407001-儋州市残疾人联合会(本级)2021年部门预算公开表(新).xlsx
财政拨款收支总表 部门/单位: 收 入 项 目 预算数 支 出 项 目 一、本年收入 9,757,809.07 一、本年支出 一般公共预算拨款收入 6,407,809.07 一般公共服务支出 政府性基金预算拨款收入 3,350,000.00 外交支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 社会保险基金支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探工业信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 国有资本经营预算支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 其他支出 转移性支出 债务还本支出 债务付息支出 债务发行费用支出 抗疫特别国债安排的支出 社会保险基金支出 二、上年结转 833,110.09 二、结转下年 (一)一般公共预算拨款 (二)政府性基金预算拨款 收入总计 833,110.09 10,590,919.16 支出总计 金额单位:元 合计 一般公共预算 10,590,919.16 6,407,809.07 5,828,599.67 5,828,599.67 367,056.84 367,056.84 3,350,000.00 212,152.56 833,110.09 政府性基金预算 4,183,110.09 3,350,000.00 212,152.56 833,110.09 10,590,919.16 6,407,809.07 4,183,110.09 一般公共预算支出表 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 类 合 款 合计 项 计 6,407,809.07 208 05 05 08 99 11 社会保障和就业支出 5,828,599.67 行政事业单位养老支出 256,854.08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256,854.08 抚恤 10,404.00 其他优抚支出 10,404.00 残疾人事业 5,561,341.59 01 行政运行 1,472,717.14 02 一般行政管理事务 400,000.00 04 残疾人康复 623,380.00 05 残疾人就业和扶贫 07 残疾人生活和护理补贴 100,000.00 99 其他残疾人事业支出 1,697,600.00 210 1,267,644.45 卫生健康支出 367,056.84 行政事业单位医疗 367,056.84 01 行政单位医疗 93,762.65 02 事业单位医疗 42,691.08 03 公务员医疗补助 230,603.11 住房保障支出 212,152.56 住房改革支出 212,152.56 住房公积金 212,152.56 11 221 02 01 金额单位:元 预算数 基本支出 项目支出 2,966,829.07 3,440,980.00 2,387,619.67 3,440,980.00 256,854.08 256,854.08 10,404.00 10,404.00 2,120,361.59 3,440,980.00 1,472,717.14 400,000.00 623,380.00 647,644.45 620,000.00 100,000.00 1,697,600.00 367,056.84 367,056.84 93,762.65 42,691.08 230,603.11 212,152.56 212,152.56 212,152.56 一般公共预算基本支出表 支出经济分类科目 2021年基本支出 科目编码 科目名称 类 合 款 计 301 合计 项 2,966,829.07 工资福利支出 2,570,673.51 01 基本工资 778,788.00 02 津贴补贴 706,200.00 03 奖金 55,730.00 07 绩效工资 184,260.00 08 机关事业单位基本养老保险缴费 256,854.08 10 职工基本医疗保险缴费 136,453.73 11 公务员医疗补助缴费 230,603.11 12 其他社会保障缴费 9,632.03 13 住房公积金 99 其他工资福利支出 302 212,152.56 商品和服务支出 385,751.56 01 办公费 212,000.00 02 印刷费 06 电费 07 邮电费 11 差旅费 16 培训费 17 公务接待费 26 劳务费 28 工会经费 29 福利费 31 公务用车运行维护费 13,000.00 39 其他交通费用 100,920.00 99 其他商品和服务支出 303 23,880.00 35,358.76 592.80 对个人和家庭的补助 10,404.00 05 生活补助 10,404.00 09 奖励金 10 个人农业生产补贴 99 其他对个人和家庭的补助 310 资本性支出 02 399 办公设备购置 其他支出 02 预留 金额单位:元 基本支出 人员经费 2,705,877.51 公用经费 260,951.56 2,570,673.51 778,788.00 706,200.00 55,730.00 184,260.00 256,854.08 136,453.73 230,603.11 9,632.03 212,152.56 124,800.00 260,951.56 212,000.00 23,880.00 35,358.76 592.80 13,000.00 100,920.00 10,404.00 10,404.00 一般公共预算“三公”经费支出表 2020年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费用 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2021年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 因公出国 (境)费用 合计 43,000.00 公务用车 购置费 小计 33,000.00 金额单位:元 公务用车 运行费 33,000.00 公务接待费 10,000.00 政府性基金预算支出表 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 类 合 款 合计 项 计 4,183,110.09 212 08 99 229 60 06 城乡社区支出 3,350,000.