2021年靖西市渠洋镇人民政府部门决算公开.pdf
靖西市渠洋镇部门决算汇总 2021 年 度部门决算 目 录 第一部分:靖西市渠洋镇部门决算汇总 概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:靖西市渠洋镇部门决算汇总 2021 年部门决算 报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:靖西市渠洋镇部门决算汇总 2021 年度部门决 算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况。 二、2021年度一般公共预算支出决算情况。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明。 四、2021年度政府性基金支出决算情况。 五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明。 七、其他重要事项情况说明。 第四部分:名词解释 第一部分:靖西市渠洋镇部门决算汇总 概况 一、主要职能 靖西市渠洋镇的主要职能是: 1、管理全镇 22 个行政村及镇属部门、企业事业单 位。 2、传达执行上级指示精神,完成上级各项任务。 3、发展本镇经济,带领农民致富奔小康。 4、维护渠洋社会政治稳定。 二、部门决算单位构成 按照部门决算编报要求,纳入靖西市渠洋镇 2021 年部 门决算编报范围的单位共 7 个,包括靖西市渠洋镇人民政府 本级和下属 6 个预算单位,分别是:靖西市渠洋镇人民政府 本级、靖西市渠洋镇财政所、靖西市渠洋镇国土资源所、靖 西市渠洋镇人口与计划生育服务所、靖西市渠洋镇农业服务 中心、靖西市渠洋镇交通安全管理站、靖西市渠洋镇文化广 播电视站。 第二部分:靖西市渠洋镇部门决算汇总 2021 年部门决算报表 表1 收入支出决算总表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 收 项 目 一、一般公共预算财政拨款收入 入 支 决算数 项 3,791.97 目 一、一般公共服务支出 出 决算数 690.18 二、政府性基金预算财政拨款收入 17.76 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 3.30 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 0.00 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴收入 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 15.11 八、其他收入 0.00 八、社会保障和就业支出 157.36 九、卫生健康支出 200.51 十、节能环保支出 0.00 表1 收入支出决算总表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 收 项 目 入 支 决算数 项 目 出 决算数 十一、城乡社区支出 293.18 十二、农林水支出 2,272.95 十三、交通运输支出 19.68 十四、资源勘探工业信息等支出 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、自然资源海洋气象等支出 60.31 十九、住房保障支出 84.11 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、国有资本经营预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应急管理支出 0.00 二十三、其他支出 17.76 表1 收入支出决算总表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 收 项 目 入 支 决算数 本年收入合计 项 目 出 决算数 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债安排的支出 0.00 3,809.73 本年支出合计 3,814.47 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 0.00 年初结转和结余 4.74 年末结转与结余 0.00 收入总计 注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 3,814.47 支出总计 3,814.47 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 科目名称 栏次 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 690.18 690.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 9.05 9.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 6.56 6.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 1.88 1.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 0.61 0.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务 619.93 619.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 604.15 604.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 11.17 11.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅 (室)及相关机构事 务支出 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 54.58 54.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 54.09 54.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.62 1.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2012999 20131 其他群众团体事务 支出 党委办公厅(室)及 相关机构事务 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2013199 其他党委办公厅 (室)及相关机构事 务支出 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203 国防支出 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20306 国防动员 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 3.30 3.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传 媒支出 15.11 15.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支 出 2.07 2.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 13.04 13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 13.04 13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支 出 157.36 157.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保 障管理事务 28.63 28.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 28.63 28.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老 支出 112.93 112.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 13.30 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 99.63 99.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 14.53 14.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理 补贴 14.28 14.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支 出 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保 险基金的补助 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 2082702 财政对失业保险基 金的补助 财政对工伤保险基 金的补助 20828 退役军人管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务 管理支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 200.51 200.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 35.07 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理 事务支出 35.07 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 27.40 27.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 25.40 25.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 70.79 70.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.89 0.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务 支出 69.90 69.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 67.25 67.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 24.55 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 22.30 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 293.18 293.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 112.10 112.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共 设施支出 112.10 112.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 181.08 181.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 181.08 181.