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南充市广播电视台 2016 年度部门决算编制说明 2017 年 9 月 一、主要职能及主要工作 (一)主要职能 负责广播电视宣传业务;推进广播电视事业建设、产业 发展;促进社会经济和文化发展;承担广播电视节目制作、 播出、转播工作;开展新闻、专题、文艺、资讯类广播;开 展广播电视媒体广告业务、新媒体业务;负责广播电视产业 经营、广播电视研究及相关报刊发行。 (二)2016 年重点工作完成情况 紧紧围绕市委、市政府的中心工作和重大部署不断发力 发声,重点推出大型系列、连续、特别报道,确保形成阶段 性的密集声势和战役性的宣传效果。综合频道《南充新闻》 年初推出《开局之年看十大行动》系列报道;三月“两会” 前推出《砥砺奋进的 2015》特别报道;四月两会后推出《五 大发展理念下的南充实践》系列;五、六月,针对脱贫攻坚 先后推出《现场会后看行动》和《督查暗访回头看》两个系 列;七月推出《上半年经济数据解读》系列报道;八月市委 五届十三次全会之后,推出《新南充 新机遇 新发展》系列 解读和《一图看懂市委五届十三次全会》特别节目,在 C21 城市发展论坛期间,推出《展望南充新未来 建设成渝第二 城》特别报道,九月推出《借力投资推介活动 推动融入重 庆发展》系列访谈;十月、十一月,全省政协脱贫攻坚推进 现场会前,推出《脱贫攻坚路上的政协作为》系列报道。特 别是对市第六次党代会的宣传,我们更是精心安排,缜密准 备,会前推出系列特别报道《开局之年新突破》,从发展新 战略、产业新支撑、城乡新变化、项目新引擎、开放新活力、 民生新福祉、交通新优势、脱贫新希望等八个方面进行宣传 1 报道,为会议的召开营造了良好氛围;会中除做好常规报道 外,每天都推出《热议关键词》、《“数”说党代会》专栏和 新闻特写,将镜头更多地对准基层代表,更全面地诠释和报 道党代会;截止 12 月底,已完成中央电视台用稿 37 条、四川 电视台用稿 345 条,提前超额完成了外宣任务(央视 12 条、 川台 280 条) 。其中,有关蓬安“百牛渡江”的报道在 5 月 1 日央视《新闻联播》中播出,5 月 15 日,我台《产业党小组 脱贫先锋队》在央视《新闻联播》中作为头条播出。《果城 零距离》栏目以讲好南充故事传递南充声音为己任,持续大 幅度向央视一频道“生活圈”栏目供稿并被采用,对宣传南 充起了积极作用。 2016 年,经过两个多月的高强度演练和紧张磨合,公共 频道《果城零距离》于 9 月 1 日实现直播,综合频道《南充 新闻》实现准直播。同时,新闻资讯频率、交通音乐频率启 用新的直播间,从硬件方面极大地改善了工作环境,提升了 节目档次,增强了与观众的交流互动。特别是对市第六次党 代会的直播工作,克服了无电视直播车的困难,采取“地摊 式”作业,圆满完成了开幕式直播任务。经过探索和反复磨 合,《阳光政务》开通了电视版、网络版,成为率先运用这 一运作模式的节目。经济生活频率微信“南充交通音乐频率 915”在全市媒体影响力排名中长期居于榜首。南充网络电 视台和南充手机台上线,实现了所有自办节目的网络、手机 APP 点播,对论坛《果城身边事》进行了改版,活络了互动 性;南充网络电视台微信公众号新增了直播平台,实现了我 台五个电视频道、两个广播频率同步移动直播。截至目前, 网站点击率达 300 多万,手机活跃用户达 5 万。积极参与四 川地区 IPTV 集成播控平台建设,覆盖人群达 60 多万。《南 充新闻》由日播 15 分钟延长到 18 分钟,并以市第六次党代 会为契机,实现了在时效、容量、全媒体联动三个方面的突 破,首次实现了当天所有新闻当天播出,抢占了新闻的第一 落点,同时增大新闻容量,10 月 29 日晚的《南充新闻》时 2 长达 75 分钟,调动全台所有新闻资源全方位、多层面、立 体式地对党代会进行了报道。《果城零距离》由每周五播改 版为日播,时长由 20 分钟延长到 25 分钟,目前正在向 30 分钟努力。网络电视台新设看南充、看四川板块,新闻资讯 实时更新,无线南充论坛每天发帖 10 篇以上,用户粘性明 显增强,微信公众号全年无休每天推送,点击率和回帖量不 断攀升。全台各频率、频道和网络电视台自办栏目达 32 档, 每天播出时长约 40 小时,共播发各类新闻稿件 8000 多篇。 三月,在全省重大项目集中开工仪式的四地视频连线工 作中,高质量地传递了南充分会场的图像和声音。七月,为 省委十届八次全会片区会制作了《建设区域中心城市 决战 决胜全面小康——南充科学发展、加快发展、转型发展纪实》 汇报片,并派出主持人参与了随车解说工作。八月,拍摄制 作了城市形象宣传片《南充新未来 成渝第二城》,阐述了南 充建设“成渝第二城”的理念、路径和内涵。十一月,承办 了全媒体直播电视节目《阳光问责》,对西充、阆中、嘉陵 3 县(市、区)在脱贫攻坚工作中暴露出来的问题,进行了现 场问责,节目时长 1 小时 30 分钟。在成都召开的第十六届 中国西部国际博览会期间,我台制作的《入画南充 繁荣与 共》形象宣传展示片在南充馆分外抢眼。 二、部门决算单位构成 市广播电视台属于公益二类事业单位,下属 5 个公益一 类事业单位,包括南充市金城山广播电视发射台、南充广播 电视广告总公司、南充市广播电视台驻顺庆区记者站、南充 市广播电视台驻高坪区记者站、南充市广播电视台驻嘉陵区 记者站。 市广播电视台是独立的一级预算单位。 三、收支决算总体情况 2016 年广播电视台本年收入合计 6090.34 万元,其中: 财政拨款收入 2906.20 万元,占 47.72%;上级补助收入 0 万 3 元;事业收入 2628.43 万元,占 43.16%;经营收入 0 万元; 附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 555.71 万元,占 9.12%。 (数据来源财决公开 1_1 表) 2016 年支出合计 5524.40 万元,其中:基本支出 3964.61 万元,占 71.77%;项目支出 1559.79 万元,占 28.23%;上缴 上级支出 0 元;经营支出 0 万元;对附属单位补助支出 0 万 元。 (数据来源财决公开 1_2 表) 四、财政拨款收支决算情况 广播电视台 2016 年度财政拨款收入决算总计 3028.81 4 元,财政拨款支出决算总计 3028.81 万元。与 2015 年相比, 财政拨款收入增加 1041.11 万元, 财政拨款收入增长 52.38%。 (2015-2016 年财政收支平衡) (数据来源财决公开 2 表,口径为“总计”数) 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 2464.69 万元,占 财政拨款本年支出合计的 100%。与 2015 年相比,一般公共 预算财政拨款支出增加 599.60 万元,增长 32.15%。 5 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2016 年一般公共预算财政拨款支出 2464.69 万元,主要 用于以下方面:文化体育与传媒支出 2464.69 万元,占 100%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.