赵渡中心2020年度大荔县部门决算公开说明.pdf
附件 1 大荔县赵渡镇中心小学 2020 年度部门决算说明 目 第一部分 录 部门概况 一、部门主要职责及机构设置 二、2020 年年度部门工作任务 三、部门决算单位构成 四、部门人员情况说明 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共预算拨款规模变化情况。 2、支出按功能分类的明细情况。 3、支出按经济分类的明细情况。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 1、 “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2、 “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 3、培训费支出情况说明 4、会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 第三部分 其他说明情况 一、国有资产占有使用及购置情况说明 二、政府采购支出情况说明 三、预算绩效情况说明 四、机关运行经费支出情况说明 五、专业名词解释 第四部分 (具体部门决算公开报表) - 2 - 公开报表 第一部分 部门概况 一、部门主要职责 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持 正确的办学方向,按教育规律办学,不断提高教育质量;制 订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划,坚持 学校工作以教学为主,按照国家统一编制的教学计划,教学 大纲,遵循教学规律组织教学,建立完善教学管理系统,抓 好教学常规管理,努力提高教学质量。 本部门内设 4 个处室:教导处、政教处、后勤处、少先 队。根据县委县政府机构改革方案,本部门 2020 年 01 月已 划转至大荔县教育局,更名为大荔县赵渡镇初级中学,相关 内设机构随之调整。 二、2020 年主要工作任务 按教育规律办学,不断提高教育质量;制订并组织实施 学校的发展规划、学年和学期工作计划,坚持学校工作以教 学为主,按照国家统一编制的教学计划,教学大纲,遵循教 学规律组织教学,建立完善教学管理系统,抓好教学常规管 理,努力提高教学质量。 三、部门决算单位构成 纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,即大荔 县赵渡镇中心小学: 序号 单位名称 1 大荔县赵渡镇中心小学 四、部门人员情况说明 截止 2020 年底,本部门人员编制 49 人,其中行政编制 0 人、事业编制 49 人;实有人员 40 人,其中行政人员 0 人、 事业人员 40 人。单位管理的离退休人 0 人。 - 3 - 第二部分 2020 年部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年,本部门收入 600.23 万元,较上年增长 66.96 万元,增幅 11.15%,主要原因是学生人数增加,政府加大教 育经费投入,项目建设投资加大;支出 600.23 万元,较上 年增长 66.96 万元,增幅 11.15%,主要原因是学生人数增加, 政府加大教育经费投入,项目建设投资加大。 二、收入决算情况说明 收入合计 600.23 万元,较上年增长(下降)11.15%, 其中:财政拨款收入 600.23 万元,占 100%;事业收入 0 万 元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%。 - 4 - 1、一般公共预算财政拨款收入 600.23 万元,为县级财 政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长 66.96 万 元,增幅 1.15%,主要原因是学生人数增加,政府加大教育 经费投入,项目建设投资加大。 三、支出决算情况说明 2020 年支出合计 600.23 万元,其中:基本支出 395.53 万元,占 65.90%;项目支出 204.90 万元,占 34.10%;经营 支出 0 万元,占 0%。 支出 基本支出 项目支出 金额(万) 600.53 395.53 204.90 占比 100% 65.90% 34.10% 1、基本支出 395.53 万元,主要是为保障机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出 341.51 万元,较上年增长 19.26 万元,增幅 6.0%,主要原 因是工资普调及其他交通费用科目列支不同;对个人和家庭 的补助支出 34.51 万元,较上年减少 60.3 万元,降 63.80%, - 5 - 主要原因是国家加大扶贫力度,贫困人口减少;商品和服务 支出 54.02 万元,较上年减少 62.29 万元,降幅 53.55%,主 要原因是学生人数减少,经费减少。 2、项目支出 204.90 万元,主要是为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括 对个人家庭补助项目 34.51 万元,资本性支出 170.39 万元, 对个人家庭补助与上年对比减少 60.3 万元,主要原因是国 家加大扶贫力度,贫困人口减少。 四、财政拨款收入支出总体情况说明 2020 年,本部门财政拨款收入 600.23 万元,其中:一 般公共预算拨款收入 600.23 万元,较上年增长 66.96 万元, 增幅 11.15%,主要原因是是学生人数增加,政府加大教育经 费投入,项目建设投资加大。 2020 年,本部门财政拨款支出 600.23 万元,其中:基 本支出 395.53 万元,较上年减少 43.03 万元,降幅 9.81%, 主要原因是人员减少;项目支出 204.90 万元,较上年增长 110.09 万元,增幅 53.72%,主要原因是政府加大教育经费 投入,项目建设投资加大。 