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,272.95 2,272.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 70.86 70.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 26.08 26.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服 务 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 43.52 43.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130152 对高校毕业生到基 层任职补助 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 21.27 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130317 水利技术推广 21.27 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 1,556.92 1,556.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130501 行政运行 13.44 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 256.67 256.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130505 生产发展 802.97 802.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130550 扶贫事业机构 27.49 27.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 456.34 456.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 594.21 594.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级公益事业建 设的补助 7.58 7.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 536.13 536.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130705 2130706 2130799 对村民委员会和村 党支部的补助 对村集体经济组织 的补助 其他农村综合改革 支出 21309 目标价格补贴 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2130999 其他目标价格补贴 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.31 60.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 220 其他公路水路运输 支出 自然资源海洋气象 等支出 22001 自然资源事务 60.31 60.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 60.31 60.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 79.37 79.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22101 保障性安居工程支 出 79.37 79.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 79.37 79.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 表2 收入决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 1 2 3 4 5 6 7 科目名称 栏次 合计 3,809.73 3,809.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的 支出 17.76 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 用于扶贫的彩票公 17.76 益金支出 注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 2296011 表3 支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 单位:万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,814.47 1,867.81 1,946.66 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 690.18 669.52 20.67 0.00 0.00 0.00 20101 人大事务 9.05 0.00 9.05 0.00 0.00 0.00 2010102 一般行政管理事务 6.56 0.00 6.56 0.00 0.00 0.00 2010104 人大会议 1.88 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 2010199 其他人大事务支出 0.61 0.00 0.61 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公厅(室)及 相关机构事务 619.93 614.93 5.00 0.00 0.00 0.00 2010301 行政运行 604.15 604.15 0.00 0.00 0.00 0.00 2010302 一般行政管理事务 11.17 6.17 5.00 0.00 0.00 0.00 2010399 其他政府办公厅(室) 及相关机构事务支出 4.62 4.62 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 科目名称 栏次 表3 支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 单位:万元 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,814.47 1,867.81 1,946.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20106 财政事务 54.58 54.58 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运行 0.50 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2010650 事业运行 54.09 54.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2011102 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 20129 群众团体事务 1.62 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 1.62 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 3.30 0.24 3.06 0.00 0.00 0.00 2012999 20131 2013199 203 其他群众团体事务支 出 党委办公厅(室)及 相关机构事务 其他党委办公厅(室) 及相关机构事务支出 国防支出 表3 支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 单位:万元 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,814.47 1,867.81 1,946.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 20306 国防动员 3.30 0.24 3.06 0.00 0.00 0.00 2030601 兵役征集 3.30 0.24 3.06 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游体育与传媒 支出 15.11 13.70 1.41 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅游 2.07 0.66 1.41 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文化和旅游支出 2.07 0.66 1.41 0.00 0.00 0.00 20708 广播电视 13.04 13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2070899 其他广播电视支出 13.04 13.04 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 157.36 141.83 15.53 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源和社会保障 管理事务 28.63 28.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2080109 社会保险经办机构 28.63 28.63 0.00 0.00 0.00 0.00 表3 支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 单位:万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,814.47 1,867.81 1,946.66 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位养老支 出 112.93 112.93 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单位离退休 13.30 13.30 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 99.63 99.63 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事业 14.53 0.00 14.53 0.00 0.00 0.00 2081107 残疾人生活和护理补 贴 14.28 0.00 14.28 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残疾人事业支出 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险 基金的补助 0.28 0.28 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金 的补助 0.19 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 科目名称 栏次 表3 支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 单位:万元 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,814.47 1,867.81 1,946.