2016年奇台县政府办公室部门决算表.xls
编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 收入 项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 栏次 1 2 3 一、财政拨款收入 1 10 037 970,00 10 334 988,98 10 334 988,98 其中:政府性基金预算财政拨款 2 0,00 0,00 0,00 二、上级补助收入 3 0,00 0,00 0,00 三、事业收入 4 0,00 0,00 0,00 四、经营收入 5 0,00 0,00 0,00 五、附属单位上缴收入 6 0,00 0,00 0,00 六、其他收入 7 0,00 2 694,14 2 694,14 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 10 037 970,00 10 337 683,12 10 337 683,12 用事业基金弥补收支差额 25 0,00 0,00 0,00 年初结转和结余 26 0,00 0,00 0,00 基本支出结转 27 — — 0,00 项目支出结转和结余 28 — — 0,00 经营结余 29 — — 0,00 30 31 32 33 34 35 总计 36 10 037 970,00 10 337 683,12 10 337 683,12 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 收入支出决算总表 2016年度 支出 项目(按功能分类) 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 栏次 4 5 6 一、一般公共服务支出 37 6 855 902,00 8 212 442,41 8 212 442,41 二、外交支出 38 0,00 0,00 0,00 三、国防支出 39 880 000,00 0,00 0,00 四、公共安全支出 40 0,00 0,00 0,00 五、教育支出 41 0,00 0,00 0,00 六、科学技术支出 42 0,00 0,00 0,00 七、文化体育与传媒支出 43 0,00 0,00 0,00 八、社会保障和就业支出 44 53 800,00 1 103 042,00 1 103 042,00 九、医疗卫生与计划生育支出 45 1 729 446,00 496 956,71 496 956,71 十、节能环保支出 46 0,00 0,00 0,00 十一、城乡社区支出 47 0,00 0,00 0,00 十二、农林水支出 48 0,00 81 000,00 81 000,00 十三、交通运输支出 49 0,00 0,00 0,00 十四、资源勘探信息等支出 50 0,00 0,00 0,00 十五、商业服务业等支出 51 0,00 0,00 0,00 十六、金融支出 52 0,00 0,00 0,00 十七、援助其他地区支出 53 0,00 0,00 0,00 十八、国土海洋气象等支出 54 0,00 0,00 0,00 十九、住房保障支出 55 518 822,00 444 242,00 444 242,00 二十、粮油物资储备支出 56 0,00 0,00 0,00 二十一、其他支出 57 0,00 0,00 0,00 二十二、债务还本支出 58 0,00 0,00 0,00 二十三、债务付息支出 59 0,00 0,00 0,00 本年支出合计 结余分配 交纳所得税 提取职工福利基金 转入事业基金 其他 年末结转和结余 基本支出结转 项目支出结转和结余 经营结余 总计 — 1 — 财决01表 金额单位:元 支出 项目(按支出性质和经济分类) 行次 年初预算数 调整预算数 栏次 7 8 一、基本支出 60 10 037 970,00 8 756 683,12 8 人员经费 61 8 307 970,00 6 596 652,98 6 日常公用经费 62 1 730 000,00 2 160 030,14 2 二、项目支出 63 0,00 1 581 000,00 1 基本建设类项目 64 0,00 0,00 行政事业类项目 65 0,00 1 581 000,00 1 三、上缴上级支出 66 0,00 0,00 四、经营支出 67 0,00 0,00 五、对附属单位补助支出 68 0,00 0,00 69 支出经济分类 70 — — 10 基本支出和项目支出合计 71 — — 工资福利支出 72 — — 4 商品和服务支出 73 — — 2 对个人和家庭的补助 74 — — 3 对企事业单位的补贴 75 — — 债务利息支出 76 — — 基本建设支出 77 — — 其他资本性支出 78 — — 其他支出 79 — — 80 81 82 83 10 037 970,00 10 337 683,12 10 84 — — 其中:交纳所得税 85 — — 提取职工福利基金 86 — — 转入事业基金 87 — — 其他 88 — — 年末结余 89 0,00 0,00 90 — — 91 — — 92 — — 93 94 95 10 037 970,00 10 337 683,12 10 决算数 9 756 683,12 596 652,98 160 030,14 581 000,00 0,00 581 000,00 0,00 0,00 0,00 — 337 683,12 178 606,08 733 416,14 418 046,90 0,00 0,00 0,00 7 614,00 0,00 337 683,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 683,12 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 收 项 目 行 次 入 年初预算数 调整预算数 决算数 栏 次 1 2 3 一、一般公共预算财政拨款 1 10 037 970,00 10 334 988,98 10 334 988,98 0,00 0,00 0,00 二、政府性基金预算财政拨款2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 本年收入合计 24 10 037 970,00 10 334 988,98 10 334 988,98 25 0,00 0,00 0,00 年初财政拨款结转和结余 26 0,00 0,00 0,00 一、一般公共预算财政拨款 27 0,00 0,00 0,00 二、政府性基金预算财政拨款28 29 总计 30 10 037 970,00 10 334 988,98 10 334 988,98 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 录入数据。 支 项目(按功能分类) 栏 行 次 小计 次 一、一般公共服务支出 31 6 二、外交支出 32 三、国防支出 33 四、公共安全支出 34 五、教育支出 35 六、科学技术支出 36 七、文化体育与传媒支出 37 八、社会保障和就业支出 38 九、医疗卫生与计划生育支出 39 1 十、节能环保支出 40 十一、城乡社区支出 41 十二、农林水支出 42 十三、交通运输支出 43 十四、资源勘探信息等支出 44 十五、商业服务业等支出 45 十六、金融支出 46 十七、援助其他地区支出 47 十八、国土海洋气象等支出 48 十九、住房保障支出 49 二十、粮油物资储备支出 50 二十一、其他支出 51 二十二、债务还本支出 52 二十三、债务付息支出 53 本年支出合计 4 年初预算数 一般公共预 算财政拨款 5 855 902,00 6 855 902,00 0,00 0,00 880 000,00 880 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 800,00 53 800,00 729 446,00 1 729 446,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 518 822,00 518 822,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 10 037 970,00 10 037 970,00 78 0,00 0,00 年末财政拨款结转和结余 79 0,00 0,00 基本支出结转 80 0,00 0,00 项目支出结转和结余 81 82 总计 83 10 037 970,00 10 037 970,00 出 调整预算数 政府性基金 预算财政拨 6 款 小计 7 0,00 8 209 748,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 042,00 0,00 496 956,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 334 988,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 334 988,98 财政拨款收入支出决算总表 2016年度 出 调整预算数 一般公共预 算财政拨款 8 8 748,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 042,00 496 956,71 0,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 209 334 988,98 0,00 0,00 0,00 10 334 988,98 政府性基金 预算财政拨 9 款 决算数 一般公共预 算财政拨款 11 小计 10 0,00 8 209 748,27 8 209 748,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 103 042,00 1 103 042,00 0,00 496 956,71 496 956,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 444 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 334 988,98 10 334 988,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 334 988,98 10 334 988,98 —2.%d — 项目(按支出性质和经济 分类) 栏 次 0,00 一、基本支出 0,00 人员经费 0,00 日常公用经费 0,00 二、项目支出 0,00 基本建设类项目 0,00 行政事业类项目 政府性基金 预算财政拨 12 款 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出经济分类 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出 本年支出合计 0,00 年末财政拨款结转和结余 0,00 基本支出结转 0,00 项目支出结转和结余 0,00 总计 支 出 调整预算数 一般公共预 政府性基金 政府性基金 小计 小计 预算财政拨 算财政拨款 预算财政拨 13 15 16 17 18 款 款 0,00 8 753 988,98 8 753 988,98 0,00 54 10 037 970,00 10 037 970,00 0,00 6 596 652,98 6 596 652,98 0,00 55 8 307 970,00 8 307 970,00 1 730 000,00 1 730 000,00 2 157 336,00 2 157 336,00 0,00 0,00 56 0,00 0,00 0,00 1 581 000,00 1 581 000,00 0,00 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 0,00 0,00 0,00 1 581 000,00 1 581 000,00 0,00 59 60 61 62 63 — — — — — — 64 — — — — — — 65 — — — — — — 66 — — — — — — 67 — — — — — — 68 — — — — — — 69 — — — — — — 70 — — — — — — 71 — — — — — — 72 73 74 75 76 0,00 10 334 988,98 10 334 988,98 0,00 77 10 037 970,00 10 037 970,00 78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 82 0,00 10 334 988,98 10 334 988,98 0,00 83 10 037 970,00 10 037 970,00 行次 年初预算数 一般公共预 算财政拨款 14 财决01-1表 金额单位:元 决算数 一般公共预 算财政拨款 20 小计 19 8 6 2 1 753 596 157 581 1 581 4 2 3 178 730 418 10 334 988,98 8 652,98 6 336,00 2 000,00 1 0,00 000,00 1 753 596 157 581 581 — — 606,08 4 178 606,08 722,00 2 730 722,00 046,90 3 418 046,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 614,00 7 614,00 0,00 0,00 988,98 10 334 0,00 0,00 0,00 10 988,98 652,98 336,00 000,00 0,00 000,00 334 988,98 10 334 政府性基金 预算财政拨 21 款 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 988,98 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 年初结转和结余 项目 支出功 能分类 科目编 码 类款项 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20815 自然灾害生活救助 2081599 其他自然灾害生活救助支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补助 213 农林水支出 21301 农业 2130199 其他农业支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 合计 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出结 转 项目支出结 转和结余 经营结余 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 收入支出决算表 2016年度 收支结余 本年收入 本年支出 5 10 6 7 337 683,12 10 337 683,12 212 212 712 500 1 103 103 103 1 000 1 000 496 496 360 135 81 81 81 444 444 444 442,41 8 442,41 8 442,41 7 000,00 042,00 1 042,00 042,00 000,00 1 000,00 1 956,71 956,71 975,67 981,04 000,00 000,00 000,00 242,00 242,00 242,00 212 212 712 500 103 103 103 000 000 496 496 360 135 81 81 81 444 444 444 442,41 442,41 442,41 000,00 042,00 042,00 042,00 000,00 000,00 956,71 956,71 975,67 981,04 000,00 000,00 000,00 242,00 242,00 242,00 8 8 7 合计 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出结 转 项目支出结 转和结余 经营结余 8 9 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 3.