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北镇市住建服务中心(北镇市住建集团)2019年度部门决算报表.xlsx

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编制单位:北镇市住建服务中心(北镇市住建集团) 收入 项目 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 项目(按功能分类) 栏次 1 2 3 栏次 49,291,800.00 59,253,894.96 59,253,894.96 一、一般公共服务支出 一、一般公共预算财政拨款收入 1 5,000,000.00 47,852,585.62 47,852,585.62 二、外交支出 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 三、上级补助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 四、事业收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 五、经营收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 六、附属单位上缴收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科学技术支出 七、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 8 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 14 十五、商业服务业等支出 15 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 17 十八、自然资源海洋气象等支出 18 19 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 20 二十一、灾害防治及应急管理支出 21 22 二十二、其他支出 23 二十三、债务还本支出 24 二十四、债务付息支出 25 54,291,800.00 107,106,480.58 107,106,480.58 本年收入合计 26 用事业基金弥补收支差额 27 0.00 0.00 0.00 结余分配 13,191,035.14 13,191,035.14 年初结转和结余 28 0.00 年末结转和结余 29 54,291,800.00 120,297,515.72 120,297,515.72 总计 30 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 本年支出合 总计 收入支出决算总表 财决01表 金额单位:元 2019年度 年初预算数 调整预算数 支出 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 6 栏次 0.00 一、基本支出 0.00 人员经费 0.00 日常公用经费 0.00 二、项目支出 其中:基本建设类项目 0.00 0.00 三、上缴上级支出 0.00 四、经营支出 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,737.00 348,737.00 五、对附属单位补助支出 0.00 0.00 0.00 0.00 7,864,067.00 7,864,067.00 54,291,800.00 112,084,711.72 80,627,356.58 经济分类支出合计 0.00 0.00 0.00 一、工资福利支出 0.00 0.00 0.00 二、商品和服务支出 0.00 0.00 0.00 三、对个人和家庭的补助 0.00 0.00 0.00 四、债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00 五、资本性支出(基本建设) 0.00 0.00 0.00 六、资本性支出 0.00 0.00 0.00 七、对企业补助(基本建设) 0.00 0.00 0.00 八、对企业补助 0.00 0.00 0.00 九、对社会保障基金补助 0.00 0.00 0.00 十、其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 总计 行次 年初预算数 调整预算数 决算数 7 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 8 9 17,939,800.00 17,843,461.89 17,843,461.89 16,018,600.00 15,726,856.41 15,726,856.41 1,921,200.00 2,116,605.48 2,116,605.48 36,352,000.00 102,454,053.83 70,996,698.69 0.00 7,864,067.00 7,864,067.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 88,840,160.58 14,864,830.91 25,701,550.88 862,025.50 0.00 7,864,067.00 39,386,121.29 0.00 161,565.00 0.00 0.00 54,291,800.00 120,297,515.72 88,840,160.58 — 0.00 — 0.00 31,457,355.14 0.00 54,291,800.00 120,297,515.72 120,297,515.72 收入决算表 编制单位:北镇市住建服务中心(北镇市住建集团) 2019年度 项目 支出功能分类科目编码 类 208 20805 2080502 212 21201 2120101 2120106 2120107 2120199 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120801 2120803 21213 2121301 21216 2121601 221 22101 2210199 款 项 事业收入 科目名称 栏次 合计 本年收入合计 财政拨款收入 1 2 107,106,480.58 107,106,480.58 348,737.00 348,737.00 行政事业单位离退休 348,737.00 348,737.00 事业单位离退休 348,737.00 348,737.00 城乡社区支出 98,577,743.58 98,577,743.58 城乡社区管理事务 5,485,657.92 5,485,657.92 行政运行 3,250.00 3,250.00 工程建设管理 1,068,454.10 1,068,454.10 市政公用行业市场监管 859,842.15 859,842.15 其他城乡社区管理事务支出 3,554,111.67 3,554,111.67 城乡社区规划与管理 1,142,488.72 1,142,488.72 城乡社区规划与管理 1,142,488.72 1,142,488.72 城乡社区公共设施 15,649,932.18 15,649,932.18 其他城乡社区公共设施支出 15,649,932.18 15,649,932.18 城乡社区环境卫生 28,447,079.14 28,447,079.14 城乡社区环境卫生 28,447,079.14 28,447,079.14 