长沙市120急救中心2022年度部门预算表.xlsx
2022年部门收支总体情况表 部门名称:长沙市120急救中心 单位:万元 收 项 目 一、财政拨款(补助) 入 支 本年预算 项 目 出 本年预算 2,553.73 一、基本支出 1,693.73 二、财政专户管理事业收入 二、项目支出 860.00 三、事业单位经营服务收入 三、事业单位经营支出 四、上级补助收入 四、对附属单位补助支出 五、其它收入 五、上缴上级支出 本 年 收 入 合 计 2,553.73 本 年 支 出 合 计 六、用事业基金弥补收支差额 六、结余分配 七、上年结转 七、结转下年 收 入 总 计 2,553.73 支 出 总 计 2,553.73 2,553.73 2022年部门收入总体情况表 部门名称:长沙市120急救中心 单位:万元 财政拨款 类 款 项 功能科目 合计 金额 ** ** ** 210 04 210 04 05 2 用事业基 财政专户管理 事业单位经营 上级补助 其它收入 金弥补收 事业收入 服务收入 收入 支差额 其中:经费拨款 (补助) ** 1 3 合计 2,553.73 2,553.73 2,453.73 卫生健康支出 2,553.73 2,553.73 2,453.73 公共卫生 2,553.73 2,553.73 2,453.73 应急救治机构 2,553.73 2,553.73 2,453.73 4 5 6 7 8 上年结转 9 2022年部门支出总体情况表 部门名称:长沙市120急救中心 科目编码 类 款 项 ** ** ** 210 210 04 04 05 单位:万元 功能科目 总 计 基本支出 项目支出 ** 合计 卫生健康支出 公共卫生 应急救治机构 1 2,553.73 2,553.73 2,553.73 2,553.73 2 1,693.73 1,693.73 1,693.73 1,693.73 3 860.00 860.00 860.00 860.00 事业单位 经营支出 4 对附属单 位补助支 出 5 上缴上级 支出 6 2022年财政拨款收支总体情况表 部门名称:长沙市120急救中心 收 项目 一、本年收入 1、一般公共预算拨款 2、政府性基金预算拨款 二、上年结转 单位:万元 入 金 支 额 项目 2,553.73 一、本年支出 2,553.73 1、一般公共服务支出 2、外交支出 3、公共安全支出 4、教育支出 5、科学技术支出 6、文化体育与传媒支出 7、社会保障和就业支出 8、社会保险基金支出 9、医疗卫生与计划生育支出 10、节能环保支出 11、城乡社区支出 12、农林水支出 13、交通运输支出 14、资源勘探信息等支出 15、商业服务业等支出 16、援助其他地区支出 17、国土海洋气象等支出 18、住房保障支出 19、粮油物资储备支出 20、灾害防治及应急管理支出 21、其他支出 出 合计 2,553.73 一般公共预算 2,553.73 2,553.73 2,553.73 2,553.73 2,553.73 二、结转下年 收 入 总 计 2,553.73 支 出 总 计 政府性基金预算 2022年一般公共预算支出情况表 部门名称:长沙市120急救中心 科目编码 类 款 项 ** ** ** 210 04 210 04 05 单位:万元 功能科目 ** 总 计 1 基本支出 项目支出 2 3 合计 2,553.73 1,693.73 860.00 卫生健康支出 2,553.73 1,693.73 860.00 公共卫生 2,553.73 1,693.73 860.00 2,553.73 1,693.73 860.00 应急救治机构 2022年一般公共预算基本支出情况表 部门名称:长沙市120急救中心 经济科目编码 经济科目名称 ** ** 合计 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 