文化体育与传媒支出-文化-文化活动:2016 年决算支出 数为 5 万元,完成预算 100%。 2. 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:2016 年决 算数为 94.49 万元,完成预算 100%。 3. 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-广播:2016 年决算数为 1369.30 万元,完成预算 70.82%,决算数比预算 数下降的主要原因是该项目资金 2016 年底正在进行政府采 购程序还未支出。 4. 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视:2016 年决算数为 834.99 万元,完成预算 100%。 5. 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出 版广播影视视支出:2016 年决算数为 40.92 万元元,完成预 算 100%。 6.文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传 文化发展专项支出:2016 年决算数为 120 万元,完成预算 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 2016 年一般公共预算财政拨款基本支出 904.91 万元, 其中:人员经费 904.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补 贴、奖金。公用经费 0 万元。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20 万元, 完成预算 100%,其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元, 公务接待费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行维护费支 出决算为 20 万元,完成预算 100%。 6 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年 增加 20 万元,增长 100%,其中:公务用车购置及运行维护 费支出决算增加 20 万元,增长 100%;公务用车购置及运行 维护费支出增减变动的主要原因是 2016 年下达车辆维修经 费 20 万元,2015 年没有该项资金; (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行维护费支出 决算 20 万元,占 100%;公务接待费支出决算 0 万元。 1.因公出国(境)经费 2016 年无因公出国(境)任务安排,无出国(境)团组 人次,无因公出国(境)费拨款支出。 2.公务用车购置及运行维护费 2016 年公务用车购置及运行维护费 20 万元,其中: 2016 年没有更新购置公务用车,无公务用车购置费。截 至 2016 年 12 月底,单位共有公务用车 8 辆,其中:轿车 7 辆、载客汽车 1 辆。 公务用车运行维护费支出 20 万元。主要用于新闻采访 工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险 费等支出。 3.公务接待费 本部门未使用一般公共预算财政拨款资金负担公务接 待费支出。 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 本部门没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基 金安排的支出。 九、国有资本经营预算拨款收支决算情况 本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资 本经营拨款安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 7 (一)机关运行经费支出情况 本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位,无机关 运行经费支出。 (二)政府采购支出情况 2016 年度,政府采购支出总额 33.8 万元,其中:政府 采购货物支出 33.8 万元。主要用于南充市广播电视台电台外 景直播间设备采购。 (三)国有资产占有使用情况 截至 2016 年 12 月 31 日,公有车辆 8 辆,其中:一般 公务用车 8 辆;单价 50 万元以上通用设备 7 台,单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。 (四)预算绩效情况 按照预算绩效管理要求,本部门 2016 年一般公共预算 项目支出不涉及绩效目标管理,共编制绩效目标 0 个,涉及 财政资金 0 万元,覆盖率达到 0%。 十、名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 所取得的收入。如在广播电视平台上播出广告产生的收入 等。 3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入:除“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、 “事 业收入”、 “经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入,主 要是指存款利息收入、其他部门拨款等。 5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财 8 政拨款收入” 、 “事业收入”、 “经营收入” 、 “其他收入”不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 7.文化体育与传媒支出-文化-文化活动:反映举办大型文 化活动的支出。 文化体育与传媒支出-文化-其他文化支出:其他用于文 化方面的支出。 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-广播:反映广 播电台、广播发射台、广播转播台及有线广播站的支出。 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-电视:反映电 视台、电视发射台、电视转播台的支出。 文化体育与传媒支出-新闻出版广播影视-其他新闻出版 广播影视视支出:指其他用于新闻出版广播影视方面的支 出。 文化体育与传媒支出-其他文化体育与传媒支出-宣传文 化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位 发展的专项支出。 8.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 9 9.