24,561,289.63 24,561,289.63 征地和拆迁补偿支出 20,987,697.63 20,987,697.63 城市建设支出 3,573,592.00 3,573,592.00 城市基础设施配套费安排的支出 6,477,795.99 6,477,795.99 城市公共设施 6,477,795.99 6,477,795.99 棚户区改造专项债券收入安排的支出 16,813,500.00 16,813,500.00 征地和拆迁补偿支出 16,813,500.00 16,813,500.00 住房保障支出 8,180,000.00 8,180,000.00 保障性安居工程支出 8,180,000.00 8,180,000.00 其他保障性安居工程支出 8,180,000.00 8,180,000.00 社会保障和就业支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 上级补助 收入 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决03表 金额单位:元 事业收入 附属单位 其他收入 其中:教 经营收入 上缴收入 育收费 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位:北镇市住建服务中心(北镇市住建集团) 2019年度 项目 支出功能分类科目编码 类 208 20805 2080502 211 21103 2110304 21199 2119901 212 21201 2120101 2120106 2120107 2120199 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 21208 2120801 2120803 21213 2121301 21216 2121601 款 项 科目名称 本年支出 上缴上级 基本支出 项目支出 合计 支出 栏次 1 2 3 88,840,160.58 17,843,461.89 70,996,698.69 合计 348,737.00 348,737.00 社会保障和就业支出 0.00 348,737.00 348,737.00 行政事业单位离退休 0.00 348,737.00 348,737.00 事业单位离退休 0.00 7,864,067.00 节能环保支出 0.00 7,864,067.00 2,491,273.00 污染防治 0.00 2,491,273.00 2,491,273.00 固体废弃物与化学品 0.00 2,491,273.00 5,372,794.00 其他节能环保支出 0.00 5,372,794.00 5,372,794.00 其他节能环保支出 0.00 5,372,794.00 80,627,356.58 17,494,724.89 63,132,631.69 城乡社区支出 5,485,657.92 5,485,657.92 城乡社区管理事务 0.00 行政运行 3,250.00 3,250.00 0.00 1,068,454.10 1,068,454.10 工程建设管理 0.00 859,842.15 859,842.15 市政公用行业市场监管 0.00 3,554,111.67 3,554,111.67 其他城乡社区管理事务支出 0.00 1,142,488.72 1,142,488.72 城乡社区规划与管理 0.00 1,142,488.72 1,142,488.72 城乡社区规划与管理 0.00 9,643,045.18 2,660,498.44 6,982,546.74 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 9,643,045.18 2,660,498.44 6,982,546.74 28,447,079.14 8,206,079.81 20,240,999.33 城乡社区环境卫生 28,447,079.14 8,206,079.81 20,240,999.33 城乡社区环境卫生 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 24,561,289.63 0.00 24,561,289.63 20,987,697.63 征地和拆迁补偿支出 0.00 20,987,697.63 3,573,592.00 城市建设支出 0.00 3,573,592.00 城市基础设施配套费安排的支出 6,477,795.99 0.00 6,477,795.99 6,477,795.99 城市公共设施 0.00 6,477,795.99 棚户区改造专项债券收入安排的支出 4,870,000.00 0.00 4,870,000.00 4,870,000.00 征地和拆迁补偿支出 0.00 4,870,000.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财决04表 金额单位:元 对附属单 经营支出 位补助支 出 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:北镇市住建服务中心(北镇市住建集团) 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 入 行次 年初预算 调整预算 数 数 1 2 决算数 项目(按功能分类) 3 栏 次 49,291,800.00 59,253,894.96 59,253,894.96 一、一般公共服务支出 5,000,000.00 47,852,585.62 47,852,585.62 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 1 2 3 4 5 6 七、文化旅游体育与传媒支出 7 八、社会保障和就业支出 8 9 九、卫生健康支出 10 十、节能环保支出 11 十一、城乡社区支出 12 十二、农林水支出 13 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 14 十五、商业服务业等支出 15 16 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 17 十八、自然资源海洋气象等支出 18 19 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 20 二十一、灾害防治及应急管理支出 21 22 二十二、其他支出 23 二十三、债务还本支出 24 二十四、债务付息支出 25 54,291,800.00 107,106,480.58 107,106,480.58 本年收入合计 26 本年支出合计 13,191,035.14 13,191,035.14 年初财政拨款结转和结余 27 0.00 年末财政拨款结转和结余 13,191,035.14 13,191,035.14 一、一般公共预算财政拨款 28 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 29 0.00 0.00 0.00 120,297,515.72 120,297,515.72 54,291,800.00 总计 30 总计 注:本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成,不需人工录入数据。 