邮电费 差旅费 维修(护)费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 退休费 奖励金 301 30101 30102 30103 30107 30108 30109 30110 30111 30112 30113 30199 302 30201 30202 30203 30207 30211 30213 30215 30216 30217 30218 30228 30229 30231 30299 303 30302 30309 单位:万元 总计 1 1,693.73 1,381.13 169.17 26.04 264.60 172.75 54.71 27.35 29.75 17.10 10.54 147.00 462.12 171.85 3.39 2.00 3.00 1.00 6.00 3.00 3.00 2.00 3.30 9.98 5.83 0.98 3.00 125.37 140.75 140.69 0.06 人员类 公用经费 2 3 1,521.88 1,381.13 169.17 26.04 264.60 172.75 54.71 27.35 29.75 17.10 10.54 147.00 462.12 171.85 171.85 3.39 2.00 3.00 1.00 6.00 3.00 3.00 2.00 3.30 9.98 5.83 0.98 3.00 125.37 140.75 140.69 0.06 2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表 部门名称:长沙市120急救中心 单位:万元 三公经费预(决)算数(财政拨款) 部门名称 小计 公务接待费 因公出国(境)费 公务用车购置及 其中:公务用车购 其中:公务用车运行 运行费 置 费 合计 6.30 3.30 3.00 3.00 长沙市卫生健康委员会 6.30 3.30 3.00 3.00 2022年政府性基金预算支出情况表 部门名称:长沙市120急救中心 科目编码 类 款 项 ** ** ** 单位:万元 功能科目 ** 总 计 1 基本支出 项目支出 2 3 2022年项目支出绩效目标表 部门名称:长沙市120急救中心 项目基本情况 编码 部门名称 年度 项目名称 302 项目批准机关及文号 资金类型 长沙市120急救中 心 长沙市120急救 302006 2022 中心 大楼运行经费 302006 长沙市120急救 2022 中心 日常急救药品、 设备和器材购置 等经费 302006 长沙市120急救 2022 中心 急救车燃油、维 修、保险和安全 经费 长沙市120急救 302006 2022 中心 302006 长沙市120急救 2022 中心 302006 长沙市120急救 2022 中心 302006 长沙市120急救 2022 中心 长沙市120急救 302006 2022 中心 中共长沙市常委办公会 议纪要2015年第11次、 部门预算项目 《关于市120急救中心 急救培训场地有关问题 的会议备忘录》(长沙 中共长沙市常委办公会 市人民政府办公厅教科 议纪要2015年第11次, 部门预算项目 文卫处〔2016〕14号) 《市财政局呈批件<关 、《关于安排市120急 于120急救中心急救条 救中心指挥调度系统改 例实施经费问题的请示 扩建项目经费的请示》 >》(2017社-108号) 中共长沙市常委办公会 部门预算项目 社保2021-167号 议纪要2015年第11次 中共长沙市常委办公会 120调度指挥系 议纪要2015年第11次、 部门预算项目 统通讯、维护费 《关于安排市120急救 中心指挥调度系统改扩 建项目经费的请示》社 《市财政局呈批件<关 保2021-167号 救护车及车载设 