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,350,000.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,350,000.00 其他支出 833,110.09 彩票公益金安排的支出 833,110.09 用于残疾人事业的彩票公益金支出 833,110.09 金额单位:元 预算数 基本支出 项目支出 4,183,110.09 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 833,110.09 833,110.09 833,110.09 政府性基金预算“三公”经费支出表 2020年预算数 公务用车购置及运行费 合计 因公出国 (境)费用 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 2021年预算数 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国 (境)费用 小计 公务用车 购置费 金额单位:元 公务用车 运行费 公务接待费 部门收支总表 收 入 项 目 预算数 支 出 项 目 一、一般公共预算拨款收入 6,407,809.07 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算拨款收入 3,350,000.00 二、外交支出 三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出 四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出 五、事业收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、附属单位上缴收入 七、文化旅游体育与传媒支出 八、事业单位经营收入 八、社会保障和就业支出 九、其他收入 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探工业信息等支出 十六、商业服务业等支出 十七、金融支出 十八、援助其他地区支出 十九、自然资源海洋气象等支出 二十、住房保障支出 二十一、粮油物资储备支出 二十二、国有资本经营预算支出 二十三、灾害防治及应急管理支出 二十四、预备费 二十五、其他支出 二十六、转移性支出 二十七、债务还本支出 二十八、债务付息支出 二十九、债务发行费用支出 三十、抗疫特别国债安排的支出 三十一、社会保险基金支出 本年收入合计 9,757,809.07 本年支出合计 上年结转 834,610.09 结转下年 收入总计 10,592,419.16 支出总计 金额单位:元 预算数 5,830,099.67 367,056.84 3,350,000.00 212,152.56 833,110.09 10,592,419.16 10,592,419.16 部门收入总表 资金性质 部门(单位)代码 部门(单位)名称 小计 合 计 上年结转 10,592,419.16 834,610.09 407 儋州市残疾人联合会 10,592,419.16 834,610.09 407001 儋州市残疾人联合会本级 8,201,339.55 834,610.09 407002 儋州市残疾人就业服务中心 2,167,699.61 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 6,407,809.07 3,350,000.00 6,407,809.07 3,350,000.00 4,016,729.46 3,350,000.00 2,167,699.61 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 金额单位:元 事业单位经营收入 其他收入 部门支出总表 支出功能分类科目 2021年预算数 科目编码 科目名称 类 合 款 合计 项 计 10,592,419.16 208 05 05 08 99 11 社会保障和就业支出 5,830,099.67 行政事业单位养老支出 256,854.08 机关事业单位基本养老保险缴费支出 256,854.08 抚恤 10,404.00 其他优抚支出 10,404.00 残疾人事业 5,562,841.59 01 行政运行 1,472,717.14 02 一般行政管理事务 400,000.00 04 残疾人康复 623,380.00 05 残疾人就业和扶贫 07 残疾人生活和护理补贴 100,000.00 99 其他残疾人事业支出 1,699,100.00 210 1,267,644.45 卫生健康支出 367,056.84 行政事业单位医疗 367,056.84 01 行政单位医疗 93,762.65 02 事业单位医疗 42,691.08 03 公务员医疗补助 230,603.11 城乡社区支出 3,350,000.00 国有土地使用权出让收入安排的支出 3,350,000.00 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3,350,000.00 11 212 08 99 