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2082702 财政对工伤保险基金 的补助 0.09 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人管理事务 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退役军人事务管 理支出 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康支出 200.51 172.22 28.29 0.00 0.00 0.00 21001 卫生健康管理事务 35.07 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 2100199 其他卫生健康管理事 务支出 35.07 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 21004 公共卫生 27.40 0.00 27.40 0.00 0.00 0.00 2100408 基本公共卫生服务 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2100409 重大公共卫生服务 25.40 0.00 25.40 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育事务 70.79 69.90 0.89 0.00 0.00 0.00 表3 支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 单位:万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,814.47 1,867.81 1,946.66 0.00 0.00 0.00 2100717 计划生育服务 0.89 0.00 0.89 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计划生育事务支 出 69.90 69.90 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业单位医疗 67.25 67.25 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单位医疗 20.40 20.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单位医疗 24.55 24.55 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员医疗补助 22.30 22.30 0.00 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区支出 293.18 23.88 269.30 0.00 0.00 0.00 21203 城乡社区公共设施 112.10 0.00 112.10 0.00 0.00 0.00 2120399 其他城乡社区公共设 施支出 112.10 0.00 112.10 0.00 0.00 0.00 21205 城乡社区环境卫生 181.08 23.88 157.20 0.00 0.00 0.00 科目编码 科目名称 栏次 表3 支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 单位:万元 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 合计 3,814.47 1,867.81 1,946.66 0.00 0.00 0.00 2120501 城乡社区环境卫生 181.08 23.88 157.20 0.00 0.00 0.00 213 农林水支出 2,272.95 766.42 1,506.53 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 70.86 26.35 44.51 0.00 0.00 0.00 2130104 事业运行 26.08 26.08 0.00 0.00 0.00 0.00 2130106 科技转化与推广服务 0.98 0.00 0.98 0.00 0.00 0.00 2130122 农业生产发展 43.52 0.00 43.52 0.00 0.00 0.00 2130152 对高校毕业生到基层 任职补助 0.27 0.27 0.00 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草原 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 2130204 事业机构 29.40 29.40 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 21.27 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 2130317 水利技术推广 21.27 21.27 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 科目名称 栏次 表3 支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 单位:万元 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,814.47 1,867.81 1,946.66 0.00 0.00 0.00 1,556.92 168.66 1,388.25 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 21305 扶贫 2130501 行政运行 13.44 13.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基础设施建设 256.67 0.00 256.67 0.00 0.00 0.00 2130505 生产发展 802.97 0.00 802.97 0.00 0.00 0.00 2130550 扶贫事业机构 27.49 27.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶贫支出 456.34 127.73 328.61 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合改革 594.21 520.73 73.48 0.00 0.00 0.00 7.58 0.00 7.58 0.00 0.00 0.00 536.13 520.73 15.40 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 2130701 2130705 2130706 对村级公益事业建设 的补助 对村民委员会和村党 支部的补助 对村集体经济组织的 补助 表3 支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 单位:万元 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,814.47 1,867.81 1,946.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 2130799 其他农村综合改革支 出 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 21309 目标价格补贴 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 2130999 其他目标价格补贴 0.29 0.00 0.29 0.00 0.00 0.00 214 交通运输支出 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路运输 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 19.68 19.68 0.00 0.00 0.00 0.00 60.31 60.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2140199 220 其他公路水路运输支 出 自然资源海洋气象等 支出 22001 自然资源事务 60.31 60.31 0.00 0.00 0.00 0.00 2200150 事业运行 60.31 60.31 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 84.11 0.00 84.11 0.00 0.00 0.00 表3 支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 单位:万元 目 科目编码 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 1 2 3 4 5 6 3,814.47 1,867.81 1,946.66 0.00 0.00 0.00 科目名称 栏次 合计 22101 保障性安居工程支出 84.11 0.00 84.11 0.00 0.00 0.00 2210105 农村危房改造 84.11 0.00 84.11 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 17.76 0.00 17.76 0.00 0.00 0.00 22960 彩票公益金安排的支 出 17.76 0.00 17.76 0.00 0.00 0.00 17.76 0.00 17.76 0.00 0.00 0.00 用于扶贫的彩票公益 金支出 注: 本表反映部门本年度各项支出情况。 2296011 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨 款 三、国有资本经营预算财政 拨款收入 支出 行次 1 金额 项 目 1 栏 次 3,791.97 一、一般公共服务支出 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 33 690.18 690.18 0.00 0.00 行次 2 17.76 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00 3 0.00 三、国防支出 35 3.30 3.30 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 37 0.00 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00 39 15.11 15.11 0.00 0.00 40 157.36 157.36 0.00 0.00 41 200.51 200.51 0.00 0.00 8 七、文化旅游体育与传媒 支出 八、社会保障和就业支出 9 九、卫生健康支出 7 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 10 十、节能环保支出 42 0.00 0.00 0.00 0.00 11 十一、城乡社区支出 43 293.18 293.18 0.00 0.00 12 十二、农林水支出 44 2,272.95 2,272.95 0.00 0.00 13 十三、交通运输支出 45 19.68 19.68 0.00 0.00 14 十四、资源勘探工业信息 等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00 15 十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00 16 十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00 