财政拨款收入支出决算总表 2019年度 支 行次 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 80 81 82 83 84 出 年初预算数 调整预算数 决算数 一般公共 政府性基 一般公共 政府性基 一般公共 小计 小计 小计 预算财政 金预算财 预算财政 金预算财 预算财政 拨款 政拨款 拨款 政拨款 拨款 4 5 6 7 8 9 10 11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,737.00 348,737.00 0.00 348,737.00 348,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,864,067.00 7,864,067.00 0.00 7,864,067.00 7,864,067.00 54,291,800.00 49,291,800.00 5,000,000.00 112,084,711.72 64,232,126.10 47,852,585.62 80,627,356.58 44,718,270.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,291,800.00 49,291,800.00 5,000,000.00 120,297,515.72 72,444,930.10 47,852,585.62 88,840,160.58 52,931,074.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31,457,355.14 19,513,855.14 54,291,800.00 49,291,800.00 5,000,000.00 120,297,515.72 72,444,930.10 47,852,585.62 120,297,515.72 72,444,930.10 出决算总表 支 决算数 政府性基 项目(按支出性质和经济分 行次 类) 金预算财 政拨款 12 栏 次 0.00 一、基本支出 56 0.00 人员经费 57 0.00 日常公用经费 58 0.00 二、项目支出 59 0.00 其中:基本建设类项目 60 0.00 61 0.00 62 0.00 63 0.00 64 0.00 65 35,909,085.62 经济分类支出合计 66 0.00 一、工资福利支出 67 0.00 二、商品和服务支出 68 0.00 三、对个人和家庭的补助 69 0.00 四、债务利息及费用支出 70 0.00 五、资本性支出(基本建设) 71 0.00 六、资本性支出 72 0.00 七、对企业补助(基本建设) 73 0.00 八、对企业补助 74 0.00 九、对社会保障基金补助 75 0.00 十、其他支出 76 0.00 77 0.00 78 0.00 79 80 35,909,085.62 本年支出合计 81 11,943,500.00 年末财政拨款结转和结余 82 83 84 47,852,585.62 总计 85 出 年初预算数 调整预算数 一般公共 政府性基 一般公共 小计 小计 预算财政 金预算财 预算财政 拨款 政拨款 拨款 13 14 15 16 17 17,939,800.00 17,939,800.00 0.00 17,843,461.89 17,843,461.89 16,018,600.00 16,018,600.00 0.00 15,726,856.41 15,726,856.41 1,921,200.00 1,921,200.00 0.00 2,116,605.48 2,116,605.48 36,352,000.00 31,352,000.00 5,000,000.00 102,454,053.83 54,601,468.21 0.00 0.00 0.00 7,864,067.00 7,864,067.00 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 54,291,800.00 49,291,800.00 5,000,000.00 120,297,515.72 72,444,930.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,291,800.00 49,291,800.00 5,000,000.00 120,297,515.72 72,444,930.10 财决01-1表 金额单位:元 调整预算数 决算数 政府性基 一般公共 政府性基 小计 金预算财 预算财政 金预算财 政拨款 拨款 政拨款 18 19 20 21 0.00 17,843,461.89 17,843,461.89 0.00 0.00 15,726,856.41 15,726,856.41 0.00 0.00 2,116,605.48 2,116,605.48 0.00 47,852,585.62 70,996,698.69 35,087,613.07 35,909,085.62 0.00 7,864,067.00 7,864,067.00 — — — — — — — — — — — 0.00 88,840,160.58 52,931,074.96 35,909,085.62 14,864,830.91 14,864,830.91 0.00 25,701,550.88 23,051,276.92 2,650,273.96 862,025.50 862,025.50 0.00 0.00 7,864,067.00 7,864,067.00 0.00 0.00 0.00 39,386,121.29 6,127,309.63 33,258,811.66 0.00 0.00 161,565.00 161,565.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 47,852,585.62 88,840,160.58 52,931,074.96 35,909,085.62 0.00 31,457,355.14 19,513,855.14 11,943,500.00 47,852,585.62 120,297,515.72 72,444,930.10 47,852,585.62 编制单位:北镇市住建服务中心(北镇市住建集团) 项目 支出功能分类科目编码 类 208 20805 2080502 211 21103 2110304 21199 2119901 212 21201 2120101 2120106 2120107 2120199 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 221 22101 2210199 款 项 科目名称 栏次 合计 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 节能环保支出 污染防治 固体废弃物与化学品 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 工程建设管理 市政公用行业市场监管 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 住房保障支出 保障性安居工程支出 其他保障性安居工程支出 年初结转和结余 项目支出 基本支出 结转和结 合计 结转 余 1 2 3 13,191,035.14 0.00 13,191,035.