于市120急救中心2018 部门预算项目 备购置费 年急救条例实施项目经 费的请示>》(社-2018 年144) 《关于安排市120急救 指挥调度系统改 中心指挥调度系统改扩 部门预算项目 建项目经费的请示》社 扩建项目经费 保2021-167号 公用经费 2022-12-31 部门预算项目 《市财政局呈批件<关 培训宣传会议工 于增加120急救中心实 部门预算项目 作经费 施急救条例专项经费的 请示>》(2016社-04) 、《关于安排市120急 救中心指挥调度系统改 扩建项目经费的请示》 社保2021-167号 项目支出绩效目标表 项目基本情况 项目主管部门 预算额度(万元) 项目单位负责人 合计 项目资金总额 资金来源 上年度资金(预算额度) 1,025.04 548.72 1,025.04 548.72 长沙市卫生健康 李忠 委员会 50.00 部门预算 45.10 长沙市卫生健康 李忠 委员会 27.88 部门预算 29.30 长沙市卫生健康 李忠 委员会 100.00 部门预算 66.00 长沙市卫生健康 李忠 委员会 130.00 部门预算 58.00 长沙市卫生健康 李忠 委员会 158.12 部门预算 154.10 长沙市卫生健康 李忠 委员会 335.00 部门预算 长沙市卫生健康 李忠 委员会 165.04 部门预算 144.72 长沙市卫生健康 李忠 委员会 59.00 部门预算 51.50 额度(万元) 总体绩效目标 本年度申请计划 总目标 年度阶段性目标 项目实施进度计划 项目实施内容 开始时间 1,025.04 1,025.04 定期做好物业管理、水 做好物业管理、消 年度项目经费 电费、空调及消防维保 防及空调维保、灭 50.00 使用率达到90% 、灭四害及垃圾分类, 四害及垃圾分类、 以上 绿植维护,及时响应故 绿植维护等固定内 障维修维护等工作 完成每年计量设备 定期做好计量设备检定 容的按期履约和支 年度项目经费 和药品、耗材补充,按 出,办公场所维修 检测及固定资产类 27.88 使用率达到90% 维护,完成灭火器 轻重缓急更新补充医用 设备维修,更新补 以上 等器材的年检更新 设备;加强突发事件防 充部分急救设备, 。 护物资及应急设备的储 31台急救车、18台 做好日常药品、耗 为全市人民提 以勤俭节约为指导思想 材补充,储备一批 备;医废处置、第三方 负压救护车、1台 供良好的急救 ,最大限度的缓解车辆 100.00 应急防护物资及设 物品消毒、医用氧气灌 的运行成本压力和使用 应急指挥车、1台 医疗服务和政 装及运输、医疗保障、 备,做好医废处置 应急物质保障车、 府应急保障能 安全 演练的相关费用等支出 每月定期支付电费 、物品消毒、医疗 1台通信指挥车的 力 保障120指挥调 保证现有系统运行正常 保障、演练等工作 全年燃油、维修、 度系统正常运 ,逐年完成系统功能模 、通信费、呼叫定 130.00 。 保险、安全 行 块的拓展与完善 位费用,及时响应 系统故障维修维护 。 确保2辆负压救 力争2022年年底前完成 购买2辆负压救护 158.12 护车按时投入 项目招标采购 车 运行 一次性搭建系 统平台,建设 335.00 本地与云端两 套系统,实现 两地系统双活 年度项目经费 运行,通过运 165.04 使用率达到90% 用5G、AI、云 以上 计算、大数据 等现代先进技 年度项目经费 术,建成适应 使用率达到90% 59.00 城市建设发展 以上,充分履 ,满足当前指 行急救培训、 挥调度工作需 宣传科普职能 要和院前急救 。 行业发展要求 ,兼顾“战时 ”突发公共事 件应急救援需 要的现代化智 慧型120急救指 挥调度系统。 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 2022-01-01 建成后的120指挥 力争2022年年底前完成 调度系统包括本地 2022-01-01 项目招标采购 和云端两套系统, 形成本地云端两地 双活运行架构。