2018年度中共吴川市委办公室部门预算公开.pdf
2018 年 中共吴川市委办公室部门预算 目 录 第一部分 中共吴川市委办公室 概况 一、主要职责 二、机构设置 第二部分 2018 年部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款 级科目) 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 第三部分 2018 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 中共吴川市委办公室 概况 一、主要职责 (一) 负责市委日常文书的处理,上级党委和吴川市委 重要工作部署贯彻落实的督促检查, 市委指示、市委领导同 志批示件的转达和催办落实。 (二)负责市委文件、文稿、报告、电报的起草、修改、 校核、印发、归档、管理等文秘工作。及时办理各部门向市 委的请示、报告。 (三)根据市委工作部署,开展调研,收集新闻信息, 反映动态和整理呈报工作。 (四)负责市委各种会议、事务和市委领导同志参加的 各种公务活动的组织安排工作。 (五)负责受理人民群众来信来访、承办市委市政府领 导同志指示的重大信访事宜。 (六)负责本办的人事、党务、纪检、监察、计划生育 和干部职工的政治思想教育工作。 (七)会同有关部门做好上级领导来吴川检查工作和兄 弟省、市党委系统县级以上领导来吴川参观考察的接待工 作。 (八)管理市委机要局、市保密局、市委政策研究室、 市信访局。 二、机构设置 本部门无下属单位,部门预算为办本级预算。 第二部分 2018 年部门预算表 表1 收支总体情况表 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 项 目 出 2018 年预算 347.79 一、基本支出 288.29 二、财政专户拨款 0.00 二、项目支出 59.5 三、其他资金 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 一、财政拨款 本年收入合计 347.79 本年支出合计 347.79 四、上级补助收入 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00 五、附属单位上缴收入 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 六、结转下年 0.00 收入总计 347.79 注: 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 支出总计 347.79 表2 收入总体情况表 单位名称: 中共吴川市委办公室 项 单位:万元 目 2018 年预算 347.79 一、预算拨款 347.79 一般公共预算拨款 基金预算拨款 0.00 二、财政专户拨款 0.00 教育收费 0.00 其他财政收入拨款 0.00 三、其他资金 0.00 事业收入 0.00 事业单位经营收入 0.00 其他收入 0.000 本 年 收 入 合 计 四、上级补助收入 347.79 0.00 表2 收入总体情况表 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 项 目 2018 年预算 五、附属单位上缴收入 0.00 六、用事业基金弥补收支总额 0.00 收 入 总 计 347.79 表3 支出总体情况表 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 项 一、基本支出 目 2018 年预算 288.29 工资福利支出 213.31 一般商品和服务支出 23.58 对个人和家庭的补助 51.40 其他资本性支出等 0.00 二、项目支出 59.50 日常运转类项目 59.50 政府购买服务类项目 0.00 其他类项目 0.00 科技研发类项目 0.00 基本建设类项目 0.00 补助企事业类项目 0.00 信息化运维类项目 0.00 专项业务类项目 0.00 表3 支出总体情况表 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 项 目 2018 年预算 因公出国(境)项目 0.00 信息系统建设类项目 0.00 三、事业单位经营支出 0.00 本 年 支 出 合 计 347.79 四、对附属单位补助支出 0.00 五、上缴上级支出 0.00 六、结转下年 0.00 支 出 总 计 347.79 表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 收 项 目 入 支 2018 年预算 一、一般公共预算 项 目 出 2018 年预算 347.79 一、一般公共预算 347.79 二、政府性基金预算 0.00 二、政府性基金预算 0.000 三、国有资本经营预算 0.00 三、国有资本经营预算 0.00 本年收入合计 0.00 本年支出合计 347.79 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 合 计 201 20131 一般公共服务支出 党委办公厅(室)及相关事务 小计 其中:基本支出 项目支出 347.79 288.29 59.50 267.72 208.22 59.50 267.72 208.22 59.50 2013101 行政运行(党委办) 208.22 208.22 0.00 2013102 一般行政管理事务(党委办) 59.50 0.00 59.50 208 社会保障和就业支出 51.13 51.130 0.00 20805 行政事业单位离退休 51.13 51.13 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 51.13 51.13 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 9.52 9.52 0.00 21011 行政事业单位医疗 9.52 9.52 0.00 2011101 行政单位医疗 9.52 9.52 0.00 221 住房保障支出 19.42 19.42 0.00 表5 一般公共预算支出情况表(按功能分类项级科目) 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 一般公共预算支出 功能科目编码 功能科目名称 小计 其中:基本支出 项目支出 22102 住房改革支出 19.42 19.42 0.00 2210201 住房公积金 19.42 19.42 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 政府预算支出经济分类 [501]机关工资福利支出 部门预算支出经济科目 2018 年预算 合 计 288.29 [301]工资福利支出 213.31 [50101]工资奖金津补贴 [30101]基本工资 88.90 [50101]工资奖金津补贴 [30102]津贴补贴 84.77 [50101]工资奖金津补贴 [30103]奖金 1.01 [30110]职工基本医疗保障缴费 9.03 [50102]社会保障缴费 [30112]其他社会保障缴费 0.49 [50103]住房公积金 [30113]住房公积金 