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,188,036.14 0.00 13,188,036.14 6,138,036.14 0.00 6,138,036.14 6,138,036.14 0.00 6,138,036.14 7,050,000.00 0.00 7,050,000.00 7,050,000.00 0.00 7,050,000.00 2,999.00 0.00 2,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,999.00 0.00 2,999.00 2,999.00 0.00 2,999.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 2019年度 本年收入 合计 4 本年支出 基本支出 基本支出 项目支出 5 6 合计 7 小计 人员经费 8 9 年末结转和结 日常公用 项目支出 经费 10 11 合计 12 59,253,894.96 17,843,461.89 41,410,433.07 52,931,074.96 17,843,461.89 15,726,856.41 2,116,605.48 35,087,613.07 19,513,855.14 348,737.00 348,737.00 348,737.00 348,737.00 348,737.00 348,737.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,737.00 348,737.00 348,737.00 0.00 348,737.00 348,737.00 348,737.00 0.00 348,737.00 348,737.00 348,737.00 0.00 7,864,067.00 0.00 0.00 0.00 2,491,273.00 0.00 0.00 0.00 2,491,273.00 0.00 0.00 0.00 5,372,794.00 0.00 0.00 0.00 5,372,794.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,864,067.00 5,323,969.14 0.00 2,491,273.00 3,646,763.14 0.00 2,491,273.00 3,646,763.14 0.00 5,372,794.00 1,677,206.00 0.00 5,372,794.00 1,677,206.00 50,725,157.96 17,494,724.89 33,230,433.07 44,718,270.96 17,494,724.89 15,378,119.41 2,116,605.48 27,223,546.07 6,009,886.00 5,485,657.92 5,485,657.92 3,250.00 3,250.00 1,068,454.10 1,068,454.10 859,842.15 859,842.15 3,554,111.67 3,554,111.67 1,142,488.72 1,142,488.72 1,142,488.72 1,142,488.72 0.00 5,485,657.92 5,485,657.92 4,827,243.82 658,414.10 0.00 3,250.00 3,250.00 0.00 3,250.00 1,068,454.10 1,068,454.10 974,900.00 93,554.10 0.00 0.00 859,842.15 859,842.15 823,114.15 36,728.00 0.00 3,554,111.67 3,554,111.67 3,029,229.67 524,882.00 0.00 1,142,488.72 1,142,488.72 816,982.72 325,506.00 0.00 1,142,488.72 1,142,488.72 816,982.72 325,506.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,649,932.18 2,660,498.44 12,989,433.74 9,643,045.18 2,660,498.44 2,251,449.84 409,048.60 6,982,546.74 6,006,887.00 15,649,932.18 2,660,498.44 12,989,433.74 9,643,045.18 2,660,498.44 2,251,449.84 409,048.60 6,982,546.74 6,006,887.00 28,447,079.14 8,206,079.81 20,240,999.33 28,447,079.14 8,206,079.81 7,482,443.03 723,636.78 20,240,999.33 28,447,079.14 8,206,079.81 20,240,999.33 28,447,079.14 8,206,079.81 7,482,443.03 723,636.78 20,240,999.33 8,180,000.00 8,180,000.00 8,180,000.00 0.00 8,180,000.00 0.00 8,180,000.00 0.00 8,180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,999.00 2,999.00 0.00 8,180,000.00 0.00 8,180,000.00 0.00 8,180,000.00 财决07表 金额单位:元 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 项目支出 项目支出 结转 小计 结转 结余 13 14 15 16 0.00 19,513,855.14 19,513,855.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,323,969.14 5,323,969.14 0.00 0.00 3,646,763.14 3,646,763.14 0.00 0.00 3,646,763.14 3,646,763.14 0.00 0.00 1,677,206.00 1,677,206.00 0.00 0.00 1,677,206.00 1,677,206.00 0.00 0.00 6,009,886.00 6,009,886.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,006,887.00 6,006,887.00 0.00 0.00 6,006,887.00 6,006,887.00 0.00 0.00 0.00 2,999.00 2,999.00 0.00 0.00 2,999.00 2,999.00 0.00 8,180,000.00 8,180,000.00 0.00 0.00 8,180,000.00 8,180,000.00 0.00 0.00 8,180,000.00 8,180,000.00 0.00 0.00 编制单位:北镇市住建服务中心(北镇市住建集团) 项目 支出功能分类科目编码 类 208 20805 2080502 212 21201 2120101 2120106 2120107 2120199 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 款 项 科目名称 合计 小计 基本工资 栏次 1 2 3 17,843,461.89 14,864,830.91 7,514,828.00 合计 348,737.00 社会保障和就业支出 0.00 0.00 348,737.00 行政事业单位离退休 0.00 0.00 348,737.00 事业单位离退休 