州投资促进局2016年部门决算公开表.xls
附件4 收入支出决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 部门:凉山州投资促进局 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余 其中:项目支出结转和结余 总计 支出 行次 金额 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 项目 栏次 815.59 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 815.59 本年支出合计 结余分配 75.38 其中:提取职工福利基金 75.38 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 890.97 注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 1 — 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 682.02 26.64 12.74 19.25 740.65 150.32 150.32 890.97 附件4 收入决算表 财决公开1_1表 金额单位:万元 部门:凉山州投资促进局 科目编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 815.59 756.96 225.28 531.68 26.64 26.64 26.64 12.74 12.74 9.15 3.59 19.25 19.25 19.25 815.59 756.96 225.28 531.68 26.64 26.64 26.64 12.74 12.74 9.15 3.59 19.25 19.25 19.25 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 —2— 附件4 支出决算表 财决公开1_2表 金额单位:万元 部门:凉山州投资促进局 科目编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 本年支出合计 基本支出 1 740.65 682.02 682.02 225.28 456.74 26.64 26.64 26.64 12.74 12.74 9.15 3.59 19.25 19.25 19.25 2 283.91 225.28 225.28 225.28 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支 出 3 4 5 6 456.74 456.74 456.74 456.74 26.64 26.64 26.64 12.74 12.74 9.15 3.59 19.25 19.25 19.25 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 3— 附件4 财政拨款收入支出决算表 财决公开2表 金额单位:万元 部门:凉山州投资促进局 收 项目 入 行次 金额 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 支 出 行次 合计 1 栏次 2 815.59 一、一般公共服务支出 682.02 1 28 二、外交支出 2 29 三、国防支出 3 30 四、公共安全支出 4 31 五、教育支出 5 32 六、科学技术支出 6 33 七、文化体育与传媒支出 7 34 八、社会保障和就业支出 26.64 8 35 九、医疗卫生与计划生育支出 12.74 9 36 十、节能环保支出 10 37 十一、城乡社区支出 11 38 十二、农林水支出 12 39 十三、交通运输支出 13 40 十四、资源勘探信息等支出 14 41 十五、商业服务业等支出 15 42 十六、金融支出 16 43 十七、援助其他地区支出 17 44 十八、国土海洋气象等支出 18 45 十九、住房保障支出 19.25 19 46 二十、粮油物资储备支出 20 47 二十一、其他支出 21 48 815.59 740.65 本年收入合计 22 本年支出合计 49 75.38 年末财政拨款结转和结余 150.32 年初财政拨款结转和结余 23 50 75.38 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 890.97 890.97 总计 27 总计 54 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 一般公共预 政府性基金预算 算财政拨款 财政拨款 3 4 682.02 26.64 12.74 19.25 740.65 150.32 890.97 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开3表 金额单位:万元 部门:凉山州投资促进局 支出功能分类 科目名称 类 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 款 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 740.65 682.02 682.02 225.28 456.74 26.64 26.64 26.64 12.74 12.74 9.15 3.59 19.25 19.25 19.25 283.91 225.28 225.28 225.28 456.74 26.64 26.64 26.64 12.74 12.74 9.15 3.59 19.25 19.25 19.25 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5 — 456.74 456.74 456.74 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决公开3-1表 金额单位:万元 部门:凉山州投资促进局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 工资福利支出 合计 1 740.65 680.02 680.02 225.28 456.74 26.64 26.64 26.64 12.74 12.74 9.15 3.59 19.25 19.25 19.25 小计 2 186.47 147.09 140.09 140.09 基本工资 津贴补贴 奖金 3 4 5 59.04 59.04 59.04 59.04 73.30 73.30 73.30 73.30 其他社会保障 缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位 基本养老保险 缴费 职业年金缴费 其他工资福利 支出 6 7 8 9 10 11 5.53 5.53 5.53 5.53 26.64 26.64 26.64 12.74 12.74 9.15 3.59 12.74 26.64 26.64 26.64 26.64 12.74 12.74 9.15 3.59 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 6— 9.22 9.22 9.22 9.22 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门:凉山州投资促进局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 小计 12 508.06 508.06 508.06 51.32 456.74 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 13 14 15 16 17 18 19 20 21 49.84 49.84 49.84 4.60 45.24 0.40 0.40 0.40 0.40 0.02 0.02 0.02 0.02 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 16.22 16.22 16.22 2.93 13.29 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门:凉山州投资促进局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 商品和服务支出 科目名称 差旅费 因公出国(境 )费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 73.20 73.20 73.20 6.68 66.52 28.20 28.20 28.20 28.20 84.90 84.90 84.90 3.00 81.90 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 2.55 2.55 2.55 0.72 1.83 41.48 41.48 41.48 0.60 40.88 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门:凉山州投资促进局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 科目名称 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费用 税金及附加费 用 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 32 33 34 35 36 37 38 1.35 1.35 1.35 1.35 8.06 8.06 8.06 8.06 26.38 26.38 26.38 10.10 16.28 其他商品和服 务支出 39 175.46 175.46 175.46 12.86 162.60 小计 离休费 40 41 46.12 26.87 26.87 26.87 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 