整 根据工作、任务需 依据财政要求合理安排 套系统包括120接 要支付商品和服务 2022-01-01 处调系统、车载视 经费支出 费用 频监控系统、急救 调度分站系统、医 定期开展院前急救人员 开展院前急救人员 疗优先分级调派系 业务知识培训,提高专 规范化培训班,基 统(MPDS)、非急 2022-01-01 业技术水平;长年开展 础、高级生命支持 救转运系统等21子 社会急救知识培训,编 (BLS/ACLS)、国 际创伤救治(ITLS 印急救宣传科普资料, 系统组成。 提高急救知识普及率, )等专业化培训班 提高市民自救互救能力 ;开展救护员培训 ;组织召开长江急救联 班,急救志愿者培 训班,急救知识进 盟半年度工作会议。 “社区、进学校、 进机关、进企业” 系列活动;召开联 盟工作会议,加强 联盟城市间院前急 实施进度计划 保障措施 完成时间 项目组织机构 2022-12-31 长沙市120急救 中心 2022-12-31 长沙市120急救 中心 2022-12-31 长沙市120急救 中心 2022-12-31 长沙市120急救 中心 2022-12-31 长沙市120急救 中心 2022-12-31 长沙市120急救 中心 2022-12-31 长沙市120急救 中心 2022-12-31 长沙市120急救 中心 相关管理制度 工作措施(方案、规划等) 1、《长沙市卫生和 计划生育委员会卫 计生专项资金管理 办法》长卫发〔 2016〕52号 1、《长沙市卫生和 2、中心制度汇编计划生育委员会卫 财务管理工作制度 计生专项资金管理 (财务部门工作制 办法》长卫发〔 度),重大经济项 2016〕52号 1、《长沙市卫生和 目决算制度 2、中心制度汇编计划生育委员会卫 财务管理工作制度 计生专项资金管理 (财务部门工作制 办法》长卫发〔 度),重大经济项 2016〕52号 1、《长沙市卫生和 目决算制度 2、中心制度汇编计划生育委员会卫 财务管理工作制度 计生专项资金管理 (财务部门工作制 办法》长卫发〔 度),重大经济项 2016〕52号 1、《长沙市卫生和 目决算制度 计划生育委员会卫 2、中心制度汇编计生专项资金管理 财务管理工作制度 办法》长卫发〔 (财务部门工作制 2016〕52号 1、《长沙市卫生和 度),重大经济项 2、中心制度汇编计划生育委员会卫 目决算制度 财务管理工作制度 计生专项资金管理 (财务部门工作制 办法》长卫发〔 度),重大经济项 2016〕52号 中心制度汇编-财务 目决算制度 2、中心制度汇编管理工作制度(财 财务管理工作制度 务部门工作制度) (财务部门工作制 、长沙市120急救中 度),重大经济项 心内部控制制度。 1、《长沙市卫生和 目决算制度 计划生育委员会卫 计生专项资金管理 办法》长卫发〔 2016〕52号 2、中心制度汇编财务管理工作制度 (财务部门工作制 度),重大经济项 目决算制度 年初制定物业管理、空调及 消防维保、灭四害及垃圾分 类、绿植维护等固定合同支 出计划,加强日常巡查,及 时对故障设施进行维护修复 根据工作、任务需要合理储 备药品、耗材、防护物资及 设备,合理、规范的处置医 废和物品消毒,做好应急演 练、医疗保障的工作方案和 预案。 严格按照车辆运行的采购相 关制度要求执行 每月按照电费、通信费用、 呼叫定位费用实际费用支出 。及时对系统故障进行维修 维护,并逐年补充相应设备 器材,对系统安全防护措施 进行强化 按照政府公开招标采购流程 实施采购 按照政府公开招标采购流程 实施采购 为日常办公提供物质基础及 维修维护,保障日常办公顺 利开展,支付公务接待、公 务车、差旅费用,提供中餐 补助、节假日慰问、活动费 加强院前急救人员业务知识 等职工福利。 