 其他科学技术支出 2.30 0.00 2069999 其他科学技术支出 2.30 0.00 208 社会保障和就业支出 23.82 23.82 20805 行政事业单位离退休 23.82 23.82 2080502 事业单位离退休 4.35 4.35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 19.27 19.27 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 0.20 0.20 210 医疗卫生与计划生育支出 6.67 6.67 21011 行政事业单位医疗★ 6.67 6.67 2101102 事业单位医疗★ 6.67 6.67 213 农林水支出 185.57 161.57 21301 农业 185.57 161.57 2130104 事业运行 161.57 161.57 2130199 其他农业支出 24.00 0.00 221 住房保障支出 17.77 17.77 22102 住房改革支出 17.77 17.77 2210201 住房公积金 17.77 17.77 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度各项支出情况。 — 3.%d — 27 26.30 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 财决公开04表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 入 支 行次 金额 1 项目 行次 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政拨款 财政拨款 5 2 3 4 30 2.88 2.88 0.00 0.00 31 0.00 0.00 0.00 0.00 32 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 35 2.30 2.30 0.00 0.00 36 0.00 0.00 0.00 0.00 37 23.82 23.82 0.00 0.00 38 6.67 6.67 0.00 0.00 39 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 41 185.55 185.55 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 43 0.00 0.00 0.00 0.00 44 0.00 0.00 0.00 0.00 45 0.00 0.00 0.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 48 17.77 17.77 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 22 51 0.00 0.00 0.00 0.00 23 52 0.00 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 24 53 238.99 238.99 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结余 25 54 1.90 1.90 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 26 55 政府性基金预算财政拨款 27 56 28 57 总计 29 240.89 总计 58 240.89 240.89 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情 况。 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 栏次 221.89 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 221.89 本年支出合计 19.00 年末财政拨款结转和结余 19.00 0.00 合计 出 — 4 — 28 财政拨款支出决算明细表 财决公开05表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 项 目 一般公共预算财政拨款 行次 经济分类科 科目名称 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款 合计 小计 目编码 1 合计 238.99 238.99 2 301 工资福利支出 188.31 188.31 3 30101 基本工资 53.76 53.76 4 30102 津贴补贴 1.40 1.40 5 30103 奖金 0.00 0.00 6 30106 伙食补助费 0.00 0.00 7 30107 绩效工资 88.87 88.87 8 30108 机关事业单位基本养老保险费 19.27 19.27 9 30109 职业年金缴费 0.20 0.20 10 30110 职工基本医疗保险缴费 6.67 6.67 11 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 12 30112 其他社会保障缴费 0.30 0.30 13 30113 住房公积金 17.77 17.77 14 30114 医疗费 0.00 0.00 15 30199 其他工资福利支出 0.08 0.08 16 302 商品和服务支出 41.51 41.51 17 30201 办公费 2.64 2.64 18 30202 印刷费 0.37 0.37 19 30203 咨询费 0.00 0.00 20 30204 手续费 0.05 0.05 21 30205 水费 0.00 0.00 22 30206 电费 0.85 0.85 23 30207 邮电费 0.15 0.15 24 30208 取暖费 0.00 0.00 25 30209 物业管理费 0.34 0.34 26 30211 差旅费 7.42 7.42 27 30212 因公出国(境)费用 0.00 0.00 28 30213 维修(护)费 0.00 0.00 29 30214 租赁费 0.00 0.00 30 30215 会议费 0.21 0.21 31 30216 培训费 0.11 0.11 32 30217 公务接待费 0.11 0.11 33 30218 专用材料费 6.88 6.88 34 30224 被装购置费 0.00 0.00 35 30225 专用燃料费 0.00 0.00 36 30226 劳务费 3.42 3.42 37 30227 委托业务费 0.00 0.00 38 30228 工会经费 3.62 3.62 39 30229 福利费 1.50 1.50 40 30231 公务用车运行维护费 0.00 0.00 41 30239 其他交通费用 1.87 1.87 42 30240 税金及附加费用 0.00 0.00 43 30299 其他商品和服务支出 11.98 11.98 44 303 对个人和家庭的补助 7.33 7.33 45 30301 离休费 0.00 0.00 46 30302 退休费 4.35 4.35 47 30303 退职(役)费 0.00 0.00 48 30304 抚恤金 0.00 0.00 49 30305 生活补助 0.00 0.00 50 30306 救济费 0.00 0.00 51 30307 医疗费补助 0.00 0.00 52 30308 助学金 0.00 0.00 53 30309 奖励金 0.03 0.03 54 30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 55 30399 其他个人和家庭的补助支出 2.95 2.95 56 307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 57 30701 国内债务付息 0.00 0.00 58 30702 国外债务付息 0.00 0.00 59 30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 60 30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 61 309 资本性支出(基本建设) 0.00 0.00 62 30901 房屋建筑物购建 0.00 0.00 63 30902 办公设备购置 0.00 0.00 64 30903 专用设备购置 0.00 0.00 65 30905 基础设施建设 0.00 0.00 66 30906 大型修缮 0.00 0.00 67 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 68 