%d — 用事业基金 弥补收支差 额 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 结余分配 合计 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 交纳所得税 提取职工福 利基金 转入事业基 金 其他 13 14 15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出结 转 合计 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决02表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结 转和结余 经营结余 19 20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 收入决算表 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 2016年度 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 栏次 10 合计 201 一般公共服务支出 8 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8 2010301 行政运行 7 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 1 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20815 自然灾害生活救助 1 2081599 其他自然灾害生活救助支出 1 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补助 213 农林水支出 21301 农业 2130199 其他农业支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 1 337 212 212 712 500 103 103 103 000 000 496 496 360 135 81 81 81 444 444 444 2 683,12 10 442,41 8 442,41 8 442,41 7 000,00 042,00 1 042,00 042,00 000,00 1 000,00 1 956,71 956,71 975,67 981,04 000,00 000,00 000,00 242,00 242,00 242,00 334 209 209 709 500 103 103 103 000 000 496 496 360 135 81 81 81 444 444 444 3 988,98 748,27 748,27 748,27 000,00 042,00 042,00 042,00 000,00 000,00 956,71 956,71 975,67 981,04 000,00 000,00 000,00 242,00 242,00 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 —4.%d — 入决算表 财决03表 金额单位:元 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他收入 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2 2 2 694,14 694,14 694,14 694,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算表 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级)2016年度 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 科目名称 本年支出合计 栏次 10 合计 201 一般公共服务支出 8 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 8 2010301 行政运行 7 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 1 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20815 自然灾害生活救助 1 2081599 其他自然灾害生活救助支出 1 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补助 213 农林水支出 21301 农业 2130199 其他农业支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 基本支出 项目支出 2 3 1 337 212 212 712 500 103 103 103 000 000 496 496 360 135 81 81 81 444 444 444 683,12 8 442,41 7 442,41 7 442,41 7 000,00 042,00 042,00 042,00 000,00 000,00 956,71 956,71 975,67 981,04 000,00 000,00 000,00 242,00 242,00 242,00 756 712 712 712 103 103 103 496 496 360 135 444 444 444 683,12 1 581 000,00 442,41 500 000,00 442,41 500 000,00 442,41 0,00 0,00 500 000,00 042,00 1 000 000,00 042,00 0,00 042,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 956,71 0,00 956,71 0,00 975,67 0,00 981,04 0,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 242,00 0,00 242,00 0,00 242,00 0,00 — 4.%d — 财决04表 金额单位:元 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 工 合计 科目名称 栏次 合计 小计 1 10 337 2 683,12 4 178 681 681 681 8 212 442,41 3 201 一般公共服务支出 8 212 442,41 3 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7 712 442,41 3 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 500 000,00 1 103 042,00 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 103 042,00 2080801 死亡抚恤 103 042,00 1 000 000,00 20815 自然灾害生活救助 1 000 000,00 2081599 其他自然灾害生活救助支出 210 医疗卫生与计划生育支出 496 956,71 496 21005 医疗保障 496 956,71 496 2100501 行政单位医疗 360 975,67 360 2100503 公务员医疗补助 135 981,04 135 213 农林水支出 81 000,00 21301 农业 81 000,00 2130199 其他农业支出 81 000,00 221 住房保障支出 444 242,00 22102 住房改革支出 444 242,00 2210201 住房公积金 444 242,00 注:本表为自动生成表。 基本工资 津贴补贴 3 606,08 1 649,37 1 649,37 1 649,37 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,71 956,71 975,67 981,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 255 255 255 4 784,00 2 784,00 2 784,00 2 784,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 271 271 271 474,00 474,00 474,00 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 奖金 5 135 135 135 135 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单 职业年金缴 其他工资福 其他社会保 伙食补助费 绩效工资 位基本养老 障缴费 费 利支出 保险缴费 6 7 8 9 10 11 516 19 19 19 496 496 360 135 207,08 250,37 250,37 250,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,71 956,71 975,67 981,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 0,00 2 733 416,14 0,00 2 652 416,14 0,00 2 652 416,14 0,00 2 152 416,14 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 14 15 16 17 18 13 681 673 673 498 175 7 7 7 024,00 879,00 879,00 292,00 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00 145,00 0,00 0,00 0,00 781 732 732 566 165 48 48 48 700,00 715,00 715,00 850,00 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,00 985,00 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 取暖费 19 20 248 248 248 178 69 252,14 252,14 252,14 294,14 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 278 278 209 68 16 16 16 760,00 440,00 440,00 840,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 因公出国( 维修(护) 境)费用 费 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 培训费 公务接待费 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 78 78 58 19 8 8 8 190,00 640,00 640,00 650,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 28 41 41 41 41 295,00 295,00 295,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 劳务费 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运 行维护费 36 599 599 599 599 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费 税金及附加 其他商品和 用 费用 服务支出 37 38 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 41 42 40 0,00 3 418 046,90 0,00 1 870 762,90 0,00 1 870 762,90 0,00 1 870 762,90 0,00 0,00 0,00 1 103 042,00 0,00 103 042,00 0,00 103 042,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 0,00 444 242,00 0,00 444 242,00 80 80 80 80 452,40 452,40 452,40 452,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 退职(役) 费 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 44 103 103 103 103 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 042,00 042,00 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 45 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 救济费 医疗费 助学金 46 47 48 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 0,00 0,00 000 000 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 6.