收入 一 般 公 共 预 增长 增幅 算拨款收入 600.23 600.23 110.09 53.72% 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明 1、一般公共预算拨款规模变化情况。 - 6 - 2020 年,本部门一般公共预算拨款支出 600.23 万元, 较上年增长 66.96 万元,增幅 11.15%,主要原因是政府加大 教育经费投入,项目建设投资加大。 2、支出按功能分类的明细情况。 本部门 2020 年财政拨款支出 600.23 万元,其中: (1)学前教育(2050201)11.92 万元。 (2)(2)小学教育(2050202)390.77 万元。 (3)其他教育支出(2050299)129.67 万元。 (4)教育费附加(2050999)0.56 万元。 (5)养老保险(2080505)53.92 万元。 (4)事业单位医疗(2101102)13.59 万元。 3、支出按经济分类的明细情况。 本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 600.23 万元,其 中: 工资福利支出(30101)341.51 万元,较上年增长 19.26 万元,增幅 5.64%,原因是工资普调及其他交通费用科目列 支不同。商品服务支出(30203)54.02 万元,较上年减少 62.29 万元,降幅 53.55%,原因是学生人数减少。 对个人和家庭的补助支出(303)34.51 万元,较上年减 少 60.3 万元,降幅 63.60%,原因是学生人数减少。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 7 - 本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 600.23 万元,其 中:人员经费 341.51 万元,较上年增长 19.26 万元,增幅 5.63%,原因是工资普调。主要包括:基本工资(30101)150.70 万元、绩效工资 123.30 万元。 公用经费 54.02 万元,较上年减少 62.29 万元,降幅 53.55%,原因是学生人数减少。主要包括:办公费(30201) 25.83 万元、印刷费 1.08 万元、水费 0.54 万元、电费 10.76 万元、取暖费 2.15 万元、差旅费 3.23 万元、专用材料 3.12 万元、劳务费 2.69 万元、其他 4.61 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培 训费支出决算情况说明 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。 2020 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经 费支出 0 万元,较上年增长 0 万元,增幅 0%,较预算增长 0 万元,增幅 0%。 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。 2020 年“三公”经费财政拨款支出中,因公出国(境) 费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待 费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下: (1)因公出国(境)费用支出情况说明 2020 年度因公出国支出 0 万元。 - 8 - (2)公务用车购置费用支出情况说明 2020 年本部门保有车辆 0 台。 (3)公务用车运行维护费用支出情况说明 2020 年本部门公务用车运行维护支出 0 万元。 (4)公务接待费支出情况说明 2020 年本部门公务接待 0 批次。 3、培训费支出情况 2020 年本部门培训费支出 0 万元(如没有支出填 0), 较上年增长(减少)0 万元,增幅(降幅)0%。 4、会议费支出情况 2020 年本部门会议费支出 0 万元(如没有支出填 0), 较上年增长(减少)0 万元。 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 本部门无政府性基金决算收支,并已公开空表 2020 年本部门无政府性基金收入与支出情况,并已公开 空表。 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 本部门无国有资本经营决算拨款收支 2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。 第三部分 其他说明情况 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车 辆 0 辆;单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套);单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。 - 9 - 2020 年当年购置车辆 XX 辆;购置单价 50 万元以上的通 用设备 0 台(套);购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台 (套) 。 二、政府采购支出情况说明 2020 年本部门及下属单位无政府采购支出,并已公开空 表。 三、预算绩效情况说明 本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标 管理。 四、机关运行经费支出情况说明 2020 年本部门及下属单位机关运行经费支出 0 万元,较 上年增长(减少)0 万元。 五、专业名词解释 文字说明,机关运行经费为必须解释的专业名词,其他 专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。 