0.00 0.00 17,494,724.89 14,864,830.91 7,514,828.00 城乡社区支出 5,485,657.92 4,827,243.82 2,062,064.00 城乡社区管理事务 行政运行 3,250.00 0.00 0.00 1,068,454.10 974,900.00 561,529.00 工程建设管理 859,842.15 823,114.15 244,566.00 市政公用行业市场监管 其他城乡社区管理事务支出 3,554,111.67 3,029,229.67 1,255,969.00 1,142,488.72 816,982.72 337,505.00 城乡社区规划与管理 1,142,488.72 816,982.72 337,505.00 城乡社区规划与管理 2,660,498.44 2,190,431.84 1,621,811.00 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 2,660,498.44 2,190,431.84 1,621,811.00 8,206,079.81 7,030,172.53 3,493,448.00 城乡社区环境卫生 8,206,079.81 7,030,172.53 3,493,448.00 城乡社区环境卫生 工资福利支出 机关事业 职工基本 公务员医 伙食补助 职业年金 其他社会 医疗保险 疗补助缴 津贴补贴 奖金 绩效工资 单位基本 费 缴费 保障缴费 养老保险 缴费 费 缴费 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2,332,244.00 582,746.00 52,800.00 0.00 2,833,987.82 238,394.93 463,019.21 0.00 94,187.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,332,244.00 582,746.00 52,800.00 0.00 2,833,987.82 238,394.93 463,019.21 0.00 94,187.95 581,169.50 120,288.50 0.00 0.00 1,674,934.73 104,398.99 203,967.27 0.00 17,122.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 81,623.00 40,683.00 0.00 0.00 215,844.97 3,889.23 28,095.48 0.00 3,670.32 370,492.50 43,458.50 0.00 0.00 123,071.75 0.00 25,762.10 0.00 3,680.30 129,054.00 36,147.00 0.00 0.00 1,336,018.01 100,509.76 150,109.69 0.00 9,772.21 265,514.00 45,620.00 0.00 0.00 98,170.08 0.00 27,923.56 0.00 3,989.08 265,514.00 45,620.00 0.00 0.00 98,170.08 0.00 27,923.56 0.00 3,989.08 248,597.50 128,330.50 71,464.80 25,703.16 0.00 0.00 0.00 0.00 3,671.88 248,597.50 128,330.50 71,464.80 25,703.16 0.00 0.00 0.00 0.00 3,671.88 1,236,963.00 288,507.00 52,800.00 989,418.21 133,995.94 205,425.22 0.00 0.00 69,404.16 1,236,963.00 288,507.00 52,800.00 989,418.21 133,995.94 205,425.22 0.00 0.00 69,404.16 住房公积 金 13 398,724.00 0.00 0.00 0.00 398,724.00 63,298.00 0.00 39,565.00 12,083.00 11,650.00 38,261.00 38,261.00 27,437.00 27,437.00 269,728.00 269,728.00 医疗费 其他工资 福利支出 小计 办公费 印刷费 咨询费 14 15 16 17 18 0.00 353,899.00 2,116,605.48 729,936.23 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 353,899.00 2,116,605.48 729,936.23 6,500.00 0.00 0.00 658,414.10 289,834.77 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,554.10 21,851.00 0.00 0.00 0.00 36,728.00 36,728.00 0.00 0.00 0.00 524,882.00 231,255.77 0.00 0.00 0.00 325,506.00 44,976.00 0.00 0.00 0.00 325,506.00 44,976.00 0.00 409,048.60 137,412.01 63,416.00 0.00 0.00 409,048.60 137,412.01 63,416.00 0.00 0.00 290,483.00 723,636.78 257,713.45 0.00 6,500.00 290,483.00 723,636.78 257,713.45 0.00 6,500.00 19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 手续费 水费 20 21 0.00 100,891.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,891.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,877.60 0.00 0.00 67,877.60 0.00 33,014.00 0.00 33,014.00 商品和服务支出 电费 邮电费 取暖费 22 23 24 21,647.74 7,495.00 51,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,647.74 7,495.00 51,160.00 21,647.74 1,700.00 51,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21,647.74 1,500.00 51,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 5,295.00 0.00 0.00 5,295.00 0.00 因公出国 维修(护 (境)费 租赁费 会议费 )费 用 25 26 27 28 29 30 0.00 42,634.50 0.00 4,983.10 16,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 42,634.50 0.00 4,983.10 16,940.00 0.00 0.00 6,909.50 0.00 4,983.