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖励金 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 350 350 350 678,00 678,00 678,00 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 住房公积金 提租补贴 50 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 444 242,00 444 242,00 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基 购房补贴 采暖补贴 53 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 43 43 43 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补 其他对个人 和家庭的补 贴 助支出 55 56 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 396 396 396 392,50 392,50 392,50 392,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 购建 置 置 58 59 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 信息网络及 基础设施建 公务用车购 其他交通工 其他基本建 大型修缮 软件购置更 物资储备 设 置 具购置 设支出 新 61 62 63 64 65 66 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 68 7 7 7 7 614,00 614,00 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 信息网络及 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 大型修缮 软件购置更 物资储备 购建 置 置 设 新 69 70 71 72 73 74 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 7 614,00 614,00 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 土地补偿 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 性支出 对企 安置补助 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物 公务用车购 其他交通工 其他资本性 拆迁补偿 产权参股 和青苗补偿 置 具购置 支出 78 79 80 81 82 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他对企事 企业政策性 事业单位补 财政贴息 业单位的补 补贴 贴 贴 85 86 87 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他支 债务利息支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 国内债务付 国外债务付 息 息 90 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 工 合计 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 小计 1 8 7 7 7 756 712 712 712 103 103 103 496 496 360 135 444 444 444 基本工资 2 683,12 4 442,41 3 442,41 3 442,41 3 042,00 042,00 042,00 956,71 956,71 975,67 981,04 242,00 242,00 242,00 178 681 681 681 496 496 360 135 津贴补贴 3 606,08 1 649,37 1 649,37 1 649,37 1 0,00 0,00 0,00 956,71 956,71 975,67 981,04 0,00 0,00 0,00 255 255 255 255 4 784,00 2 784,00 2 784,00 2 784,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 271 271 271 474,00 474,00 474,00 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 奖金 5 135 135 135 135 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单 职业年金缴 其他工资福 其他社会保 伙食补助费 绩效工资 位基本养老 障缴费 费 利支出 保险缴费 6 7 8 9 10 11 516 19 19 19 496 496 360 135 207,08 250,37 250,37 250,37 0,00 0,00 0,00 956,71 956,71 975,67 981,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 152 152 152 152 416,14 416,14 416,14 416,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 14 15 16 17 18 13 498 498 498 498 292,00 292,00 292,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 566 566 566 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 取暖费 19 20 178 178 178 178 294,14 294,14 294,14 294,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 209 209 209 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国( 维修(护) 境)费用 费 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 培训费 公务接待费 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 58 58 58 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 41 41 41 41 295,00 295,00 295,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 劳务费 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运 行维护费 36 599 599 599 599 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费 税金及附加 其他商品和 用 费用 服务支出 37 38 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 41 42 40 0,00 2 418 046,90 0,00 1 870 762,90 0,00 1 870 762,90 0,00 1 870 762,90 0,00 103 042,00 0,00 103 042,00 0,00 103 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 0,00 444 242,00 0,00 444 242,00 80 80 80 80 452,40 452,40 452,40 452,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 退职(役) 费 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 44 103 103 103 103 042,00 0,00 0,00 0,00 042,00 042,00 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 45 46 47 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 7.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖励金 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 350 350 350 678,00 678,00 678,00 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 住房公积金 提租补贴 50 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 444 242,00 444 242,00 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基 购房补贴 采暖补贴 53 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 43 43 43 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补 其他对个人 和家庭的补 贴 助支出 55 56 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 396 396 396 392,50 392,50 392,50 392,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 57 — — — — — — — — — — — — — — — 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 购建 置 置 58 59 60 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 信息网络及 基础设施建 公务用车购 其他交通工 其他基本建 大型修缮 软件购置更 物资储备 设 置 具购置 设支出 新 61 62 63 64 65 66 67 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 7 7 7 7 614,00 614,00 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 信息网络及 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 大型修缮 软件购置更 物资储备 购建 置 置 设 新 69 70 71 72 73 74 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 7 614,00 614,00 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 土地补偿 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 性支出 对企 安置补助 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物 公务用车购 其他交通工 其他资本性 拆迁补偿 产权参股 和青苗补偿 置 具购置 支出 78 79 80 81 82 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他对企事 企业政策性 事业单位补 财政贴息 业单位的补 补贴 贴 贴 85 86 87 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他支 债务利息支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 国内债务付 国外债务付 息 息 90 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-1表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 工 合计 科目名称 栏次 合计 1 1 581 000,00 