1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的各项支出。 2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标所发生的各项支出。 3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安 排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待 费支出。 4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。 - 10 - 5.公用经费:指为完成特定的行政工作任务或事业发展 目标用于设备设施的维持性费用支出,以及直接用于公务活 动的支出,具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、 其他费用等。 6.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 7.结转资金:即当年预算已执行但未完成,或者因故未 执行,下一年度需要按原用途继续使用的资金。 8.结余资金:即当年预算工作目标已完成,或者因故终 止,当年剩余的资金。 第四部分 公开报表 (见附件 2 内容) - 11 - 附件2 2020年部门决算公开报表 部门名称:大荔县赵渡镇中心小学 保密审查情况:已审查 部门主要负责人审签情况:已审签 目录 序号 报表名称 是否空表 表1 2020年部门决算收入支出总表 否 表2 2020年部门决算收入总表 否 表3 2020年部门决算支出总表 否 表4 2020年部门决算财政拨款收支总表 否 表5 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) 否 表6 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) 否 表7 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目) 否 表8 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目) 否 表9 2020年部门决算政府性基金收支表 是 表10 2020年部门决算项目支出明细表 否 表11 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 否 表12 2020年部门决算政府采购情况表 是 表13 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 否 表14 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 是 公开空表理由 不涉及 不涉及 2020年部门决算收入支出总表 01表 单位:万元 项 目 1、财政拨款 决算数 项目(按功能分类) 决算数 项目(按支出性质和经济分类 ) 600.23 一、一般公共服务支出 其中:政府性基金拨款 二、外交支出 2、上级补助收入 三、国防支出 3、事业收入 四、公共安全支出 其中:纳入财政专户管理的收费 五、教育支出 4、经营收入 5、附属单位上缴收入 7、其他收入 一、基本支出 395.53 人员经费 341.51 日常公用经费 二、项目支出 532.92 六、科学技术支出 决算数 54.02 204.90 其中:基本建设类项目 三、上缴上级支出 七、文化旅游体育与传媒支出 四、经营支出 0.20 八、社会保障和就业支出 53.92 五、对附属单位补助支出 九、卫生健康支出 13.59 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 经济分类支出合计 十三、交通运输支出 经济分类支出合计 286.82 十四、资源勘探信息等支出 一、工资福利支出 341.51 十五、商业服务业等支出 二、商品和服务支出 54.02 十六、金融支出 三、对个人和家庭的补助 34.51 十七、援助其他地区支出 四、债务利息及费用支出 十八、自然资源海洋气象等支出 五、资本性支出(基本建设) 十九、住房保障支出 六、资本性支出 二十、粮油物资储备支出 七、对企业补助(基本建设) 二十一、灾害防治及应急管理支出 八、对企业补助 二十二、其他支出 九、对社会保障基金补助 二十三、债务还本支出 十、其他支出 170.39 二十四、债务付息支出 本年收入合计 600.43 用事业基金弥补收支差额 本年支出合计 600.43 支出总计 600.43 结余分配 年初结转和结余 年末结转和结余 收入总计 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况 。 600.43 2020年部门决算收入总表 02表 单位:万元 单位编码 单位名称 ** ** 合计 1 一般公共 预算拨款 2 政府性基 上级补助收入 金拨款 3 4 事业收入 小计 5 其中:教育 收费 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 6 7 8 合计 108046 大荔县赵渡镇中心小学 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 600.23 600.23 0.20 2020年部门决算支出总表 03表 单位:万元 单位编码 单位名称 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 ** ** 1 2 3 4 5 6 合计 108046 大荔县赵渡镇中心小学 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 