50 60.31 60.31 0.00 0.00 51 84.11 84.11 0.00 0.00 52 0.00 0.00 0.00 0.00 19 十八、自然资源海洋气象 等支出 十九、住房保障支出 20 二十、粮油物资储备支出 18 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 23 二十一、国有资本经营预 算支出 二十二、灾害防治及应急 管理支出 二十三、其他支出 24 二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00 25 二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00 26 二十六、抗疫特别国债安 排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合计 59 3,814.47 3,796.71 17.76 0.00 年末财政拨款结转和结 余 60 0.00 0.00 0.00 0.00 21 22 本年收入合计 27 3,809.73 年初财政拨款结转和结余 28 4.74 一般公共预算财政拨款 29 4.74 53 0.00 0.00 0.00 0.00 54 0.00 0.00 0.00 0.00 55 17.76 0.00 17.76 0.00 61 表4 财政拨款收入支出决算总表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 收入 项 目 栏 次 政府性基 金预算 财政拨 款 国有资本 经营预 算财政 拨款 合计 支出 行次 金额 项 目 1 栏 次 行次 30 0.00 62 31 0.00 63 32 3,814.47 合计 64 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 3,814.47 3,796.71 17.76 注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 0.00 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 单位:万元 目 科目名称 栏次 合计 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,796.71 1,867.81 1,928.90 690.18 669.52 20.67 201 一般公共服务支出 20101 人大事务 9.05 0.00 9.05 2010102 一般行政管理事务 6.56 0.00 6.56 2010104 人大会议 1.88 0.00 1.88 2010199 其他人大事务支出 0.61 0.00 0.61 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 619.93 614.93 5.00 2010301 行政运行 604.15 604.15 0.00 2010302 一般行政管理事务 11.17 6.17 5.00 2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务 支出 4.62 4.62 0.00 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 目 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,796.71 1,867.81 1,928.90 20106 财政事务 54.58 54.58 0.00 2010601 行政运行 0.50 0.50 0.00 2010650 事业运行 54.09 54.09 0.00 20111 纪检监察事务 3.00 0.00 3.00 2011102 一般行政管理事务 3.00 0.00 3.00 20129 群众团体事务 1.62 0.00 1.62 2012999 其他群众团体事务支出 1.62 0.00 1.62 20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 2.00 0.00 2.00 2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务 支出 2.00 0.00 2.00 203 国防支出 3.30 0.24 3.06 20306 国防动员 3.30 0.24 3.06 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 目 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,796.71 1,867.81 1,928.90 2030601 兵役征集 3.30 0.24 3.06 207 文化旅游体育与传媒支出 15.11 13.70 1.41 20701 文化和旅游 2.07 0.66 1.41 2070199 其他文化和旅游支出 2.07 0.66 1.41 20708 广播电视 13.04 13.04 0.00 2070899 其他广播电视支出 13.04 13.04 0.00 208 社会保障和就业支出 157.36 141.83 15.53 20801 人力资源和社会保障管理事务 28.63 28.63 0.00 2080109 社会保险经办机构 28.63 28.63 0.00 20805 行政事业单位养老支出 112.93 112.93 0.00 2080501 行政单位离退休 13.30 13.30 0.00 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 目 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,796.71 1,867.81 1,928.90 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.63 99.63 0.00 20811 残疾人事业 14.53 0.00 14.53 2081107 残疾人生活和护理补贴 14.28 0.00 14.28 2081199 其他残疾人事业支出 0.25 0.00 0.25 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.28 0.28 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.19 0.19 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.09 0.09 0.00 20828 退役军人管理事务 1.00 0.00 1.00 2082899 其他退役军人事务管理支出 1.00 0.00 1.00 210 卫生健康支出 200.51 172.22 28.29 21001 卫生健康管理事务 35.07 35.07 0.00 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 目 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,796.71 1,867.81 1,928.90 2100199 其他卫生健康管理事务支出 35.07 35.07 0.00 21004 公共卫生 27.40 0.00 27.40 2100408 基本公共卫生服务 2.00 0.00 2.00 2100409 重大公共卫生服务 25.40 0.00 25.40 21007 计划生育事务 70.79 69.90 0.89 2100717 计划生育服务 0.89 0.00 0.89 2100799 其他计划生育事务支出 69.90 69.90 0.00 21011 行政事业单位医疗 67.25 67.25 0.00 2101101 行政单位医疗 20.40 20.40 0.00 2101102 事业单位医疗 24.55 24.55 0.00 2101103 公务员医疗补助 22.30 22.30 0.00 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 目 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,796.71 1,867.81 1,928.90 212 城乡社区支出 293.18 23.88 269.30 21203 城乡社区公共设施 112.10 0.00 112.10 2120399 其他城乡社区公共设施支出 112.10 0.00 112.10 21205 城乡社区环境卫生 181.08 23.88 157.20 2120501 城乡社区环境卫生 181.08 23.88 157.20 213 农林水支出 2,272.95 766.42 1,506.53 21301 农业农村 70.86 26.35 44.51 2130104 事业运行 26.08 26.08 0.00 2130106 科技转化与推广服务 0.98 0.00 0.98 2130122 农业生产发展 43.52 0.00 43.52 2130124 农村合作经济 0.00 0.00 0.00 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 目 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,796.71 1,867.81 1,928.90 2130152 对高校毕业生到基层任职补助 0.27 0.27 0.00 21302 林业和草原 29.40 29.40 0.00 2130204 事业机构 29.40 29.40 0.00 21303 水利 21.27 21.27 0.00 2130317 水利技术推广 21.27 21.27 0.00 21305 扶贫 1,556.92 168.66 1,388.25 2130501 行政运行 13.44 13.44 0.00 2130504 农村基础设施建设 256.67 0.00 256.67 2130505 生产发展 802.97 0.00 802.97 2130550 扶贫事业机构 27.49 27.49 0.00 2130599 其他扶贫支出 456.34 127.73 328.61 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 目 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,796.71 1,867.81 1,928.90 594.21 520.73 73.48 7.58 0.00 7.58 21307 农村综合改革 2130701 对村级公益事业建设的补助 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 536.13 520.73 15.40 2130706 对村集体经济组织的补助 50.00 0.00 50.00 2130799 其他农村综合改革支出 0.50 0.00 0.50 21309 目标价格补贴 0.29 0.00 0.29 2130999 其他目标价格补贴 0.29 0.00 0.29 214 交通运输支出 19.68 19.68 0.00 21401 公路水路运输 19.68 19.68 0.00 2140199 其他公路水路运输支出 19.68 19.68 0.00 220 自然资源海洋气象等支出 60.31 60.31 0.00 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 科目编码 目 单位:万元 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 科目名称 栏次 合计 3,796.71 1,867.81 