201 一般公共服务支出 500 000,00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 500 000,00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 500 000,00 1 000 000,00 208 社会保障和就业支出 1 000 000,00 20815 自然灾害生活救助 1 000 000,00 2081599 其他自然灾害生活救助支出 213 农林水支出 81 000,00 21301 农业 81 000,00 2130199 其他农业支出 81 000,00 小计 基本工资 津贴补贴 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 奖金 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单 职业年金缴 其他工资福 其他社会保 伙食补助费 绩效工资 位基本养老 障缴费 费 利支出 保险缴费 6 7 8 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 581 500 500 500 81 81 81 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 14 15 16 17 18 13 182 175 175 175 7 7 7 732,00 587,00 587,00 587,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00 145,00 214 165 165 165 48 48 48 850,00 865,00 865,00 865,00 0,00 0,00 0,00 985,00 985,00 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 取暖费 19 20 69 69 69 69 958,00 958,00 958,00 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 68 68 68 16 16 16 920,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 320,00 因公出国( 维修(护) 境)费用 费 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 培训费 公务接待费 27 28 28 19 19 19 8 8 8 540,00 990,00 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 劳务费 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运 行维护费 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费 税金及附加 其他商品和 用 费用 服务支出 37 38 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 40 41 42 000 000,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 退职(役) 费 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 项目支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 45 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 救济费 医疗费 助学金 奖励金 46 47 48 49 000 000,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 — 8.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 住房公积金 提租补贴 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基 购房补贴 采暖补贴 53 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补 其他对个人 和家庭的补 贴 助支出 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 购建 置 置 58 59 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 信息网络及 基础设施建 公务用车购 其他交通工 其他基本建 大型修缮 软件购置更 物资储备 设 置 具购置 设支出 新 61 62 63 64 65 66 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 信息网络及 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 大型修缮 软件购置更 物资储备 购建 置 置 设 新 69 70 71 72 73 74 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 土地补偿 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 性支出 对企 安置补助 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物 公务用车购 其他交通工 其他资本性 拆迁补偿 产权参股 和青苗补偿 置 具购置 支出 78 79 80 81 82 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他对企事 企业政策性 事业单位补 财政贴息 业单位的补 补贴 贴 贴 85 86 87 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他支 债务利息支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 国内债务付 国外债务付 息 息 90 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决05-2表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 科目名称 栏次 合计 合计 1 1 581 000,00 201 一般公共服务支出 500 000,00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 500 000,00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 500 000,00 1 000 000,00 208 社会保障和就业支出 1 000 000,00 20815 自然灾害生活救助 1 000 000,00 2081599 其他自然灾害生活救助支出 213 农林水支出 81 000,00 21301 农业 81 000,00 2130199 其他农业支出 81 000,00 注:本表为自动生成表。 资金来源 年初结转和结余 其中:财政 财政拨款 小计 拨款结转和 2 3 4 结余 1 581 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 项目收入支出决算表 2016年度 来源 财政专户管 其他资金 理资金 5 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 7 支出数 用事业基金 财政专户管 弥补收支差 结余分配 财政拨款 其他资金 理资金 额 8 9 10 11 12 0,00 1 581 000,00 1 581 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 — 9.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决06表 金额单位:元 合计 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 财政拨款结 财政拨款结 小计 转 余 14 15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 栏次 合计 — — — — 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 2010399 政府办公室工作经费 B25103012016XM0001 专项业务费项目 208 社会保障和就业支出 20815 自然灾害生活救助 2081599 其他自然灾害生活救助支出 2081599 福建省洪灾捐款 B25103012016XM0002 专项业务费项目 213 农林水支出 21301 农业 2130199 其他农业支出 2130199 县政府扶贫开发专项补助 B25103012016XM0003 专项业务费项目 行政事业类项目收入支出决算表 2016年度 一级项目 项目名称 — — 项目代 码 — 1 — 1 1 1 1 合计 1 581 000,00 500 500 500 500 000,00 000,00 000,00 000,00 000 000 000 000 000,00 000,00 000,00 000,00 81 81 81 81 000,00 000,00 000,00 000,00 资金来源 年初结转和结余 财政专户管 其中:财政 财政拨款 小计 理资金 拨款结转和 2 3 4 5 结余 1 581 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 500 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 — 10.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 入支出决算表 其他资金 合计 6 7 支出数 用事业基金 财政专户管 弥补收支差 结余分配 财政拨款 其他资金 理资金 额 8 9 10 11 12 0,00 1 581 000,00 1 581 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 年末结转 合计 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决06-1表 金额单位:元 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 财政拨款结 财政拨款结 小计 转 余 14 15 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 科目名称(二级项目名称) 二级项目代码 二级项目类别 栏次 合计 — — — — 基本建设类项目收入支出决算表 2016年度 一级项目 项目名称 — — 项目代 码 — — 合计 1 年初结转和结余 其中:财政 小计 拨款结转和 2 3 结余 资金来源 财政拨款 其中:基本 小计 建设支出拨 4 5 款 — 11.%d — 入支出决算表 财政专户管 其他资金 理资金 6 7 合计 8 支出数 用事业基金 财政专户管 弥补收支差 结余分配 财政拨款 其他资金 理资金 额 9 10 11 12 13 财决06-2表 金额单位:元 合计 14 年末结转和结余 其中:财政拨款结转和结余 财政拨款结 财政拨款结 小计 转 余 15 16 17 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 码 类款项 年初结转和结余 科目名称 合计 栏次 合计 1 201 一般公共服务支出 政府办公厅(室)及相关机构事务 20103 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 20815 自然灾害生活救助 2081599 其他自然灾害生活救助支出 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补助 213 农林水支出 21301 农业 2130199 其他农业支出 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 本年收入 基本支出结 转 项目支出结 转和结余 2 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 合计 4 0,00 10 334 988,98 0,00 8 209 748,27 0,00 8 209 748,27 0,00 7 709 748,27 0,00 500 000,00 0,00 1 103 042,00 0,00 103 042,00 0,00 103 042,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 496 956,71 0,00 496 956,71 0,00 360 975,67 0,00 135 981,04 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 444 242,00 0,00 444 242,00 0,00 444 242,00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2016年度 本年收入 基本支出 5 8 7 7 7 753 709 709 709 103 103 103 496 496 360 135 444 444 444 本年支出 基本支出 项目支出 合计 6 7 988,98 1 581 000,00 10 334 988,98 8 748,27 500 000,00 8 209 748,27 7 748,27 500 000,00 8 209 748,27 7 748,27 0,00 7 709 748,27 7 0,00 500 000,00 500 000,00 042,00 1 000 000,00 1 103 042,00 042,00 0,00 103 042,00 042,00 0,00 103 042,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 956,71 0,00 496 956,71 956,71 0,00 496 956,71 975,67 0,00 360 975,67 981,04 0,00 135 981,04 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 0,00 81 000,00 81 000,00 242,00 0,00 444 242,00 242,00 0,00 444 242,00 242,00 0,00 444 242,00 — 12.