2019年体育局预算公开.xls
表1 重庆市巴南区体育局财政拨款收支总表 单位:万元 收入 项目 支出 预算数 一、本年收入 项目 757.13 一、本年支出 一般公共预算拨款 一般公共预算财政拨 款 合计 757.13 757.13 757.13 757.13 757.13 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、上年结转 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 二、结转下年 收入总数 757.13 支出总数 备注:1.此表只填列财政拨款数,单位自有收入支出(含教育收费收入支出)不填入此表。 2.本年收入等于预算批复表1+表3总数; 3.上年结转等于预算批复表7总数,如有上年结转数,则相应加入本年支出。 政府性基金预算财政 拨款 国有资本经营预算财 政拨款 表2 重庆市巴南区体育局一般公共预算财政拨款支出预算表 单位:万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 164001 体育局 207 2018年预算数 2019年预算数 小计 基本支出 项目支出 737.37 757.13 236.63 520.50 文化体育与传媒 687.38 703.52 183.02 520.50 20703 体育 687.38 703.52 183.02 520.50 2070399 其他体育支出 376.00 240.00 2070301 行政运行 235.88 183.02 2070305 体育竞赛 2070308 群众体育 208 240.00 183.02 69.00 69.00 75.50 211.50 211.50 社会保障和就业支出 29.46 33.68 33.68 20805 行政事业单位离退休 29.46 33.68 33.68 2080505 机关事业单位基本养老保险 15.33 14.83 14.83 2080506 机关事业单位职业年金 6.13 5.93 5.93 2080599 其他行政事业单位离退休 8.00 12.28 12.28 2080501 归口管理的投资单位离退休 0.64 0.64 210 医疗卫生与计划生育 11.34 11.03 11.03 21011 行政事业单位医疗 11.34 11.03 11.03 2101101 行政单位医疗 8.30 8.15 8.15 2101199 其他行政事业单位医疗 3.04 2.88 2.88 221 住房保障支出 9.19 8.90 8.90 22102 住房改革支出 9.19 8.90 8.90 2210201 住房公积金 9.19 8.90 8.90 备注:本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况,2019预算数=预算批复表1+批复表7中一般公共预算数。 表3 重庆市巴南区体育局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 164001 301 30101 30102 30103 30108 30109 30110 30112 30113 30114 3019999 302 30201 30202 30207 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30223 30224 30225 30226 30227 30228 科目名称 体育局 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本养老保险 其他社会保障缴费 住房公积金 医疗费 其他工资福利支出 商品和服务支出 办公费 印刷费 邮电费 国内差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 购买服务 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 2019年基本支出 合计 人员经费 236.63 149.81 39.87 28.66 5.61 14.83 5.93 8.15 0.74 8.90 1.28 35.84 72.30 5.45 2.00 7.15 14.40 公用经费 164.33 149.81 39.87 28.66 5.61 14.83 5.93 8.15 0.74 8.90 1.28 35.84 72.30 72.30 5.45 2.00 7.15 14.40 0.12 7.00 0.12 7.00 15.65 15.65 1.51 1.51 表3 重庆市巴南区体育局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 单位:万元 经济分类科目 科目编码 30229 30231 30239 30240 30299 303 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30399 科目名称 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 其他对个人和家庭的补助支出 2019年基本支出 合计 人员经费 公用经费 3.02 3.02 15.08 15.08 0.92 14.52 14.52 1.60 1.60 12.92 12.92 备注:本表2019年基本支出合计数等于预算批复表2数据,单位自行分人员经费、公用经费填列,经济科目不一致的,可自行修改。 