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因 客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 13.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费, 是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购 置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单 位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、 伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外 宾接待)支出。 10 附表一:收入支出决算总表 附表二:收入决算表 附表三:支出决算表 附表四:财政拨款收入支出决算表 附表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 附表六:一般公共预算财政拨款支出决算明细表 附表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 附表八:一般公共预算财政拨款项目支出决算表 附表九:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算表 附表十:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 附表十一:政府性基金预算财政拨款“三公”经费 支出决算表 附表十二:国有资本经营预算支出决算表 11 附件: 2016年度部门决算公开表 预算代码:359003 预算单位名称:四川省南充市广播电视台 收入支出决算总表 财决公开01表 金额单位:万元 部门:四川省南充市广播电视台 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 其中:政府性基金预算财政拨款 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 本年收入合计 22 用事业基金弥补收支差额 23 年初结转和结余 24 其中:项目支出结转和结余 25 26 27 28 总计 29 注:1.本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 1 项目 栏次 2,906.20 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 2,628.43 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 555.71 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 6,090.34 本年支出合计 结余分配 122.61 其中:提取职工福利基金 122.61 转入事业基金 年末结转和结余 其中:项目支出结转和结余 6,212.95 — 1 — 总计 行次 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 金额 2 5,318.34 206.06 5,524.40 688.56 564.11 6,212.95 收入决算表 财决公开1_1表 金额单位:万元 部门:四川省南充市广播电视台 科目编码 科目名称 本年收入合计 栏次 合计 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070108 文化活动 2070199 其他文化支出 20704 新闻出版广播影视 2070404 广播 2070405 电视 2070499 其他新闻出版广播影视支出 20799 其他文化体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 类 款 项 1 6,090.34 5,884.28 99.49 5.00 94.49 5,664.79 2,574.50 3,049.37 40.92 120.00 120.00 206.06 206.06 206.06 财政拨款收入 2 2,906.20 2,906.20 99.49 5.00 94.49 2,686.71 1,933.41 712.38 40.92 120.00 120.00 上级补助收入 3 事业收入 4 2,628.43 2,422.37 2,422.37 641.09 1,781.28 206.06 206.06 206.06 —2.1— 经营收入 附属单位上缴 收入 5 6 其他收入 7 555.71 555.71 555.71 555.71 支出决算表 财决公开1_2表 金额单位:万元 部门:四川省南充市广播电视台 科目编码 科目名称 栏次 合计 207 文化体育与传媒支出 20701 文化 2070108 文化活动 2070199 其他文化支出 20704 新闻出版广播影视 2070404 广播 2070405 电视 2070499 其他新闻出版广播影视支出 20799 其他文化体育与传媒支出 2079902 宣传文化发展专项支出 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位离退休 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 类 款 项 本年支出合计 1 5,524.40 5,318.34 99.49 5.00 94.49 5,098.85 2,005.62 3,052.31 40.92 120.00 120.00 206.06 206.06 206.06 基本支出 2 3,964.61 3,758.55 3,758.55 1,541.23 2,217.32 206.06 206.06 206.06 — 3.1 — 项目支出 3 1,559.78 1,559.79 99.49 5.00 94.49 1,340.30 464.39 834.99 40.92 120.00 120.00 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算表 财决公开2表 金额单位:万元 部门:四川省南充市广播电视台 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 支 行次 金额 项目 1 栏次 2,906.20 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 2,906.20 本年支出合计 122.61 年末财政拨款结转和结余 122.61 行次 出 合计 一般公共预算财 政拨款 政府性基金预算 财政拨款 2 3 4 1 28 2 29 3 30 4 31 5 32 6 33 7 34 2,464.69 8 35 9 36 