%d — 小计 人员经费 8 753 709 709 709 103 103 103 496 496 360 135 444 444 444 日常公用经 费 9 988,98 6 748,27 5 748,27 5 748,27 5 0,00 042,00 042,00 042,00 0,00 0,00 956,71 956,71 975,67 981,04 0,00 0,00 0,00 242,00 242,00 242,00 596 552 552 552 103 103 103 496 496 360 135 444 444 444 652,98 2 412,27 2 412,27 2 412,27 2 0,00 042,00 042,00 042,00 0,00 0,00 956,71 956,71 975,67 981,04 0,00 0,00 0,00 242,00 242,00 242,00 157 157 157 157 10 336,00 336,00 336,00 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决07表 金额单位:元 项目支出 合计 11 581 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 500 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 81 000,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 12 1 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结 项目支出结 项目支出结 小计 转 转 余 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 工 合计 科目名称 栏次 合计 小计 1 10 334 2 988,98 4 178 681 681 681 8 209 748,27 3 201 一般公共服务支出 8 209 748,27 3 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 7 709 748,27 3 2010301 行政运行 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 500 000,00 1 103 042,00 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 103 042,00 2080801 死亡抚恤 103 042,00 1 000 000,00 20815 自然灾害生活救助 1 000 000,00 2081599 其他自然灾害生活救助支出 210 医疗卫生与计划生育支出 496 956,71 496 21005 医疗保障 496 956,71 496 2100501 行政单位医疗 360 975,67 360 2100503 公务员医疗补助 135 981,04 135 213 农林水支出 81 000,00 21301 农业 81 000,00 2130199 其他农业支出 81 000,00 221 住房保障支出 444 242,00 22102 住房改革支出 444 242,00 2210201 住房公积金 444 242,00 注:本表为自动生成表。 基本工资 津贴补贴 3 606,08 1 649,37 1 649,37 1 649,37 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,71 956,71 975,67 981,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255 255 255 255 4 784,00 2 784,00 2 784,00 2 784,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 271 271 271 474,00 474,00 474,00 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 奖金 5 135 135 135 135 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单 职业年金缴 其他工资福 其他社会保 伙食补助费 绩效工资 位基本养老 障缴费 费 利支出 保险缴费 6 7 8 9 10 11 516 19 19 19 496 496 360 135 207,08 250,37 250,37 250,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 956,71 956,71 975,67 981,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 0,00 2 730 722,00 0,00 2 649 722,00 0,00 2 649 722,00 0,00 2 149 722,00 0,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 81 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 14 15 16 17 18 13 679 671 671 496 175 7 7 7 024,00 879,00 879,00 292,00 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00 145,00 0,00 0,00 0,00 781 732 732 566 165 48 48 48 700,00 715,00 715,00 850,00 865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 985,00 985,00 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 取暖费 19 20 247 247 247 177 69 558,00 558,00 558,00 600,00 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294 278 278 209 68 16 16 16 760,00 440,00 440,00 840,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 320,00 0,00 0,00 0,00 因公出国( 维修(护) 境)费用 费 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 培训费 公务接待费 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87 78 78 58 19 8 8 8 190,00 640,00 640,00 650,00 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 28 41 41 41 41 295,00 295,00 295,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 劳务费 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运 行维护费 36 599 599 599 599 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费 税金及附加 其他商品和 用 费用 服务支出 37 38 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 41 42 40 0,00 3 418 046,90 0,00 1 870 762,90 0,00 1 870 762,90 0,00 1 870 762,90 0,00 0,00 0,00 1 103 042,00 0,00 103 042,00 0,00 103 042,00 0,00 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 0,00 444 242,00 0,00 444 242,00 80 80 80 80 452,40 452,40 452,40 452,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 退职(役) 费 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 44 103 103 103 103 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 042,00 042,00 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 般公共预算财政拨款支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 45 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 救济费 医疗费 助学金 46 47 48 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 0,00 0,00 000 000 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 13.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖励金 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 350 350 350 678,00 678,00 678,00 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 住房公积金 提租补贴 50 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 444 242,00 444 242,00 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基 购房补贴 采暖补贴 53 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 43 43 43 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补 其他对个人 和家庭的补 贴 助支出 55 56 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 396 396 396 392,50 392,50 392,50 392,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 购建 置 置 58 59 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 信息网络及 基础设施建 公务用车购 其他交通工 其他基本建 大型修缮 软件购置更 物资储备 设 置 具购置 设支出 新 61 62 63 64 65 66 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 68 7 7 7 7 614,00 614,00 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 信息网络及 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 大型修缮 软件购置更 物资储备 购建 置 置 设 新 69 70 71 72 73 74 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 7 614,00 614,00 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 土地补偿 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 性支出 对企 安置补助 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物 公务用车购 其他交通工 其他资本性 拆迁补偿 产权参股 和青苗补偿 置 具购置 支出 78 79 80 81 82 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他对企事 企业政策性 事业单位补 财政贴息 业单位的补 补贴 贴 贴 85 86 87 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他支 债务利息支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 国内债务付 国外债务付 息 息 90 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 工 合计 科目名称 栏次 合计 201 一般公共服务支出 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 2010301 行政运行 208 社会保障和就业支出 20808 抚恤 2080801 死亡抚恤 