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 4,903.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,909.50 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 19,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,140.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,385.00 0.00 0.00 5,040.00 0.00 0.00 16,385.00 0.00 0.00 5,040.00 0.00 物业管理 费 差旅费 服务支出 培训费 31 1,100.00 0.00 0.00 0.00 1,100.00 600.00 0.00 0.00 0.00 600.00 200.00 200.00 0.00 0.00 300.00 300.00 公务接待 专用材料 被装购置 专用燃料 费 费 费 费 32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 劳务费 委托业务 工会经费 费 35 36 37 0.00 122,106.99 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122,106.99 200,000.00 0.00 9,175.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200,000.00 0.00 37,194.00 0.00 0.00 37,194.00 0.00 75,737.99 0.00 0.00 75,737.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 福利费 38 39 0.00 29,822.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,822.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29,822.01 0.00 29,822.01 对个人和家庭的补助 公务用车 其他商品 其他交通 税金及附 退职(役 运行维护 和服务支 小计 离休费 退休费 抚恤金 费用 加费用 )费 费 出 40 41 42 43 44 45 46 47 48 253,205.46 307,877.86 15,340.16 204,964.83 862,025.50 0.00 0.00 0.00 246,389.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,737.00 0.00 0.00 0.00 78,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,737.00 0.00 0.00 0.00 78,053.00 0.00 0.00 0.00 0.00 348,737.00 0.00 0.00 0.00 78,053.00 253,205.46 307,877.86 15,340.16 204,964.83 513,288.50 0.00 0.00 0.00 168,336.00 53,050.00 3,250.00 15,340.16 763.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,425.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625.00 0.00 15,340.16 763.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,216.00 0.00 88,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,216.00 0.00 88,780.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,421.00 61,018.00 61,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 115,421.00 61,018.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,018.00 200,155.46 169,411.86 0.00 0.00 452,270.50 0.00 0.00 0.00 107,318.00 200,155.46 169,411.86 0.00 0.00 452,270.50 0.00 0.00 0.00 107,318.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2019年度 对个人和家庭的补助 生活补助 49 615,636.50 270,684.00 270,684.00 270,684.00 344,952.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 344,952.50 344,952.50 债务利息及费用支出 救济费 医疗费补 助 助学金 50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个 个人农业 人和家庭 生产补贴 的补助 53 54 55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 奖励金 小计 56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 国内债务 付息 57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 国外债务 国内债务 国外债务 付息 发行费用 发行费用 58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 61 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 房屋建筑 办公设备 专用设备 基础设施 大型修缮 物购建 购置 购置 建设 62 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 63 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 64 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 65 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 66 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本性支出(基本建设) 信息网络 公务用车 其他交通 文物和陈 无形资产 其他基本 及软件购 物资储备 购置 工具购置 列品购置 购置 建设支出 置更新 67 68 69 70 71 72 73 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 小计 74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 房屋建筑 物购建 