19.25 19.25 19.25 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2016年度 部门:凉山州投资促进局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 对个人和家庭的补助 科目名称 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 26.86 26.86 26.86 26.86 19.25 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 19.25 19.25 19.25 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 6 — 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门:凉山州投资促进局 助 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 基本建设支出 科目名称 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和 家庭的补助支 出 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 52 53 54 55 56 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 57 58 59 60 61 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门:凉山州投资促进局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 基本建设支出 科目名称 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 其他基本建设 支出 小计 房屋建筑物购 建 办公设备购置 专用设备购置 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门:凉山州投资促进局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 其他资本性支出 科目名称 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 部门:凉山州投资促进局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 对企事业单位的补贴 债务利息支出 科目名称 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附件4 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 财决公开3_1表 金额单位:万元 部门:凉山州投资促进局 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 201 20113 2011301 2011308 208 20805 2080505 210 21005 2100501 2100503 221 22102 2210201 其他支出 科目名称 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 栏次 合计 一般公共服务支出 商贸事务 行政运行 招商引资 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 92 93 94 95 机关事业单位基本养老保险缴费支出 医疗卫生与计划生育支出 医疗保障 行政单位医疗 公务员医疗补助 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 附件4 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开3_2表 金额单位:万元 部门:凉山州投资促进局 人员经费 科目编 码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 30314 30315 30399 科目名称 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出 人员经费合计 金额 科目编 码 186.47 302 59.04 30201 73.30 30202 5.53 30203 12.74 30204 30205 30206 26.64 30207 30208 9.22 30209 46.12 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 26.86 30225 30226 19.25 30227 30228 30229 30231 30239 30240 30299 232.59 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 7 — 公用经费 科目编 金额 码 51.32 310 4.60 31001 0.40 31002 31003 0.02 31005 31006 31007 2.93 31008 31009 31010 6.68 31011 31012 31013 31019 3.00 31020 0.72 31099 0.60 304 30401 30402 30403 30499 307 1.35 30701 8.06 30707 10.10 399 39906 12.86 公用经费合计 科目名称 金额 其他资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出 对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴 债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息 其他支出 赠与 51.32 附件4 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开3_3表 金额单位:万元 部门:凉山州投资促进局 科目编码 类 201 20113 2011308 款 科目名称 项 合计 一般公共服务支出 商贸事务 招商引资 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 8— 本年收入 本年支出 531.68 531.68 531.68 456.74 456.74 456.74 附件4 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:凉山州投资促进局 财决公开3_4表 金额单位:万元 2016年 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 小计 67.85 0.00 公务用车购置费 26.38 0.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 9— 公务接待费 公务用车运行费 26.38 41.47 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 科目编 码 科目名称 类款项 合计 207 文化体育与传媒支出 20707 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 2070703 资助少数民族电影译制 2070799 其他国家电影事业发展专项资金支出 208 社会保障和就业支出 20822 大中型水库移民后期扶持基金支出 2082299 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 212 城乡社区支出 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 2120811 公共租赁住房支出 2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 21209 2120999 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 其他城市公用事业附加安排的支出 213 农林水支出 21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 2136601 基础设施建设和经济发展 2136602 解决移民遗留问题 214 交通运输支出 21462 车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 2146201 公路还贷 2146203 政府还贷公路管理 215 资源勘探信息等支出 21560 散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出 2156001 建设专用设施 2156002 专用设备购置和维修 2156004 技术研发与推广 2156005 宣传 2156099 其他散装水泥专项资金支出 21561 新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 2156102 技术研发和推广 2156199 其他新型墙体材料专项基金支出 229 其他支出 22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 年初结转和 结余 本年支出 本年收入 合计 基本支出 2290400 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出 2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 7.%d — 财决公开4表 金额单位:万元 本年支出 项目支出 年末结转和 结余

州投资促进局2016年部门决算公开表.xls