600.23 395.53 204.90 2020年部门决算财政拨款收支总表 04表 单位:万元 收 项 入 目 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 收入总计 支 决算数 支出功能分科目(按大类) 600.23 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 600.23 出 决算数 支出经济科目(按大类) 600.23 一、基本支出 人员经费 日常公用经费 二、项目支出 532.92 其中:基本建设类项目 决算数 395.53 341.51 54.02 204.90 53.92 13.59 经济分类支出合计 一、工资福利支出 二、商品和服务支出 三、对个人和家庭的补助 四、债务利息及费用支出 五、资本性支出(基本建设) 六、资本性支出 七、对企业补助(基本建设) 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 本年支出合计 年末财政拨款结转和结余 341.51 54.02 34.51 170.39 600.23 600.23 600.23 支出总计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 600.23 支出总计 600.23 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目) 05表 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 205 教育支出 532.72 532.72 普通教育 532.72 532.72 2050201 学前教育 11.92 11.92 2050202 小学教育 390.57 390.57 2050299 其他普通教育 129.67 129.67 教育附加 0.56 0.56 社会保障就业 0.56 0.56 养老支出 53.92 53.92 养老 53.92 53.92 养老保险支出 53.92 53.92 卫生健康支出 13.59 13.59 医疗 13.59 13.59 事业单位医疗 13.59 13.59 20502 20509 2050999 208 20805 2080505 210 21011 2101102 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目) 06表 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 301 工资福利支出 274.00 274.00 30101 基本工资 150.70 150.70 30102 津贴补贴 123.30 123.30 商品和服务支出 54.02 54.02 30201 办公费 25.83 25.83 30202 印刷费 1.08 1.08 30203 水费 0.54 0.54 30204 电费 10.76 10.76 30205 取暖费 2.15 2.15 30206 差旅费 3.23 3.23 30207 专用材料 3.12 3.12 2.69 2.69 4.62 4.62 302 30208 30209 310 劳务费 其他商品和服务支出 其他资本性支出 170.39 170.39 31002 房屋建筑物购建 154.46 154.46 31003 办公设备购置 49.84 49.84 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目) 07表 单位:万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 205 教育支出 532.72 532.72 普通教育 532.72 532.72 2050201 学前教育 11.92 11.92 2050202 小学教育 390.57 390.57 2050299 其他普通教育 129.67 129.67 教育附加 0.56 0.56 社会保障就业 0.56 0.56 养老支出 53.92 53.92 养老 53.92 53.92 养老保险支出 53.92 53.92 卫生健康支出 13.59 13.59 医疗 13.59 13.59 事业单位医疗 13.59 13.59 20502 20509 2050999 208 20805 2080505 210 21011 2101102 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目) 08表 单位:万元 经济科目编码 经济科目名称 合计 人员经费支出 公用经费支出 备注 ** ** 1 2 3 ** 合计 301 工资福利支出 274.00 274.00 30101 基本工资 150.70 150.70 30102 津贴补贴 123.30 123.30 商品和服务支出 54.02 54.02 30201 办公费 25.83 25.83 30202 印刷费 1.08 1.08 30203 水费 0.54 0.54 30204 电费 10.76 10.76 30205 取暖费 2.15 2.15 30206 差旅费 3.23 3.23 30207 专用材料 3.12 3.12 30208 劳务费 2.69 2.69 30209 其他商品和服务支出 4.62 4.62 302 310 其他资本性支出 170.39 31002 房屋建筑物购建 154.46 31003 办公设备购置 49.84 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2020年部门决算政府性基金收支表 09表 单位:万元 收入 项 目 一、政府性基金拨款 支出 决算数 项目(按功能分类) 决算数 一、科学技术支出 项目(按支出性质和经济分类) 一、基本支出 二、文化旅游体育与传媒支出 