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表六2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

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编制单位:新疆兵团第十二师西山农牧场文体广电服务中心 项目 支出功能 分类科目 编码 类 款 项 207 20708 2070805 208 20805 2080505 210 21011 2101102 221 22102 2210201 科目名称 栏次 合计 文化旅游体育与传媒支出 广播电视 电视 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 卫生健康支出 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 合计 1 791 028,70 676 474,74 676 474,74 676 474,74 35 291,71 35 291,71 35 291,71 15 362,25 15 362,25 15 362,25 63 900,00 63 900,00 63 900,00 小计 2 646 030,04 531 476,08 531 476,08 531 476,08 35 291,71 35 291,71 35 291,71 15 362,25 15 362,25 15 362,25 63 900,00 63 900,00 63 900,00 工资福利支 基本工资 3 216 990,10 216 990,10 216 990,10 216 990,10 津贴补贴 4 23 840,00 23 840,00 23 840,00 23 840,00 奖金 5 92 160,00 92 160,00 92 160,00 92 160,00 伙食补助费 6 15 600,00 15 600,00 15 600,00 15 600,00 绩效工资 7 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 工资福利支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 8 35 291,71 35 35 35 职业年金缴费 9 职工基本医疗保 险缴费 10 15 362,25 291,71 291,71 291,71 15 15 15 362,25 362,25 362,25 公务员医疗补助 缴费 11 其他社会保障缴 费 12 34 769,99 34 769,99 34 769,99 34 769,99 住房公积金 13 63 900,00 63 63 63 900,00 900,00 900,00 医疗费 14 其他工资福利支 出 15 94 115,99 94 115,99 94 115,99 94 115,99 小计 16 79 492,30 79 492,30 79 492,30 79 492,30 办公费 17 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 18 19 20 21 22 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 邮电费 23 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 200,00 取暖费 24 32 540,00 32 540,00 32 540,00 32 540,00 物业管理费 25 差旅费 26 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 因公出国(境) 费用 27 商品和服务支出 维修(护)费 租赁费 会议费 28 29 30 培训费 31 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 公务接待费 32 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 33 34 35 36 37 工会经费 38 9 802,30 9 802,30 9 802,30 9 802,30 福利费 39 4 800,00 4 800,00 4 800,00 4 800,00 公务用车运行维 护费 40 其他交通费用 41 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 税金及附加费用 42 其他商品和服务 支出 43 4 950,00 4 950,00 4 950,00 4 950,00 小计 离休费 退休费 退职(役)费 44 45 46 47 对个人和家庭的补助 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 48 49 50 51 52 算财政拨款基本支出决算明细表 2019年度 债务利息及费用支出 奖励金 个人农业生产补 贴 其他对个人和家 庭的补助 小计 国内债务付息 53 54 55 56 57 — 13.%d — 债务利息及费用支出 国外债务付息 国内债务发行费 用 国外债务发行费 用 58 59 60 小计 房屋建筑物购建 61 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 62 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出(基本建设) 办公设备购置 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 63 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 67 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 出(基本建设) 物资储备 公务用车购置 其他交通工具购 置 文物和陈列品购 置 无形资产购置 68 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 69 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 70 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 71 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 72 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 其他基本建设支 出 73 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 74 65 506,36 65 506,36 65 506,36 65 506,36 房屋建筑物购建 办公设备购置 75 76 专用设备购置 77 65 506,36 65 506,36 65 506,36 65 506,36 资本性支出 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 购置更新 物资储备 土地补偿 78 79 80 81 82 本性支出 安置补助 地上附着物和青 苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购 置 83 84 85 86 87 对企业补助(基本建设) 文物和陈列品购 置 无形资产购置 其他资本性支出 小计 资本金注入 88 89 90 91 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 92 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 助(基本建设) 对企业补助 其他对企业补助 小计 资本金注入 政府投资基金股 权投资 费用补贴 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 94 95 96 97 对社会保障基金补助 利息补贴 其他对企业补助 小计 对社会保险基金 补助 补充全国社会保 障基金 98 99 100 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 101 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 102 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 财决08-1表 金额单位:元 其他支出 小计 赠与 国家赔偿费用支 出 对民间非营利组 织和群众性自治 组织补贴 其他支出 103 104 105 106 107

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