培训,提高专业技术水平; 长年向市民开展急救知识培 训讲座,提高急救知识普及 率,提高市民自救互救能力 ;制作宣传用品,编印宣传 资料,组织召开长江急救联 盟等院前急救相关会议,加 强行业交流学习,宣传急救 文化。 定量目标(成 目标类型(成 数量目标 数量目标(指标)内容 单位办公场所、值班值勤场 所及救护车停车场维护、公 共区域及办公区域绿植维护 ,公共区域生物有害防治及 垃圾分类 做好设备更新维护及医用物 资补充,补充完善物资储备 55台车辆的燃油、保险、维 修、安全 质量目标 数量目标(指标)值 质量目标(指标)内容 3292平方米 保证办公用房保持完好状态 组织计量设备检定;做好每 月药品、耗材的储备;保证 物资储备充足,确保防护器 材,洗消设备功能正常 装备、器材、物资储备 指标值100% 55台车辆全年正常使用运行 保障120指挥调度系统正常运 24小时/7天全天候 行 指挥调度通信畅通 购置2台负压救护车 负压救护车2辆 业务需要 整套系统包括本地和云端两 套系统,由120接处调系统、 车载视频监控系统、急救调 度分站系统、医疗优先分级 调派系统(MPDS)、非急救 转运系统等21套系统组成。 根据需要对办公设备进行维 修维护,补充办公物资储备 包括120接处调系统、车载视 频监控系统、急救调度分站 业务需要 系统、医疗优先分级调派系 统(MPDS)、非急救转运系 统等21套系统。 提供商品和服务符合规定及 及时维修设备及补充物资 标准 制作宣传展板、宣传视频, 印制宣传手册、急救条例及 相关宣传用品。大力开展急 救培训提高院前急救人员的 急救能力和水平;普及市民 急救知识;召开和参加急救 联盟工作会议;全覆盖全市 院前急救人员,举办院前急 救专业化培训班。 长沙市院前急救专业人员规 范化培训,指挥调度厅背景 制作,更新宣传展板。编印 急救宣传资料,承办会议, 参加急救联盟会议。保障全 市各类大型活动。 提高全市院前急救服务能力 ,提高市民急救意识和急救 知识普及率。提高市民现场 自救互救能力;普及院前急 救知识与技能,加强联盟单 位间合作与交流;保障各类 活动有序开展。 项目实施产出成果目标 定量目标(成果) 目标类型(成果) 质量目标 实效目标 质量目标(指标)值 达到政府关于办公用房标准 要求 满足日常急救业务,以及突 发传染病疫情等突发事件应 急工作需要 时效目标(指标)内容 物业管理不间断;空调维保 、消防维保、绿植维护、灭 四害等按合同要求定期维护 检修;其他维修项目根据实 际需要及时作出响应 及时更新补充部分医用设备 、器材、物资;更新补充部 分应急救援装备、器材、物 资,按要求更换洗消耗材 时效目标(指标)值 按月/年/项组织验收和考评 医用物资保障充足,医用设 备按轻重缓急更新补充;按 轻重缓急有序更新添置 指标值100% 每年年底前 确保系统故障崩溃概率为0 保障120指挥调度系统正常运 实时 行 满足急救业务需要、维稳保 障、突发灾害事件救援等工 作需要 满足指挥调度工作需要,适 应院前急救行业发展要求, 兼顾突发公共事件应急救援 需要。 提供商品和服务符合规定及 标准 普及宣传院前急救知识与技 能;有效宣传急救知识;提 升急救保障服务能力。 满足全年日常急救业务需要 ,确保维稳保障、突发灾害 事故救援、传染病疫情防控 等各项工作顺利开展 满足全年日常急救指挥调度 工作,确保维稳保障、突发 灾害事故救援、传染病疫情 防控等工作指挥调度顺利开 展 及时维修维护办公设备及补 充办公物资;按工作计划完 成各项服务工作。 确保患者能够得到及时有效 的处理;提高市民自救互救 能力,为专业急救人员的进 一步抢救提供的时间和机会 ,提高急危重症患者抢救成 功率、减少死亡率与伤残率 ;宣传急救知识,保障各类 会议、活动顺利召开和开展 。 2021年底前 确保2022年12月前添置并投 入使用 确保2022年12月31日前完成 整套系统建设并投入使用 及时维修维护办公设备及补 充办公物资;按工作计划完 成各项服务工作。 