210 医疗卫生与计划生育支出 21005 医疗保障 2100501 行政单位医疗 2100503 公务员医疗补助 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 小计 1 8 7 7 7 753 709 709 709 103 103 103 496 496 360 135 444 444 444 基本工资 2 988,98 4 748,27 3 748,27 3 748,27 3 042,00 042,00 042,00 956,71 956,71 975,67 981,04 242,00 242,00 242,00 178 681 681 681 496 496 360 135 津贴补贴 3 606,08 1 649,37 1 649,37 1 649,37 1 0,00 0,00 0,00 956,71 956,71 975,67 981,04 0,00 0,00 0,00 255 255 255 255 4 784,00 2 784,00 2 784,00 2 784,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 271 271 271 271 474,00 474,00 474,00 474,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 奖金 5 135 135 135 135 141,00 141,00 141,00 141,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单 职业年金缴 其他工资福 其他社会保 伙食补助费 绩效工资 位基本养老 障缴费 费 利支出 保险缴费 6 7 8 9 10 11 516 19 19 19 496 496 360 135 207,08 250,37 250,37 250,37 0,00 0,00 0,00 956,71 956,71 975,67 981,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 149 149 149 149 722,00 722,00 722,00 722,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 14 15 16 17 18 13 496 496 496 496 292,00 292,00 292,00 292,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 566 566 566 850,00 850,00 850,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 取暖费 19 20 177 177 177 177 600,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209 209 209 209 840,00 840,00 840,00 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 因公出国( 维修(护) 境)费用 费 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 培训费 公务接待费 27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58 58 58 58 650,00 650,00 650,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 41 41 41 41 295,00 295,00 295,00 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 劳务费 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运 行维护费 36 599 599 599 599 195,00 195,00 195,00 195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费 税金及附加 其他商品和 用 费用 服务支出 37 38 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 41 42 40 0,00 2 418 046,90 0,00 1 870 762,90 0,00 1 870 762,90 0,00 1 870 762,90 0,00 103 042,00 0,00 103 042,00 0,00 103 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 0,00 444 242,00 0,00 444 242,00 80 80 80 80 452,40 452,40 452,40 452,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 退职(役) 费 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 44 103 103 103 103 042,00 0,00 0,00 0,00 042,00 042,00 042,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 45 46 47 48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 14.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 奖励金 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 350 350 350 678,00 678,00 678,00 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 住房公积金 提租补贴 50 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 444 242,00 444 242,00 444 242,00 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基 购房补贴 采暖补贴 53 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 43 43 43 240,00 240,00 240,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补 其他对个人 和家庭的补 贴 助支出 55 56 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 396 396 396 396 392,50 392,50 392,50 392,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 57 — — — — — — — — — — — — — — — 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 购建 置 置 58 59 60 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 信息网络及 基础设施建 公务用车购 其他交通工 其他基本建 大型修缮 软件购置更 物资储备 设 置 具购置 设支出 新 61 62 63 64 65 66 67 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 7 7 7 7 614,00 614,00 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 信息网络及 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 大型修缮 软件购置更 物资储备 购建 置 置 设 新 69 70 71 72 73 74 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 7 7 7 614,00 614,00 614,00 614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 土地补偿 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 性支出 对企 安置补助 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物 公务用车购 其他交通工 其他资本性 拆迁补偿 产权参股 和青苗补偿 置 具购置 支出 78 79 80 81 82 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他对企事 企业政策性 事业单位补 财政贴息 业单位的补 补贴 贴 贴 85 86 87 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他支 债务利息支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 国内债务付 国外债务付 息 息 90 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-1表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 工 合计 科目名称 栏次 合计 1 1 581 000,00 201 一般公共服务支出 500 000,00 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 500 000,00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 500 000,00 1 000 000,00 208 社会保障和就业支出 1 000 000,00 20815 自然灾害生活救助 1 000 000,00 2081599 其他自然灾害生活救助支出 213 农林水支出 81 000,00 21301 农业 81 000,00 2130199 其他农业支出 81 000,00 小计 基本工资 津贴补贴 2 3 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 工资福利支出 奖金 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 机关事业单 职业年金缴 其他工资福 其他社会保 伙食补助费 绩效工资 位基本养老 障缴费 费 利支出 保险缴费 6 7 8 9 10 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 12 581 500 500 500 81 81 81 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 000,00 000,00 000,00 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 14 15 16 17 18 13 182 175 175 175 7 7 7 732,00 587,00 587,00 587,00 0,00 0,00 0,00 145,00 145,00 145,00 214 165 165 165 48 48 48 850,00 865,00 865,00 865,00 0,00 0,00 0,00 985,00 985,00 985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 邮电费 取暖费 19 20 69 69 69 69 958,00 958,00 958,00 958,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 68 68 68 16 16 16 920,00 600,00 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 320,00 320,00 320,00 因公出国( 维修(护) 境)费用 费 23 24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 租赁费 会议费 25 26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 培训费 公务接待费 27 28 28 19 19 19 8 8 8 540,00 990,00 990,00 990,00 0,00 0,00 0,00 550,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 劳务费 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 委托业务费 工会经费 33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 福利费 35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公务用车运 行维护费 36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他交通费 税金及附加 其他商品和 用 费用 服务支出 37 38 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 小计 离休费 退休费 40 41 42 000 000,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 退职(役) 费 43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 抚恤金 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 公共预算财政拨款项目支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 45 0,00 1 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 0,00 救济费 医疗费 助学金 奖励金 46 47 48 49 000 000,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00 0,00 — 15.