30908 物资储备 0.00 0.00 69 30913 公务用车购置 0.00 0.00 70 30919 其他交通工具购置 0.00 0.00 71 30921 文物和陈列品购置 0.00 0.00 72 30922 无形资产购置 0.00 0.00 73 30999 其他基本建设支出 0.00 0.00 74 310 资本性支出 1.84 1.84 75 31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 76 31002 办公设备购置 1.84 1.84 77 31003 专用设备购置 0.00 0.00 78 31005 基础设施建设 0.00 0.00 79 31006 大型修缮 0.00 0.00 80 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 0.00 81 31008 物资储备 0.00 0.00 82 31009 土地补偿 0.00 0.00 83 31010 安置补助 0.00 0.00 84 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 85 31012 拆迁补偿 0.00 0.00 86 31013 公务用车购置 0.00 0.00 87 31018 其他交通工具购置 0.00 0.00 88 31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 89 31022 无形资产购置 0.00 0.00 90 31099 其他资本性支出 0.00 0.00 91 311 对企业补助(基本建设) 0.00 0.00 92 31101 资本金注入 0.00 0.00 93 31199 其他对企业补助 0.00 0.00 94 312 对企业补助 0.00 0.00 31201 资本金注入 95 0.00 0.00 31203 政府投资基金股权投资 96 0.00 0.00 31204 费用补贴 97 0.00 0.00 31205 利息补贴 98 0.00 0.00 312099 其他对企业补助 99 0.00 0.00 313 对社会保障基金补助 100 0.00 0.00 31302 对社会保险基金补助 101 0.00 0.00 31303 补充全国社会保障基金 102 0.00 0.00 399 其他支出 103 0.00 0.00 39906 赠与 104 0.00 0.00 39907 国家赔偿费用支出 105 0.00 0.00 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39908 106 0.00 0.00 39999 其他支出 107 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度财政拨款实际支出情况。 基本支出 212.69 188.31 53.76 1.40 0.00 0.00 88.87 19.27 0.20 6.67 0.00 0.30 17.77 0.00 0.08 17.05 2.64 0.37 0.00 0.05 0.00 0.85 0.15 0.00 0.34 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.11 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3.62 1.50 0.00 0.57 0.00 4.98 7.33 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 2.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 26.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.66 0.00 0.00 0.00 0.21 0.01 0.00 6.87 0.00 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ──── ──── ──── 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基本支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — 5.1 — 29 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开06表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 支出功能分 类 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 合计 一般公共服务支出 组织事务 其他组织事务支出 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 238.99 212.69 201 2.88 2.88 20132 2.88 2.88 2013299 2.88 2.88 206 2.30 0.00 20699 2.30 0.00 2069999 2.30 0.00 208 23.82 23.82 20805 23.82 23.82 2080502 4.35 4.35 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ 2080505 19.27 19.27 机关事业单位职业年金缴费支出 ★ 2080506 0.20 0.20 210 医疗卫生与计划生育支出 6.67 6.67 21011 行政事业单位医疗★ 6.67 6.67 2101102 事业单位医疗★ 6.67 6.67 213 农林水支出 185.55 161.55 21301 农业 185.55 161.55 2130104 事业运行 161.55 161.55 2130199 其他农业支出 24.00 0.00 221 住房保障支出 17.77 17.77 22102 住房改革支出 17.77 17.77 2210201 住房公积金 17.77 17.77 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 — 6.%d — 30 26.30 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.00 24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 0.00 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 项目 工资福利支出 机关事业 支出功能 职工基本 合计 伙食补助 职业年金 分类科目 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 单位基本 医疗保险 费 缴费 养老保险 编码 缴费 费 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 类 款 项 合计 238.99 188.31 53.76 1.40 0.00 0.00 88.87 19.27 0.20 6.67 201 一般公共服务支出 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013299 其他组织事务支出 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 206 科学技术支出 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20699 其他科学技术支出 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2069999 其他科学技术支出 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 23.82 19.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.27 0.20 0.00 20805 行政事业单位离退休 23.82 19.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.27 0.20 0.00 2080502 事业单位离退休 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 ★ 2080505 19.27 19.