19.42 [50199]其他工资福利支出 [30199] 其他工资福利支出 9.68 [50102]社会保障缴费 [502]机关商品和服务支出 [302]商品和服务支出 23.58 [50201]办公经费 [30201]办公费 2.33 [50201]办公经费 [30202]印刷费 0.00 [50201]办公经费 [30204]手续费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50201]办公经费 [30205]水费 0.39 [50201]办公经费 [30206]电费 0.78 [50201]办公经费 [30207]邮电费 4.32 [50201]办公经费 [30209]物业管理费 0.00 [50201]办公经费 [30211]差旅费 0.00 [50201]办公经费 [30214]租赁费 0.00 [50201]办公经费 [30228]工会经费 0.00 [50201]办公经费 [30229]福利费 0.30 [50201]办公经费 [30239]其他交通费用 13.26 [50202]会议费 [30215]会议费 0.00 [50203]培训费 [30216]培训费 0.00 [50205]委托业务费 [30203]咨询费 0.00 [50205]委托业务费 [30226]劳务费 0.00 [50205]委托业务费 [30227]委托业务费 0.00 表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018 年预算 [50206]公务接待费 [30217]公务接待费 0.00 [50207]因公出国(境)费用 [30212]因公出国(境)费用 0.00 [50208]公务用车运行维护费 [30231]公务用车运行维护费 2.20 [50209]维修(护)费 [30213]维修(护)费 0.00 [50299]其他商品和服务支出 [30299]其他商品和服务支出 0.00 [503]机关资本性支出(一) [310]资本性支出 0.00 [50306]设备购置 [31002]办公设备购置 0.00 [509]对个人和家庭的补助 [303]对个人和家庭的补助 51.40 [50901]社会福利和救助 [30304]抚恤金 0.00 [50901]社会福利和救助 [30305]生活补助 0.34 [50901]社会福利和救助 [30307]医疗费补助 0.00 [50901]社会福利和救助 [30309]奖励金 0.00 [50905]离退休费 [30301]离休费 0.00 [50905]离退休费 [30302]退休费 51.06 表6 一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类款级科目) 单位名称: 中共吴川市委办公室 政府预算支出经济分类 [50999]其他对个人和家庭的补助 单位:万元 部门预算支出经济科目 [30399]其他对个人和家庭的补助 2018 年预算 0.00 表7 一般公共预算“三公”经费支出情况表 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 项 目 2018 年预算 11.60 “三公”经费 其中:(一)因公出国(境)支出 (二)公务用车购置及运行维护支出 0.00 0.00 1.公务用车购置 0.00 2.公务用车运行维护费 6.60 (三)公务接待费支出 5.00 注: “三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务 出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 表8 2018 年政府性基金预算支出情况表 单位名称: 中共吴川市委办公室 单位:万元 政府性基金预算支出 功能科目名称 小计 本级无政府性基金预算支出 其中:基本支出 0.00 注:如部门无政府性基金预算支出,则本表以空表形式公开,并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。 项目支出 0.00 0.00 第三部分 2018 年部门预算情况说明 一、部门预算收支增减变化情况 2018 年本部门收入预算 347.79 万元,比上年 增加 16.62 万元, 增长 5.02 %,主要原因是 调整公职人员工 资 ;支出预算 347.79 万元,比上年 增加 16.62 万元,增 长 5.02 %,主要原因是 调整公职人员工资 。 二、“三公”经费安排情况说明 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.60 万 元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上年 持平,无增减变化 。其中:因公出国(境)费 0 万元,比 上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上年持平, 无增减变化 ;公务用车购置及运行费 6.60 万元(公务用 车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 6.6 万元),比上 年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上年持平,无 增减变化 ;公务接待费 5.00 万元,比上年 增加 0 万元, 增长 0 %,主要原因是 与上年持平,无增减变化 。 三、机关运行经费安排情况 机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公 用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以 及其他费用。 2018 年,本部门机关运行经费安排 23.58 万 元, 比上年 减少 2.06 万元, 下降 8.07 %,主要原因是 认 真贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制经费开 支。 四、政府采购情况 2018 年本部门政府采购安排 0 万元,其中:货物类 采购预算 0 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预 算 0 万元等。 五、国有资产占有使用情况 截 至 2018 年 1 月 1 日 , 本 部 门 固 定 资 产 金 额 214.73 万元,分布构成情况为:房屋 0 平方米,车辆 3 辆, 单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资 产 0 万元,主要是 没有安排 等。 六、重点项目预算绩效目标情况 2018 年,本部门重点项目绩效目标情况如下: 项目 本部门无绩效项目 注:本部门无绩效项目 预算数 …… 绩效目标 …… 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的 事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于 弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。