%d — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 生产补贴 住房公积金 提租补贴 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基 购房补贴 采暖补贴 53 54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 物业服务补 其他对个人 和家庭的补 贴 助支出 55 56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 购建 置 置 58 59 60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 基本建设支出 信息网络及 基础设施建 公务用车购 其他交通工 其他基本建 大型修缮 软件购置更 物资储备 设 置 具购置 设支出 新 61 62 63 64 65 66 67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他资本性支出 信息网络及 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 大型修缮 软件购置更 物资储备 购建 置 置 设 新 69 70 71 72 73 74 75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 土地补偿 76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 性支出 对企 安置补助 77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 地上附着物 公务用车购 其他交通工 其他资本性 拆迁补偿 产权参股 和青苗补偿 置 具购置 支出 78 79 80 81 82 83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 对企事业单位的补贴 其他对企事 企业政策性 事业单位补 财政贴息 业单位的补 补贴 贴 贴 85 86 87 88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 其他支 债务利息支出 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 国内债务付 国外债务付 息 息 90 91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 小计 92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决08-2表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 码 类款项 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 基本支出结 转 项目支出结 转和结余 合计 栏次 合计 1 2 3 4 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2016年度 本年收入 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 合计 5 6 7 — 16.%d — 小计 人员经费 日常公用经 费 8 9 10 财决09表 金额单位:元 项目支出 合计 11 12 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出结 项目支出结 小计 项目支出结转 转 余 13 14 15 16 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 科目名称 栏次 合计 注:本表为自动生成表。 工 合计 1 小计 基本工资 津贴补贴 2 3 4 工资福利支出 奖金 5 机关事业单 职业年金缴 其他工资福 其他社会保 伙食补助费 绩效工资 位基本养老 障缴费 费 利支出 保险缴费 6 7 8 9 10 11 小计 12 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 13 14 15 16 17 18 19 20 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 因公出国( 维修(护) 境)费用 费 23 24 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 25 26 27 28 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 劳务费 32 委托业务费 工会经费 33 34 福利费 35 公务用车运 行维护费 36 其他交通费 税金及附加 其他商品和 用 费用 服务支出 37 38 39 小计 离休费 退休费 40 41 42 退职(役) 费 43 抚恤金 44 性基金预算财政拨款支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 45 46 47 48 49 — 17.%d — 生产补贴 住房公积金 提租补贴 50 51 52 基 购房补贴 采暖补贴 53 54 物业服务补 其他对个人 和家庭的补 贴 助支出 55 56 小计 57 — — — — — — — 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 购建 置 置 58 59 60 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 信息网络及 基础设施建 公务用车购 其他交通工 其他基本建 大型修缮 软件购置更 物资储备 设 置 具购置 设支出 新 61 62 63 64 65 66 67 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 其他资本性支出 信息网络及 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 大型修缮 软件购置更 物资储备 购建 置 置 设 新 69 70 71 72 73 74 75 土地补偿 76 性支出 对企 安置补助 77 地上附着物 公务用车购 其他交通工 其他资本性 拆迁补偿 产权参股 和青苗补偿 置 具购置 支出 78 79 80 81 82 83 小计 84 对企事业单位的补贴 其他对企事 企业政策性 事业单位补 财政贴息 业单位的补 补贴 贴 贴 85 86 87 88 其他支 债务利息支出 小计 89 国内债务付 国外债务付 息 息 90 91 小计 92 财决10表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 科目名称 栏次 合计 工 合计 1 小计 基本工资 津贴补贴 2 3 4 工资福利支出 奖金 5 机关事业单 职业年金缴 其他工资福 其他社会保 伙食补助费 绩效工资 位基本养老 障缴费 费 利支出 保险缴费 6 7 8 9 10 11 小计 12 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 13 14 15 16 17 18 19 20 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 因公出国( 维修(护) 境)费用 费 23 24 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 25 26 27 28 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 劳务费 32 委托业务费 工会经费 33 34 福利费 35 公务用车运 行维护费 36 其他交通费 税金及附加 其他商品和 用 费用 服务支出 37 38 39 小计 离休费 退休费 40 41 42 退职(役) 费 43 抚恤金 44 基金预算财政拨款基本支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 45 46 47 48 49 — 18.%d — 生产补贴 住房公积金 提租补贴 50 51 52 基 购房补贴 采暖补贴 53 54 物业服务补 其他对个人 和家庭的补 贴 助支出 55 56 小计 57 — — — — — — — 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 购建 置 置 58 59 60 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 信息网络及 基础设施建 公务用车购 其他交通工 其他基本建 大型修缮 软件购置更 物资储备 设 置 具购置 设支出 新 61 62 63 64 65 66 67 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 其他资本性支出 信息网络及 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 大型修缮 软件购置更 物资储备 购建 置 置 设 新 69 70 71 72 73 74 75 土地补偿 76 性支出 对企 安置补助 77 地上附着物 公务用车购 其他交通工 其他资本性 拆迁补偿 产权参股 和青苗补偿 置 具购置 支出 78 79 80 81 82 83 — — — — — — — 小计 84 对企事业单位的补贴 其他对企事 企业政策性 事业单位补 财政贴息 业单位的补 补贴 贴 贴 85 86 87 88 其他支 债务利息支出 小计 89 国内债务付 国外债务付 息 息 90 91 小计 92 财决10-1表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 — — — — — — — — — — — — — — 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 类款 码项 科目名称 栏次 合计 工 合计 1 小计 基本工资 津贴补贴 2 3 4 工资福利支出 奖金 5 机关事业单 职业年金缴 其他工资福 其他社会保 伙食补助费 绩效工资 位基本养老 障缴费 费 利支出 保险缴费 6 7 8 9 10 11 小计 12 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 13 14 15 16 17 18 19 20 商品和服务支出 物业管理费 差旅费 21 22 因公出国( 维修(护) 境)费用 费 23 24 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 25 26 27 28 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 29 30 31 劳务费 32 委托业务费 工会经费 33 34 福利费 35 公务用车运 行维护费 36 其他交通费 税金及附加 其他商品和 用 费用 服务支出 37 38 39 小计 离休费 退休费 40 41 42 退职(役) 费 43 抚恤金 44 基金预算财政拨款项目支出决算明细表 2016年度 对个人和家庭的补助 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 45 46 47 48 49 — 19.%d — 生产补贴 住房公积金 提租补贴 50 51 52 基 购房补贴 采暖补贴 53 54 物业服务补 其他对个人 和家庭的补 贴 助支出 55 56 小计 57 — — — — — — — 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 购建 置 置 58 59 60 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 基本建设支出 信息网络及 基础设施建 公务用车购 其他交通工 其他基本建 大型修缮 软件购置更 物资储备 设 置 具购置 设支出 新 61 62 63 64 65 66 67 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 小计 68 其他资本性支出 信息网络及 房屋建筑物 办公设备购 专用设备购 基础设施建 大型修缮 软件购置更 物资储备 购建 置 置 设 新 69 70 71 72 73 74 75 土地补偿 76 性支出 对企 安置补助 77 地上附着物 公务用车购 其他交通工 其他资本性 拆迁补偿 产权参股 和青苗补偿 置 具购置 支出 78 79 80 81 82 83 小计 84 对企事业单位的补贴 其他对企事 企业政策性 事业单位补 财政贴息 业单位的补 补贴 贴 贴 85 86 87 88 其他支 债务利息支出 小计 89 国内债务付 国外债务付 息 息 90 91 小计 92 财决10-2表 金额单位:元 其他支出 赠与 贷款转贷 其他支出 93 94 95 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 支出功 能分类 科目编 码 类款项 年初结转和结余 本年收入 科目名称 合计 基本支出结 转 项目支出结 转和结余 合计 栏次 合计 1 2 3 4 财政专户管理资金收入支出决算表 2016年度 本年收入 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 合计 5 6 7 — 20.