人员经费 三、社会保障和就业支出 日常公用经费 四、节能环保支出 二、项目支出 五、城乡社区支出 其中:基本建设类项目 六、农林水支出 七、交通运输支出 八、资源勘探信息等支出 经济分类支出合计 九、金融支出 一、工资福利支出 十、其他支出 二、商品和服务支出 十一、转移性支出 三、对个人和家庭的补助 十二、债务还本支出 四、债务利息及费用支出 十三、债务付息支出 五、资本性支出(基本建设) 十四、债务发行费用支出 六、资本性支出 七、对企业补助(基本建设) 八、对企业补助 九、对社会保障基金补助 十、其他支出 本年收入合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 本年支出合计 决算数 2020年部门决算项目支出明细表 10表 单位:万元 单位编码 单位(项目)名称 ** ** 项目金额 项目简介 ** 108046 合计 108046 学前贫困生补助 3.88 学前贫困生补助 108046 房屋修缮 70.02 房屋修缮 108046 房屋修缮 6.54 房屋修缮 108046 贫困生补助 5.81 贫困生补助 108046 双高双普配发 49.84 双高双普配发 108046 房屋修缮 17.00 房屋修缮 108046 房屋修缮 26.98 房屋修缮 108046 义务教育营养餐 23.49 义务教育营养餐 108046 义务段临时价格补贴 0.56 义务段临时价格补贴 注:本表反映部门本年度项目支出情况。 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表 11表 单位:万元 预算单 预算单 位代码 位名称 ** ** 项目名称 金额 功能分类 科目代码 ** ** ** 功能分类 政府经济分类 政府经济分类科 科目名称 科目代码 目名称 ** ** ** 注:项目类别指基本支出或项目支出;资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。 项目类别 资金性质 备注 ** ** ** 2020年部门决算政府采购情况表 12表 单位:万元 政府采购授予中小企业合同金额 项目 合计 政府采购货物支出 政府采购工程支出 政府采购服务支出 小计 栏次 合 1 计 注:本表反映部门本年度政府采购情况 。 3 4 其中:授予小微企业合同金 额 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 13表 单位:万元 2019年 2020年 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 公务用车购置及运行维护 费 单位编码 单位名称 合计 *** *** 1 小计 2 因公出 国 公务接 (境) 待费 费用 3 4 增减变化情况 公务用车购置及运行维护 费 会议费 培训费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 5 6 7 一般公共预算拨款安排的“三公”经费 8 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 9 合计 10 小计 11 因公出 国 公务接 (境) 待费 费用 12 13 公务用车购置及运行维护费 会议费 培训费 小计 公务用 车购置 费 公务用 车运行 维护费 14 15 16 合计 小计 因公出国 公务接待 (境)费 费 用 小计 17 18 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 会议费 培训费 26=17-8 27=18-9 公务用车 公务用车 运行维护 购置费 费 24=15-6 25=16-7 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表 14表 专项(项目)名称 主管部门 实施部门 分类 项目资金(万元) 全年预算数 (A) 全年执行数 (B) 执行率(B/A) 年度资金总额: 其中:财政拨款 其他资金 年初设定年度目标 全年实际完成情况 总体目 目标1: 目标2: 标 目标3: …… 一级指标 二级指标 数量指标 质量指标 产出指标 时效指标 成本指标 指标内容 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进 措施 指标1: 指标2: 指标3: …… 指标1: 指标2: 指标3: …… 指标1: 指标2: 指标3: …… 指标1: 指标2: 指标3: …… ……… 绩效指 标 经济效益指标 社会效益指标 效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 指标1: 指标2: 指标3: …… 指标1: 指标2: 指标3: …… 指标1: 指标2: 指标3: …… 指标1: 指标2: 指标3: …… ……… 指标1: 服务对象满意度指 指标2: 满意度指标 指标3: 标 …… ……… 说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额 ,如没有请填无。 注:1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金 、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等 。 2.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数 。财政和主管部门汇总时 ,对绝对值直接累加计算 ,相对值按照资金额 度加权平均计算。 3.定性指标根据指标完成情况分为 :全部或基本达成预期指标 、部分达成预期指标并具有一定效果 、未达成预期指标且效 果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例 。