10 37 11 38 12 39 13 40 14 41 15 42 16 43 17 44 18 45 19 46 20 47 21 48 本年收入合计 22 49 2,464.69 年初财政拨款结转和结余 23 50 564.11 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财政拨款 25 52 26 53 总计 27 3,028.81 总计 54 3,028.81 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 4 — 2,464.69 2,464.69 564.11 3,028.81 一般公共预算财政拨款支出决算表 财决公开3表 金额单位:万元 部门:四川省南充市广播电视台 支出功能分 类 类 款 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 项 合计 2,464.69 904.91 1,559.78 207 文化体育与传媒支出 2,464.70 904.91 1,559.79 20701 文化 99.49 99.49 2070108 文化活动 5.00 5.00 2070199 其他文化支出 94.49 94.49 20704 新闻出版广播影视 2,245.21 904.91 1,340.30 2070404 广播 1,369.30 904.91 464.39 2070405 电视 834.99 834.99 2070499 其他新闻出版广播影视支出 40.92 40.92 20799 其他文化体育与传媒支出 120.00 120.00 2079902 宣传文化发展专项支出 120.00 120.00 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 — 5.1 — 编制单位:四川省南充市广播电视台 项目 支出功能 分类科目 编码 科目名称 工资福利支出 合计 小计 基本工资 津贴补贴 栏次 1 2 3 4 合计 2,464.69 1,136.12 601.53 79.61 207 文化体育与传媒支出 2,464.70 1,136.12 601.53 79.61 20701 文化 99.49 0.50 2070108 文化活动 5.00 0.50 2070199 其他文化支出 94.49 20704 新闻出版广播影视 2,245.21 1,102.56 601.53 79.61 2070404 广播 1,369.30 1,102.56 601.53 79.61 2070405 电视 834.99 2070499 其他新闻出版广播影视支出 40.92 20799 其他文化体育与传媒支出 120.00 33.06 2079902 宣传文化发展专项支出 120.00 33.06 注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 类 款 项 奖金 其他社会保障 缴费 5 6 225.30 225.30 225.30 225.30 工资福利支出 伙食补助费 绩效工资 7 8 机关事业单位 基本养老保险 职业年金缴费 缴费 9 10 其他工资福利 支出 11 226.30 226.30 0.50 0.50 3.38 3.38 192.74 192.74 3.38 3.38 33.06 33.06 小计 12 450.46 450.46 87.28 4.50 82.78 316.08 243.52 52.56 20.00 47.10 47.10 办公费 印刷费 咨询费 手续费 13 14 15 16 78.21 78.22 42.69 0.82 41.87 35.53 33.71 2.17 2.17 2.17 2.17 1.82 商品和服务支出 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国 (境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 1.00 1.00 1.00 1.00 18.64 18.64 18.64 18.64 1.91 1.91 1.91 1.71 5.90 5.90 5.90 5.90 17.02 17.01 1.07 46.89 46.89 22.51 1.07 10.09 9.51 0.58 22.51 23.29 23.29 5.85 5.85 1.09 1.09 0.20 6.01 6.01 6.01 1.76 4.25 出 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 1.46 1.46 1.46 1.46 42.98 42.98 1.10 1.10 37.69 33.82 2.87 1.00 4.19 4.19 97.51 97.51 2.33 0.05 2.28 82.99 47.08 20.91 15.00 12.19 12.19 20.00 20.00 20.00 20.00 一般公共预算财政拨款支 2016年度 其他交通费用 税金及附加费 用 37 38 5.78 5.77 0.10 0.10 5.67 1.58 3.76 0.33 其他商品和服 务支出 39 104.97 104.98 17.48 2.43 15.05 65.18 45.51 18.01 1.66 22.32 22.32 小计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 40 41 42 43 44 45 46 0.40 0.40 0.40 0.40 — 13.1 — 政拨款支出决算明细表 对个人和家庭的补助 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 47 48 49 50 51 52 53 54 55 其他对个人和 家庭的补助支 出 56 0.40 0.40 0.40 0.40 基本建设支出 小计 房屋建筑物购 建 57 58 办公设备购置 专用设备购置 59 60 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 公务用车购置 其他交通工具 购置 61 62 63 64 65 66 其他资本性支出 其他基本建设 支出 67 小计 68 877.71 877.72 11.71 11.71 826.17 23.22 782.03 20.92 39.84 39.84 房屋建筑物购 办公设备购置 建 69 70 12.48 12.49 11.71 11.71 0.78 0.78 专用设备购置 基础设施建设 71 865.23 865.23 825.39 22.44 782.03 20.92 39.84 39.84 72 大型修缮 信息网络及软 件购置更新 物资储备 土地补偿 73 74 75 76 出 对企事业单位的补贴 安置补助 地上附着物和 青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具 购置 产权参股 