221 02 01 229 60 06 住房保障支出 212,152.56 住房改革支出 212,152.56 住房公积金 212,152.56 其他支出 833,110.09 彩票公益金安排的支出 833,110.09 用于残疾人事业的彩票公益金支出 833,110.09 金额单位:元 预算数 基本支出 项目支出 人员经费 公用经费 2,705,877.51 260,951.56 7,625,590.09 2,126,668.11 260,951.56 3,442,480.00 1,859,410.03 260,951.56 3,442,480.00 1,302,488.54 170,228.60 256,854.08 256,854.08 10,404.00 10,404.00 400,000.00 623,380.00 556,921.49 90,722.96 620,000.00 100,000.00 1,699,100.00 367,056.84 367,056.84 93,762.65 42,691.08 230,603.11 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 212,152.56 212,152.56 212,152.56 833,110.09 833,110.09 833,110.09 项目支出绩效信息表 单位名称 407001-儋州市残疾人联合会本级 407002-儋州市残疾人就业服务中心 项目名称 预算执行率权重(%) 预算数 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 10.00 1,295,870.00 46000021R000000006642-养老保险 10.00 176,494.40 46000021R000000006644-医疗保险 10.00 93,762.65 46000021R000000006645-公务员医疗补助 10.00 166,438.87 46000021R000000006646-失业保险 10.00 5,515.45 46000021R000000006647-工伤保险 10.00 1,103.09 46000021R000000006661-遗属生活补助 10.00 10,404.00 46000021R000000006663-住房公积金 10.00 149,312.40 46000021R000000006663-住房公积金 10.00 149,312.40 46000021Y000000006662-其他公用支出 10.00 170,228.60 46040021T000000019344-阳光家园托养服务配套资金 10.00 2,000,000.00 46040021T000000019348-残疾人无障碍改造配套资金 10.00 1,350,000.00 46040021T000000019362-村(居)委会专职委员补贴 10.00 1,047,600.00 46040021T000000019372-三类儿童抢救性救治配套资金 10.00 400,000.00 46040021T000000019385-贫困残疾人临时救助经费10.00 100,000.00 46040021T000000019406-综合业务经费 10.00 400,000.00 46040021T000000073798-残疾人文艺汇演奖励 10.00 1,500.00 46000021R000000006640-工资奖金津补贴 10.00 553,908.00 46000021R000000006642-养老保险 10.00 80,359.68 46000021R000000006644-医疗保险 10.00 42,691.08 46000021R000000006645-公务员医疗补助 10.00 64,164.24 46000021R000000006646-失业保险 10.00 2,511.24 46000021R000000006647-工伤保险 10.00 502.25 46000021R000000006663-住房公积金 10.00 62,840.16 46000021Y000000006662-其他公用支出 10.00 90,722.96 46040021T000000011530-镇级残疾人专职委员人员支出项目 10.00 500,000.00 46040021T000000011580-超比例安排残疾人单位奖励金补贴 10.00 30,000.00 46040021T000000011590-残疾人就业生产项目经费10.00 500,000.00 46040021T000000011591-残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作经费 10.00 100,000.00 46040021T000000011592-残疾人职业技能培训项目10.00 50,000.00 46040021Y000000011438-综合工作经费 90,000.00 10.00 绩效目标 一级指标 二级指标 三级指标 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 数量指标 足额保障率 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 时效指标 发放及时率 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 数量指标 足额保障率 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 足额保障率 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 数量指标 足额保障率 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 质量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ 产出指标 数量指标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 效益指标 经济效益指标 科目调整次数 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数 效益指标 经济效益指标 运转保障率 产出指标 质量指标 改善残疾人生活质量 产出指标 时效指标 按时完成任务 效益指标 可持续影响指标 发现问题及时整改 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度占优势 每残疾人阳光家园托养服务配套资金是用于重度残疾人需要监护人照顾的生活补贴,让残疾人生活水平上改善。 