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.27 0.00 0.00 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 ★ 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 6.67 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 21011 行政事业单位医疗 ★ 6.67 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 2101102 事业单位医疗★ 6.67 6.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.67 213 农林水支出 185.55 144.40 53.76 1.40 0.00 0.00 88.87 0.00 0.00 0.00 21301 农业 185.55 144.40 53.76 1.40 0.00 0.00 88.87 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 161.55 144.40 53.76 1.40 0.00 0.00 88.87 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农业支出 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.77 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 17.77 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 17.77 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况 。 31 商品 公务员医 其他社会 住房公 疗补助缴 保障缴费 积金 费 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 13 17.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.77 17.77 17.77 医疗费 其他工资 福利支出 14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 16 41.51 0.00 0.00 0.00 2.30 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.21 39.21 17.05 22.16 0.00 0.00 0.00 办公费 17 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.64 2.64 2.64 0.00 0.00 0.00 0.00 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 18 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 0.00 0.00 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.85 0.85 0.85 0.00 0.00 0.00 0.00 32 邮电费 取暖费 物业管 理费 差旅费 23 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.15 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.34 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00 26 7.43 0.00 0.00 0.00 2.29 2.29 2.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.14 5.14 1.77 3.37 0.00 0.00 0.00 商品和服务支出 因公出国 维修 (境)费 租赁费 (护)费 用 27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 会议费 培训费 30 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.21 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 31 0.11 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 公务接待 专用材 被装购 费 料费 置费 32 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 33 6.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.88 6.88 0.01 6.87 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 专用 燃料 费 劳务 费 委托业 务费 35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 3.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.42 3.42 0.00 3.42 0.00 0.00 0.00 37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 公务用 工会经 福利费 车运行 费 维护费 38 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.62 3.62 3.62 0.00 0.00 0.00 0.00 39 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他交 通费用 税金及 附加费 用 其他商 品和服 务支出 41 1.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87 1.87 0.57 1.30 0.00 0.00 0.00 42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43 11.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.98 11.98 4.98 7.00 0.00 0.00 0.00 小计 44 7.33 2.88 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10 0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 退职 生活补 医疗费 离休费 退休费 (役) 抚恤金 救济费 助学金 奖励金 助 补助 费 45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.35 4.35 4.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 个人农 其他个人 业生产 和家庭的 补贴 补助支出 54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 55 2.95 2.88 2.88 2.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.07 0.07 0.00 0.00 0.00 0.00 -7.%d- 34 小计 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国内债 务付息 国外债 务付息 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国内债 国外债务 务发行 发行费用 费用 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋建筑 物购建 62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出(基本建设) 资本性支出 信息网络 其他交 文物和 其他基 办公设 专用设 基础设 大型修 物资 公务用 无形资 及软件购 通工具 陈列品 本建设 备购置 备购置 施建设 缮 储备 车购置 产购置 置更新 购置 购置 支出 63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35 73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 74 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 1.84 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00 房屋建 办公设 专用设 筑物购 备购置 备购置 建 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76 1.