1,928.90 22001 自然资源事务 60.31 60.31 0.00 2200150 事业运行 60.31 60.31 0.00 221 住房保障支出 84.11 0.00 84.11 22101 保障性安居工程支出 84.11 0.00 84.11 2210105 农村危房改造 84.11 0.00 84.11 注: 本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 301 工资福利支出 792.37 302 商品和服务支出 294.58 30101 基本工资 249.97 30201 办公费 84.72 30102 津贴补贴 199.03 30202 印刷费 6.53 30103 奖金 0.00 30203 咨询费 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30107 绩效工资 61.06 30205 水费 1.07 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 99.63 30206 电费 3.90 30109 职业年金缴费 0.00 30207 邮电费 10.06 30110 职工基本医疗保险缴费 44.94 30208 取暖费 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 22.30 30209 物业管理费 0.00 30112 其他社会保障缴费 1.85 30211 差旅费 150.00 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30113 住房公积金 0.00 30212 因公出国(境)费用 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.57 30199 其他工资福利支出 113.59 30214 租赁费 0.06 303 对个人和家庭的补助 780.86 30215 会议费 1.71 30301 离休费 0.00 30216 培训费 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 4.17 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 30304 抚恤金 14.35 30224 被装购置费 0.00 30305 生活补助 467.61 30225 专用燃料费 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 0.26 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 4.30 30308 助学金 27.48 30228 工会经费 0.00 30309 奖励金 267.04 30229 福利费 7.33 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 经济分类 科目编码 金额 科目名称 金额 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 4.48 30311 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 3.20 30399 其他对个人和家庭的补助 4.38 30240 税金及附加费用 0.00 30299 其他商品和服务支出 12.22 304 对企事业单位的补贴 0.00 30401 企业政策性补贴 0.00 307 债务利息及费用支出 0.00 30701 国内债务付息 0.00 30702 国外债务付息 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 309 资本性支出(基本建设) 0.00 30901 房屋建筑物购建 0.00 30902 办公设备购置 0.00 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 30903 专用设备购置 0.00 30905 基础设施建设 0.00 30906 大型修缮 0.00 30907 信息网络及软件购置更新 0.00 30908 物资储备 0.00 30913 公务用车购置 0.00 30919 其他交通工具购置 0.00 30921 文物和陈列品购置 0.00 30922 无形资产购置 0.00 30999 其他基本建设支出 0.00 310 其他资本性支出 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 31002 办公设备购置 0.00 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31003 专用设备购置 0.00 31005 基础设施建设 0.00 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 31008 物资储备 0.00 31009 土地补偿 0.00 31010 安置补助 0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 31012 拆迁补偿 0.00 31013 公务用车购置 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 31022 无形资产购置 0.00 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 公用经费 金额 经济分类 科目编码 科目名称 金额 31099 其他资本性支出 0.00 311 对企业补助(基本建设) 0.00 31101 资本金注入 0.00 31199 其他对企业补助 0.00 312 对企业补助 0.00 31201 资本金注入 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 其他对企业补助 0.00 313 对社会保障基金补助 0.00 31302 对社会保险基金补助 0.00 31303 补充全国社会保障基金 0.00 表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1,573.23 注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 经济分类 科目编码 科目名称 金额 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 公用经费合计 294.58 表7 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 单位:万元 2021 年度预算数 合计 因公出国 (境)费 1 2 8.65 0.00 2021 年度决算数 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 3 4 5 4.48 0.00 4.48 公务接待 费 6 4.17 合计 因公出国 (境)费 7 8 8.65 0.00 公务用车购置及运行费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 9 10 11 4.48 0.00 4.48 公务接待 费 12 4.17 注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2021 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款 和以前年度结转资金安排的实际支出。 表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 功能分类 科目编码 单位:万元 目 科目名称 栏次 合计 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 0.00 17.76 17.76 0.00 17.76 0.00 229 其他支出 0.00 17.76 17.76 0.00 17.76 0.00 22960 彩票公益金安排的支出 0.00 17.76 17.76 0.00 17.76 0.00 2296011 用于扶贫的彩票公益金 支出 0.00 17.76 17.76 0.00 17.76 0.00 注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门: 靖西市渠洋镇部门决算汇总 项 功能分类 科目编码 单位:万元 目 科目名称 栏次 合计 年末结转和结余 年初结转和结余 本年收入 本年支出 1 2 3 0.00 0.00 0.00 合计 结转 结余 4 5 6 0.00 注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 0.00 0.00 第三部分:靖西市渠洋镇部门决算汇总 2021 年度 部门决算情况说明 一、2021年度收入支出决算总体情况 (一)本部门2021年度总收入3,814.47 万元,其中本年 收入3,809.73 万元,较2020年度决算数5,423.60万元相比, 减少1,609.13万元,下降29.67%。 收入具体情况如下: 1.一般公共预算财政拨款收入3,791.97 万元,为靖西市 本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数5,080.25万元 相比,减少1,288.28万元,下降25.36% ,主要原因是:2021 年度基础设施建设项目审批数减少,支出减少 。 2.政府性基金预算财政拨款收入17.76 万元,为靖西市 本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数177.99万元相 比,减少160.23万元,下降90.02% ,主要原因是:较上年度 减少跨省交通补贴 。 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元,为靖西市 本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数0.00万元相比, 与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:本部门2021年 没有国有资本经营预算财政拨款收入 。 4.上级补助收入0.00 万元,为事业单位当年从主管部门 和上级单位收到或应收的非财政拨款收入。较2020年度决算 数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因 是:本部门2021年没有上级补助收入 。 5.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的 收入。较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平, 无增减变动 ,主要原因是:本部门2021年没有事业收入 。 6.经营收入0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非 独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数0.00万元 相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:本部门 2021年没有经营收入 。 7.附属单位上缴收入0.00 万元,为事业单位取得的附属 独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2020年度决算数 0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是: 本部门2021年没有附属单位上缴收入 。 8.