更新安装展板,印制部分急 救宣传用品。大力开展急救 知识“五进”活动;根据联 盟主席单位安排,主办或参 与联盟会议和相关工作。 果目标 定性目标(成果) 成本目标 成本目标(指标)内容 成本目标(指标)值 ≤50万元 对办公场场设施设备的维护 保养,有效延长设施设备使 用寿命 年度药品、耗材消耗及设备 更新;突发事件个人防护装 备、医疗急救设备购置经费 支出,按要求更换洗消耗材 ≤27.88万元 为全市院前急救工作提供充 足的设备、物资保障,院感 管理水平、突发事件应急救 援能力得到强化。 55台车全年的油料、保险、 维修、安全 燃油:≤57万;保险:≤18 万;维修:≤20万 100% 物业、维修费用等支出 年度系统运行维护支出 ≤130万元 项目预算总额 不超过项目预算总额 项目预算总额 不超过项目预算总额 为日常办公提供物质基础及 维修维护,保障日常办公顺 利开展,支付公务接待、公 务车、差旅费用,提供中餐 补助、节假日慰问、活动费 培训会议宣传工作经费支出 等职工福利。 ,保障年度宣传工作需要, 参加或召开联盟会议的保障 经费,大型活动保障经费支 出。 ≤165.04万元 ≤59万元 为全市院前急救工作提供重 要且高效的通信指挥 日常急救能力得到加强,维 稳保障、突发灾害事故救援 、传染病疫情防控等各项工 作能力进一步提高 日常院前急救、维稳保障、 突发灾害事故救援、传染病 疫情防控等各项工作指挥调 度能力进一步提高 为日常办公提供物质基础及 维修维护,保障日常办公顺 利开展,支付公务接待、公 务车、差旅费用,提供中餐 补助、节假日慰问、活动费 全市院前急救专业人员业务 等职工福利。 水平得到明显提高;急救知 识与技能的普及率进一步提 高;为大型活动参与人员提 供医疗服务。 项目效益目标 经济效益 经济目标(指标)内容 社会效益 经济目标(指标)值 社会目标(指标)内容 \ \ 保持单位办公用房、设施完好 \ \ 为院前急救工作提供物资保障, 有效提升应急救援能力 / / 保障急救车辆的正常运行,为全 市人民群众提供良好的急救车辆 保障 \ \ 为社会提供24小时/7天全天候院 前急救保障 \ \ 提高医疗急救质量,提升维稳保 障、灾害事故救援、传染病疫情 防控等工作的能力 \ \ 提高院前急救质量,提升维稳保 障、灾害事故救援、传染病疫情 防控等工作的指挥调度能力 \ \ 为院前急救工作提供办公物资及 办公环境保障 \ \ 院前急救服务能力和水平提高, 市民自救互救能力加强;提升专 业人员急救能力、增强社会大众 自救互救意识。增进联盟单位学 术、工作及业务交流;有效缩短 急救反应时间。 定量目标(效益) 目标类型(效益) 社会效益 环境效益 社会目标(指标)值 达到市级文明标兵单位要求 环境目标(指标)内容 环境目标(指标)值 为办公和业务开展营造良好的环 为办公和业务开展营造良好的环 境 境 保证院前急救工作正常开展,整 体应急救援能力达到省内领先水 \ 平 \ 保障急救车辆的正常运行,为全 为急救驾驶员提供一个安全舒适 为急救驾驶员提供一个安全舒适 市人民群众提供良好的急救车辆 的车辆工作环境 的车辆工作环境 保障 接警率达到100% \ \ 提高日常急救质量,提升维稳保 障、灾害事故救援、传染病疫情 \ 防控等工作的能力 \ 提升院前急救、维稳保障、灾害 事故救援、传染病疫情防控等工 \ 作的指挥调度能力,不断提高院 前急救质量,满足人民群众院前 急救服务需求 保障院前急救工作正常开展 \ 市民急救知识普及率达到15%。 长沙市院前急救人员专业化培训 \ 培训率、合格率达到100%,全年 培训普通市民≥10000人,提高 急救知识普及率和市民自救互救 能力。 \ \ \ 可持续影响 可持续目标(指标)内容 可持续目标(指标)值 定期对办公场所设施、卫生进行 故障排除率≥90% 维护 服务对象满意度 满意度目标(指标)内容 职工对办公环境满意程度 逐年完善设备器材的更新补充, 院前急救设备器材保障,突发事 院前急救能力不断提升;逐年完 群众和政府满意度 件应急救援能力。 善物资储备及应急装备配备,不 断提升应急救援能力。 提高全市人民对急救服务的满意 ≥90% 度 提高全市人民对急救车辆的满意 度 系统集成、功能拓展、区域性互 保障120指挥调度系统正常运行, 院前急救呼叫者满意度 联互通 确保院前急救呼叫及时受理。 提高日常急救质量,提升维稳保 提高日常急救质量,提升维稳保 障、灾害事故救援、传染病疫情 障、灾害事故救援、传染病疫情 群众满意度 防控等工作的能力 防控等工作的能力 提升院前急救、维稳保障、灾害 提升院前急救、维稳保障、灾害 事故救援、传染病疫情防控等工 事故救援、传染病疫情防控等工 群众满意度 作的指挥调度能力,不断提高院 作的指挥调度能力,不断提高院 前急救质量,满足人民群众院前 前急救质量,满足人民群众院前 急救服务需求 急救服务需求 逐年完善办公设备及物资的更新 为院前急救工作提供办公物资及 补充,保障院前急救工作正常开 职工满意度 办公环境保障 展。 急救人员业务水平提高,市民自 急救人员服务能力进一步提升, 救互救能力增强;急救工作人员 市民急救知识普及率逐年增加, 群众和政府满意度 应急救援能力大幅提升,社会大 急救知识广泛普及 众自救互救能力显著提高;了解 国内外急救工作先进理念,探讨 行业发展趋势。 需要说明的问题 定性目标(效益) 服务对象满意度 满意度目标(指标)值 ≥90% 95%以上 ≥90% 95%以上 90%以上 90%以上 95%以上 ≥90% 保障物业管理及维修正 常开展,为职工提供良 好的工作环境,并有效 避免用电、消防等安全 事故发生 保障院前急救工作高效 单位作为市110联动单位,相关经 开展,加强突发事件的 费、政策保障与公安、消防等部门 应急处置,做到反应迅 相比还远远不足,防护物资储备、 速、处置得当,维护好 洗消器材方面十分欠缺,需加大投 政府的社会形象 入 随着院前急救事业的发展,急救业 务量逐年递增,急救车辆数量增加 ≥90% 较多,且前期购置的车辆老化严重 ,燃油维修等运行成本相应增高, 还需要投入更大的财力和物力。 坚持日常急救调度和应 目前的通信手段主要依托有线和无 急值守的协同保障,为 线方式,受区域环境、城市发展、 政府和市民提供高效服 社会活动影响大,希望能引入更先 务 进的如卫星通信、分级调度,还需 要投入更大的人力、财力和物力 不断提高日常急救质量 作为卫健委医疗应急和救援机构, ,提升维稳保障、灾害 应当不断提高医疗急救质量,提升 事故救援、传染病疫情 维稳保障、灾害事故救援、传染病 防控等工作的能力 疫情防控等工作的能力,但我市救 提升院前急救、维稳保 护车数量配置不足,特别是负压救 市120指挥调度系统运行已达7年, 障、灾害事故救援、传 护车配置比例较低,需要逐年更新 系统功能不全面、智能化水平低、 增配救护车 染病疫情防控等工作的 兼容性差、设备老化、存储容量小 指挥调度能力,不断提 、运行速度慢,与长沙市作为国家 高院前急救质量,满足 中心城市所对应的经济社会发展水 保障院前急救工作高效 人民群众院前急救服务 平不相适应,不能满足当前指挥调 开展,做到反应迅速、 需求 度工作需求,市120作为市卫健委 处置得当,维护好政府 医疗应急和救援机构,应当不断提 的社会形象 不断加强专业人员新知 高120指挥调度系统的性能和智能 识和新技术的学习,与 化水平,满足人民群众院前急救和 全国接轨,提升长沙市 多元化健康需求。 院前急救服务质量和水 平。加强院前急救知识 宣传,弘扬急救文化, 提高市民自救互救能力 ,高度重视大型活动医 疗保障工作,做到反应 迅速、处置得当,维护 好政府的社会形象。

长沙市120急救中心2022年度部门预算表.xlsx