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.84 1.84 0.00 1.84 0.00 0.00 0.00 77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 基础 信息网络 大型修 设施 及软件购 缮 建设 置更新 物资 储备 78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 对企业补助(基本建设) 土地补 安置 偿 补助 82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助 对社会保障基金补助 地上附 其他交 文物和 其他资 其他对 政府投资 着物和 拆迁补 公务用 通工具 陈列品 无形资 本性支 小计 资本金 企业补 小计 资本金 基金股权 费用补 利息补 其他对企 小计 偿 车购置 产购置 注入 注入 贴 贴 业补助 青苗补 购置 购置 出 助 投资 偿 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36 财决公开07表 金额单位:万元 对社会保障基金补助 对社会 补充全 保险基 国社会 金补助 保障基 金 101 102 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 小计 赠与 国家赔 偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他支出 107 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开08表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费补助 30308 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 其他个人和家庭的补助支出 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 17.05 307 债务利息及费用支出 2.64 30701 国内债务付息 0.37 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.05 30704 国外债务发行费用 0.00 310 资本性支出 0.85 31001 房屋建筑物购建 0.15 31002 办公设备购置 0.00 31003 专用设备购置 0.34 31005 基础设施建设 1.77 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.10 31011 地上附着物和青苗补偿 0.10 31012 拆迁补偿 0.01 31013 公务用车购置 0.00 31018 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 31099 其他资本性支出 3.62 312 对企业补助 1.50 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.57 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 4.98 312099 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 科目编 金额 科目名称 码 188.32 302 商品和服务支出 53.76 30201 办公费 1.40 30202 印刷费 0.00 30203 咨询费 0.00 30204 手续费 88.87 30205 水费 19.27 30206 电费 0.20 30207 邮电费 6.67 30208 取暖费 0.00 30209 物业管理费 0.30 30211 差旅费 17.77 30212 因公出国(境)费用 0.00 30213 维修(护)费 0.08 30214 租赁费 7.33 30215 会议费 0.00 30216 培训费 4.35 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30224 被装购置费 0.00 30225 专用燃料费 0.00 30226 劳务费 0.00 30227 委托业务费 0.00 30228 工会经费 0.03 30229 福利费 0.00 30231 公务用车运行维护费 2.95 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 195.65 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 — 8 — 38 公用经费合计 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 39999 其他支出 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.05 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开09表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 科目编码 类 款 206 20699 2069999 213 21301 2130199 项 科目名称 合计 科学技术支出 其他科学技术支出 其他科学技术支出 农林水支出 农业 其他农业支出 本年收入 本年支出 9.00 2.00 2.00 2.00 7.00 7.00 7.00 26.30 2.30 2.30 2.30 24.00 24.00 24.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目 支出收支明细情况。 — 9.%d — 39 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开10表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 小计 0.11 0.00 公务用车购置费 0.00 0.00 公务接待费 公务用车运行费 0.00 0.11 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决 算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 — 10 — 40 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开11表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 年初结转和 结余 本年支出 本年收入 合计 基本支出 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 — 11.%d — 41 项目支出 年末结转和结余 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开12表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 公务用车运行费 公务接待费 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况,决算数包 括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 说明:如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 —12— 42 国有资本经营预算支出决算表 财决公开13表 金额单位:万元 部门:四川省达州市经济作物技术推广站 项 目 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:如部门没有国有资本经营预算收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,应注明本表无数据。 — 13.%d — 43

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