效益指标 社会效益指标 及时向社会公示 产出指标 成本指标 成本得到有效控制 产出指标 数量指标 基本满足残疾人需求 产出指标 质量指标 改善残疾人居住质量 产出指标 成本指标 成本得到有效控制 产出指标 数量指标 基本满足残疾人需求 残疾人无障碍改造水为了残疾人生活出行方便。改造卫生间,改造盲人行道等各种改造。 产出指标 时效指标 按时完成工作任务 效益指标 可持续影响指标 遇到问题及时整改 效益指标 社会效益指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度 产出指标 质量指标 保障残与疾人沟通和联系 产出指标 时效指标 及时发放补贴率 产出指标 数量指标 基本满足残疾人的需求 结果向社会公示 产出指标 数量指标 按时完成任务 儋州市残疾人村(居)委会专职委员是政府招聘每一个村(居)委会都招一名残疾人工作者,协助残疾人工作 效益指标 社会效益指标 结果向社会公示 效益指标 可持续影响指标 发现问题及时整改 产出指标 成本指标 满意度指标 服务对象满意度指标 群众非常满意 效益指标 社会效益指标 效益指标 可持续影响指标 遇到问题及时整改 产出指标 成本指标 成本得到有效控测 结果向社会公示 成本得有效控制 三类儿童抢救性救治配套资金是为脑瘫、智力、孤独症三类儿童进行治疗康复。 产出指标 质量指标 保障残疾儿童康复 产出指标 时效指标 按时完成工作任务 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度占优势 产出指标 数量指标 基本满足儿童康复需求 效益指标 社会效益指标 结果向社会公示 产出指标 质量指标 能够解决残疾人燃眉三息 产出指标 数量指标 基本满足残疾人需求 临时残疾人临时救助水由于贫困残疾人,一户多残,建档立卡贫困的残疾人家庭 产出指标 时效指标 按时完成工作任务 产出指标 成本指标 成本得到有效控制 效益指标 可持续影响指标 遇到问题及时整改 满意度指标 服务对象满意度指标 群众满意度占优势 满意度指标 服务对象满意度指标 工作满意度占优势 效益指标 可持续影响指标 遇到问题得到整改 效益指标 社会效益指标 结果及时向社会公示 做残疾人工作需要大量的经济,计划用于残疾人各项工作经费。 产出指标 数量指标 基本满足工作需求 产出指标 质量指标 保障正常业务开展 产出指标 时效指标 按时完成任务 产出指标 成本指标 成本控制率 产出指标 成本指标 补助工作开展成本控制情况 效益指标 社会效益指标 丰富残疾人文化生活水平情况 满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 计划发放残疾人文化汇演奖励补助资金,主要是提高残疾人文化生活水平,丰富残疾人精神世界。 产出指标 质量指标 发放补助完成率 产出指标 时效指标 补助发放工作开展及时率 产出指标 数量指标 发放残疾人文化汇演奖励补助资金人数 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 数量指标 科目调整次数 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 数量指标 足额保障率 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 数量指标 科目调整次数 产出指标 时效指标 发放及时率 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 产出指标 数量指标 足额保障率 产出指标 数量指标 足额保障率 效益指标 经济效益指标 结余率=结余数/预算数 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金 产出指标 时效指标 发放及时率 产出指标 数量指标 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 “三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数 产出指标 质量指标 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 产出指标 数量指标 预算编制质量=∣(执行数-预算数)/预算数∣ 科目调整次数 效益指标 经济效益指标 运转保障率 产出指标 质量指标 发放人员支出指标达成率 产出指标 成本指标 成本控制率 效益指标 社会效益指标 发放人员支出工作完成率 全年发放镇级残疾人专职委员(16人)支出12次 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 产出指标 数量指标 发放人员支出期数 产出指标 时效指标 发放人员支出及时性 产出指标 时效指标 奖励支出及时性 产出指标 质量指标 奖励支出指标达成率 产出指标 成本指标 成本控制率 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 产出指标 数量指标 奖励支出期数 效益指标 