75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 资本性支出 信息网络 地上附着 办公设备 专用设备 基础设施 大型修缮 及软件购 物资储备 土地补偿 安置补助 物和青苗 购置 购置 建设 置更新 补偿 76 77 78 79 80 81 82 83 84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对企业补助(基本建设) 拆迁补偿 85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公务用车 其他交通 文物和陈 无形资产 其他资本 购置 工具购置 列品购置 购置 性支出 86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 小计 91 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 资本金注 其他对企 入 业补助 92 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 93 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 对企业补助 政府投资 资本金注 其他对企 基金股权 费用补贴 利息补贴 小计 入 业补助 投资 94 95 96 97 98 99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对社会保障基金补助 对社会保 补充全国 险基金补 社会保障 小计 助 基金 100 101 102 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 财决08-1表 金额单位:元 其他支出 小计 103 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对民间非 国家赔偿 营利组织 其他支出 赠与 费用支出 和群众性 自治组织 104 105 106 107 补贴 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 编制单位:北镇市住建服务中心(北镇市住建集团) 项目 支出功能分类科目编码 类 212 21208 2120801 2120803 21213 2121301 21216 2121601 款 项 科目名称 栏次 合计 城乡社区支出 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 城市建设支出 城市基础设施配套费安排的支出 城市公共设施 棚户区改造专项债券收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 年初结转和结余 本年收入 项目支出 基本支出 结转和结 合计 合计 基本支出 结转 余 1 2 3 4 5 0.00 0.00 0.00 47,852,585.62 0.00 0.00 0.00 0.00 47,852,585.62 0.00 0.00 0.00 0.00 24,561,289.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20,987,697.63 0.00 0.00 0.00 0.00 3,573,592.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,477,795.99 0.00 0.00 0.00 0.00 6,477,795.99 0.00 0.00 0.00 0.00 16,813,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,813,500.00 0.00 基金预算财政拨款收入支出决算表 2019年度 本年收入 本年支出 基本支出 项目支出 合计 6 7 47,852,585.62 35,909,085.62 47,852,585.62 35,909,085.62 24,561,289.63 24,561,289.63 20,987,697.63 20,987,697.63 3,573,592.00 3,573,592.00 6,477,795.99 6,477,795.99 6,477,795.99 6,477,795.99 16,813,500.00 4,870,000.00 16,813,500.00 4,870,000.00 小计 8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 日常公用 项目支出 经费 9 10 11 12 0.00 0.00 35,909,085.62 11,943,500.00 0.00 0.00 35,909,085.62 11,943,500.00 0.00 0.00 24,561,289.63 0.00 0.00 0.00 20,987,697.63 0.00 0.00 0.00 3,573,592.00 0.00 0.00 0.00 6,477,795.99 0.00 0.00 0.00 6,477,795.99 0.00 0.00 0.00 4,870,000.00 11,943,500.00 0.00 0.00 4,870,000.00 11,943,500.00 人员经费 年末结转和结余 项目支出结转和结余 基本支出 结转 小计 13 14 0.00 11,943,500.00 0.00 11,943,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,943,500.00 0.00 11,943,500.00 财决09表 金额单位:元 末结转和结余 项目支出结转和结余 项目支出 项目支出 结转 结余 15 16 11,943,500.00 0.00 11,943,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,943,500.00 0.00 11,943,500.00 0.00 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位:北镇市住建服务中心(北镇市住建集团) 2019年度 金额单位:元 项 目 栏 次 “三公”经费支出 (一)支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 (1)公务用车购置费 (2)公务用车运行维护费 3.公务接待费 (1)国内接待费 其中:外事接待费 (2)国(境)外接待费 (二)相关统计数 1.因公出国(境)团组数(个) 2.因公出国(境)人次数(人) 3.公务用车购置数(辆) 4.公务用车保有量(辆) 5.国内公务接待批次(个) 其中:外事接待批次(个) 6.国内公务接待人次(人) 其中:外事接待人次(人) 7.国(境)外公务接待批次(个) 8.国(境)外公务接待人次(人) 预算数 1 — 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 — — — — — — — — — — — 统计数 2 — 253,205.46 0.00 253,205.46 0.00 253,205.46 0.00 0.00 0.00 0.00 — 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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