0.92 表4 重庆市巴南区体育局一般公共预算“三公”经费支出表 单位:万元 合计 21.50 因公出国( 境)费 2018年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行费 公务接待费 21.50 合计 21.50 因公出国( 境)费 2019年预算数 公务用车购置及运行费 公务用车购 公务用车运 小计 置费 行费 公务接待费 21.50 表5 XXXXX(单位全称)政府性基金预算支出表 单位:万元 科目编码 备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出 合计 基本支出 项目支出 表6 重庆市巴南区体育局部门收支总表 单位:万元 收入 项目 一般公共预算拨款收入 支出 预算数 项目 757.13 预算数 文化体育与传媒 703.52 政府性基金预算拨款收入 社会保障和就业支出 33.68 国有资本经营预算拨款收入 医疗卫生与计划生育 11.03 住房保障支出 8.90 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本年收入合计 757.13 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 757.13 结转下年 上年结转 收入总计 757.13 支出总计 备注:1.本年收入合计=财政拨款收支+单位自有收入支出(含教育收费收入支出),即等于预算批复表1+表3+表8数。 2.预算批复表8中,教育收费收入填入本年收入-事业收入,其他收入填入本年收入-其他收入; 3.上年结转等于预算批复表7数+本单位2018年部门决算结转下年数。 4.收入总计=支出总计=本年支出合计+结转下年 757.13 表7 重庆市巴南区体育局部门收入总表 单位:万元 科目 事业收入 合计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预 国有资本经营 事业单位经营 拨款收入 算拨款收入 预算拨款收入 非教育收费收 教育收费收入 收入 入 757.13 科目编码 科目名称 164001 体育局 757.13 207 文化体育与传媒 703.52 703.52 20703 体育 703.52 703.52 2070399 其他体育支出 240.00 240.00 2070301 行政运行 183.02 183.02 2070305 体育竞赛 69.00 69.00 2070308 群众体育 211.50 211.50 208 社会保障和就业支出 33.68 33.68 20805 行政事业单位离退休 33.68 33.68 2080505 机关事业单位基本养老保险 14.83 14.83 2080506 机关事业单位职业年金 5.93 5.93 2080599 其他行政事业单位离退休 12.28 12.28 2080501 归口管理的投资单位离退休 0.64 0.64 210 医疗卫生与计划生育 11.03 11.03 21011 行政事业单位医疗 11.03 11.03 2101101 行政单位医疗 8.15 8.15 2101199 其他行政事业单位医疗 2.88 2.88 221 住房保障支出 8.90 8.90 22102 住房改革支出 8.90 8.90 2210201 住房公积金 8.90 8.90 备注:1.本年收入合计=表6收入总计,即等于预算批复表1+表3+表8数。 2.上年结转=表6上年结转,即等于预算批复表7数+本单位部门决算结转下年数。 其他收入 用事业基金弥 补收支差额 表8 重庆市巴南区体育局部门支出总表 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 164001 体育局 757.13 236.63 520.5 207 文化体育与传媒 703.52 183.02 520.5 20703 体育 703.52 183.02 520.5 2070399 其他体育支出 240.00 2070301 行政运行 183.02 2070305 体育竞赛 69.00 69 2070308 群众体育 211.50 211.5 208 社会保障和就业支出 33.68 33.68 20805 行政事业单位离退休 33.68 33.68 2080505 机关事业单位基本养老保险 14.83 14.83 2080506 机关事业单位职业年金 5.93 5.93 2080599 其他行政事业单位离退休 12.28 12.28 2080501 归口管理的投资单位离退休 0.64 0.64 210 医疗卫生与计划生育 11.03 11.03 21011 行政事业单位医疗 11.03 11.03 2101101 行政单位医疗 8.15 8.15 2101199 其他行政事业单位医疗 2.88 2.88 221 住房保障支出 8.90 8.9 22102 住房改革支出 8.90 8.9 2210201 住房公积金 8.90 8.9 上缴上级支出 事业单位经营支出 单位:万元 对下级单位补助支 出 240 183.02 备注:1.本表支出合计=表6本年支出合计。 2.自有收入安排的支出(含教育收费收入安排的支出)根据支出项目安排相应填入基本支出、项目支出中,即本表基本支出=预算批复表1基本支出+自有收入安排的基本支出+上年结转的基本支出;本表项目支出=预算批复表1项目支出+批 复表3项目支出+自有收入安排的项目支出+上年结转的项目支出。