其他收入0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入” “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决 算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原 因是:本部门2021年没有其他收入 。 9.使用非财政拨款结余0.00 万元,主要是单位历年滚存 的非限定用途的非同级财政拨款结余资金,主要为非财政拨 款结余扣除结余分配后滚存的金额。较2020年度决算数0.00 万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:本 部门2021年没有使用非财政拨款结余 。 10.上年结转和结余4.74 万元,为以前年度支出预算因 客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使 用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、 经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数 165.36万元相比,减少160.62万元,下降97.13% ,主要原因 是:2020年有基础设施建设项目未结算 。 (二)本部门2021年度总支出3,814.47 万元,其中本年 支出3,814.47 万元,较2020年度决算数5,423.60万元相比, 减少1,609.13万元,下降29.67% 。支出具体情况如下: 1.一般公共服务支出690.18 万元,较2020年度决算数 779.15万元相比,减少88.97万元,下降11.42% ,主要原因 是:按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求,大力压 减一般性支出 。 2.外交支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比, 与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:本部门2021年 无该项支出 。 3.国防支出3.30 万元,较2020年度决算数0.30万元相比, 增加3.00万元,增长1000.00% ,主要原因是:2021年起征兵 次数由一年一次增加至一年两次(春季、秋季征兵),征兵 工作经费开支增加 。 4.公共安全支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元 相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:本部门 2021年无该项支出 。 5.教育支出0.00 万元,较2020年度决算数6.98万元相比, 减少6.98万元,下降100.00% ,主要原因是:2021年无跨省 义务教育阶段学生补助支出 。 6.科学技术支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元 相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:本部门 2021年无该项支出 。 7.文化旅游体育与传媒支出15.11 万元,较2020年度决 算数33.02万元相比,减少17.90万元,下降54.23% ,主要原 因是:2021年11月份1人退休,人员经费减少 。 8.社会保障和就业支出157.36 万元,较2020年度决算数 122.03万元相比,增加35.34万元,增长28.96% ,主要原因 是:职工养老金和职业年金的缴存人数增加,相应的支出也 就增加 。 9.卫生健康支出200.51 万元,较2020年度决算数186.35 万元相比,增加14.16万元,增长7.60% ,主要原因是:一是 人员增加,人员经费开支增加;二是基本医疗保险基数增加, 基本医疗保险开支增加 。 10.节能环保支出0.00 万元,较2020年度决算数16.11万 元相比,减少16.11万元,下降100.00% ,主要原因是:本部 门2021年没有节能环保支出 。 11.城乡社区支出293.18 万元,较2020年度决算数 300.98万元相比,减少7.80万元,下降2.59% ,主要原因是: 2021年度基础设施建设(巷道硬化)项目审批数减少,支出 减少 。 12.农林水支出2,272.95 万元,较2020年度决算数 3,495.02万元相比,减少1,222.07万元,下降34.97% ,主要 原因是:2021年度农田水利、安全饮水工程项目审批数减少, 支出减少 。 13.交通运输支出19.68 万元,较2020年度决算数53.40 万元相比,减少33.72万元,下降63.14% ,主要原因是:2021 年农村道路养护工程款未形成支出 。 14.资源勘探工业信息等支出0.00 万元,较2020年度决 算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原 因是:本部门2021年无该项支出 。 15.商业服务业等支出0.00 万元,较2020年度决算数 0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是: 本部门2021年无该项支出 。 16.金融支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相 比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:本部门2021 年无该项支出 。 17.援助其他地区支出0.00 万元,较2020年度决算数 0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是: 本部门2021年无该项支出 。 18.自然资源海洋气象等支出60.31 万元,较2020年度决 算数40.14万元相比,增加20.18万元,增长50.28% ,主要原 因是:人员增加,人员经费增加 。 19.住房保障支出84.11 万元,较2020年度决算数196.93 万元相比,减少112.82万元,下降57.29% ,主要原因是:一 般户危房改造项目指标减少 。 20.粮油物资储备支出0.00 万元,较2020年度决算数 0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是: 本部门2021年无该项支出 。 21.国有资本经营预算支出0.00 万元,较2020年度决算 数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因 是:本部门2021年无该项支出 。 22.灾害防治及应急管理支出0.00 万元,较2020年度决 算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原 因是:本部门2021年无该项支出 。 23.其他支出17.76 万元,较2020年度决算数174.23万元 相比,减少156.47万元,下降89.81% ,主要原因是:2020年 发放贫困户特色产业扶贫项目以奖代补以奖代补资金、发放 贫困劳动力务工稳岗补贴用其他支出核算 。 24.债务还本支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万 元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:本部 门2021年无该项支出 。 25.债务付息支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万 元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因是:本部 门2021年无该项支出 。 26.抗疫特别国债安排支出0.00 万元,较2020年度决算 数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原因 是:本部门2021年无该项支出 。 27.结余分配0.00 万元,为事业单位按规定提取的专用 结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2020年度决 算数0.00万元相比,与上年决算持平,无增减变动 ,主要原 因是:本部门2021年无结余分配 。 28.年末结转和结余0.00 万元,为本年度或以前年度预 算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟 到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结 转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和 结余。较2020年度决算数18.98万元相比,减少18.98万元, 下降100.00% ,主要原因是:本部门2021年无年末结转和结 余。 二、2021年度一般公共预算支出决算情况 本部门2021年度一般公共预算支出3,796.71 万元,较 2020年度决算数5,230.39万元相比,减少1,433.69万元,下 降27.41% 。其中:基本支出1,867.81 万元,项目支出1,928.90 万元。 本部门2021年度一般公共预算支出年初预算为1509.09 万元,支出决算为3,796.71 万元,完成年初预算的251.59 %。 主要原因是:一是人员增加,人员经费开支增加;二是未将 基础设施建设项目支出列入预算,年中按照项目合同价款追 加预算 。 具体用于: (一)一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行 政管理事务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为6.56万 元。主要原因是:未将人大经费列入年初预算。 (二)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会 议(项)年初预算为0.00万元,支出决算为1.88万元。主要 原因是:未将人大经费列入年初预算。 (三)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人 大事务支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.61万 元。主要原因是:未将人大经费列入年初预算。 (四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相 关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为421.87万元, 支出决算为604.15万元,完成年初预算的143.21%。主要原 因是:一是人员增加人员经费开支增加;二是退休干部死亡, 发放抚恤金、养老金。 (五)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相 关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为5.00 万元,支出决算为11.17万元,完成年初预算的223.40%。主 要原因是:一是增加各村街交通劝导员补助;二是增加春节 走访慰问退休干部经费。 (六)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相 关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支 出(项)年初预算为34.57万元,支出决算为4.62万元,完 成年初预算的13.36%。主要原因是:社保所人员经费合并到 行政运行项核算。 (七)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运 行(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.50万元。