其他资本性支 出 小计 企业政策性补 贴 事业单位补贴 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 财决公开3_1表 金额单位:万元 单位的补贴 债务利息支出 其他支出 财政贴息 其他对企事业 单位的补贴 小计 国内债务付息 国外债务付息 小计 赠与 贷款转贷 其他支出 87 88 89 90 91 92 93 94 95 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 财决公开3_2表 金额单位:万元 部门:四川省南充市广播电视台 人员经费 科目编 科目名称 码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30104 其他社会保障缴费 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30109 职业年金缴费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 30301 离休费 30302 退休费 30303 退职(役)费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 30307 医疗费 30308 助学金 30309 奖励金 30310 生产补贴 30311 住房公积金 30312 提租补贴 30313 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 物业服务补贴 30399 其他对个人和家庭的补助支出 科目编 科目名称 码 904.91 302 商品和服务支出 600.00 30201 办公费 79.61 30202 印刷费 225.30 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 30207 邮电费 30208 取暖费 30209 物业管理费 30211 差旅费 30212 因公出国(境)费用 30213 维修(护)费 30214 租赁费 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 30218 专用材料费 30224 被装购置费 30225 专用燃料费 30226 劳务费 30227 委托业务费 30228 工会经费 30229 福利费 30231 公务用车运行维护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 904.91 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 金额 — 6 — 公用经费 科目编 金额 科目名称 码 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 公用经费合计 金额 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 财决公开3_3表 金额单位:万元 部门:四川省南充市广播电视台 科目编码 类 款 科目名称 项 本年收入 合计 2,001.29 207 文化体育与传媒支出 2,001.29 20701 文化 99.49 2070108 文化活动 5.00 2070199 其他文化支出 94.49 20704 新闻出版广播影视 1,781.80 2070404 广播 1,028.50 2070405 电视 712.38 2070499 其他新闻出版广播影视支出 40.92 20799 其他文化体育与传媒支出 120.00 2079902 宣传文化发展专项支出 120.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 5.1 — 本年支出 1,559.78 1,559.79 99.49 5.00 94.49 1,340.30 464.39 834.99 40.92 120.00 120.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:四川省南充市广播电视台 财决公开3_4表 金额单位:万元 2016年 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 合计 公务用车购置及运行费 因公出国(境)费用 小计 20.00 0.00 公务用车购置费 20.00 0.00 注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 — 1 — 公务接待费 公务用车运行费 20.00 0.00 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 财决公开4表 金额单位:万元 部门:四川省南充市广播电视台 本年支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 年初结转和结余 本年收入 合计 注:1.本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入支出及结余情况。 2.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 注:本部门无政府性基金预算财政拨款收入,也无政府性基金预算财政拨款支出 — 7.1 — 基本支出 项目支出 年末结转和结余 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 财决公开4_1表 金额单位:万元 编制单位:四川省南充市广播电视台 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出 公务用车购置及运行费 合计 因公出国(境)费用 小计 公务用车购置费 注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。 2.决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 4.如部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,应注明本表无数据。 注:本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 — 1 — 公务用车运行费 公务接待费 国有资本经营预算支出决算表 财决公开5表 金额单位:万元 部门:四川省南充市广播电视台 国有资本经营预算支出 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 7 8 9 注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 注:本部门无国有资本经营预算财政拨款收入也无对应支出。 — 5.1 —

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