社会效益指标 奖励支出工作完成率 产出指标 时效指标 发放人员支出指标达成率 效益指标 社会效益指标 支出工作完成率 产出指标 质量指标 全年扶持残疾人就业支出120人次及所产生的工作经费 产出指标 成本指标 发放人员支出及时性 成本控制率 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 产出指标 数量指标 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 发放人员支出期数 产出指标 时效指标 费用支出及时性 产出指标 成本指标 费用支出成本控制率 全年开展残疾人就业和职业培训状况实名制统计管理工作费用支出8次 产出指标 质量指标 费用支出指标达成率 效益指标 社会效益指标 费用支出工作完成率 产出指标 数量指标 费用支出期数 产出指标 时效指标 残疾人技能培训及时性 产出指标 数量指标 残疾人技能培训期数 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 根据中残联文件要求做好残疾人职业培训项目 产出指标 成本指标 残疾人培训成本控制率 产出指标 质量指标 残疾人技能培训指标达成率 效益指标 社会效益指标 残疾人培训工作完成率 满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意率 产出指标 质量指标 支出及时性 产出指标 成本指标 成本控制率 全年发放外聘用人员(2人)支出12次,全年工作中所产生的午餐费、误餐补助、差旅费,公务用车运行维护费 效益指标 社会效益指标 支出工作完成率 产出指标 质量指标 支出期数 产出指标 时效指标 支出指标达成率 金额单位:元 绩效指标性质 本年绩效指标值 绩效度量单位 本年权重 指标方向性 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≥ 100 人/户 30 正向指标 ≥ 90 人/户 10 正向指标 ≥ 80 人/户 10 正向指标 ≥ 100 次 10 正向指标 ≥ 80 人/户 10 正向指标 ≤ 100 % 10 正向指标 ≥ 1000 人/户 10 正向指标 ≥ 100 人/户 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 人/户 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 85 % 10 正向指标 ≥ 100 % 20 正向指标 ≥ 80 % 10 正向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≥ 80 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 80 % 10 正向指标 ≤ 100 % 10 反向指标 ≥ 85 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 85 % 10 正向指标 ≥ 100 人 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 元/人年 10 正向指标 ≥ 100 元/人年 10 正向指标 ≥ 100 元/人年 10 正向指标 ≤ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 80 % 10 正向指标 ≥ 100 次 5 正向指标 ≥ 40 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≥ 100 % 10 正向指标 ≤ 100 % 5 正向指标 定性 优良中低差 10 反向指标 定性 优良中低差 10 正向指标 ≥ 85 % 10 正向指标 ≥ 85 % 20 正向指标 ≥ 85 % 20 正向指标 ≥ 1 人 20 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 ≤ 100 % 22.5 反向指标 ≤ 5 % 22.5 反向指标 ≤ 10 次 22.5 反向指标 = 100 % 22.5 正向指标 ≥ 95 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≥ 95 % 30 正向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≥ 12 次 5 正向指标 ≥ 95 % 5 正向指标 ≥ 95 % 20 正向指标 ≥ 95 % 5 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≥ 1 次 5 正向指标 ≥ 95 % 30 正向指标 ≥ 95 % 10 正向指标 ≥ 95 % 30 正向指标 ≥ 95 % 5 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≥ 95 % 20 正向指标 ≥ 12 次 5 正向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≥ 95 % 20 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≥ 95 % 5 正向指标 ≥ 95 % 30 正向指标 ≥ 8 次 5 正向指标 ≥ 95 % 20 正向指标 ≥ 2 次 5 正向指标 ≥ 90 % 10 正向指标 ≤ 100 % 20 反向指标 ≥ 95 % 5 正向指标 ≥ 95 % 30 正向指标 ≥ 90 % 15 正向指标 ≥ 95 % 5 正向指标 ≤ 100 % 5 反向指标 ≥ 95 % 30 正向指标 ≥ 12 次 5 正向指标 ≥ 95 % 20 正向指标

407001-儋州市残疾人联合会(本级)2021年部门预算公开表(新).xlsx