主要 原因是:增加财政所办公经费开支。 (八)一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运 行(项)年初预算为46.46万元,支出决算为54.09万元,完 成年初预算的116.42%。主要原因是:人员经费增加。 (九)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一 般行政管理事务(项)年初预算为3.00万元,支出决算为3.00 万元,完成年初预算的100.00%。主要原因是:纪检监察室 办公费支出。 (十)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其 他群众团体事务支出(项)年初预算为10.02万元,支出决 算为1.62万元,完成年初预算的16.17%。主要原因是:2021 年妇联换届会议支出。 (十一)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及 相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务 支出(项)年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元,完 成年初预算的100%。主要原因是:党建工作站工作经费支出。 (十二)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项) 年初预算为0.00万元,支出决算为3.30万元。主要原因是: 未将征兵工作经费列入年初预算,年度征兵由一次增加到两 次(春季、秋季征兵)。 (十三) 文化旅游体育与传媒支出 (类)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(项)年初预算为11.46万元,支出决 算为2.07万元,完成年初预算的18.06%。主要原因是:年初 预算数为文化站人员基本工资支出数,决算数仅为文化站免 费开放资金支出、文化站人员奖励性绩效工资支出。 (十四)文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款) 其他广播电视支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为 13.04万元。主要原因是:文化站人员基本工资支出。 (十五)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保 障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为28.63万元。主要原因是:城乡居民养老 村级协办员等工资未列入年初预算。 (十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老 支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.00万元,支 出决算为13.30万元。主要原因是:未将退休人员生活补助 金列入年初预算。 (十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老 支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初 预算为80.16万元,支出决算为99.63万元,完成年初预算的 124.29%。主要原因是:机关事业单位基本养老保险基数调 整。 (十八)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 残疾人生活和护理补贴(项)年初预算为14.40万元,支出 决算为14.28万元,完成年初预算的99.17%。主要原因是: 严重精神障碍患者减少。 (十九)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款) 其他残疾人事业支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算 为0.25万元。主要原因是:未将困难残疾人春节慰问金列入 年初预算。 (二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保 险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初 预算为1.23万元,支出决算为0.19万元,完成年初预算的 15.45%。主要原因是:该决算数仅为2021年1-2月份在职人 员失业保险征缴数。 (二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会 保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年 初预算为1.49万元,支出决算为0.09万元,完成年初预算的 6.04%。主要原因是:该决算数仅为2021年1-2月份在职人员 工伤保险征缴数。 (二十二)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事 务(款)其他退役军人事务管理支出(项)年初预算为0.00 万元,支出决算为1.00万元。主要原因是:未将退役军人服 务所经费列入年初预算。 (二十三)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款) 其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0.00万元,支 出决算为35.07万元。主要原因是:未将计生专干工作报酬、 人口管理员、中心户长工资列入年初预算。 (二十四)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公 共卫生服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为2.00万 元。主要原因是:未将基本公共卫生服务项目人口监测补助 资金列入年初预算。 (二十五)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公 共卫生服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为25.40 万元。主要原因是:未将新冠肺炎疫情防控专项工作经费列 入年初预算。 (二十六)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计 划生育服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.89万 元。主要原因是:未将独生子女保健费列入年初预算。 (二十七)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其 他计划生育事务支出(项)年初预算为32.12万元,支出决 算为69.90万元,完成年初预算的216.97%。主要原因是:一 是卫健所人员增加人员经费开支增加;二是2021年发放2019 年续发绩效奖励金。 (二十八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)年初预算为20.40万元,支出决算为20.40 万元,完成年初预算的100%。主要原因是:基本医疗保险基 数调整。 (二十九)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为16.98万元,支出决算为24.55 万元,完成年初预算的144.58%。主要原因是:基本医疗保 险基数调整,追加预算。 (三十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)年初预算为17.51万元,支出决算为 22.30万元,完成年初预算的127.36%。主要原因是:公务员 医疗补助基数调整,追加预算。 (三十一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为0.00万元,支 出决算为112.10万元。主要原因是:未将农村基础设施建设 项目列入年初预算。 (三十二)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)年初预算为9.60万元,支出决算为 181.08万元,完成年初预算的1886.25%。主要原因是:村屯 保洁补助、基本整治型村庄资金、巷道硬化项目未列入年初 预算。 (三十三)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行 (项)年初预算为38.68万元,支出决算为26.08万元,完成 年初预算的67.42%。主要原因是:人员减少,人员经费支出 减少。 (三十四)农林水支出(类)农业农村(款)科技转化 与推广服务(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.98万 元。主要原因是:糖料蔗脱毒 、健康种苗推广补助未列入 年初预算。 (三十五)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产 发展(项)年初预算为17.96万元,支出决算为43.52万元, 完成年初预算的242.32%。主要原因是:耕地力保护补贴为 列入年初预算。 (三十六)农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕 业生到基层任职补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算 为0.27万元。主要原因是:大学生村官2020年调离,2021年 未将对高校毕业生到基层任职补助列入年初预算2021年发 放2020年绩效奖励金,年中追加预算。 (三十七)农林水支出(类)林业和草原(款)事业机 构(项)年初预算为17.51万元,支出决算为29.40万元,完 成年初预算的167.90%。主要原因是:2021年发放2019年续 发绩效奖励。 (三十八)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广 (项)年初预算为13.67万元,支出决算为21.27万元,完成 年初预算的155.60%。主要原因是:2021年发放2019年续发 绩效奖励。 (三十九)农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项) 年初预算为0.00万元,支出决算为13.44万元。主要原因是: 人员增加,人员经费开支增加。 (四十)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建 设(项)年初预算为0.00万元,支出决算为256.67万元。主 要原因是:未将农村基础设施建设项目列入年初预算。 (四十一)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项) 年初预算为0.00万元,支出决算为802.97万元。主要原因是: 未将农村水利设施建设项目、污水处理等基础设施建设项目 列入年初预算。 (四十二)农林水支出(类)扶贫(款)扶贫事业机构 (项)年初预算为0.00万元,支出决算为27.49万元。主要 原因是:2021年发放2019年续发绩效奖励。 (四十三)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出 (项)年初预算为0.00万元,支出决算为456.34万元。主要 原因是:未将农村基础设施建设项目列入年初预算。 (四十四)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村 级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决 算为7.58万元。主要原因是:未将农村综合改革项目列入年 初预算。 (四十五)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村 民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为585.17万元, 支出决算为536.13万元,完成年初预算的91.61%。主要原因 是:在职村干工资仅按发放80%基本工资,待年度考核结果再 合格等次以上发放20%绩效工资。 (四十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村 集体经济组织的补助(项)年初预算为0.00万元,支出决算 为50.00万元。主要原因是:化城村百香果种植项目经费未 年中追加预算项目。 (四十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他 农村综合改革支出(项)年初预算为0.00万元,支出决算为 0.50万元。主要原因是:农村综合改革工作经费为列入年初 预算。 (四十八)农林水支出(类)目标价格补贴(款)其他 目标价格补贴(项)年初预算为0.00万元,支出决算为0.29 万元。主要原因是:稻谷生产补贴工作经费为年中追加项目。 (四十九)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其 他公路水路运输支出(项)年初预算为12.79万元,支出决 算为19.68万元,完成年初预算的153.87%。主要原因是:2021 年发放2019年续发绩效奖励。 (五十)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务 (款)事业运行(项)年初预算为34.90万元,支出决算为 60.31万元,完成年初预算的172.81%。主要原因是:2021年 发放2019年续发绩效奖励。 (五十一) 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 农村危房改造(项)年初预算为60.14万元,支出决算为84.11 万元,完成年初预算的139.85%。主要原因是:未将农村危 房改造项目经费列入年初预算。 三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 说明 本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,867.81 万元,支出具体情况如下: (一)工资福利支出792.37 万元,年初预算817.98 万元, 完成年初预算的96.86 %。主要原因是:人员调动,人员经费 支出减少 。 (二)商品和服务支出294.58 万元,年初预算216.21 万 元,完成年初预算的136.25 %。主要原因是:年中追加项目 支出增加 。 (三)对个人和家庭的补助780.86万元,年初预算 422.94万元,完成年初预算的184.63%。主要原因是:年中 追加项目支出增加。 四、2021年度政府性基金支出决算情况 本部门2021年度政府性基金支出17.76 万元,较2020年 度决算数174.23万元相比,减少156.47万元,下降89.81% 。 其中:基本支出0.00 万元,项目支出17.76 万元。 本部门2021年度政府性基金支出年初预算为0.00 万元, 支出决算为17.76 万元, 主要原因是:未将度政府性基金支出 列入年初预算 具体用于: (一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用 于扶贫的彩票公益金支出(项)年初预算为0.00万元,支出 决算为17.76万元。主要原因是:未将度政府性基金支出列 入年初预算。 五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00 万元,较2020年度决算数0.00万元相比,与上年决算持平, 无增减变动 。 本部门2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初 预算为0.00 万元,支出决算为0.00 万元, 主要原因是:本部 门2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国 有资本经营预算财政拨款支出,故无数据情况说明。 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决 算情况说明 2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支 出8.65 万元,完成年初预算的54.06 %,比上年减少6.66万元, 下降43.51%。 其中:因公出国(境)费支出决算0.00 万元, 公务用车购置及运行费支出决算4.48 万元,公务接待费支出 决算4.17 万元。 (一)因公出国(境)费支出0.00 万元。全年使用财政 拨款安排靖西市渠洋镇部门决算汇总 机关、0 个所属单位出 国团组0 个,参加其他单位组织的出国团组0 个,全年因公出 国(境)团组共计0 个,累计0 人次。 (二)公务用车购置及运行费支出4.48 万元。其中: 公务用车购置支出0.00 万元。 公务用车运行支出4.48 万元。完成年初预算112%,比上 年决算数增加0.84万元,增长22.93%。主要原因是公务车陈 旧,维护维修费用增加。 2021年度,靖西市渠洋镇部门决算汇总 、6 个所属单位 开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆,全年运行费支出 4.48 万元,平均每辆2.24 万元。 (三)公务接待费支出4.17 万元,国内公务接待批次100 次,人次400 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。 完成年初预算34.75 %,比上年决算数减少7.50 万元。主要原 因是部分公务接待费用未形成实际支出。 七、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况说明。 本部门2021年度机关运行经费支出292.75 万元,较2020 年度353.74万元相比,减少60.99万元,下降17.24% 。主要 原因是:根据市纪委、市财政要求严格控制“三公经费”支 出,与去年相比应呈下降趋势,主要原因为公务接待费、公 车运行维护费未及时报账 。 (二)政府采购支出情况说明。 本部门2021年度政府采购支出总额588.99 万元,其中: 政府采购货物支出63.08 万元、政府采购工程支出501.77 万 元、政府采购服务支出24.15 万元。授予中小企业合同金额 585.72 万元,占政府采购支出总额的99.44 %,其中:授予小 微企业合同金额585.72 万元,占政府采购支出总额的99.44 %。 (三)国有资产占用情况说明。 截至2021年12月31日,本部门共有车辆2 辆,其中,副 部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机 要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特 种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车1 辆, 其他用车主要是:为开展脱贫攻坚后评估业务需要提供服务 的SUV桥车 ;单价50万元(含)以上的通用设备0 台(套), 单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套)。 (四)预算绩效管理工作开展情况。 1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,靖西市渠洋镇人民政府组织对 2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2021年 共开展预算项目自评1个,共涉及资金14.28万元,自评覆盖 率达到100%。 共组织对“严重精神障碍患者监护责任以奖代补资金” 项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出14.28万元。 从评价情况来看,该项目均按照要求完成各项目标,项目经 费的投入使得我镇各项工作正常运行,资金效益得到保障。 组织对1个部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共 预算支出3809.73万元。从评价情况来看,项目资金用于各 村基础设施建设,资金拨付率较高,项目施工情况较好,较 好完成项目绩效目标。其从评价情况来看,本单位整体支出 绩效绩效情况较为理想。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 靖西市渠洋镇人民政府根据年初设定的绩效目标,严重 精神障碍患者监护责任以奖代补资金项目自评得分为92.50 分。发现的主要问题及原因:部门整体支出的资金安排和使 用上仍有不可预见性,在实际工作中有资金延迟到位的情况。 下一步改进措施:制定合理有效的绩效目标监控机制,科学 设置预算绩效指标,合理安排经费和各项资金,使其物尽其 用,更加贴合乡镇财务工作的实际情况,能够合理运用现有 资源,及时协调上级争取资金,保证各预算绩效指标的顺利 实施。 第四部分 名词解释 财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共 预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “事业收入” 、 “经 营收入”等以外的收入。 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财 政拨款收入”、 “事业收入”、 “经营收入”、 “其他收入”不足 以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金 (事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后 年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按 有关规定继续使用的资金。 结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配 的事业基金和职工福利基金等。 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客 观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 “三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预 算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境) 费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食 补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行 费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃 料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接 待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支 出。 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管 理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括 办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖 费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年靖西市渠洋镇人民政府部门决算公开.pdf