%d — 小计 人员经费 日常公用经 费 8 9 10 财决11表 金额单位:元 项目支出 11 年末结转和结余 用事业基金 弥补收支差 额 结余分配 12 13 合计 基本支出结 转 项目支出结 转和结余 14 15 16 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 行政单位 行次 栏次 一、资产合计 1 6 流动资产 2 1 库存现金 3 银行存款 4 财政应返还额度 5 应收账款 6 预付账款 7 其他应收款 8 存货 9 固定资产 10 4 固定资产原价 11 4 减:固定资产累计折旧 12 在建工程 13 无形资产 14 无形资产原价 15 减:累计摊销 16 待处理财产损溢 17 政府储备物资 18 公共基础设施 19 公共基础设施原价 20 减:公共基础设施累计折旧 21 公共基础设施在建工程 22 受托代理资产 23 二、负债合计 24 1 流动负债 25 1 应缴财政款 26 应缴税费 27 应付职工薪酬 28 应付账款 29 应付政府补贴款 30 其他应付款 31 一年内到期的非流动负债 32 长期应付款 33 受托代理负债 34 35 36 37 38 三、净资产合计 39 4 财政拨款结转 40 财政拨款结余 41 其他资金结转结余 42 其中:项目结转 43 资产基金 44 4 待偿债净资产 45 46 47 48 49 50 年初数 年末数 事业单位 1 2 栏次 058 757,42 6 479 680,63 一、资产合计 094 354,07 1 507 663,28 流动资产 14 532,26 14 532,26 库存现金 746 494,49 1 159 803,70 银行存款 0,00 0,00 短期投资 0,00 0,00 财政应返还额度 0,00 0,00 应收票据 333 327,32 333 327,32 应收账款 0,00 0,00 预付账款 964 403,35 4 972 017,35 其他应收款 964 403,35 4 972 017,35 存货 0,00 0,00 其他流动资产 0,00 0,00 长期投资 0,00 0,00 固定资产 0,00 0,00 固定资产原价 0,00 0,00 减:累计折旧 0,00 0,00 在建工程 0,00 0,00 无形资产 0,00 0,00 无形资产原价 0,00 0,00 减:累计摊销 0,00 0,00 待处置资产损溢 0,00 0,00 其他 0,00 0,00 094 354,07 1 507 663,28 二、负债合计 094 354,07 1 507 663,28 流动负债 0,00 0,00 短期借款 0,00 3 091,76 应缴税费 102 222,89 81 812,50 应缴国库款 0,00 0,00 应缴财政专户款 0,00 0,00 应付职工薪酬 992 131,18 1 422 759,02 应付票据 0,00 0,00 应付账款 0,00 0,00 预收账款 0,00 0,00 其他应付款 其他流动负债 长期借款 长期应付款 964 964 403,35 4 0,00 0,00 0,00 0,00 403,35 4 0,00 972 972 017,35 三、净资产合计 0,00 事业基金 0,00 非流动资产基金 0,00 专用基金 0,00 修购基金 017,35 职工福利基金 0,00 其他专用基金 财政补助结转 财政补助结余 非财政补助结转 非财政补助结余 其他净资产 行次 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 资产负债简表 2016年度 年初数 3 年末数 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 企业化管理事业单位 栏次 0,00 一、资产合计 0,00 流动资产 0,00 货币资金 0,00 短期投资 0,00 应收票据 0,00 应收账款 0,00 应收补贴款 0,00 存货 0,00 其他流动资产 0,00 长期投资 0,00 固定资产原价 0,00 减:累计折旧 0,00 固定资产净值 0,00 减:固定资产减值准备 0,00 固定资产净额 0,00 工程物资 0,00 在建工程 0,00 固定资产清理 0,00 待处理固定资产净损失 0,00 无形资产 0,00 递延税款借项 0,00 其他 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 二、负债合计 0,00 流动负债 0,00 短期借款 0,00 应付票据 0,00 应付账款 0,00 应付工资 0,00 应付福利费 0,00 应交税金 0,00 其他流动负债 0,00 长期负债 0,00 递延税款贷项 0,00 其他 0,00 0,00 三、少数股东权益 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 四、所有者权益合计 0,00 实收资本(股本) 0,00 其中:国家资本 0,00 资本公积 0,00 盈余公积 0,00 未分配利润 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 21 — 行次 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 年初数 5 年末数 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 财决12表 金额单位:元 民间非营利组织 栏次 一、资产合计 流动资产 货币资金 短期投资 应收款项 预付账款 存货 其他流动资产 长期投资 固定资产原价 减:累计折旧 固定资产净值 在建工程 文物文化资产 无形资产 固定资产清理 受托代理资产 其他 二、负债合计 流动负债 短期借款 应付款项 应付工资 应交税金 其他流动负债 长期负债 长期借款 长期应付款 其他长期负债 受托代理负债 三、净资产合计 非限定性净资产 限定性净资产 资产总计 负债总计 净资产总计 国有资产总量 行次 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 年初数 7 年末数 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 1 4 058 094 964 757,42 6 354,07 1 403,35 4 479 507 972 680,63 663,28 017,35 4 964 403,35 4 972 017,35 资产情况表 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项 目 栏 次 资产总额 一、流动资产 二、固定资产 (一)房屋(平方米) 1.办公用房 2.业务用房 3.其他(不含构筑物) (二)车辆(台、辆) 1.轿车 2.越野车 3.小型载客汽车 4.大中型载客汽车 5.其他车型 (三)单价在50万元以上的设备(台、套…) 其中:单价50万元(含)以上的通用设备 单价100万元(含)以上的专用设备 (四)其他固定资产 减:累计折旧及减值准备 三、长期投资 四、在建工程 五、无形资产 减:累计摊销 六、其他资产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2016年度 数量 年初数 1 — — — 0,00 0,00 0,00 0,00 12 10 2 0 0 0 0 0 0 — — — — — — — 价值 年末数 2 6 — 1 — 4 — 0,00 0,00 0,00 0,00 12 3 10 2 2 0 0 0 0 0 0 1 — — — — — — — 年初数 3 058 757,42 094 354,07 964 403,35 0,00 0,00 0,00 0,00 158 716,35 211 952,35 946 764,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 805 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 — 22 — 产情况表 财决附01表 金额单位:元 价值 6 1 4 3 2 1 补充资料 年末数 4 栏 次 479 680,63 一、本年坏账损失金额 507 663,28 二、危房面积(平方米) 972 017,35 (一)上年年末数 0,00 (二)本年增加数 0,00 (三)本年减少数 0,00 其中:本年修复数 0,00 (四)年末数 158 716,35 三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米) 211 952,35 四、年末单位出租出借房屋面积(平方米) 946 764,00 五、年末单位已确权土地面积(平方米) 0,00 六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆) 0,00 1.副部(省)级及以上领导用车 0,00 2.一般公务用车 0,00 3.一般执法执勤用车 0,00 4.特种专业技术用车 0,00 5.其他用车 813 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 行次 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 5 0,00 — 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0 12 0 0 0 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 项目 收入分类 科目编码 科目名称 类款项目 栏次 合计 一、政府性基金收入 二、专项收入 三、行政事业性收费收入 四、罚没收入 五、国有资本经营收入 六、国有资源(资产)有偿使用收入 七、捐赠收入 八、政府住房基金收入 九、其他收入 总计 1 纳入预算管理 已缴国库 合计 2 小计 3 非税收入征缴情况表 2016年度 纳入预算管理 已缴国库 纳入财政专户管理 已缴财政专户 缴入本级国库 缴入非本级国库 4 5 — 26.%d — 应缴未缴国库 合计 6 7 小计 8 缴入本级财政 专户 9 财决附05表 金额单位:元 财政专户管理 缴财政专户 缴入非本级财 未缴财政专户 政专户 10 11 部门决算相关信息统计表 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 2016年度 项 目 栏 次 一、“三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 预算数 1 — 640 490,00 0,00 599 195,00 0,00 599 195,00 41 295,00 41 295,00 20 295,00 0,00 — — — — — — — — — — — 统计数 2 — 640 490,00 0,00 599 195,00 0,00 599 195,00 41 295,00 41 295,00 20 295,00 0,00 — 0 0 0 12 15 10 300 80 0 0 注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。 2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与 “三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。 3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支 支出,相关数据应与财决07表保持一致。 4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附 相关信息统计表 金额单位:元 项 栏 目 次 二、机关运行经费 (一)行政单位 (二)参照公务员法管理事业单位 三、国有资产占用情况 (一)车辆数合计(辆) 1.部级领导干部用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 行次 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 2 2 统计数 3 157 336,00 157 336,00 0,00 — 12 0 12 0 0 0 0 0 国有资产占用情况等相关统计指标。 排的支出。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持一致。 费用的相关批次、人次及车辆情况。 的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费 辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。 编制单位:新疆昌吉州奇台县人民政府办公室(本级) 采购计划金额 项目 栏次 合 计 货物 工程 服务 行次 总计 1 1 2 3 4 175 800,00 74 000,00 0,00 101 800,00 采购预算(财政性资金) 合计 2 175 800,00 74 000,00 0,00 101 800,00 一般公共预算 政府性基金预算 3 4 175 800,00 0,00 74 000,00 0,00 0,00 0,00 101 800,00 0,00 其他资金 5 0,00 0,00 0,00 0,00 注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统 2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨 ,视同财政性资金。 政府采购情况表 2016年度 实际采购金额 非财政性资金 总计 6 7 0,00 0,00 0,00 0,00 161 700,00 68 500,00 0,00 93 200,00 采购预算(财政性资金) 合计 8 161 700,00 68 500,00 0,00 93 200,00 一般公共预算 政府性基金预算 9 10 161 700,00 0,00 68 500,00 0,00 0,00 0,00 93 200,00 0,00 其他资金 11 0,00 0,00 0,00 0,00 中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。 款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金 金额单位:元 非财政性资金 12 0,00 0,00 0,00 0,00 作为还款来源的借贷资金

2016年奇台县政府办公室部门决算表.xls




